Зайсанский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Зайсанского районного маслихата от 26 декабря 2022 года №27-11 "О бюджете Кенсайского сельского округа Зайсанского района на 2023-2025 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Кенсайского сельского округа Зайсанского района на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1)доходы - 236664,1 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 6690,8 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 391,2 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 229582,1тысяч тенге;
2)затраты - 236922,2 тысяч тенге;
3)чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге
5) дефицит (профицит) бюджета – -258,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 258,1 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 258,1 тысяч тенге.
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению настоящего решения.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель сессии | Е. Загипаров |
Приложение к решению Зайсанского районного маслихата от 8 августа 2023 года за №01-03/VIII-8-7 |
|
Приложение 1 к решению Зайсанского районного маслихата от 26 декабря 2022 года за №27-11 |
Бюджет Кенсайского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма (тыс. тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 236664,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 6690,8 | ||
01 | Подоходный налог | 894,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 894,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 5 445,8 | ||
1 | Налоги на имущество | 396,0 | ||
3 | Земельный налог | 82,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4 967,8 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 351,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 351,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 391,2 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 391,2 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 391,2 | ||
4 | Поступления трансфертов | 229582,1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 229582,1 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 229582,1 |
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 236922,2 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 36014,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36014,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36014,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35614,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 400,0 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 13 960,0 | |||
2 | Социальная помощь | 13 960,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 960,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 13 960,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15789,1 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 3924,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3924,0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 3924,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11865,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11865,1 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 756,1 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 700,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8409,0 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 550,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 450,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 450,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 450,0 | |||
2 | Спорт | 100,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 100,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 700,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 700,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 700,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 700,0 | |||
13 | Прочие | 169907,1 | |||
9 | Прочие | 169907,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 169907,1 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 169907,1 | |||
15 | Трансферты | 2,0 | |||
1 | Трансферты | 2,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2,0 | |||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1,0 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -258,1 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 258,1 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 258,1 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 258,1 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 258,1 |