Зайсанский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Зайсанского районного маслихата от 26 декабря 2022 года №27-12 "О бюджете Сарытерекского сельского округа Зайсанского района на 2023-2025 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Сарытерекского сельского округа Зайсанского района на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1)доходы -61596,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 5741,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 180,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 55644,0 тысяч тенге;
2)затраты -61997,9 тысяч тенге;
3)чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4)сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге
5) дефицит (профицит) бюджета – 401,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 396,2 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 401,9 тысяч тенге.".
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению настоящего решения.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель районного маслихата | Е. Загипаров |
Приложение к решению Зайсанского районного маслихата от 8 августа 2023 года за №01-03/VIII-8-8 |
|
Приложение 1 к решению Зайсанского районного маслихата от 26 декабря 2022 года за №27-12 |
Бюджет Сарытерекского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма (тыс. тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 61596,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 5741,0 | ||
01 | Подоходный налог | 905,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 905,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 4467,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 297,0 | ||
3 | Земельный налог | 90,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4080,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 369,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 369,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 180,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 180,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 180,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 31,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 31,0 | ||
1 | Продажа земли | 31,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 55644,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 55644,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 55644,0 |
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 61997,9 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 32249,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32249,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32249,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31849,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 400,0 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 11843,0 | |||
2 | Социальная помощь | 11843,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11843,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 11843,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13442,2 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 300,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300,0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 300,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13142,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13142,2 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 596,2 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 900,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9646,0 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 550,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 450,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 450,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 450,0 | |||
2 | Спорт | 100,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 100,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2708,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2708,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2708,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2708,0 | |||
15 | Трансферты | 1205,7 | |||
1 | Трансферты | 1205,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1205,7 | |||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,7 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 5,0 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 1200.0 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -401,9 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 401,9 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 401,9 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 401,9 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 401,9 |