О внесении изменений в решение Ерейментауского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 8С-13/2-23 "О бюджетах города Ерейментау, сел и сельских округов на 2024-2026 годы"

Новый

Решение Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 13 июня 2024 года № 8С-22/2-24

      Ерейментауский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Ерейментауского районного маслихата "О бюджетах города Ерейментау, сел и сельских округов на 2024-2026 годы" от 25 декабря 2023 года № 8С-13/2-23 следующие изменения:

      пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Ерейментау на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 402 371,1 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 125 629,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 1 000,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 275 742,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 404 360,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 989,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 989,3 тысяч тенге.

      2. Утвердить бюджет Еркиншиликского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 147 204,9 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 9 426,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 388,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 31,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 137 359,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 147 204,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      3. Утвердить бюджет Тайбайского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 61 875,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 7 600,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 500,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 53 775,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 62 106,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -231,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 231,0 тысяч тенге.

      4. Утвердить бюджет Тургайского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 139 427,7 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 10 604,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 142,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 400,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 128 281,7 тысяч тенге;

      2) затраты – 139 677,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -250,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 250,0 тысяч тенге.

      5. Утвердить бюджет Улентинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 171 425,6 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 46 127,3 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 50,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 1 500,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 123 748,3 тысяч тенге;

      2) затраты – 173 320,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 895,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 895,0 тысяч тенге.

      6. Утвердить бюджет сельского округа имени Олжабай батыра на 2024-2026 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 105 800,4 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 6 942,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 300,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 98 558,3 тысяч тенге;

      2) затраты – 106 180,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -380,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 380,1 тысяч тенге.

      7. Утвердить бюджет Куншалганского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 31 639,6 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 3 173,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 25,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 28 441,6 тысяч тенге;

      2) затраты – 31 639,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      8. Утвердить бюджет Койтасского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 24 046,6 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4 635,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 19 411,6 тысяч тенге;

      2) затраты – 24 333,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -286,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 286,8 тысяч тенге.

      9. Утвердить бюджет Бестогайского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 27 395,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4 886,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 10,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 22 499,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 31 576,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -4 181,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 181,0 тысяч тенге.

      10. Утвердить бюджет Акмырзинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 124 492,4 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4 093,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 2 100,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 118 299,4 тысяч тенге;

      2) затраты – 126 584,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 092,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 092,0 тысяч тенге.

      11. Утвердить бюджет села Аксуат на 2024-2026 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 27 520,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 2 324,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 25 196,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 27 520,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      12. Утвердить бюджет села Селетинское на 2024-2026 годы согласно приложениям 34, 35 и 36 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 26 832,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 5 725,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 21 107,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 32 162,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -5 330,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 330,0 тысяч тенге.

      13. Утвердить бюджет села Майлан на 2024-2026 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 133 519,6 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 9 369,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 124 150,6 тысяч тенге;

      2) затраты – 136 394,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 875,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 875,0 тысяч тенге.

      14. Утвердить бюджет села Бозтал на 2024-2026 годы согласно приложениям 40, 41 и 42 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 130 640,9 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 3 830,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 26,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 150,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 126 634,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 131 468,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -827,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 827,6 тысяч тенге.";

      приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель Ерейментауского районного маслихата М.Абжиков

  Приложение 1 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 13 июня 2024 года
№ 8С-22/2-24
  Приложение 1 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 8С-13/2-23

Бюджет города Ерейментау на 2024 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

402 371,1

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

125 629,0


01


Подоходный налог

35 500,0



2

Индивидуальный подоходный налог

35 500,0


04


Налоги на собственность

45 460,0



1

Налоги на имущество

1 200,0



3

Земельный налог

3 710,0



4

Налог на транспортные средства

40 550,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

44 669,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

44 400,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

269,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления


3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

1 000,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 000,0



1

Продажа земли

1 000,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

275 742,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

275 742,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

275 742,1


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

404 360,4

01



Государственные услуги общего характера

55 411,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 411,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 211,0



022

Капитальные расходы государственного органа

200,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

155 247,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

155 247,4



008

Освещение улиц населенных пунктов

33 000,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7 500,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

1 500,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

113 247,4

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

191 711,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

191 711,7



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

88 348,9



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

103 362,8

15



Трансферты

1 990,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 990,3



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1 990,3




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 989,3




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

1 989,3

8



Используемые остатки бюджетных средств

1 989,3


01


Остатки бюджетных средств

1 989,3



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 989,3

 
  Приложение 2 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 13 июня 2024 года
№ 8С-22/2-24
  Приложение 4 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 8С-13/2-23

Бюджет Еркиншиликского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

147 204,9

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

9 426,0


01


Подоходный налог

1 500,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 500,0


04


Налоги на собственность

6 784,0



1

Налоги на имущество

190,0



3

Земельный налог

289,0



4

Налог на транспортные средства

6 305,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 142,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 142,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

388,0


01


Доходы от государственной собственности

308,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

308,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

80,0



1

Прочие неналоговые поступления

80,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

31,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

31,0



1

Продажа земли

31,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

137 359,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

137 359,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

137 359,9


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

147 204,9

01



Государственные услуги общего характера

41 097,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 097,9



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 897,9



022

Капитальные расходы государственного органа

200,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

3 507,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 507,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

705,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 130,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 672,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

102 600,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

102 600,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 600,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

100 000,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 3 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 13 июня 2024 года
№ 8С-22/2-24
  Приложение 7 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 8С-13/2-23

Бюджет Тайбайского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

61 875,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

7 600,0


01


Подоходный налог

880,0



2

Индивидуальный подоходный налог

880,0


04


Налоги на собственность

4 657,0



1

Налоги на имущество

150,0



3

Земельный налог

60,0



4

Налог на транспортные средства

4 447,0



5

Единый земельный налог

0,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 063,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 063,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

500,0


01


Доходы от государственной собственности

500,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

500,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

53 775,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

53 775,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

53 775,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

62 106,0

01



Государственные услуги общего характера

52 411,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52 411,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52 411,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

8 265,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 265,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

6 455,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 510,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

1 430,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 430,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 430,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-231,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

231,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

231,0


01


Остатки бюджетных средств

231,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

231,0

 
  Приложение 4 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 13 июня 2024 года
№ 8С-22/2-24
  Приложение 10 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 8С-13/2-23

Бюджет Тургайского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

139 427,7

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

10 604,0


01


Подоходный налог

2 996,0



2

Индивидуальный подоходный налог

2 996,0


04


Налоги на собственность

5 608,0



1

Налоги на имущество

91,0



3

Земельный налог

172,0



4

Налог на транспортные средства

5 345,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 000,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

142,0


01


Доходы от государственной собственности

142,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

142,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

400,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

400,0



1

Продажа земли

400,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

128 281,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

128 281,7



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

128 281,7


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

139 677,7

01



Государственные услуги общего характера

34 609,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 609,7



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 609,7



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

3 122,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 122,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

382,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 700,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 040,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

1 946,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 946,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 100,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

846,0

13



Прочие

100 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

100 000,0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

100 000,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-250,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

250,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

250,0


01


Остатки бюджетных средств

250,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

250,0

 
  Приложение 5 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 13 июня 2024 года
№ 8С-22/2-24
  Приложение 13 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 8С-13/2-23

Бюджет Улентинского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

171 425,6

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

46 127,3


01


Подоходный налог

720,0



2

Индивидуальный подоходный налог

720,0


04


Налоги на собственность

2 482,0



1

Налоги на имущество

70,0



3

Земельный налог

75,0



4

Налог на транспортные средства

2 337,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

42 925,3



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

42 925,3



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

50,0


01


Доходы от государственной собственности

50,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

50,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

1 500,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 500,0



1

Продажа земли

1 500,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

123 748,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

123 748,3



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

123 748,3


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

173 320,6

01



Государственные услуги общего характера

69 196,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69 196,6



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

68 996,6



022

Капитальные расходы государственного органа

200,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 410,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 410,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

0,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 366,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 044,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

1 714,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 714,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

819,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

895,0

13



Прочие

100 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

100 000,0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

100 000,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 895,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

1 895,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

1 895,0


01


Остатки бюджетных средств

1 895,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 895,0

 
  Приложение 6 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 13 июня 2024 года
№ 8С-22/2-24
  Приложение 16 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 8С-13/2-23

Бюджет сельского округа имени Олжабай батыра на 2024 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

105 800,3

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

6 942,0


01


Подоходный налог

560,0



2

Индивидуальный подоходный налог

560,0


04


Налоги на собственность

3 437,0



1

Налоги на имущество

380,0



3

Земельный налог

444,0



4

Налог на транспортные средства

2 613,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 945,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 945,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

300,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

300,0



1

Продажа земли

300,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

98 558,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

98 558,3



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

98 558,3


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

106 180,4

01



Государственные услуги общего характера

26 975,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 975,3



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 775,3



022

Капитальные расходы государственного органа

200,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 630,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 630,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

3 330,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 550,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

750,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

975,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

975,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

975,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

13



Прочие

72 600,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

72 600,0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

72 600,0

15



Трансферты

0,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-380,1




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

380,1

8



Используемые остатки бюджетных средств

380,1


01


Остатки бюджетных средств

380,1



1

Свободные остатки бюджетных средств

380,1

 
  Приложение 7 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 13 июня 2024 года
№ 8С-22/2-24
  Приложение 19 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 8С-13/2-23

Бюджет Куншалганского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

31 639,6

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3 173,0


01


Подоходный налог

13,0



2

Индивидуальный подоходный налог

13,0


04


Налоги на собственность

1 460,0



1

Налоги на имущество

50,0



3

Земельный налог

38,0



4

Налог на транспортные средства

1 372,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 700,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 700,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

25,0


01


Доходы от государственной собственности

25,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

25,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

28 441,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

28 441,6



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

28 441,6


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

31 639,6

01



Государственные услуги общего характера

28 528,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 528,6



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 528,6



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 292,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 292,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

529,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 063,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

700,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

819,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

819,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

819,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 8 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 13 июня 2024 года
№ 8С-22/2-24
  Приложение 22 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 8С-13/2-23

Бюджет Койтасского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

24 046,6

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4 635,0


01


Подоходный налог

500,0



2

Индивидуальный подоходный налог

500,0


04


Налоги на собственность

1 517,0



1

Налоги на имущество

20,0



3

Земельный налог

1,0



4

Налог на транспортные средства

1 431,0



5

Единый земельный налог

65,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 618,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 618,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

19 411,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19 411,6



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

19 411,6


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

24 333,4

01



Государственные услуги общего характера

23 237,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 237,4



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 037,4



022

Капитальные расходы государственного органа

200,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

400,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

400,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

0,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

150,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

250,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

696,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

696,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

696,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-286,8




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

286,8

8



Используемые остатки бюджетных средств

286,8


01


Остатки бюджетных средств

286,8



1

Свободные остатки бюджетных средств

286,8

 
  Приложение 9 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 13 июня 2024 года
№ 8С-22/2-24
  Приложение 25 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 8С-13/2-23

Бюджет Бестогайского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

27 395,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4 886,0


01


Подоходный налог

44,0



2

Индивидуальный подоходный налог

44,0


04


Налоги на собственность

2 442,0



1

Налоги на имущество

30,0



3

Земельный налог

37,0



4

Налог на транспортные средства

2 355,0



5

Единый земельный налог

20,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 400,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 400,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

10,0


01


Доходы от государственной собственности

10,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

10,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

22 499,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

22 499,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

22 499,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

31 576,0

01



Государственные услуги общего характера

26 676,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 676,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 676,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 900,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 900,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

3 030,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 500,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

370,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-4 181,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

4 181,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

4 181,0


01


Остатки бюджетных средств

4 181,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

4 181,0

 
  Приложение 10 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 13 июня 2024 года
№ 8С-22/2-24
  Приложение 28 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 8С-13/2-23

Бюджет Акмырзинского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

124 492,4

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4 093,0


01


Подоходный налог

322,0



2

Индивидуальный подоходный налог

322,0


04


Налоги на собственность

2 231,0



1

Налоги на имущество

46,0



3

Земельный налог

15,0



4

Налог на транспортные средства

2 170,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 540,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 540,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

2 100,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 100,0



1

Продажа земли

2 100,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

118 299,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

118 299,4



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

118 299,4


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

126 584,4

01



Государственные услуги общего характера

24 468,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 468,4



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 468,4



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 316,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 316,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

0,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

816,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

500,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

800,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

800,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

800,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

13



Прочие

100 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

100 000,0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

100 000,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-2 092,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

2 092,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

2 092,0


01


Остатки бюджетных средств

2 092,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

2 092,0

 
  Приложение 11 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 13 июня 2024 года
№ 8С-22/2-24
  Приложение 31 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 8С-13/2-23

Бюджет села Аксуат на 2024 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

27 520,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 324,0


01


Подоходный налог

500,0



2

Индивидуальный подоходный налог

500,0


04


Налоги на собственность

1 289,0



1

Налоги на имущество

35,0



3

Земельный налог

56,0



4

Налог на транспортные средства

1 138,0



5

Единый земельный налог

60,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

535,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

535,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

25 196,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25 196,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

25 196,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

27 520,0

01



Государственные услуги общего характера

24 620,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 620,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 620,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 100,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 100,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

300,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 300,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

500,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

800,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

800,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

800,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 12 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 13 июня 2024 года
№ 8С-22/2-24
  Приложение 34 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 8С-13/2-23

Бюджет села Селетинское на 2024 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

26 832,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

5 725,0


01


Подоходный налог

130,0



2

Индивидуальный подоходный налог

130,0


04


Налоги на собственность

1 740,0



1

Налоги на имущество

40,0



3

Земельный налог

50,0



4

Налог на транспортные средства

1 650,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3 855,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

3 855,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

21 107,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21 107,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

21 107,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

32 162,0

01



Государственные услуги общего характера

25 472,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 472,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 272,0



022

Капитальные расходы государственного органа

200,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

3 590,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 590,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

840,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 400,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 350,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 500,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 500,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

2 500,0

12



Транспорт и коммуникации

600,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

600,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

600,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-5 330,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

5 330,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

5 330,0


01


Остатки бюджетных средств

5 330,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

5 330,0

 
  Приложение 13 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 13 июня 2024 года
№ 8С-22/2-24
  Приложение 37 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 8С-13/2-23

Бюджет села Майлан на 2024 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

133 519,6

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

9 369,0


01


Подоходный налог

729,0



2

Индивидуальный подоходный налог

729,0


04


Налоги на собственность

4 027,0



1

Налоги на имущество

130,0



3

Земельный налог

40,0



4

Налог на транспортные средства

3 857,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4 613,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

4 613,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

124 150,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

124 150,6



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

124 150,6


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

136 394,6

01



Государственные услуги общего характера

31 040,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 040,6



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 040,6



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 389,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 389,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

523,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

765,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 101,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

965,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

965,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

965,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

13



Прочие

100 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

100 000,0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

100 000,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-2 875,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

2 875,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

2 875,0


01


Остатки бюджетных средств

2 875,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

2 875,0

 
  Приложение 14 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 13 июня 2024 года
№ 8С-22/2-24
  Приложение 40 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 8С-13/2-23

Бюджет села Бозтал на 2024 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

130 640,9

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3 830,0


01


Подоходный налог

110,0



2

Индивидуальный подоходный налог

110,0


04


Налоги на собственность

2 017,0



1

Налоги на имущество

60,0



3

Земельный налог

0,0



4

Налог на транспортные средства

1 957,0



5

Единый земельный налог

0,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 703,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 703,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

26,0


01


Доходы от государственной собственности

26,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

26,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

150,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

150,0



1

Продажа земли

150,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

126 634,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

126 634,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

126 634,9


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

131 468,5

01



Государственные услуги общего характера

27 609,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 609,9



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 609,9



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 531,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 531,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

0,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 031,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

500,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

2 327,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 327,6



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

500,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 827,6

13



Прочие

100 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

100 000,0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

100 000,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-827,6




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

827,6

8



Используемые остатки бюджетных средств

827,6


01


Остатки бюджетных средств

827,6



1

Свободные остатки бюджетных средств

827,6

 
  Приложение 15 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 13 июня 2024 года
№ 8С-22/2-24
  Приложение 43 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 8С-13/2-23

Целевые трансферты из республиканского, областного и районного бюджетов на 2024 год бюджетам города Ерейментау, сел и сельских округов

Наименование

Всего, тысяч тенге


В том числе

Из республи-канского бюджета

Из областного бюджета

Из районного бюджета

Всего

996 660,4

985,0

724 281,4

271 394,0

Целевые текущие трансферты

996 660,4

985,0

724 281,4

271 394,0

Аппарат акима города Ерейментау

272 652,1

25,0

51 681,4

220 945,7

На оплату труда государственных служащих

4 078,0

0,0

0,0

4 078,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

25,0

25,0

0,0

0,0

На реализацию проектов бюджета народного участия

15 000,0

0,0

0,0

15 000,0

На установку дорожных знаков

3 023,0

0,0

0,0

3 023,0

На средний ремонт городских дорог города Ерейментау, улица С.Сейфуллина

103 362,8

0,0

51 681,4

51 681,4

На приобретение материалов для уличного освещения

3 000,0

0,0

0,0

3 000,0

На изготовление и установку дорожного ограждения

6 500,0

0,0

0,0

6 500,0

На проведение ямочного ремонта автодорог

20 000,0

0,0

0,0

20 000,0

На грейдирование внутригородских дорог

7 100,8

0,0

0,0

7 100,8

На текущий ремонт городских дорог (бордюры)

23 444,5

0,0

0,0

23 444,5

На благоустройство населенных пунктов (изготовление малых архитектурных форм)

5 000,0

0,0

0,0

5 000,0

На благоустройство территорий жилых домов

62 720,0

0,0

0,0

62 720,0

На покраску фасадов жилых домов

17 917,4

0,0

0,0

17 917,4

На обеспечение функционирования автомобильных дорог (уборка снега на улицах города)

1 280,6

0,0

0,0

1 280,6

На приобретение компьютерного оборудования для предоставления государственных услуг

200,0

0,0

0,0

200,0

Аппарат акима Тайбайского сельского округа

17 026,0

96,0

0,0

16 930,0

На оплату труда государственных служащих

2 742,8

0,0

0,0

2 742,8

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

96,0

96,0

0,0

0,0

На текущий ремонт административного здания

13 500,8

0,0

0,0

13 500,8

На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета

686,4

0,0

0,0

686,4

Аппарат акима Куншалганского сельского округа

3 835,6

67,0

0,0

3 768,6

На оплату труда государственных служащих

1 701,1

0,0

0,0

1 701,1

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

67,0

67,0

0,0

0,0

На приобретение планшета для составления административных протоколов

300,0

0,0

0,0

300,0

На изготовление землеустроительной документации на земельные участки

448,5

0,0

0,0

448,5

На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета

519,0

0,0

0,0

519,0

На обеспечение санитарии населенных пунктов (обустройство полигонов твердых бытовых отходов)

800,0

0,0

0,0

800,0

Аппарат акима Бестогайского сельского округа

2 367,0

102,0

0,0

2 265,0

На оплату труда государственных служащих

1 567,0

0,0

0,0

1 567,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

102,0

102,0

0,0

0,0

На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета

698,0

0,0

0,0

698,0

Аппарат акима Акмырзинского сельского округа

102 271,4

16,0

100 000,0

2 255,4

На оплату труда государственных служащих

1 557,4

0,0

0,0

1 557,4

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

16,0

16,0

0,0

0,0

Средний ремонт автомобильной дороги улицы Ынтымақ, Бейбітшілік-Тәуелсіздік, Бимжанова, Жастар, Ынтымак-Достар села Акмырза Ерейментауского района в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

100 000,0

0,0

100 000,0

0,0

На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета

698,0

0,0

0,0

698,0

Аппарат акима села Аксуат

2 136,0

56,0

0,0

2 080,0

На оплату труда государственных служащих

980,0

0,0

0,0

980,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета,
работников казҰнных предприятий

56,0

56,0

0,0

0,0

На приобретение планшета для составления административных протоколов

300,0

0,0

0,0

300,0

На обеспечение санитарии населенных пунктов (обустройство полигонов твердых бытовых отходов)

800,0

0,0

0,0

800,0

Аппарат акима Улентинского сельского округа

102 437,3

75,0

100 000,0

2 362,3

На оплату труда государственных служащих

1 464,3

0,0

0,0

1 464,3

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

75,0

75,0

0,0

0,0

Средний ремонт автомобильной дороги улицы Тың-315 м, Переулок от улицы Т.Хазіреті до улицы М.Маметовой – 260 м, Переулок от улицы А.Молдагуловой до улицы Тәуелсіздік – 230 м, улицы Тәуелсіздік - 380 м, улицы Бөгенбай батыра - 330 м, улицы Бейбітшілік - 560 м села Уленты Ерейментауского района в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

100 000,0

0,0

100 000,0

0,0

На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета

698,0

0,0

0,0

698,0

На приобретение компьютерного оборудования для предоставления государственных услуг

200,0

0,0

0,0

200,0

Аппарат акима села Майлан

102 439,6

58,0

100 000,0

2 381,6

На оплату труда государственных служащих

1 743,2

0,0

0,0

1 743,2

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

58,0

58,0

0,0

0,0

Средний ремонт автомобильной дороги улицы Киселева - 2,73 км, улицы Селетинская - 2,10 км, улицы Достық - 1,26 км, улицы Целинная - 1,13 км, улицы Ардагер - 0,95 км, улицы Жастар - 0,72 км в селе Майлан Ерейментауского района в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

100 000,0

0,0

100 000,0

0,0

На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета

638,4

0,0

0,0

638,4

Аппарат акима села Бозтал

104 193,9

148,0

100 000,0

4 045,9

На оплату труда государственных служащих

1 186,0

0,0

0,0

1 186,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

148,0

148,0

0,0

0,0

Средний ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги улиц Достық 320 м, Тәуелсіздік -1900 м, Момышұлы -2800 м, вьездная дорога села Бозтал Ерейментауского района в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

100 000,0

0,0

100 000,0

0,0

На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета

698,0

0,0

0,0

698,0

На ремонт служебной автомашины

361,9

0,0

0,0

361,9

На проведение экспертизы качества ремонта автомобильных дорог

1 000,0

0,0

0,0

1 000,0

На обеспечение санитарии населенных пунктов (обустройство полигонов твердых бытовых отходов)

800,0

0,0

0,0

800,0

Аппарат акима сельского округа имени Олжабай батыра

75 704,3

58,0

72 600,0

3 046,3

На оплату труда государственных служащих

1 636,9

0,0

0,0

1 636,9

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

58,0

58,0

0,0

0,0

Средний ремонт внутрипоселковых дорог в селе Олжабай батыра Ерейментауского района в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

72 600,0

0,0

72 600,0

0,0

На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета

409,4

0,0

0,0

409,4

На обеспечение санитарии населенных пунктов (обустройство полигонов твердых бытовых отходов)

800,0

0,0

0,0

800,0

На приобретение компьютерного оборудования для предоставления государственных услуг

200,0

0,0

0,0

200,0

Аппарат акима Еркиншиликского сельского округа

103 818,9

97,0

100 000,0

3 721,9

На оплату труда государственных служащих

2 823,9

0,0

0,0

2 823,9

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

97,0

97,0

0,0

0,0

На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета

698,0

0,0

0,0

698,0

Средний ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог по улице Хамзеулы Жунис км 0-3,8, улице Атаконыс км 0-1,89, ул. Ынтымак 0-1,1, улице Желтоксан км 0-0,695, улице Сагата Жекишева км 0-2,36 села Еркиншилик Ерейментауского района Акмолинской области

100 000,0

0,0

100 000,0

0,0

На приобретение компьютерного оборудования для предоставления государственных услуг

200,0

0,0

0,0

200,0

Аппарат акима Койтасского сельского округа

2 225,6

42,0

0,0

2 183,6

На оплату труда государственных служащих

1 487,0

0,0

0,0

1 487,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

42,0

42,0

0,0

0,0

На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета

496,6

0,0

0,0

496,6

На приобретение компьютерного оборудования для предоставления государственных услуг

200,0

0,0

0,0

200,0

Аппарат акима Тургайского сельского округа

103 389,7

90,0

100 000,0

3 299,7

На оплату труда государственных служащих

2 736,7

0,0

0,0

2 736,7

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

90,0

90,0

0,0

0,0

Средний ремонт автомобильной дороги улиц Гагарина (0,725 км), Сейфуллина (0,75 км), Аділет (1,2 км) в селе Тургай, улица.Достық (3,1 км) в селе Нижний Тургай Ерейментауского района в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

100 000,0

0,0

100 000,0

0,0

На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета

563,0

0,0

0,0

563,0

Аппарат акима села Селетинское

2 163,0

55,0

0,0

2 108,0

На оплату труда государственных служащих

1 501,6

0,0

0,0

1 501,6

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

55,0

55,0

0,0

0,0

На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета

406,4

0,0

0,0

406,4

На приобретение компьютерного оборудования для предоставления государственных услуг

200,0

0,0

0,0

200,0


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.