РЕШИЛ:
1. Внести в решение Каргалинского районного маслихата "Об утверждении бюджета Желтауского сельского округа на 2024-2026 годы" № 119 от 29 декабря 2023 года следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"Утвердить бюджет Желтауского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 1 соответсвенно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы - 116178,0 тысяч тенге,
в том числе:
налоговые поступления - 17956,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 3446 тысяч тенге;
поступления трансфертов - 94776,0 тысяч тенге;
2) затраты - 121718,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0 тысяч тенге,
в том числе:
бюджетные кредиты - 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тысяч тенге,
в том числе:
приобретение финансовых активов - 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - -5540,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита
(использование профицита) бюджета - 5540,6 тысяч тенге,
в том числе:
используемые остатки бюджетных средств - 5540,6 тысяч тенге.".
пункт 6 изложить в новой редакции:
"6. Учесть в бюджете сельского округа на 2024 год поступление целевых текущих трансфертов из районного бюджета на:
обеспечение санитарии населенных пунктов;
благоустройство и озеленение населенных пунктов;
обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения,селах,поселках,сельских округах.
Распределение указанных сумм целевых текущих трансфертов определяется на основании решения аппарата акима сельского округа.".
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Каргалинского районного маслихата |
С. Аманжолов |
Приложение к решению Каргалинского районного маслихата от 26 июня 2024 года № 183 |
|
Приложение 1 к решению Каргалинского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 119 |
Бюджет Желтауского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
I.Доходы | 116178,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 17956,0 | |||
011 | Подоходный налог | 6441,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6441,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7784,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 390,0 | |||
3 | Земельный налог | 201,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 7193,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3731,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3731,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 3446,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 3446,0 | |||
1 | Продажа земли | 3446,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 94776,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 94776,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 94776,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
II. Затраты | 121718,6 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 42487,6 | ||||
01 | 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 42487,6 | |||
01 | 1 | 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42487,6 | ||
01 | 1 | 123 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 297,0 | |
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3190,6 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2150,0 | ||||
2 | Социальная помощь | 2150,0 | ||||
2 | 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2150,0 | |||
2 | 123 | 003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2150,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 58 494,5 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 58 494,5 | ||||
3 | 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 494,5 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9261,5 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4994,8 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 44238,2 | ||||
012 | Транспорт и коммуникации | 18586,5 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 18586,5 | ||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 18586,5 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения,селах,поселках,сельских округах | 18586,5 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 |
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Специфика | ||||||
Наименования | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Специфика | ||||||
Наименования | ||||||
7 | Поступления займов | 0,0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
16 | Погашение займов | 0,0 | ||||
16 | 1 | Погашение займов | 0,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5540,6 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 5540,6 | ||||
16 | 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5540,6 |