Маслихат района Ақсуат области Абай РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата района Аксуат области Абай "О бюджете района Аксуат на 2024-2026 годы" от 26 декабря 2023 года № 11/2-VII (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 192009) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить бюджет района на 2024-2026 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 9 032 358,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 059 719,7 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 24 349,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 24,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 4 948 265,9 тысяч тенге;
2) затраты – 11 134 412,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 56 839,8 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты –123 682,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 66 842,2 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 274 654,4 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 274 654,4 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 433 548,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 433 548,1 тысяч тенге;
поступление займов – 1 391 178,0 тысяч тенге;
погашение займов – 66 842,2 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 109 212,3 тысяч тенге."
приложения 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложения к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель маслихата района Аксуат | Ж. Оразгалиев |
Приложение к решению маслихата района Аксуат от 25 ноября 2024 года № 21/2-VIII Приложение 1 к решению маслихата района Аксуат от 26 декабря 2023 года № 11/2-VIII |
Бюджет района Аксуат на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Атауы | Сумма (тысячи теңге) |
I. ДОХОДЫ | 9 032 358,6 | |||
1 | Налоговые поступления | 4 059 719,7 | ||
01 | Подоходный налог | 3 346 526,7 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 2 327 635,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 018 891,7 | ||
03 | Социальный налог | 651 863,0 | ||
1 | Социальный налог | 651 863,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 24 467,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 21 588,0 | ||
3 | Земельный налог | 1 049,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 830,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 13 960,0 | ||
2 | Акцизы | 2 866,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 5 800,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 5 294,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 22 903,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 22 903,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 24 349,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 8 284,0 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 1 430,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 6 854,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных з а к у п о к , организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 220,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных з а к у п о к , организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 220,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 3 443,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Ф о н д компенсации потерпевшим | 3 443,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 12 402,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 12 402,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 24,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 24,0 | ||
1 | Продажа земли | 24,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 4 948 265,9 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 4,0 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 4,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 4 948 261,9 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 4 948 261,9 |
Функциональная группа | Сумма (тысячи теңге) | ||||
Подфункция | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 11 134 412,5 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 027 762,1 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 326 349,1 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 65 624,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 62 674,4 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 950,0 | |||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 0,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 260 724,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 242 666,7 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 18 058,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 300,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 300,0 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 0,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 300,0 | |||
028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | ||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 701 113,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 267 079,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 63 297,0 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 156 422,6 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 47 359,5 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 436 441,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 171 775,4 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 15 602,5 | |||
040 | Развитие объектов государственных органов | 10 165,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 238 899,0 | |||
02 | Оборона | 603 334,2 | |||
1 | Военные нужды | 26 224,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 26 224,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 26 224,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 577 110,2 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 577 110,2 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 544 816,2 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 32 294,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 17 277,6 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 17 277,6 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 17 277,6 | |||
019 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 17 277,6 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 930 236,1 | |||
1 | Социальное обеспечение | 358 075,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 358 075,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 358 075,0 | |||
2 | Социальная помощь | 493 734,5 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 493 734,5 | |||
002 | Программа занятости | ||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 76 202,2 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 0,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 40 039,3 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 2 407,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 217 767,0 | |||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лий с инвалидностью | 111 320,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 45 999,0 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | ||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 78 426,6 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 78 426,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 65 606,6 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 754,0 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 3 720,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 846,0 | |||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 5 500,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 397 518,4 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 2 275 540,7 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 275 540,7 | |||
004 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 0,0 | |||
011 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 46 000,0 | |||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 398 900,7 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 1 830 640,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 121 977,7 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 121 977,7 | |||
013 | Развитие коммунального хозяйства | 0,0 | |||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 93 923,9 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1 028 053,8 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 829 858,3 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 383 844,9 | |||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 383 844,9 | |||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 383 844,9 | |||
2 | Спорт | 94 986,1 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 94 986,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 38 607,2 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 2 338,0 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 11 813,1 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (городе областного значения) уровне | 22 427,8 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 19 800,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0,0 | |||
3 | Информационное пространство | 115 503,0 | |||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 115 503,0 | |||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 23 500,0 | |||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 91 603,0 | |||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 400,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 1 224 524,3 | |||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 1 224 524,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта | 54 508,3 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 6 015,0 | |||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 63 654,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 099 547,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 800,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 143 536,5 | |||
1 | Сельское хозяйство | 28 792,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 28 792,0 | |||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 28 792,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 114 744,5 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 37 828,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 37 828,0 | |||
806 | Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства района (города областного значения) | 76 916,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства | 69 117,9 | |||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 2 825,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 4 973,6 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 144 457,2 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 144 457,2 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 144 457,2 | |||
005 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 144 457,2 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 272 943,3 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 232 443,3 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 232 443,3 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 541 904,9 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 491 848,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 1 198 690,4 | |||
4 | Воздушный транспорт | 30 000,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 30 000,0 | |||
051 | Развитие инфраструктуры воздушного транспорта | 30 000,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 10 500,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 10 500,0 | |||
024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 10 500,0 | |||
13 | Прочие | 351 056,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 550,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | |||
055 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы | ||||
806 | Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства района (города областного значения) | 550,0 | |||
012 | Поддержка предпринимательской деятельности | 550,0 | |||
9 | Прочие | 350 506,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 10 000,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 10 000,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 340 506,0 | |||
077 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 340 506,0 | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | ||||
14 | Обслуживание долга | 5 193,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 5 193,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 5 193,0 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 5 193,0 | |||
15 | Трансферты | 408 831,8 | |||
1 | Трансферты | 408 831,8 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 408 831,8 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 679,8 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 84 880,0 | |||
038 | Субвенции | 322 272,0 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | ||||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 56 839,8 | ||||
Бюджетные кредиты | 123 682,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 123 682,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 123 682,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 123 682,0 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 123 682,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 66 842,2 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 66 842,2 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 66 842,2 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 66 061,0 | |||
2 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 781,2 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 274 654,4 | ||||
Приобретение финансовых активов | 274 654,4 | ||||
13 | Прочие | 274 654,4 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 274 654,4 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 274 654,4 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 274 654,4 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -2 433 548,1 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 2 433 548,1 | ||||
Поступление займов | 1 391 178,0 | ||||
7 | Поступления займов | 1 391 178,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 1 391 178,0 | |||
2 | Договоры займа | 1 391 178,0 | |||
Погашение займов | 66 842,2 | ||||
16 | Погашение займов | 66 842,2 | |||
1 | Погашение займов | 66 842,2 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 66 842,2 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 66 061,0 | |||
022 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 781,2 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 109 212,3 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 109 212,3 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 109 212,3 |