Маслихат города Кызылорда РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 22 декабря 2023 года №109-12/18 "Об утверждении бюджета сельского округа Талсуат на 2024-2026 годы" следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Талсуат на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2024 год в следующем объеме:
1) доходы – 135 970,1 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8 953,1 тысяч тенге;
не налоговые поступления – 0;
поступления трансфертов – 127 017,0 тысяч тенге;
2) расходы – 138 788,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 818,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2818,8 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2818,8 тысяч тенге.".
Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Кызылординского городского маслихата |
И. Куттыкожаев |
Приложение к решению Кызылординского городского маслихата от 7 ноября 2024 года № 210-29/9 |
Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихата от 22 декабря 2023 года № 109-12/18 |
Бюджет сельского округа Талсуат на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 135 970,1 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8 953,1 | |||
01 | Подоходный налог | 1935,6 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1935,6 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7 017,5 | |||
1 | Hалоги на имущество | 393,1 | |||
3 | Земельный налог | 57,4 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6567,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 127 017,0 | |||
03 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 127 017,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 127 017,0 | |||
01 | Целевые текущие трансферты | 52 720,0 | |||
03 | Субвенции из районного (города областного значения) бюджета | 74 297,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 138 788,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 41 668,3 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 41 668,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 668,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 118,3 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1550,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1000,0 | |||
05 | Здравоохранение | 67,0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 67,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67,0 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 67,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 21 980,9 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 21 980,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 980,9 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 17 435,9 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 005,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3540,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 72 629,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 72 629,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 629,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 72 496,0 | |||
2 | Спорт | 133,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 133,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 133,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 315,2 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 315,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 315,2 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 315,2 | |||
13 | Прочие | 2 128,0 | |||
9 | Прочие | 2 128,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 128,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 2 128,0 | |||
15 | Трансферты | 0,5 | |||
1 | Трансферты | 0,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,5 | |||
044 | Возврат суммы неиспользованных (полностью неиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета, за счет целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,4 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2818,8 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 2818,8 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2818,8 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 2818,8 |