Примечание ИЗПИ!
Вводится в действие с 01.01.2025 в соответствии с п. 3 настоящего решения.
В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Кодекса Республики Казахстан "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Шиелийский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Енбекши на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 77 168 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 385 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 73 783 тысяч тенге;
2) затраты – 77 168 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
2. Установить объем бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета в бюджет сельского округа Енбекши на 2025 год в сумме 73 676 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель районного маслихата | М.Турабаев |
Приложение 1 к решению Шиелийского районного маслихата от "26" декабря 2024 года № 25/9 |
Бюджет сельского округа Енбекши на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 77 168 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 385 | |||
01 | Подоходный налог | 808 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 808 | |||
04 | Hалоги на собственность | 2 577 | |||
1 | Hалоги на имущество | 177 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 400 | |||
4 | Поступления трансфертов | 73 783 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 73 783 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 73 783 | |||
Функциональные группы | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администраторы бюджетных программ | |||||
Бюджетные программы (подпрограммы) | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 77 168 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35 237 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие орга ны, выполняющие общие функции государственного управления | 35 237 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 237 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 237 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 850 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 850 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 850 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 850 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1000 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 40 081 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 40 081 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 081 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 40 081 | |||
15 | Трансферты | 0 | |||
1 | Трансферты | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 2 к решению Шиелийского районного маслихата от "26" декабря 2024 года № 25/9 |
Бюджет сельского округа Енбекши на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 82 570 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 622 | |||
01 | Подоходный налог | 864 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 864 | |||
04 | Hалоги на собственность | 2 758 | |||
1 | Hалоги на имущество | 190 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 568 | |||
4 | Поступления трансфертов | 78 948 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 78 948 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 78 948 | |||
Функциональные группы | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администраторы бюджетных программ | |||||
Бюджетные программы (подпрограммы) | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 82 570 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37 704 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие орга ны, выполняющие общие функции государственного управления | 37 704 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 704 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 704 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 980 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 980 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 980 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 910 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 070 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 42 887 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 42 887 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 887 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 42 887 | |||
15 | Трансферты | 0 | |||
1 | Трансферты | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 3 к решению Шиелийского районного маслихата от "26" декабря 2024 года № 25/9 |
Бюджет сельского округа Енбекши на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 88 350 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 876 | |||
01 | Подоходный налог | 925 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 925 | |||
04 | Hалоги на собственность | 2 951 | |||
1 | Hалоги на имущество | 203 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 748 | |||
4 | Поступления трансфертов | 84 474 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 84 474 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 84 474 | |||
Функциональные группы | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администраторы бюджетных программ | |||||
Бюджетные программы (подпрограммы) | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 88 350 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 40 343 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие орга ны, выполняющие общие функции государственного управления | 40 343 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 343 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 343 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 118 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 118 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 118 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 973 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1145 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 45 889 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 45 889 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 889 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 45 889 | |||
15 | Трансферты | 0 | |||
1 | Трансферты | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |