Сарыкольский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О районном бюджете Сарыкольского района на 2024-2026 годы" от 27 декабря 2023 года № 122 следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет Сарыкольского района на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 5 134 534,2 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1 497 557,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 24 405,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 5 848,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 3 606 724,2 тысячи тенге;
2) затраты – 5 320 127,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 37 512,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 73 840,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 36 328,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 223 105,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 223 105,4 тысяч тенге.";
приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Сарыкольского районного маслихата | Д. Абжамалов |
Приложение | |
к решению маслихата | |
от "20" августа 2024 года | |
№ 192 | |
Приложение 1 | |
к решению маслихата | |
от "27" декабря 2023 года | |
№ 122 |
Бюджет Сарыкольского района на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I | Доходы | 5 134 534,2 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 497 557,0 | |||
01 | Подоходный налог | 773 108,0 | |||
1 | Корпоративный подоходный налог | 191 000,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 582 108,0 | |||
03 | Социальный налог | 517 369,0 | |||
1 | Социальный налог | 517 369,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 123 904,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 112 085,0 | |||
3 | Земельный налог | 1 521,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 298,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 67 865,0 | |||
2 | Акцизы | 2 932,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 52 350,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 12 583,0 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 15 311,0 | |||
1 | Государственная пошлина | 15 311,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 24 405,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 11 749,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 619,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 11 103,0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 27,0 | |||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 750,0 | |||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 1 750,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 5 010,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 5 010,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 5 896,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 5 896,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 5 848,0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 848,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 848,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 4 000,0 | |||
1 | Продажа земли | 2 000,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 2 000,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 3 606 724,2 | |||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 1,5 | |||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 1,5 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 3 606 722,7 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 3 606 722,7 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II | Затраты | 5 320 127,6 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 738 463,5 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 313 207,3 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 43 074,6 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 43 424,0 | |||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 650,6 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 269 132,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 228 555,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 35 731,2 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 4 846,5 | |||
2 | Финансовая деятельность | 1 521,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 521,0 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 098,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 423,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 1 423 735,2 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 68 311,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 60 202,0 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 7 590,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 519,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 355 424,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 71 776,4 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 283 647,8 | |||
02 | Оборона | 6 244,0 | |||
1 | Военные нужды | 6 244,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 6 244,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 6 244,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 4 450,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 4 450,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4 450,0 | |||
019 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 4 450,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 271 413,7 | |||
1 | Социальное обеспечение | 37 328,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 37 328,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 37 328,0 | |||
2 | Социальная помощь | 160 226,1 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 160 226,1 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 27 514,6 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 3 946,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 92 948,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 35 817,5 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 73 859,6 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 73 859,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 55 339,6 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 904,0 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 17 616,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 557 622,8 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 6 600,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 6 600,0 | |||
008 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 6 600,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 551 022,8 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 551 022,8 | |||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 29 524,0 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 521 498,8 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 545 780,1 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 100 354,6 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 100 354,6 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 100 354,6 | |||
2 | Спорт | 103 681,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 102 181,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 37 690,0 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 34 010,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 5 747,0 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 24 734,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 500,0 | |||
021 | Развитие объектов спорта | 1 500,0 | |||
3 | Информационное пространство | 237 226,5 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 175 710,5 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 152 740,5 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 22 970,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 12 146,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 12 146,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 49 370,0 | |||
075 | Строительство сетей связи | 49 370,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 104 518,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 34 409,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 25 409,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 9 000,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 70 109,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 36 000,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 34 109,0 | |||
9 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 124 107,0 | |||
1 | Топливо и энергетика | 124 107,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 124 107,0 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 124 107,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 69 309,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 33 210,0 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 33 210,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 33 210,0 | |||
6 | Земельные отношения | 26 399,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 26 399,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 22 904,0 | |||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 3 495,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 9 700,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 9 700,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 9 700,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 43 444,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 43 444,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 43 444,0 | |||
005 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 43 444,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 224 139,6 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 224 139,6 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 224 139,6 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 143 052,0 | |||
034 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 1 071 006,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 10 081,6 | |||
13 | Прочие | 109 360,7 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 17 185,0 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 17 185,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 17 185,0 | |||
9 | Прочие | 92 175,7 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 33 000,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 33 000,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 59 175,7 | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 59 175,7 | |||
14 | Обслуживание долга | 42 550,7 | |||
1 | Обслуживание долга | 42 550,7 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 42 550,7 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 42 550,7 | |||
15 | Трансферты | 583 242,5 | |||
1 | Трансферты | 583 242,5 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 583 242,5 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 40,5 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 202 692,0 | |||
038 | Субвенции | 369 407,0 | |||
039 | Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства | 11 103,0 | |||
III | Чистое бюджетное кредитование | 37 512,0 | |||
Бюджетные кредиты | 73 840,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 73 840,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 73 840,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 73 840,0 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 73 840,0 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 36 328,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 36 328,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 36 328,0 | |||
IV | Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
V | Дефицит (профицит) бюджета | - 223 105,4 | |||
VI | Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 223 105,4 | |||
7 | Поступления займов | 73 840,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 73 840,0 | |||
2 | Договоры займа | 73 840,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
16 | Погашение займов | 36 328,0 | |||
1 | Погашение займов | 36 328,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 36 328,0 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 36 328,0 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 185 593,4 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 185 593,4 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 185 593,4 |