Маслихат района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области "Об утверждении бюджета Возвышенского сельского округа района Магжана Жумабаева на 2024-2026 годы" от 29 декабря 2023 года № 11-7 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Возвышенского сельского округа района Магжана Жумабаева на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 169 952,7 тысяч тенге:
налоговые поступления – 19 758,5 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 130,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 150 064,2 тысяч тенге;
2) затраты – 171 925,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 972,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 972,7 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 972,7 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Временно исполняющий обязанности председателя маслихата района Магжана Жумабаева |
Е. Бакиров |
Бюджет Возвышенского сельского округа района Магжана Жумабаева на 2024 год
Наименование |
Сумма, | ||||
Категория | |||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Доходы | 169 952,7 | ||||
1 | Налоговые поступления | 19 758,5 | |||
01 | Подоходный налог | 7 776,5 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 776,5 | |||
04 | Налоги на собственность | 11 935,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 443,8 | |||
3 | Земельный налог | 241,2 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 9 050,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 200,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 47,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 47,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 130,0 | |||
1 | Продажа земли | 100,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 30,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 150 064,2 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 150 064,2 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 150 064,2 | |||
Наименование |
Сумма, | ||||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Затраты | 171 925,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32 159,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32 159,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 159,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 783,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 376,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 21 653,5 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 881,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 881,0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 1 881,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 19 772,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 772,5 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 13 000,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 788,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 984,5 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 18 362,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 18 362,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 362,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 18 362,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 089,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 089,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 089,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, села, поселках, сельских округах | 2 089,0 | |||
13 | Прочие | 97 661,4 | |||
9 | Прочие | 97 661,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 97 661,4 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 97 661,4 | |||
15 | Трансферты | 0,5 | |||
1 | Трансферты | 0,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,5 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,5 | |||
Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
Дефицит (Профицит) бюджета | - 1 972,7 | ||||
Финансирование дефицита (использование профицита ) бюджета | 1 972,7 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Наименование |
Сумма, | ||||
Категория | |||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 972,7 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 1 972,7 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 972,7 |