Кызылкогинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение районного маслихата от 25 декабря 2023 года №12-3 "Об утверждении бюджетов сельских округов Кызылкогинского района на 2024-2026 годы" (зарегистрированно в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №191853) следующие изменения:
1) пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Миялинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 335 227 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 28 630 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 500 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 306 097 тысяч тенге;
2) затраты – 464 694 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 129 467 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 129 467 тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 129 467 тенге."
2) пункт 2 указанного решения изложить в новой редакции:
"2. Утвердить бюджет Уильского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 108 096 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 716 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 90 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 104 290 тысяч тенге;
2) затраты – 113 626 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 530 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 5 530 тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 530 тенге."
3) пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
"3. Утвердить бюджет Тасшагильского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 122 424 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 507 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 118 917 тысяч тенге;
2) затраты – 123 910 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 486 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 486 тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 486 тенге."
4) пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:
"4. Утвердить бюджет Сагизского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 976 911 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 22 133 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 200 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 954 578 тысяч тенге;
2) затраты – 993 302 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 16 391 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 16 391 тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 16 391 тенге."
5) пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
"5. Утвердить бюджет Мукурского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 210 727 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 13 614 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 120 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 500 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 196 493 тысяч тенге;
2) затраты – 220 569 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 9 842 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 9 842 тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 9 842 тенге."
6) пункт 6 указанного решения изложить в новой редакции:
"6. Утвердить бюджет Коздигаринского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 104 197 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 290 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 101 907 тысяч тенге;
2) затраты – 107 392 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 195 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 3 195 тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 195 тенге."
7) пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
"7. Утвердить бюджет Кызылкогинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 85 312 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 498 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 70 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 82 744 тысяч тенге;
2) затраты – 85 972 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 660 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 660 тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 660 тенге."
8) пункт 8 указанного решения изложить в новой редакции:
"8. Утвердить бюджет Жамбылского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 121 660 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 687 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 118 973 тысяч тенге;
2) затраты – 122 144 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 484 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 484 тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 484 тенге."
9) пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
"9. Утвердить бюджет Жангелдинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 162 456 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 952 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 159 504 тысяч тенге;
2) затраты – 167 435 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 4 979 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 4 979 тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 4 979 тенге."
10) пункт 10 указанного решения изложить в новой редакции:
"10. Утвердить бюджет Тайсойганского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 103 674 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 273 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 40 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 101 361 тысяч тенге;
2) затраты – 104 914 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 240 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 240 тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 240 тенге."
2. Приложения 1, 4, 7, 10 ,13, 16, 19, 22, 25, 28 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель районного маслихата | Т. Бейскали |
Приложение 1 к решению районного маслихата № 20-1 от 2 августа 2024 года |
Бюджет Миялинского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I. Доходы | 335 227 | ||||
1 | Налоговые поступления | 28 630 | |||
01 | Подоходный налог | 15 000 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 15 000 | |||
04 | Hалоги на собственность | 13 370 | |||
1 | Hалоги на имущество | 420 | |||
3 | Земельный налог | 150 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 12 800 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 260 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 220 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 40 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 500 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 500 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 500 | |||
4 | Поступления трансфертов | 306 097 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 306 097 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 306 097 | |||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 464 694 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 130 404 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 130 404 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 130 404 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 99 471 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 30 933 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 195 447 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 195 447 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 195 447 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 45 282 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 35 236 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 114 929 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 39 000 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 39 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 000 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 39 000 | |||
13 | Прочие | 99 841 | |||
9 | Прочие | 99 841 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 99 841 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 99 841 | |||
15 | Трансферты | 2 | |||
1 | Трансферты | 2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2 | |||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
5 | 1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
5 | 1 | 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
V. Дефицит (профицит) бюджета | -129 467 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета | 129 467 | ||||
7 | Поступления займов | 0 | |||
7 | 1 | Внутренние государственные займы | 0 | ||
7 | 1 | 2 | Договоры займа | 0 | |
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Используемые остатки бюджетных средств | 129 467 |
Приложение 2 к решению районного маслихата № 20-1 от 2 августа 2024 года |
Бюджет Уильского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
I. Доходы | 108 096 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 3 716 | ||||||
1 | 01 | Подоходный налог | 1 100 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 100 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 2 571 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 86 | ||||||
3 | Земельный налог | 35 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 450 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 45 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 45 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 90 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 90 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 90 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 104 290 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 104 290 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 104 290 | ||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||
Администратор | ||||||||
Программа | ||||||||
Наименование | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
II. Затраты | 113 626 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 60 239 | ||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 60 239 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 239 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 859 | ||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 380 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20 473 | ||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 20 473 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 473 | ||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 6 800 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7 490 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 183 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 32 882 | ||||||
1 | Деятельность в области культуры | 32 882 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 882 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 32 882 | ||||||
15 | Трансферты | 32 | ||||||
1 | Трансферты | 32 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 | ||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 32 | ||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
5 | 1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
5 | 1 | 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -5 530 | |||||||
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета | 5 530 | |||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||
7 | 1 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||
7 | 1 | 2 | Договоры займа | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 5 530 |
Приложение 3 к решению районного маслихата № 20-1 от 2 августа 2024 года |
Бюджет Тасшагильского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
I. Доходы | 122 424 | |||||
1 | Налоговые поступления | 3 507 | ||||
01 | Подоходный налог | 1 500 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 500 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 2 002 | ||||
1 | Налоги на имущество | 65 | ||||
3 | Земельный налог | 18 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 1 919 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 5 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 118 917 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 118 917 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 118 917 | ||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
II. Затраты | 123 910 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 74 133 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 74 133 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 74 133 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 893 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 10 240 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 991 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 10 991 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 991 | ||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 4 000 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 861 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 130 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 38 785 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 38 785 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 785 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 38 785 | ||||
15 | Трансферты | 1 | ||||
1 | Трансферты | 1 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | 1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
5 | 1 | 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 486 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета | 1 486 | |||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||
7 | 1 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
7 | 1 | 2 | Договоры займа | 0 | ||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 486 |
Приложение 4 к решению районного маслихата № 20-1 от 2 августа 2024 года |
Бюджет Сагизского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
I. Доходы | 976 911 | ||||||||||
1 | Налоговые поступления | 22 133 | |||||||||
01 | Подоходный налог | 10 000 | |||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 10 000 | |||||||||
04 | Hалоги на собственность | 11 703 | |||||||||
1 | Hалоги на имущество | 800 | |||||||||
3 | Земельный налог | 360 | |||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 543 | |||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 430 | |||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 430 | |||||||||
2 | Неналоговые поступления | 200 | |||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 200 | |||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 200 | |||||||||
4 | Поступления трансфертов | 954 578 | |||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 954 578 | |||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 954 578 | |||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||
Администратор | |||||||||||
Программа | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
II. Затраты | 993 302 | ||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 886 511 | |||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 886 511 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 886 511 | |||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 82 720 | |||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 803 791 | |||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 51 963 | |||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 51 963 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 963 | |||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 11 922 | |||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 33 676 | |||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 365 | |||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 48 860 | |||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 48 860 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 860 | |||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 48 860 | |||||||||
15 | Трансферты | 5 968 | |||||||||
1 | Трансферты | 5 968 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 968 | |||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 5 968 | |||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||
5 | 1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||
5 | 1 | 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -16 391 | ||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета | 16 391 | ||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||
7 | 1 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||||
7 | 1 | 2 | Договоры займа | 0 | |||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 16 391 |
Приложение 5 к решению районного маслихата № 20-1 от 2 августа 2024 года |
Бюджет Мукурского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
I. Доходы | 210 727 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 13 614 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 4 000 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 000 | ||||||||
04 | Hалоги на собственность | 6 614 | ||||||||
1 | Hалоги на имущество | 225 | ||||||||
3 | Земельный налог | 150 | ||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 239 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 000 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3 000 | ||||||||
2 | Неналоговые поступления | 120 | ||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 120 | ||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 120 | ||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 500 | ||||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 500 | ||||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 500 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 196 493 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 196 493 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 196 493 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
II. Затраты | 220 569 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 143 266 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 143 266 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 143 266 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 196 | ||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 74 070 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 59 743 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 59 743 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 743 | ||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 14 286 | ||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 14 857 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 30 600 | ||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 17 559 | ||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 17 559 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 559 | ||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 17 559 | ||||||||
15 | Трансферты | 1 | ||||||||
1 | Трансферты | 1 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 | ||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 | ||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||
5 | 1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||
5 | 1 | 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -9 842 | |||||||||
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета | 9 842 | |||||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||||
7 | 1 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||
7 | 1 | 2 | Договоры займа | 0 | ||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 9 842 |
Приложение 6 к решению | |
районного маслихата № 20-1 | |
от 2 августа 2024 года |
Бюджет Коздигаринского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
I. Доходы | 104 197 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 2 290 | |||||||
1 | 01 | Подоходный налог | 300 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 300 | |||||||
04 | Hалоги на собственность | 1 960 | |||||||
1 | Hалоги на имущество | 80 | |||||||
3 | Земельный налог | 20 | |||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 860 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 30 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 30 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 101 907 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 101 907 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 101 907 | |||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
II. Затраты | 107 392 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 47 472 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 47 472 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 472 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 351 | |||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 121 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 450 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 17 450 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 450 | |||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 6 866 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 834 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 750 | |||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 42 468 | |||||||
1 | Деятельность в области культуры | 42 468 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 468 | |||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 42 468 | |||||||
15 | Трансферты | 2 | |||||||
1 | Трансферты | 2 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 | |||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2 | |||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||
5 | 1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
5 | 1 | 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 195 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета | 3 195 | ||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||
7 | 1 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||
7 | 1 | 2 | Договоры займа | 0 | |||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 3 195 |
Приложение 7 к решению районного маслихата № 20-1 от 2 августа 2024 года |
Бюджет Кызылкогинского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
I. Доходы | 85 312 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 2 498 | ||||||||
1 | 01 | Подоходный налог | 700 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 700 | ||||||||
04 | Hалоги на собственность | 1 758 | ||||||||
1 | Hалоги на имущество | 53 | ||||||||
3 | Земельный налог | 5 | ||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 700 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 40 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 40 | ||||||||
2 | Неналоговые поступления | 70 | ||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 70 | ||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 70 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 82 744 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 82 744 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 82 744 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
II. Затраты | 85 972 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 51 368 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 51 368 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 368 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 368 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 678 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 12 678 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 678 | ||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 3 524 | ||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7 404 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 750 | ||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 21 922 | ||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 21 922 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 922 | ||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 21 922 | ||||||||
15 | Трансферты | 4 | ||||||||
1 | Трансферты | 4 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 | ||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 4 | ||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||
5 | 1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||
5 | 1 | 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -660 | |||||||||
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета | 660 | |||||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||||
7 | 1 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||
7 | 1 | 2 | Договоры займа | 0 | ||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 660 |
Приложение 8 к решению районного маслихата № 20-1 от 2 августа 2024 года |
Бюджет Жамбулского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
I. Доходы | 121 660 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 2 687 | ||||||
01 | Подоходный налог | 400 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 400 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 2 272 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 35 | ||||||
3 | Земельный налог | 2 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 235 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 15 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 15 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 118 973 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 118 973 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 118 973 | ||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||
Администратор | ||||||||
Программа | ||||||||
Наименование | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
II. Затраты | 122 144 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 59 553 | ||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 59 553 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 553 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 853 | ||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 700 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 249 | ||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 12 249 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 249 | ||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 4 559 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 319 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 371 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 50 340 | ||||||
1 | Деятельность в области культуры | 50 340 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 340 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 340 | ||||||
15 | Трансферты | 2 | ||||||
1 | Трансферты | 2 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 | ||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2 | ||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
5 | 1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
5 | 1 | 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -484 | |||||||
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета | 484 | |||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||
7 | 1 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||
7 | 1 | 2 | Договоры займа | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 484 |
Приложение 9 к решению районного маслихата № 20-1 от 2 августа 2024 года |
Бюджет Жангелдинского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
I. Доходы | 162 456 | ||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 2 952 | |||||||||||
1 | 01 | Подоходный налог | 950 | ||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 950 | |||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 1 989 | |||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 66 | |||||||||||
3 | Земельный налог | 5 | |||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 900 | |||||||||||
5 | Единый земельный налог | 18 | |||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 13 | |||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 13 | |||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 159 504 | |||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 159 504 | |||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 159 504 | |||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||
Администратор | |||||||||||||
Программа | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
II. Затраты | 167 435 | ||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 68 125 | |||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 68 125 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 125 | |||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 886 | |||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 239 | |||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 64 227 | |||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 64 227 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 227 | |||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 6 500 | |||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 11 440 | |||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 46 287 | |||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 35 080 | |||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 35 080 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 080 | |||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 35 080 | |||||||||||
15 | Трансферты | 3 | |||||||||||
1 | Трансферты | 3 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 | |||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3 | |||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||
5 | 1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||
5 | 1 | 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -4 979 | ||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета | 4 979 | ||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||||
7 | 1 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||||||
7 | 1 | 2 | Договоры займа | 0 | |||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 4 979 |
Приложение 10 к решению районного маслихата № 20-1 от 2 августа 2024 года |
Бюджет Тайсойганского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
I. Доходы | 103 674 | ||||||||||
1 | Налоговые поступления | 2 273 | |||||||||
01 | Подоходный налог | 240 | |||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 240 | |||||||||
04 | Hалоги на собственность | 1 943 | |||||||||
1 | Hалоги на имущество | 42 | |||||||||
3 | Земельный налог | 1 | |||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 900 | |||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 90 | |||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 90 | |||||||||
2 | Неналоговые поступления | 40 | |||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 40 | |||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 40 | |||||||||
4 | Поступления трансфертов | 101 361 | |||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 101 361 | |||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 101 361 | |||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||
Администратор | |||||||||||
Программа | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
II. Затраты | 104 914 | ||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 42 607 | |||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 42 607 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 607 | |||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 151 | |||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 456 | |||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 45 192 | |||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 45 192 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 192 | |||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 3 066 | |||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 17 743 | |||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 24 383 | |||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 17 113 | |||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 17 113 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 113 | |||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 17 113 | |||||||||
15 | Трансферты | 2 | |||||||||
1 | Трансферты | 2 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 | |||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2 | |||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||
5 | 1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||
5 | 1 | 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 240 | ||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета | 1 240 | ||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||
7 | 1 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||||
7 | 1 | 2 | Договоры займа | 0 | |||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 240 |