Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего решения см. в п. 2.
Восточно-Казахстанский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата "Об областном бюджете на 2024-2026 годы" от 15 декабря 2023 года № 9/69-VIII следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить областной бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 462 476 302,9 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 82 453 897,4 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 5 479 810,6 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 13 796,1 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 374 528 798,8 тысяч тенге;
2) затраты – 453 880 652,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 12 129 306,7 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 24 505 730,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 12 376 423,3 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 7 282 290,7 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 7 282 290,7 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -10 815 947,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 10 815 947,4 тысяч тенге:
поступление займов – 22 686 280,0 тысяч тенге;
погашение займов – 17 926 727,3 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 6 056 394,7 тысяч тенге.";
пункт 8 изложить в новой редакции:
"8. Предусмотреть в областном бюджете на 2024 год поступление трансфертов из бюджетов районов (городов областного значения) на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с:
передачей функций и лимитов штатной численности исполнительных органов в области образования и подведомственных им государственных учреждений с районного уровня на областной уровень – 55 123 603,5 тысяч тенге;
созданием центров трудовой мобильности и преобразованием действующих центров занятости в карьерные центры – 1 436 093,0 тысяч тенге;
образованием в составе Восточно-Казахстанской области районов Үлкен Нарын и Марқакөл путем выделения из состава Катон-Карагайского и Курчумского районов соответственно – 740 400,8 тысяч тенге;
передачей функций в сфере регистрации актов гражданского состояния на республиканский уровень – 38 192,0 тысяч тенге.
Распределение поступлений трансфертов из бюджетов районов (городов областного значения) определяется постановлением Восточно-Казахстанского областного акимата.";
пункт 10 изложить в новой редакции:
"10. Предусмотреть в областном бюджете на 2024 год целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на:
1) повышение заработной платы работников природоохранных и специальных учреждений;
2) проведение противоэпизоотических мероприятий;
3) приобретение средств (изделий) и атрибутов для проведения идентификации сельскохозяйственных животных;
4) обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан;
5) обеспечение деятельности центров трудовой мобильности;
6) повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;
7) повышение заработной платы медицинских работников центров оказания специальных социальных услуг;
8) увеличение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций физической культуры и спорта;
9) увеличение оплаты труда педагогов организаций дошкольного образования;
10) увеличение размера государственной стипендии обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования;
11) проведение капитального ремонта объектов здравоохранения в рамках пилотного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения";
12) приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения;
13) обеспечение и проведение выборов акимов районов (городов областного значения).";
пункт 11 изложить в новой редакции:
"11. Предусмотреть в областном бюджете на 2024 год целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета на:
1) строительство, реконструкцию и сейсмоусиление объектов здравоохранения;
2) развитие системы водоснабжения и водоотведения в городах;
3) развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі";
4) развитие инженерной и транспортной (благоустройство) инфраструктуры в областных центрах.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Восточно-Казахстанского областного маслихата | Д. Рыпаков |
Областной бюджет на 2024 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Специфика | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. ДОХОДЫ | 462 476 302,9 | |||
1 | Налоговые поступления | 82 453 897,4 | ||
01 | Подоходный налог | 40 368 688,8 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 1 479 215,4 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 38 889 473,4 | ||
03 | Социальный налог | 32 969 700,4 | ||
1 | Социальный налог | 32 969 700,4 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 9 115 477,4 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 8 902 434,4 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 213 043,0 | ||
07 | Прочие налоги | 30,8 | ||
1 | Прочие налоги | 30,8 | ||
2 | Неналоговые поступления | 5 479 810,6 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 665 317,0 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 109 624,0 | ||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 12 745,9 | ||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 792,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 192 073,5 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 350 081,6 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 859,9 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 859,9 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 2 373 328,4 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 2 373 328,4 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 440 305,3 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 440 305,3 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 13 796,1 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 13 796,1 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 13 796,1 | ||
4 | Поступления трансфертов | 374 528 798,8 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 58 414 989,8 | ||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 58 414 989,8 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 316 113 809,0 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 316 113 809,0 |
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 453 880 652,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 7 156 967,1 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 5 122 823,4 | |||
110 | Аппарат маслихата области | 167 357,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 165 242,0 | |||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 2 115,0 | |||
120 | Аппарат акима области | 4 258 858,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 2 582 925,9 | |||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 22 622,5 | |||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | 373 018,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 280 292,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 303 270,0 | |||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 303 270,0 | |||
282 | Ревизионная комиссия области | 393 338,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 390 052,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 286,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 1 285 505,3 | |||
257 | Управление финансов области | 1 160 622,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования | 396 028,7 | |||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 719 400,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 24 932,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 20 262,0 | |||
718 | Управление государственных закупок области | 124 882,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 124 882,6 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 508 355,7 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 508 355,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 479 955,6 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 23 694,1 | |||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 4 706,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 240 282,7 | |||
269 | Управление по делам религий области | 240 282,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 103 739,7 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 450,0 | |||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 134 093,0 | |||
02 | Оборона | 2 029 618,4 | |||
1 | Военные нужды | 135 117,1 | |||
767 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной обороне и гражданской защите области | 135 117,1 | |||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 93 757,4 | |||
004 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 41 359,7 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 1 894 501,3 | |||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 1 414 257,0 | |||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 319 690,0 | |||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 1 094 567,0 | |||
767 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной обороне и гражданской защите области | 480 244,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной обороны и гражданской защиты | 54 418,9 | |||
005 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 282 383,8 | |||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 10 115,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 53 326,6 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 80 000,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 13 700 898,4 | |||
1 | Правоохранительная деятельность | 13 700 898,4 | |||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 13 700 898,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 12 900 097,6 | |||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 5 606,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 795 194,8 | |||
04 | Образование | 199 831 630,1 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 23 746 845,4 | |||
261 | Управление образования области | 23 746 845,4 | |||
081 | Дошкольное воспитание и обучение | 15 982 479,4 | |||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 7 764 366,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 149 582 151,0 | |||
261 | Управление образования области | 115 918 022,9 | |||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 3 731 437,1 | |||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 3 256 820,6 | |||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 5 218 208,0 | |||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 75 740 126,2 | |||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 107 765,0 | |||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 27 863 666,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 8 922 138,7 | |||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 8 025 689,1 | |||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 896 449,6 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 24 741 989,4 | |||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 6 792 659,4 | |||
205 | Строительство объектов начального, основного среднего и общего среднего образования в рамках пилотного национального проекта "Комфортная школа" | 17 949 330,0 | |||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 16 800 143,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 690 254,0 | |||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 690 254,0 | |||
261 | Управление образования области | 16 109 889,0 | |||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 15 994 279,0 | |||
025 | Подготовка специалистов в организациях послесреднего образования | 115 610,0 | |||
5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 1 178 899,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 420 105,0 | |||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 420 105,0 | |||
261 | Управление образования области | 758 794,0 | |||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 758 794,0 | |||
6 | Высшее и послевузовское образование | 1 496 096,8 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 116 536,8 | |||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 116 536,8 | |||
261 | Управление образования области | 1 379 560,0 | |||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 1 379 560,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 7 027 494,9 | |||
261 | Управление образования области | 7 027 494,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 1 145 830,3 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования | 856 820,0 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 440 164,0 | |||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 221 134,0 | |||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 569 867,0 | |||
019 | Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы | 56 000,0 | |||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 1 573 782,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 742 046,6 | |||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 4 430,0 | |||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 417 421,0 | |||
05 | Здравоохранение | 23 534 790,0 | |||
2 | Охрана здоровья населения | 15 573 619,8 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 416 244,2 | |||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 463 482,0 | |||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 44 238,0 | |||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 373 571,2 | |||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 534 953,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 14 157 375,6 | |||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 14 157 375,6 | |||
3 | Специализированная медицинская помощь | 1 502 809,2 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 502 809,2 | |||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 1 502 809,2 | |||
4 | Поликлиники | 503 642,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 503 642,0 | |||
039 | Оказание дополнительного объема медицинской помощи, включающий медицинскую помощь субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | 503 642,0 | |||
5 | Другие виды медицинской помощи | 130 941,7 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 130 941,7 | |||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 130 941,7 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 5 823 777,3 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 5 823 777,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 229 294,0 | |||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 107 348,0 | |||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 26 460,0 | |||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 61 282,0 | |||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | 127 500,0 | |||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 5 271 893,3 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 24 490 486,6 | |||
1 | Социальное обеспечение | 11 218 115,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 9 031 989,0 | |||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 2 660 795,0 | |||
012 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью в государственных медико-социальных учреждениях (организациях) для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 355 927,8 | |||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 3 287 560,3 | |||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах | 1 440 192,0 | |||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 221 017,0 | |||
064 | Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости | 1 063 376,9 | |||
069 | Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью | 3 120,0 | |||
261 | Управление образования области | 2 186 126,0 | |||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 1 826 627,0 | |||
037 | Социальная реабилитация | 254 540,0 | |||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 104 959,0 | |||
2 | Социальная помощь | 7 897 467,1 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 7 897 467,1 | |||
068 | Программа занятости | 7 897 467,1 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 5 374 904,5 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 5 159 337,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 501 135,5 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 19 890,0 | |||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 207 335,0 | |||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 125 615,0 | |||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 57 079,0 | |||
066 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | 42 027,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 170 564,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 4 035 692,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 6 500,0 | |||
077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 6 500,0 | |||
298 | Управление государственной инспекции труда области | 209 067,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 193 470,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 15 597,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 36 077 571,1 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 3 169 467,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 11 000,0 | |||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 11 000,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 3 158 467,0 | |||
045 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 3 158 467,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 32 908 104,1 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 31 158 104,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 235 075,3 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 9 067,0 | |||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 295 109,0 | |||
056 | Субсидирование затрат субъектов естественных монополий на погашение и обслуживание займов международных финансовых организаций | 200 000,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 4 137 330,6 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 26 281 522,2 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 750 000,0 | |||
030 | Развитие коммунального хозяйства | 1 750 000,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 19 747 484,5 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 7 487 528,4 | |||
262 | Управление культуры области | 7 186 528,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры | 122 234,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 876 948,0 | |||
005 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 2 277 252,1 | |||
006 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 69 445,0 | |||
007 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 2 403 904,9 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 417 411,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 019 333,4 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 301 000,0 | |||
027 | Развитие объектов культуры | 301 000,0 | |||
2 | Спорт | 6 688 025,9 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 5 320 254,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 93 893,5 | |||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 124 896,0 | |||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 4 908 449,9 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 121 711,7 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 71 303,8 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 367 771,0 | |||
024 | Развитие объектов спорта | 1 367 771,0 | |||
3 | Информационное пространство | 4 092 996,4 | |||
262 | Управление культуры области | 733 126,1 | |||
008 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 733 126,1 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 1 305 474,0 | |||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 1 305 474,0 | |||
759 | Управление цифровизации и архивов области | 2 054 396,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, управления архивным делом | 648 036,7 | |||
003 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 786 014,0 | |||
008 | Обеспечение деятельности государственного учреждения "Центр информационных технологий" | 546 460,6 | |||
009 | Капитальные расходы государственного органа | 29 230,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 44 655,0 | |||
4 | Туризм | 839 086,9 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 839 086,9 | |||
021 | Регулирование туристской деятельности | 171 997,7 | |||
041 | Возмещение части затрат субъектов предпринимательства при строительстве, реконструкции объектов туристской деятельности | 662 000,2 | |||
044 | Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов | 5 089,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 639 846,9 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 639 846,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 424 000,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 149 844,9 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 2 450,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 40 472,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 23 080,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 4 105 818,4 | |||
1 | Топливо и энергетика | 4 105 818,4 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 73 852,8 | |||
081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 73 852,8 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 2 531 965,6 | |||
007 | Развитие теплоэнергетической системы | 527 550,0 | |||
050 | Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона | 2 004 415,6 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 500 000,0 | |||
041 | Развитие теплоэнергетической системы | 1 500 000,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 37 252 647,1 | |||
1 | Сельское хозяйство | 27 784 499,6 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 25 700 170,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 738 344,4 | |||
002 | Субсидирование развития семеноводства | 1 125 256,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 000,0 | |||
008 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 1 300 972,0 | |||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 11 682,0 | |||
018 | Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) | 1 400,0 | |||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 66 192,5 | |||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 37 131,0 | |||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 7 328,0 | |||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 1 720 723,0 | |||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 7 194 802,0 | |||
051 | Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса | 150 399,0 | |||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 4 775 813,0 | |||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 7 695 441,1 | |||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 870 686,1 | |||
719 | Управление ветеринарии области | 2 084 329,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 124 046,5 | |||
008 | Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания | 81 460,0 | |||
009 | Организация санитарного убоя больных животных | 3 385,0 | |||
010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 32 025,0 | |||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 582,0 | |||
012 | Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных | 20 163,0 | |||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 16 936,0 | |||
014 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 1 718 441,0 | |||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 6 281,0 | |||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 24 625,0 | |||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 56 385,0 | |||
2 | Водное хозяйство | 239 810,6 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 239 810,6 | |||
002 | Установление водоохранных зон и полос водных объектов | 6 584,8 | |||
003 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | 233 225,8 | |||
3 | Лесное хозяйство | 6 899 168,4 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 6 899 168,4 | |||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 6 574 010,4 | |||
006 | Охрана животного мира | 67 740,0 | |||
104 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях | 257 418,0 | |||
4 | Рыбное хозяйство | 478 932,0 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 478 932,0 | |||
034 | Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства | 478 932,0 | |||
5 | Охрана окружающей среды | 1 446 289,7 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 1 446 289,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 344 062,0 | |||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 90 000,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 542 882,2 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 469 345,5 | |||
6 | Земельные отношения | 261 109,8 | |||
251 | Управление земельных отношений области | 261 109,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 113 600,3 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 242,7 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 147 266,8 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 142 837,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 100 000,0 | |||
035 | Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров | 100 000,0 | |||
719 | Управление ветеринарии области | 42 837,0 | |||
032 | Временное содержание безнадзорных и бродячих животных | 12 372,0 | |||
033 | Идентификация безнадзорных и бродячих животных | 11 306,0 | |||
034 | Вакцинация и стерилизация бродячих животных | 6 048,0 | |||
035 | Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения | 1 816,0 | |||
036 | Содержание приютов, пунктов временного содержания для животных | 11 295,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 37 344 064,1 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 37 344 064,1 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 37 208 338,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства на местном уровне | 308 201,1 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 100,0 | |||
004 | Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов | 130 000,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 5 321 053,7 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 31 447 983,9 | |||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 135 725,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 132 762,4 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 963,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 33 565 148,4 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 12 151 875,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 12 151 875,0 | |||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 196 000,0 | |||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 5 130 660,0 | |||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 6 825 215,0 | |||
4 | Воздушный транспорт | 187 142,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 187 142,0 | |||
004 | Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок по решению местных исполнительных органов | 187 142,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 21 226 131,4 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 21 226 131,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 4 412 088,0 | |||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 800 000,0 | |||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 6 000,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 12 329 928,4 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 3 678 115,0 | |||
13 | Прочие | 7 614 353,1 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 2 078 962,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 2 078 962,0 | |||
005 | Поддержка частного предпринимательства в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы | 50 000,0 | |||
010 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы и Механизма кредитования приоритетных проектов | 1 867 438,0 | |||
011 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы и Механизма кредитования приоритетных проектов | 139 024,0 | |||
082 | Предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализации новых бизнес-идей в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы | 22 500,0 | |||
9 | Прочие | 5 535 391,1 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 337 842,1 | |||
058 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 337 842,1 | |||
257 | Управление финансов области | 1 744 671,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 1 744 671,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 200 000,0 | |||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 200 000,0 | |||
261 | Управление образования области | 339 693,8 | |||
079 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 339 693,8 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 292 343,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности | 286 080,8 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 6 263,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 584 763,5 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 584 763,5 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 899 875,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 899 875,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 136 201,9 | |||
094 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 1 136 201,9 | |||
14 | Обслуживание долга | 2 046 977,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 2 046 977,0 | |||
257 | Управление финансов области | 2 046 977,0 | |||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 2 042 880,0 | |||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 4 097,0 | |||
15 | Трансферты | 5 382 198,6 | |||
1 | Трансферты | 5 382 198,6 | |||
257 | Управление финансов области | 5 382 198,6 | |||
007 | Субвенции | 4 068 124,0 | |||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 32 815,7 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 42 966,0 | |||
026 | Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства | 802 900,8 | |||
049 | Возврат трансфертов общего характера в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством | 3 221,5 | |||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 432 170,6 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 12 129 306,7 | ||||
Бюджетные кредиты | 24 505 730,0 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 140 000,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 1 140 000,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 1 140 000,0 | |||
063 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | 1 140 000,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 779 994,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 10 779 994,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 294 450,0 | |||
082 | Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 294 450,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 10 485 544,0 | |||
042 | Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 300 000,0 | |||
064 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на приобретение жилья | 10 185 544,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 12 260 736,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 10 939 000,0 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 10 939 000,0 | |||
087 | Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения | 7 039 000,0 | |||
092 | Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе | 3 900 000,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 1 321 736,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 321 736,0 | |||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 321 736,0 | |||
13 | Прочие | 325 000,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 325 000,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 325 000,0 | |||
007 | Кредитование АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" на реализацию государственной инвестиционной политики | 325 000,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 12 376 423,3 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 12 376 423,3 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 12 372 928,0 | |||
2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 3 495,3 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 7 282 290,7 | ||||
Приобретение финансовых активов | 7 282 290,7 | ||||
13 | Прочие | 7 282 290,7 | |||
9 | Прочие | 7 282 290,7 | |||
120 | Аппарат акима области | 450 000,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 450 000,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 6 592 623,2 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 6 592 623,2 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 239 667,5 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 239 667,5 | |||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
1 | Поступления от продажи финансовых активов государства внутри страны | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -10 815 947,4 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 10 815 947,4 | ||||
7 | Поступления займов | 22 686 280,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 22 686 280,0 | |||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 10 185 544,0 | |||
2 | Договоры займа | 12 500 736,0 | |||
16 | Погашение займов | 17 926 727,3 | |||
1 | Погашение займов | 17 926 727,3 | |||
257 | Управление финансов области | 17 926 727,3 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 14 221 707,0 | |||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 3 701 525,0 | |||
018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 3 495,3 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 6 056 394,7 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 6 056 394,7 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 6 056 394,7 |