Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего решения см. в п. 2.
Курчумский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Курчумского районного маслихата "О бюджете Сарыоленского сельского округа на 2024-2026 годы" от 26 декабря 2023 года № 15/12-VIІI следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Сарыоленского сельского округа Курчумского района на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы - 336051,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 8889,4 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 48,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов - 327113,9 тысяч тенге;
2) затраты - 336470,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - - 419,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 419,5 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 419,5 тысяч тенге;
остатки бюджетных средств - 419,5 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Курчумского районного маслихата | К. Бахтияров |
Приложение к решению Курчумского районного маслихата от 20 ноября 2024 года № 30/8-VІII |
|
Приложение 1 к решению Курчумского районного маслихата от 26 декабря 2023 года № 15/12-VІII |
Бюджет Сарыоленского сельского округа Курчумского района на 2024 год
Категория | Всего (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I.ДОХОДЫ | 336051,3 | |||
1 | Налоговые поступления | 8889,4 | ||
01 | Подоходный налог | 2902,1 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2902,1 | ||
04 | Налоги на собственность | 5587,3 | ||
1 | Налоги на имущество | 370,0 | ||
3 | Земельный налог | 131,5 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4627,9 | ||
Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 44,0 | |||
Hалог на транспортные средства с физических лиц | 4583,9 | |||
5 | Единый земельный налог | 457,9 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 400,0 | ||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 400,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 48,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 48,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 48,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 327113,9 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 327113,9 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 327113,9 | ||
01 | Целевые текущие трансферты | 298806,9 | ||
03 | Субвенции | 28307,0 |
2024 год
Функциональная группа | Всего (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 336470,8 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 51774,4 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 51774,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51774,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 51774,4 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 149267,5 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 149267,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 149267,5 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 33661,5 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4500,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 111106,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 20594,4 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 20594,4 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 20594,4 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 20594,4 | |||
13 | Прочие | 114415,0 | |||
9 | Прочие | 114415,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 114415,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 114415,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -419,5 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 419,5 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 419,5 | ||||
Остатки бюджетных средств | 419,5 |