Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2025.
В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Курчумский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Маралдинского сельского округа Курчумского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 88850,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 3392,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов - 85458,0 тысяч тенге;
2) затраты - 88850,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 0,0 тысяч тенге;
остатки бюджетных средств - 0,0 тысяч тенге.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Курчумского районного маслихата | К. Бахтияров |
Приложение 1 к решению Курчумского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 32/7-VІII |
Бюджет Маралдинского сельского округа Курчумского района на 2025 год
Категория | Всего (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.ДОХОДЫ | 88850,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 3392,0 | ||
01 | Подоходный налог | 555,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 555,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 0,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 85,0 | ||
3 | Земельный налог | 0,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2215,0 | ||
Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 315,0 | |||
Hалог на транспортные средства с физических лиц | 1900,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 0,0 | ||
05 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 537,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 537,0 | ||
Плата за пользование земельным участком | 537,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 85458,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 85458,0 | ||
3 | Трансферты из районного ( города областного значения) бюджета | 85458,0 | ||
Целевые текущие трансферты | 23000,0 | |||
Субвенции | 62458,0 |
2025 год
Функциональная группа | Всего (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 88850,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 62958,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 62958,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62958,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62458,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18492,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 18492,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18492,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 12002,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 790,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5700,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 7400,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 7400,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7400,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 7400,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМС ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | 01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 2 к решению Курчумского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 32/7-VІII |
Бюджет Маралдинского сельского округа Курчумского района на 2026 год
Категория | Всего (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.ДОХОДЫ | 55556,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 3392,0 | ||
01 | Подоходный налог | 555,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 555,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 2300,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 85,0 | ||
3 | Земельный налог | 0,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2215,0 | ||
Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 315,0 | |||
Hалог на транспортные средства с физических лиц | 1900,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 0,0 | ||
05 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 537,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 537,0 | ||
Плата за пользование земельным участком | 537,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 52164,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 52164,0 | ||
3 | Трансферты из районного ( города областного значения) бюджета | 52164,0 | ||
Целевые текущие трансферты | 52164,0 |
2026 год
Функциональная группа | Всего (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 55556,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 52164,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 52164,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52164,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52164,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2778,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2778,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2778,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1968,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 110,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 700,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 614,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 614,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 614,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 614,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМС ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | 01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению Курчумского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 32/7-VIІI |
Бюджет Маралдинского сельского округа Курчумского района на 2027 год
Категория | Всего (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.ДОХОДЫ | 57291,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 3562,0 | ||
01 | Подоходный налог | 560,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 560,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 2465,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 85,0 | ||
3 | Земельный налог | 0,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2380,0 | ||
Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 380,0 | |||
Hалог на транспортные средства с физических лиц | 2000,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 0,0 | ||
05 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 537,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 537,0 | ||
Плата за пользование земельным участком | 537,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 53729,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 53729,0 | ||
3 | Трансферты из районного ( города областного значения) бюджета | 53729,0 | ||
Целевые текущие трансферты | 53729,0 |
2027 год
Функциональная группа | Всего (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 57291,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 53729,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 53729,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53729,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53729,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2616,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2616,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2616,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2138,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 110,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 700,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 614,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 614,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 614,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 614,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМСФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | 01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |