О внесении изменений в решение Мунайлинского района от 8 января 2025 года № 27/148 "О бюджетах сел, сельских округов на 2025 - 2027 годы"

Новый

Решение Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 17 марта 2025 года № 30/164

      Мунайлинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Мунайлинского районного маслихата от 8 января 2025 года №27/148 "О бюджетах сел, сельских округов на 2025-2027 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 206653) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджеты сел, сельских округов на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1)доходы – 6 548 894,2 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 1 169 442,0 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям – 20 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 302 232,0 тысячи тенге;

      поступлениям трансфертов – 5 077 200,2 тысяч тенге;

      2)затраты – 7 512 593,2 тысяч тенге;

      3)чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4)сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 963 699,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 963 699,0 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 963 699,0 тысяч тенге.";

      приложение 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к настоящему решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Мунайлинского районного маслихата Б. Билялов

  Приложение 1
  к решению Мунайлинского
  районного маслихата
  от 17 марта 2025 года №30/164
  Приложение 1
  К решению Мунайлинского
  районного маслихата
  от 8 января 2025 года №27/148

Бюджет сельского округа Атамекен на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. Доходы

343 818,7

1



Налоговые поступления

210 240,0


01


Подоходный налог

97 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

97 000,0


04


Hалоги на собственность

112 735,0



1

Hалоги на имущество

2 120,0



3

Земельный налог

500,0



4

Hалог на транспортные средства

110 115,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

505,0



3

Плата за пользование земельными участками

120,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

385,0

2



Неналоговые поступления

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

0

3



Поступления от продажи основного капитала

36 000,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

36 000,0



1

Продажа земли

31 700,0



2

Продажа нематериальных активов

4 300,0

4



Поступления трансфертов

97 578,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

97 578,7



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

97 578,7

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ




Программа





2. Затраты

415 257,2

01




Государственные услуги общего характера

98 585,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

98 585,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

98 585,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

98 585,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

239 066,0


3



Благоустройство населенных пунктов

299 066,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

299 066,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

27 318,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

271 748,0

12




Транспорт и коммуникации

17 600,0


1



Автомобильный транспорт

17 600,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 600,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах
районного значения, селах, поселках, сельских округах

17 600,0

15




Трансферты

6,2


1



Трансферты

6,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

6,2





3. Чистое бюджетное кредитование

0





бюджетные кредиты

0





погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





приобретение финансовых активов

0





поступления от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-71 438,5





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

71 438,5





поступление займов

0





погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

71 438,5



01


Остатки бюджетных средств

71 438,5




1

Свободные остатки бюджетных средств

71 438,5

  Приложение 2
  к решению Мунайлинского
  районного маслихата
  от 17 марта 2025 года №30/164
  Приложение 2
  К решению Мунайлинского
  районного маслихата
  от 8 января 2025 года №27/148

Бюджет сельского округа Баскудык на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. Доходы

481 364,9

1



Налоговые поступления

226 185,0


01


Подоходный налог

107 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

107 000,0


04


Hалоги на собственность

118 525,0



1

Hалоги на имущество

3 500,0



3

Земельный налог

800,0



4

Hалог на транспортные средства

114 225,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

660,0



3

Плата за пользование земельными участками

200,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

460,0

2



Неналоговые поступления

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

 
0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

 
0

3



Поступления от продажи основного капитала

36 100,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

36 100,0



1

Продажа земли

22 600,0



2

Продажа нематериальных активов

13 500,0

4



Поступления трансфертов

219 079,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

219 079,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

219 079,9

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ




Программа





2. Затраты

508 627,0

01




Государственные услуги общего характера

97 772,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

97 772,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

97 772,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

82 772,0




022

Капитальные расходы государственного органа

15 000,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

395 855,0


3



Благоустройство населенных пунктов

395 855,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

395 855,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

37 484,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

358 371,0

12




Транспорт и коммуникации

15 000,0


1



Автомобильный транспорт

15 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах
районного значения, селах, поселках, сельских округах

15 000,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0





бюджетные кредиты

0





погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





приобретение финансовых активов

0





поступления от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

- 27 262,1





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

27 262,1





поступление займов

0





погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

27 262,1



01


Остатки бюджетных средств

27 262,1




1

Свободные остатки бюджетных средств

27 262,1

  Приложение 3
  к решению Мунайлинского
  районного маслихата
  от 17 марта 2025 года №30/164
  Приложение 3
  К решению Мунайлинского
  районного маслихата
  от 8 января 2025 года №27/148

Бюджет сельского округа Батыр на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. Доходы

2 053 037,5

1



Налоговые поступления

106 695,0


01


Подоходный налог

55 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

55 000,0


04


Hалоги на собственность

50 595,0



1

Hалоги на имущество

3 200,0



3

Земельный налог

1 800,0



4

Hалог на транспортные средства

45 000,0



5

Единый земельный налог

595,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 100,0



3

Плата за пользование земельными участками

1 100,0

2



Неналоговые поступления

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

 
0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

 
0

3



Поступления от продажи основного капитала

61 732,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

61 732,0



1

Продажа земли

46 598,0



2

Продажа нематериальных активов

15 134,0

4



Поступления трансфертов

1 884 610,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

 1 884 610,5



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

1 884 610,5

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ




Программа





2. Затраты

2 223 441,8

01




Государственные услуги общего характера

92 379,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

92 379,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

92 379,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

77 379,0




022

Капитальные расходы государственного органа

15 000,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

545 295,0


3



Благоустройство населенных пунктов

545 295,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

545 295,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

19 369,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

525 926,0

12




Транспорт и коммуникации

23 531,0


1



Автомобильный транспорт

23 531,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 531,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах
районного значения, селах, поселках, сельских округах

23 531,0

13




Прочие

1 398 605,0


9



Прочие

1 398 605,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 398 605,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

1 398 605,0

15




Трансферты

163 631,8


1



Трансферты

163 631,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

163 631,8




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

163 631,8





3. Чистое бюджетное кредитование

0





бюджетные кредиты

0





погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





приобретение финансовых активов

0





поступления от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

- 170 404,3





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

170 404,3





поступление займов

0





погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

170 404,3



01


Остатки бюджетных средств

170 404,3




1

Свободные остатки бюджетных средств

170 404,3

  Приложение 4
  к решению Мунайлинского
  районного маслихата
  от 17 марта 2025 года №30/164
  Приложение 4
  К решению Мунайлинского
  районного маслихата
  от 8 января 2025 года №27/148

Бюджет села Баянды на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. Доходы

412 907,6

1



Налоговые поступления

73 800,0


01


Подоходный налог

30 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

30 000,0


04


Hалоги на собственность

42 900,0



1

Hалоги на имущество

600,0



3

Земельный налог

1 800,0



4

Hалог на транспортные средства

40 300,0



5

Единый земельный налог

200,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

900,0



3

Плата за пользование земельными участками

900,0

2



Неналоговые поступления

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

 
0

3



Поступления от продажи основного капитала

44 500,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

44 500,0



1

Продажа земли

30 000,0



2

Продажа нематериальных активов

14 500,0

4



Поступления трансфертов

294 607,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

294 607,6



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

294 607,6

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ




Программа





2. Затраты

422 648,2

01




Государственные услуги общего характера

127 198,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

127 198,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

127 198,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

102 929,0




022

Капитальные расходы государственного органа

15 000,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

9 269,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

145 761,0


3



Благоустройство населенных пунктов

145 761,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

145 761,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

16 781,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

128 980,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

64 389,0


1



Деятельность в области культуры

64 389,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 389,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

64 389,0

12




Транспорт и коммуникации

15 300,0


1



Автомобильный транспорт

15 300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 300,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах
районного значения, селах, поселках, сельских округах

15 300,0

13




Прочие

70 000,0


9



Прочие

70 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70 000,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

70 000,0

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





3. Чистое бюджетное кредитование

0





бюджетные кредиты

0





погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





приобретение финансовых активов

0





поступления от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

- 9 740,6





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

9 740,6





поступление займов

0





погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

9 740,6



01


Остатки бюджетных средств

9 740,6




1

Свободные остатки бюджетных средств

9 740,6

  Приложение 5
  к решению Мунайлинского
  районного маслихата
  от 17 марта 2025 года №30/164
  Приложение 5
  К решению Мунайлинского
  районного маслихата
  от 8 января 2025 года №27/148

Бюджет сельского округа Даулет на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. Доходы

503 831,4

1



Налоговые поступления

59 620,0


01


Подоходный налог

25 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

25 000,0


04


Hалоги на собственность

34 240,0



1

Hалоги на имущество

550,0



3

Земельный налог

370,0



4

Hалог на транспортные средства

33 270,0



5

Единый земельный налог

50,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

380,0



3

Плата за пользование земельными участками

380,0

2



Неналоговые поступления

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

0

3



Поступления от продажи основного капитала

19 500,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

19 500,0



1

Продажа земли

13 200,0



2

Продажа нематериальных активов

6 300,0

4



Поступления трансфертов

424 711,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

424 711,4



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

424 711,4

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ




Программа





2. Затраты

516 195,7

01




Государственные услуги общего характера

60 539,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

60 539,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 539,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 649,0




022

Капитальные расходы государственного органа

2 890,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

314 617,0


3



Благоустройство населенных пунктов

314 617,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

314 617,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

21 168,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

293 449,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

128 538,0


1



Деятельность в области культуры

128 538,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

128 538,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

128 538,0

12




Транспорт и коммуникации

12 500,0


1



Автомобильный транспорт

12 500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 500,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах
районного значения, селах, поселках, сельских округах

12 500,0

15




Трансферты

1,7


1



Трансферты

1,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1,7




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1,7





3. Чистое бюджетное кредитование

0





бюджетные кредиты

0





погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





приобретение финансовых активов

0





поступления от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-12 364,3





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

12 364,3





поступление займов

0





погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

12 364,3



01


Остатки бюджетных средств

12 364,3




1

Свободные остатки бюджетных средств

12 364,3

  Приложение 6
  к решению Мунайлинского
  районного маслихата
  от 17 марта 2025 года №30/164
  Приложение 6
  К решению Мунайлинского
  районного маслихата
  от 8 января 2025 года №27/148

Бюджет сельского округа Кызылтобе на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. Доходы

1 167 835,1

1



Налоговые поступления

187 152,0


01


Подоходный налог

80 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

80 000,0


04


Hалоги на собственность

106 550,0



1

Hалоги на имущество

1 500,0



3

Земельный налог

1 900,0



4

Hалог на транспортные средства

103 100,0



5

Единый земельный налог

50,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

602,0



3

Плата за пользование земельными участками

300,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

302,0

2



Неналоговые поступления

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

0

3



Поступления от продажи основного капитала

40 400,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

40 400,0



1

Продажа земли

18 400,0



2

Продажа нематериальных активов

22 000,0

4



Поступления трансфертов

940 283,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

940 283,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

940 283,1

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ




Программа





2. Затраты

1 449 184,2

01




Государственные услуги общего характера

107 070,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

107 070,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

107 070,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

104 180,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 890,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

380 714,0


3



Благоустройство населенных пунктов

380 714,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

380 714,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

36 806,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

343 908,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

181 179,2


1



Деятельность в области культуры

181 179,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

181 179,2




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

181 179,2

12




Транспорт и коммуникации

46 000,0


1



Автомобильный транспорт

46 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

46 000,0

13




Прочие

485 595,0


9



Прочие

485 595,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

485 595,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

485 595,0

15




Трансферты

248 626,0


1



Трансферты

248 626,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

248 626,0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

248 626,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0





бюджетные кредиты

0





погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





приобретение финансовых активов

0





поступления от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

- 281 349,1





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

281 349,1





поступление займов

0





погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

281 349,1



01


Остатки бюджетных средств

281 349,1




1

Свободные остатки бюджетных средств

281 349,1

  Приложение 7
  к решению Мунайлинского
  районного маслихата
  от 17 марта 2025 года №30/164
  Приложение 7
  К решению Мунайлинского
  районного маслихата
  от 8 января 2025 года №27/148

Бюджет села Мангистау на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. Доходы

1 586 099,0

1



Налоговые поступления

305 750,0


01


Подоходный налог

150 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

150 000,0


04


Hалоги на собственность

153 000,0



1

Hалоги на имущество

2 300,0



3

Земельный налог

1 200,0



4

Hалог на транспортные средства

149 400,0



5

Единый земельный налог

100,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 750,0



3

Плата за пользование земельными участками

2 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

750,0

2



Неналоговые поступления

20,0


01


Доходы от государственной собственности

20,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

20,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

0

3



Поступления от продажи основного капитала

64 000,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

64 000,0



1

Продажа земли

45 000,0



2

Продажа нематериальных активов

19 000,0

4



Поступления трансфертов

1 216 329,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

1 216 329,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

1 216 329,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





2. Затраты

1 977 239,1

01




Государственные услуги общего характера

139 774,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

139 774,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

139 774,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

121 544,0




022

Капитальные расходы государственного органа

18 230,8,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

762 333,0


3



Благоустройство населенных пунктов

762 333,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

762 333,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

280 721,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

481 612,0

12




Транспорт и коммуникации

132 000,0


1



Автомобильный транспорт

132 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

132 000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах
районного значения, селах, поселках, сельских округах

132 000,0

13




Прочие

606 000,0


9



Прочие

606 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

606 000,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

606 000,0

15




Трансферты

337 131,3


1



Трансферты

337 131,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

337 131,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

337 131,3





3. Чистое бюджетное кредитование

0





бюджетные кредиты

0





погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





приобретение финансовых активов

0





поступления от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-391 140,1





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

391 140,1





поступление займов

0





погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

391 140,1



01


Остатки бюджетных средств

391 140,1




1

Свободные остатки бюджетных средств

391 140,1


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.