О внесении изменений в решение Шемонаихинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 25/3-VIII "О бюджетах города, поселков и сельских округов Шемонаихинского района на 2025-2027 годы"

Новый

Решение Шемонаихинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 20 марта 2025 года № 30/2-VIII

      Примечание ИЗПИ!
      Порядок введения в действие настоящего решения см. в п. 2.

      Шемонаихинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Шемонаихинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №25/3-VIII "О бюджетах города, поселков и сельских округов Шемонаихинского района на 2025-2027 годы" следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Шемонаиха Шемонаихинскогорайона на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 487 534,0 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 296 679,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 4 000,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 186 855,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 636 210,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -148 676,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 148 676,7 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 148 676,7 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Предусмотреть в бюджете города Шемонаиха Шемонаихинского района на 2025 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в сумме 109 470,0 тысяч тенге.";

      пункт 4 изложить в новой редакции:

      "4. Утвердить бюджет поселка Первомайский Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 200 023,0 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 40 730,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;

      поступления трансфертов – 159 293,0 тысячи тенге;

      2) затраты – 205 874,0 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -5 851,0 тысяча тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 851,0 тысяча тенге, в том числе:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 5 851,0 тысяча тенге.";

      пункт 6 изложить в новой редакции:

      "6. Предусмотреть в бюджете поселка Первомайский Шемонаихинского района на 2025 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в сумме 108 834,0 тысячи тенге.";

      пункт 7 изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет поселка Усть-Таловка Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1)доходы – 209 358,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 60 789,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления –198,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;

      поступления трансфертов – 148 371,0 тысяча тенге;

      2) затраты – 229 769,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -20 411,2 тысяча тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 20 411,2 тысяча тенге, в том числе:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 20 411,2 тысяча тенге.";

      пункт 9 изложить в новой редакции:

      "9. Предусмотреть в бюджете поселка Усть-Таловка Шемонаихинского района на 2025 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в сумме 60 887,0 тысяч тенге.";

      пункт 10 изложить в новой редакции:

      "10. Утвердить бюджет Вавилонского сельского округа Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 199 582,0 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 48 563,0 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;

      поступления трансфертов – 151 019,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 210 920,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -11 338,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета– 11 338,2 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 11 338,2 тысяч тенге.";

      пункт 12 изложить в новой редакции:

      "12. Предусмотреть в бюджете Вавилонского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в сумме 101 561,0 тысяча тенге.";

      пункт 13 изложить в новой редакции:

      "13. Утвердить бюджет Верх-Убинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 104 471,5 тысяча тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 9 697,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;

      поступления трансфертов – 94 774,5 тысячи тенге;

      2) затраты – 110 285,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -5 813,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 813,7тысячтенге, в том числе:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 5 813,7тысяч тенге.";

      пункт 15 изложить в новой редакции:

      "15. Предусмотреть в бюджете Верх-Убинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в сумме 64 297,5 тысяч тенге.";

      пункт 16 изложить в новой редакции:

      "16. Утвердить бюджет Волчанского сельского округа Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 137 792,0 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 11 878,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 196,0 тысячтенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;

      поступления трансфертов – 125 718,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 141 271,5 тысяча тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -3 479,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 479,5 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 3 479,5 тысяч тенге.";

      пункт 19 изложить в новой редакции:

      "19. Утвердить бюджет Выдрихинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 71 122,0 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 17 232,0 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;

      поступления трансфертов – 53 890,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 80 600,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -9 478,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 478,3 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 9 478,3тысяч тенге.";

      пункт 22 изложить в новой редакции:

      "22. Утвердить бюджет Зевакинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 52 900,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 21 132,0 тысячи тенге;

      неналоговые поступления –400,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;

      поступления трансфертов – 31 368,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 56 718,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -3 818,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 818,9тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 3 818,9тысяч тенге.";

      пункт 25 изложить в новой редакции:

      "25. Утвердить бюджет Каменевского сельского округа Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 83 996,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 24 930,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 350,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 58 716,0 тысяч тенге;

      2) затраты –92 557,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -8 561,1 тысяча тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8 561,1тысяча тенге, в том числе:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 8 561,1 тысяча тенге.";

      пункт 27 изложить в новой редакции:

      "27. Предусмотреть в бюджете Каменевского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в сумме 36 876,0 тысяч тенге.";

      пункт 28 изложить в новой редакции:

      "28. Утвердить бюджет Октябрьского сельского округа Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 62 603,0 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 6 757,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;

      поступления трансфертов – 55 846,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 63 838,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 235,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 235,0 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 235,0 тысяч тенге.";

      пункт 30 изложить в новой редакции:

      "30. Предусмотреть в бюджете Октябрьского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в бюджет сельского округа в сумме 25 929,0 тысяч тенге.";

      пункт 31 изложить в новой редакции:

      "31. Утвердить бюджет Разинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 76 345,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 5 139,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;

      поступления трансфертов – 71 206,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 78 556,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 211,2 тысяча тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 211,2тысяча тенге, в том числе:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 2 211,2 тысяча тенге.";

      пункт 33 изложить в новой редакции:

      "33. Предусмотреть в бюджете Разинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в бюджет сельского округа в сумме 38 938,0 тысяч тенге.".

      приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 и 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и11 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      И.о. председателя Шемонаихинского районного маслихата Е. Григорьева

  Приложение 1 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 20 марта 2025 года
№ 30/2 -VIII
  Приложение 1 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII

Бюджет города Шемонаиха Шемонаихинского района на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




I.ДОХОДЫ

487 534,0

1



Налоговые поступления

296 679,0


01


Подоходный налог

185 800,0



2

Индивидуальный подоходный налог

185 800,0


04


Налоги на собственность

95 989,0



1

Налоги на имущество

3 500,0



3

Земельный налог

10 000,0



4

Налог на транспортные средства

82 489,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

14 890,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

14 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

890,0

3



Поступления от продажи основного капитала

4 000,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

4 000,0



1

Продажа земли

3 000,0



2

Продажа нематериальных активов

1 000,0

 4



Поступления трансфертов

186 855,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

186 855,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

186 855,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. ЗАТРАТЫ

636 210,7

01




Государственные услуги общего характера

83 140,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

83 140,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

83 140,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

83 140,3

 07




Жилищно-коммунальное хозяйство

159 971,0


3



Благоустройство населенных пунктов

159 971,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

159 971,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

43 212,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

51 126,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

1 328,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

64 305,0

12




Транспорт и коммуникации

378 297,0


1



Автомобильный транспорт

378 297,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

378 297,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

186 056,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

192 241,0

15




Трансферты

14 802,4


1



Трансферты

14 802,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 802,4




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

14 802,4





III.Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-148 676,7





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

148 676,7





Поступление займов

0





Погашение займов

0


8



Используемые остатки бюджетных средств

148 676,7



01


Остатки бюджетных средств

148 676,7




1

Свободные остатки бюджетных средств

148 676,7

  Приложение 2 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 20 марта 2025 года
№ 30/2 -VIII
  Приложение 4 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII

Бюджет поселка Первомайский сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




I.ДОХОДЫ

200 023,0

1



Налоговые поступления

40 730,0


01


Подоходный налог

19 324,0



2

Индивидуальный подоходный налог

19 324,0


04


Налоги на собственность

20 956,0



1

Налоги на имущество

691,0



3

Земельный налог

1 723,0



4

Налог на транспортные средства

17 499,0



5

Единый земельный налог

1 043,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

450,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

450,0

 4



Поступления трансфертов

159 293,0


02


Трансферты вышестоящих органов государственного управления

159 293,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

159 293,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. ЗАТРАТЫ

205 874,0

01




Государственные услуги общего характера

53 031,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

53 031,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 031,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 031,0

 07




Жилищно-коммунальное хозяйство

67 026,0


3



Благоустройство населенных пунктов

67 026,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 026,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

23 629,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 730,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

867,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

38 800,0

12




Транспорт и коммуникации

85 817,0


1



Автомобильный транспорт

85 817,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

85 817,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

22 505,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

63 312,0





III .Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-5 851,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

5 851,0





Поступление займов

0





Погашение займов

0


8



Используемые остатки бюджетных средств

5 851,0



01


Остатки бюджетных средств

5 851,0




1

Свободные остатки бюджетных средств

5 851,0

  Приложение 3 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 20 марта 2025 года
№ 30/2 -VIII
  Приложение 7 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII

Бюджет поселка Усть-Таловка Шемонаихинского района на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




I.ДОХОДЫ

209 358,0

1



Налоговые поступления

60 789,0


01


Подоходный налог

38 560,0



2

Индивидуальный подоходный налог

38 560,0


04


Налоги на собственность

21 788,0



1

Налоги на имущество

723,0



3

Земельный налог

581,0



4

Налог на транспортные средства

19 567,0



5

Единый земельный налог

917,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

441,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

399,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

42,0

2



Неналоговые поступления

198,0


01


Доходы от государственной собственности

198,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

198,0

 4



Поступления трансфертов

148 371,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

148 371,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

148 371,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. ЗАТРАТЫ

229 769,2

01




Государственные услуги общего характера

54 956,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

54 956,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 956,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 860,3




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

96,0

 07




Жилищно-коммунальное хозяйство

26 159,0


3



Благоустройство населенных пунктов

26 159,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 159,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

9 415,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 244,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

13 500,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

55 811,0


1



Деятельность в области культуры

55 811,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 811,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

55 811,0

12




Транспорт и коммуникации

92 842,0


1



Автомобильный транспорт

92 842,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

92 842,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

7 855,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

84 987,0

15




Трансферты

0,9


1



Трансферты

0,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,9




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,9





III. Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-20 411,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

20 411,2





Поступление займов

0





Погашение займов

0


8



Используемые остатки бюджетных средств

20 411,2



01


Остатки бюджетных средств

20 411,2




1

Свободные остатки бюджетных средств

20 411,2

  Приложение 4 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 20 марта 2025 года
№ 30/2 -VIII
  Приложение 10 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII

Бюджет Вавилонского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




I.ДОХОДЫ

199 582,0

1



Налоговые поступления

48 563,0


01


Подоходный налог

33 300,0



2

Индивидуальный подоходный налог

33 300,0


04


Налоги на собственность

15 119,0



1

Налоги на имущество

646,0



3

Земельный налог

711,0



4

Налог на транспортные средства

11 762,0



5

Единый земельный налог

2 000,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

144,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

144,0

 4



Поступления трансфертов

151 019,0


 02


Трансферты вышестоящих органов государственного управления

151 019,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

151 019,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. ЗАТРАТЫ

210 920,2

01




Государственные услуги общего характера

50 470,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

50 470,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 470,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 470,0

 07




Жилищно-коммунальное хозяйство

18 209,0


3



Благоустройство населенных пунктов

18 209,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 209,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

12 127,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 584,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 498,0

12




Транспорт и коммуникации

132 241,1


1



Автомобильный транспорт

132 241,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

132 241,1




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

8 801,1




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

123 440,0

15




Трансферты

10 000,1


1



Трансферты

10 000,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 000,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

10 000,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-11 338,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

11 338,2





Поступление займов

0





Погашение займов

0


8



Используемые остатки бюджетных средств

11 338,2



01


Остатки бюджетных средств

11 338,2




1

Свободные остатки бюджетных средств

11 338,2

  Приложение 5 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 20 марта 2025 года
№ 30/2 -VIII
  Приложение 13 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII

Бюджет Верх-Убинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




I.ДОХОДЫ

104 471,5

1



Налоговые поступления

9 697,0


01


Подоходный налог

2 800,0



2

Индивидуальный подоходный налог

2 800,0


04


Налоги на собственность

6 847,0



1

Налоги на имущество

500,0



3

Земельный налог

247,0



4

Налог на транспортные средства

6 100,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

50,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

50,0

 4



Поступления трансфертов

94 774,5


02


Трансферты вышестоящих органов государственного управления

94 774,5



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

94 774,5


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. ЗАТРАТЫ

110 285,2

01




Государственные услуги общего характера

42 299,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

42 299,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 299,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 019,0




022

Капитальные расходы государственного органа

7 280,0

 07




Жилищно-коммунальное хозяйство

9 118,0


3



Благоустройство населенных пунктов

9 118,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 118,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 500,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 368,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

250,0

12




Транспорт и коммуникации

7 500,0


1



Автомобильный транспорт

7 500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 500,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

7 500,0

13




Прочие

51 367,3


9



Прочие

51 367,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 367,3




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

51 367,3

15




Трансферты

0,9


1



Трансферты

0,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,9




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,9





III .Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





IV .Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-5 813,7





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

5 813,7





Поступление займов

0





Погашение займов

0


8



Используемые остатки бюджетных средств

5 813,7



01


Остатки бюджетных средств

5 813,7




1

Свободные остатки бюджетных средств

5 813,7

  Приложение 6 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 20 марта 2025 года
№ 30/2 -VIII
  Приложение 16 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII

Бюджет Волчанского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




I.ДОХОДЫ

137 792,0

1



Налоговые поступления

11 878,0


01


Подоходный налог

3 200,0



2

Индивидуальный подоходный налог

3 200,0


04


Налоги на собственность

8 614,0



1

Налоги на имущество

274,0



3

Земельный налог

318,0



4

Налог на транспортные средства

6 508,0



5

Единый земельный налог

1 514,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

64,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

64,0

2



Hеналоговые поступления

196,0


01


Доходы от государственной собственности

196,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

196,0

 4



Поступления трансфертов

125 718,0


02


Трансферты вышестоящих органов государственного управления

125 718,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

125 718,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. ЗАТРАТЫ

141 271,5

01




Государственные услуги общего характера

37 245,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

37 245,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 245,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 245,9

 07




Жилищно-коммунальное хозяйство

8 763,0


3



Благоустройство населенных пунктов

8 763,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 763,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 424,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 339,0

12




Транспорт и коммуникации

95 262,0


1



Автомобильный транспорт

95 262,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

95 262,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

7 290,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

87 972,0

15




Трансферты

0,6


1



Трансферты

0,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,6




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,6





III .Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-3 479,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 479,5





Поступление займов

0





Погашение займов

0


8



Используемые остатки бюджетных средств

3 479,5



01


Остатки бюджетных средств

3 479,5




1

Свободные остатки бюджетных средств

3 479,5

  Приложение 7 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 20 марта 2025 года
№ 30/2 -VIII
  Приложение 19 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII

Бюджет Выдрихинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




I.ДОХОДЫ

71 122,0

1



Налоговые поступления

17 232,0


01


Подоходный налог

5 011,0



2

Индивидуальный подоходный налог

5 011,0


04


Налоги на собственность

12 001,0



1

Налоги на имущество

600,0



3

Земельный налог

726,0



4

Налог на транспортные средства

8 675,0



5

Единый земельный налог

2 000,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

220,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

220,0

 4



Поступления трансфертов

53 890,0


02


Трансферты вышестоящих органов государственного управления

53 890,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

53 890,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. ЗАТРАТЫ

80 600,3

01




Государственные услуги общего характера

42 441,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

42 441,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 441,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 841,0




022

Капитальные расходы государственного органа

600,0

 07




Жилищно-коммунальное хозяйство

19 789,5


3



Благоустройство населенных пунктов

19 789,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 789,5




008

Освещение улиц в населенных пунктах

12 494,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 467,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 828,5

12




Транспорт и коммуникации

18 369,0


1



Автомобильный транспорт

18 369,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 369,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

18 369,0

15




Трансферты

0,8


1



Трансферты

0,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,8




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,8





III .Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-9 478,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

9 478,3





Поступление займов

0





Погашение займов

0


8



Используемые остатки бюджетных средств

9 478,3



01


Остатки бюджетных средств

9 478,3




1

Свободные остатки бюджетных средств

9 478,3

  Приложение 8 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 20 марта 2025 года
№ 30/2 -VIII
  Приложение 22 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII

Бюджет Зевакинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




I.ДОХОДЫ

52 900,0

1



Налоговые поступления

21 132,0


01


Подоходный налог

12 402,0



2

Индивидуальный подоходный налог

12 402,0


04


Налоги на собственность

8 074,0



1

Налоги на имущество

242,0



3

Земельный налог

152,0



4

Налог на транспортные средства

6 906,0



5

Единый земельный налог

774,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

656,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

656,0

2



Неналоговые поступления

400,0


01


Доходы от государственной собственности

400,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

400,0

 4



Поступления трансфертов

31 368,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

31 368,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

31 368,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. ЗАТРАТЫ

56 718,9

01




Государственные услуги общего характера

37 079,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

37 079,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 079,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 079,0

 07




Жилищно-коммунальное хозяйство

10 175,9


3



Благоустройство населенных пунктов

10 175,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 175,9




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 013,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 609,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 553,9

12




Транспорт и коммуникации

9 464,0


1



Автомобильный транспорт

9 464,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 464,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

9 464,0





III .Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-3 818,9





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 818,9





Поступление займов

0





Погашение займов

0


8



Используемые остатки бюджетных средств

3 818,9



01


Остатки бюджетных средств

3 818,9




1

Свободные остатки бюджетных средств

3 818,9

  Приложение 9 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 20 марта 2025 года
№ 30/2 -VIII
  Приложение 25 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII

Бюджет Каменевского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




I.ДОХОДЫ

83 996,0

1



Налоговые поступления

24 930,0


01


Подоходный налог

6 200,0



2

Индивидуальный подоходный налог

6 200,0


04


Налоги на собственность

13 530,0



1

Налоги на имущество

390,0



3

Земельный налог

300,0



4

Налог на транспортные средства

9 990,0



5

Единый земельный налог

2 850,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

5 200,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

5 200,0

3



Поступления от продажи основного капитала

350,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

350,0



1

Продажа земли

350,0

 4



Поступления трансфертов

58 716,0


02


Трансферты вышестоящих органов государственного управления

58 716,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

58 716,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. ЗАТРАТЫ

92 557,1

01




Государственные услуги общего характера

41 190,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

41 190,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 190,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 389,2




022

Капитальные расходы государственного органа

801,3

 07




Жилищно-коммунальное хозяйство

28 690,0


3



Благоустройство населенных пунктов

28 690,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 690,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

25 793,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 218,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 679,0

12




Транспорт и коммуникации

22 676,0


1



Автомобильный транспорт

22 676,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 676,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

22 676,0

15




Трансферты

0,6


1



Трансферты

0,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,6




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,6





III .Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-8 561,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

8 561,1





Поступление займов

0





Погашение займов

0


8



Используемые остатки бюджетных средств

8 561,1



01


Остатки бюджетных средств

8 561,1




1

Свободные остатки бюджетных средств

8 561,1

  Приложение 10 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 20 марта 2025 года
№ 30/2 -VIII
  Приложение 28 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII

Бюджет Октябрьского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




I.ДОХОДЫ

62 603,0

1



Налоговые поступления

6 757,0


01


Подоходный налог

1 260,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 260,0


04


Налоги на собственность

5 336,0



1

Налоги на имущество

153,0



3

Земельный налог

38,0



4

Налог на транспортные средства

4 950,0



5

Единый земельный налог

195,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

161,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

161,0

 4



Поступления трансфертов

55 846,0


02


Трансферты вышестоящих органов государственного управления

55 846,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

55 846,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. ЗАТРАТЫ

63 838,0

01




Государственные услуги общего характера

35 136,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

35 136,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 136,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 743,0




022

Капитальные расходы государственного органа

393,0

 07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5 125,0


3



Благоустройство населенных пунктов

5 125,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 125,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 169,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 199,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

757,0

12




Транспорт и коммуникации

23 577,0


1



Автомобильный транспорт

23 577,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 577,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

23 577,0





III .Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 235,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 235,0





Поступление займов

0





Погашение займов

0


8



Используемые остатки бюджетных средств

1 235,0



01


Остатки бюджетных средств

1 235,0




1

Свободные остатки бюджетных средств

1 235,0

  Приложение 11 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 20 марта 2025 года
№ 30/2 -VIII
  Приложение 31 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII

Бюджет Разинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




I.ДОХОДЫ

76 345,0

1



Налоговые поступления

5 139,0


01


Подоходный налог

386,0



2

Индивидуальный подоходный налог

386,0


04


Налоги на собственность

4 744,0



1

Налоги на имущество

147,0



3

Земельный налог

562,0



4

Налог на транспортные средства

3 035,0



5

Единый земельный налог

1 000,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

9,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

9,0

 4



Поступления трансфертов

71 206,0


02


Трансферты вышестоящих органов государственного управления

71 206,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

71 206,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. ЗАТРАТЫ

78 556,2

01




Государственные услуги общего характера

33 380,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

33 380,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 380,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 380,4

 07




Жилищно-коммунальное хозяйство

39 283,0


3



Благоустройство населенных пунктов

39 283,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 283,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

17 383,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 195,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

20 705,0

12




Транспорт и коммуникации

5 892,0


1



Автомобильный транспорт

5 892,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 892,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

5 892,0

15




Трансферты

0,8


1



Трансферты

0,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,8




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,8





III .Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-2 211,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2 211,2





Поступление займов

0





Погашение займов

0


8



Используемые остатки бюджетных средств

2 211,2



01


Остатки бюджетных средств

2 211,2




1

Свободные остатки бюджетных средств

2 211,2


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.