Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2009 года № 2340 "О Стратегическом плане Министерства туризма и спорта Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы" следующие изменения и дополнение:
в Стратегическом плане Министерства туризма и спорта Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы, утвержденном указанным постановлением:
в разделе III. "Стратегические направления, цели, задачи и показатели деятельности":
целевые индикаторы Цель 1 "Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии" изложить в следующей редакции:
"Целевые индикаторы
Увеличение совокупного дохода организаций, предоставляющих услуги в сфере туристской деятельности к 2015 году не менее, чем на 12 % от уровня 2008 года:
в 2009 году не менее, чем на 2,5 %, в 2010 году не менее, чем на 3,3 %, в 2011 году не менее, чем на 4,7 %, в 2012 году не менее, чем на 7,5 %, в 2013 году не менее, чем на 9,5 %.";
в задаче 2.2.1 "Обеспечение условий для населения, занимающихся физической культурой и спортом":
в строке 1. "Охват населения всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом" цифры "20,0", "21,5", "22,0", "22,5", "23,0" заменить соответственно цифрами "17,4", "18,8", "20,4", "22,0", "23,6";
в разделе VIII. "Бюджетные программы":
в приложении 3:
в таблицах 3-5, 3-15:
в показателях количества:
в строках "Охват населения всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом" цифры "20", "21,5", "22" заменить соответственно цифрами "17,4", "18,8", "20,4";
в таблице 3-10:
в показателях количества:
в строке "Среднегодовое количество туристов по въездному туризму" цифры "4,8", "4,85" заменить соответственно цифрами "4,5", "4,7";
таблицы 3-8, 3-16, 3-17 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению;
дополнить таблицей 3-18 согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
приложения 5 и 6 изложить в новой редакции согласно приложениям 5 и 6 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
Приложение 1
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 20 ноября 2010 года № 1227
Таблица 3-8
Форма бюджетной программы
Администратор |
205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
009 - Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам |
||||||
Описание |
Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||
Стратегическое |
2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой |
||||||
Цель |
2.1. Создание условий для качественной подготовки и успешного |
||||||
Задачи |
2.1.1. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры спорта, |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 год |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количество |
4 |
5 |
5 |
|||
Количество |
4 |
4 |
|||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Вхождение |
место |
29 |
28 |
|||
Расходы на |
тыс. |
5 033 487 |
14 602 183 |
30 640 578 |
Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 20 ноября 2010 года № 1227
Таблица 3-16
Форма бюджетной программы
Администратор |
205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
022 - Увеличение уставного капитала АО "Исполнительная дирекция |
||||||
Описание |
Подготовка и проведение зимних Азиатских Игр в 2011 году |
||||||
Стратегическое |
2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой |
||||||
Цель |
2.1. Создание условий для качественной подготовки и успешного |
||||||
Задачи |
2.1.1. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Выкуп и реконструкция |
1 |
1 |
||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Вхождение Казахстана |
место |
29 |
28 |
|||
Расходы на |
тыс. |
16 500 000 |
13 204 800 |
4 883 446 |
Приложение 3
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 20 ноября 2010 года № 1227
Таблица 3-17
Форма бюджетной программы
Администратор |
205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
023 Организация и проведение 7-х Зимних Азиатских игр 2011 года |
||||||
Описание |
Подготовка и проведение зимних Азиатских Игр в 2011 году |
||||||
Стратегическое |
2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой |
||||||
Цель |
2.1. Создание условий для качественной подготовки и успешного |
||||||
Задача |
2.1.4. Подготовка Олимпийским и Азиатским играм в 2011-2012 годы |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|||
Показатели |
Проведение 7-х |
1 |
|||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Вхождение |
место |
29 |
28 |
|||
Расходы на |
тыс. |
33 108 669 |
3 101 359 |
Приложение 4
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 20 ноября 2010 года № 1227
Таблица 3-18
Форма бюджетной программы
Администратор |
205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
025 - Развитие и создание инфраструктуры туризма |
||||||
Описание |
Создание эффективного механизма государственно-частного партнерства в |
||||||
Стратегическое |
1. Становление Казахстана центром туризма Центрально-Азиатского |
||||||
Цель |
1.1. Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской |
||||||
Задача |
1.1.1. Обеспечение развития инфраструктуры туризма |
||||||
Показатели |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|||
Показатели |
количество |
ед. |
1 |
||||
Показатели |
количество |
ед. |
|||||
Расходы на |
тыс. |
100 000 |
Приложение 5
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 20 ноября 2010 года № 1227
Приложение 5
Свод бюджетных расходов
Министерства туризма и спорта Республики Казахстан
тыс. тенге
№ |
АБП |
ПР |
ППР |
Наименование |
Отчетный период |
Всего |
Плановый период |
|||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
205 - Всего по министерству |
26 637 731 |
63 496 146 |
126 680 660 |
101 481 246 |
16 073 034 |
9 126 380 |
||||
Текущие бюджетные программы |
7 686 111 |
8 694 528 |
61 553 540 |
41 237 572 |
11 189 588 |
9 126 380 |
||||
Бюджетные программы развития |
18 951 621 |
54 801 618 |
65 127 120 |
60 243 674 |
4 883 446 |
- |
||||
Текущие бюджетные |
7 686 111 |
8 694 528 |
61 553 540 |
41 237 572 |
11 189 588 |
9 126 380 |
||||
1 |
001 |
Услуги по обеспечению |
426 390 |
549 906 |
2 081 466 |
608 352 |
700 828 |
772 286 |
||
2 |
003 |
Обучение и воспитание |
1 228 193 |
1 578 104 |
5 462 871 |
1 641 022 |
1 820 643 |
2 001 206 |
||
3 |
004 |
Оказание социальной |
10 431 |
46 701 |
15 823 |
14 593 |
16 285 |
|||
4 |
006 |
Поддержка развития |
87 596 |
95 480 |
334 400 |
103 828 |
110 852 |
119 720 |
||
5 |
007 |
Прикладные научные |
41 969 |
42 800 |
128 400 |
42 800 |
42 800 |
42 800 |
||
6 |
008 |
Государственные |
190 |
147 |
750 |
230 |
250 |
270 |
||
7 |
010 |
Подготовка |
401 269 |
149 377 |
557 772 |
166 640 |
187 539 |
203 593 |
||
8 |
011 |
Формирование |
505 429 |
185 219 |
656 098 |
285 366 |
185 366 |
185 366 |
||
9 |
012 |
Развитие спорта |
4 523 729 |
4 934 834 |
15 437 871 |
4 870 676 |
4 895 691 |
5 671 504 |
||
10 |
015 |
Материально- |
1 830 |
249 918 |
110 595 |
78 120 |
61 203 |
|||
11 |
016 |
Капитальный ремонт |
363 634 |
276 311 |
43 665 |
43 658 |
||||
12 |
017 |
Материально- |
4 597 |
12 818 |
3 940 |
4 279 |
4 599 |
|||
13 |
104 |
Борьба с наркоманией |
10 220 |
3 303 |
10 813 |
3 320 |
3 603 |
3 890 |
||
14 |
118 |
Целевые текущие |
1 138 500 |
- |
- |
- |
||||
15 |
101 |
Проведение мероприя- |
29 125 |
|||||||
16 |
109 |
Проведение |
432 000 |
|||||||
17 |
023 |
Организация и |
36 210 028 |
33 108 669 |
3 101 359 |
- |
||||
Бюджетные программы |
18 951 621 |
54 801 618 |
65 127 120 |
60 243 674 |
4 883 446 |
- |
||||
18 |
002 |
Строительство и |
13 465 |
- |
- |
- |
- |
|||
19 |
005 |
Строительство и |
13 865 561 |
23 699 435 |
16 298 296 |
16 298 296 |
- |
- |
||
20 |
009 |
Целевые трансферты на |
5 033 487 |
14 602 183 |
30 640 578 |
30 640 578 |
- |
- |
||
21 |
022 |
Увеличение уставного |
16 500 000 |
18 088 246 |
13 204 800 |
4 883 446 |
- |
|||
22 |
021 |
"Развитие специальной |
39 108 |
- |
- |
- |
- |
|||
23 |
025 |
Развитие и создание |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
Приложение 6
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 20 ноября 2010 года № 1227
Приложение 6
Распределение расходов по стратегическим направлениям,
целям, задачам и бюджетным программам
ВСЕГО РАСХОДОВ
тыс. тенге
ЕБК |
Стратегические направления, |
Отчетный период |
Плановый период |
|||
2008 год |
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
ТУРИЗМ |
||||||
Стратегическое |
1 226 737 |
478 886 |
711 037 |
555 108 |
593 728 |
|
Цель 1 Создание |
- |
- |
||||
205-001-000 |
Услуги по обеспечению |
216 417 |
286 814 |
321 259 |
364 942 |
403 191 |
205-017-000 |
Материально-техническое |
4 350 |
2 192 |
2 391 |
2 570 |
|
Задача 1.1.1. Обеспечение |
39 108 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
|
205-021-000 |
"Развитие специальной |
39 108 |
||||
205-025-000 |
Развитие и создание |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
Задача 1.1.2. Обеспечение |
0 |
1 288 |
1 288 |
1 288 |
1 288 |
|
205-011-000 |
Формирование туристского |
1 288 |
1 288 |
1 288 |
1 288 |
|
Задача 1.1.3. Продвижение |
971 212 |
186 434 |
286 298 |
186 487 |
186 679 |
|
205-011-000 |
Формирование туристского |
505 429 |
183 931 |
284 078 |
184 078 |
184 078 |
205-104-000 |
Борьба с наркоманией и |
4 658 |
2 503 |
2 220 |
2 409 |
2 601 |
205-101-000 |
Проведение мероприятий за |
29 125 |
||||
206-109-000 |
Проведение мероприятий за |
432 000 |
||||
Задача 1.1.4. Интеграция в |
||||||
ИТОГО |
1 226 737 |
478 886 |
711 037 |
555 108 |
593 728 |
|
СПОРТ |
||||||
Стратегическое |
25 410 994 |
63 017 260 |
100 770 209 |
15 517 926 |
8 532 652 |
|
Цель 1 Создание условий для |
25 107 673 |
62 657 741 |
100 377 958 |
15 069 744 |
8 042 278 |
|
205-001-000 |
Услуги по обеспечению |
209 973 |
263 092 |
287 093 |
335 886 |
369 095 |
Задача 2.1.1. Развитие |
18 912 513 |
55 942 195 |
60 532 328 |
5 007 119 |
106 890 |
|
205-002-000 |
Строительство и |
13 465 |
||||
205-005-000 |
Строительство и |
13 865 561 |
23 699 435 |
16 298 296 |
||
205-009-000 |
Целевые трансферты на |
5 033 487 |
14 602 183 |
30 640 578 |
||
205-015-000 |
Материально-техническое |
1 830 |
110 595 |
78 120 |
61 203 |
|
205-016-000 |
Капитальный ремонт зданий, |
276 311 |
43 665 |
43 658 |
||
205-017-000 |
Материально-техническое |
247 |
1 748 |
1 888 |
2 029 |
|
205-022-000 |
Увеличение уставного |
16 500 000 |
13 204 800 |
4 883 446 |
||
205-118-000 |
Целевые текущие трансферты |
1 138 500 |
||||
Задача 2.1.2. Обеспечение |
6 153 191 |
6 172 746 |
6 694 161 |
6 918 466 |
7 892 588 |
|
205-003-000 |
Обучение и воспитание |
1 228 193 |
1 578 104 |
1 641 022 |
1 820 643 |
2 001 206 |
205-010-000 |
Подготовка специалистов в |
401 269 |
149 377 |
166 640 |
187 539 |
203 593 |
205-012-000 |
Развитие спорта высших |
4 523 729 |
4 434 834 |
4 870 676 |
4 895 691 |
5 671 504 |
205-004-000 |
Оказание социальной |
10 431 |
15 823 |
14 593 |
16 285 |
|
Задача 2.1.3. Создание |
41 969 |
42 800 |
42 800 |
42 800 |
42 800 |
|
205-007-000 |
Прикладные научные |
41 969 |
42 800 |
42 800 |
42 800 |
42 800 |
Задача 2.1.4. Подготовка и |
0 |
500 000 |
33 108 669 |
3 101 359 |
0 |
|
205-012-000 |
Развитие спорта высших |
500 000 |
||||
205-023-000 |
Организация и проведение |
33 108 669 |
3 101 359 |
|||
Цель 2 Развитие массового |
93 348 |
96 427 |
105 158 |
112 296 |
121 279 |
|
Задача 2.2.1. Обеспечение |
63 984 |
64 565 |
79 454 |
76 092 |
97 147 |
|
205-006-000 |
Поддержка развития массового |
58 232 |
63 618 |
78 124 |
74 648 |
95 588 |
205-008-000 |
Государственные премии |
190 |
147 |
230 |
250 |
270 |
205-104-000 |
Борьба с наркоманией и |
5 562 |
800 |
1 100 |
1 194 |
1 289 |
Задача 2.2.2. Обеспечение |
29 364 |
31 862 |
25 704 |
36 204 |
24 132 |
|
205-006-000 |
Поддержка развития массового |
29 364 |
31 862 |
25 704 |
36 204 |
24 132 |
ИТОГО |
25 410 994 |
63 017 260 |
100 770 209 |
15 517 926 |
8 532 652 |
|
ВСЕГО |
26 637 731 |
63 496 146 |
101 481 246 |
16 073 034 |
9 126 380 |