Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 31.12.2013 № 1561 (вводится в действие с 01.01.2014).
Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 февраля 2011 года № 129 «О Стратегическом плане Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 20, ст. 240) следующие изменения и дополнения:
в Стратегическом плане Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
в разделе 2. «Анализ текущей ситуации и тенденции развития»:
в стратегическом направлении 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан»:
в подразделе «2. Анализ основных проблем»:
в подразделе «Автомобильный транспорт»:
дополнить частью шестой следующего содержания:
«В целом наблюдается неразвитость автоматизированных информационных систем, позволяющих осуществлять полноценно мониторинг пассажирских перевозок с помощью современных телекоммуникационных и спутниковых систем.»;
часть седьмую дополнить подпунктом 5) следующего содержания:
«5) отсутствие повсеместного функционирования систем мониторинга регулярных междугородних и международных автобусных перевозок посредством современных телекоммуникационных и спутниковых систем.»;
в разделе 3. «Стратегические направления деятельности, цели, целевые индикаторы, задачи, мероприятия, показатели результатов»:
в стратегическом направлении 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан»:
в цели 1.1 «Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникационного комплекса»:
строку «Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели» дополнить цифрами «013», «017», «021», «051», «052»;
в задаче 1.1.1. «Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли»:
в графе «2013 год» в показателях прямых результатов:
строки «3. Протяженность дорог республиканского значения, охваченных всеми видами ремонта» цифры «1 632» заменить цифрами «1 638»;
«Мероприятия для достижения показателей прямых результатов» дополнить строками следующего содержания:
«
6. Разработка проектно-сметной документации пункта пропуска на автомобильной дороге «Западная Европа-Западный Китай» Алматинской области |
- |
- |
х |
- |
- |
7. Обслуживание автомобильных дорог общего пользования республиканского значения |
- |
- |
х |
- |
- |
8. Разработка межгосударственных стандартов |
- |
- |
х |
- |
- |
»;
в задаче «1.1.5. Повышение уровня развития инфраструктуры автотранспортной отрасли»;
«Мероприятия для достижения показателей прямых результатов» дополнить строками следующего содержания:
«
10. Развитие систем мониторинга междугородних и международных регулярных автомобильных пассажирских перевозок в режиме реального времени с помощью современных телекоммуникационных и спутниковых систем |
- |
- |
х |
х |
- |
11. Создание и внедрение системы ЭВАК |
- |
- |
- |
- |
х |
12. Создание центров обработки вызовов системы ЭВАК |
- |
- |
- |
- |
х |
»;
в стратегическом направлении 3. «Развитие услуг, производства и инфраструктуры ИКТ, инновации, базирующейся на современных технологиях, ориентированной на предоставление мультимедийных услуг»:
в цели 3.1. «Обеспечение достижения роста доли сектора ИКТ в ВВП, включая развитие инфокоммуникационной инфраструктуры»:
в задаче 3.1.1. «Уровень доступности базовых услуг в сфере ИКТ и обеспечение 100-процентного охвата домохозяйств Республики Казахстан услугами телефонной связи, широкополосного доступа к Интернету»:
в графе «2013 год» строки «6. Количество абонентов в сельских населенных пунктах, обеспеченных универсальными услугами связи» цифры «1 053 710» заменить цифрами «1 059 042»;
в задаче 3.1.4. «Доведение уровня отраслевой стандартизации до международных норм и формирование правовой основы, способствующей развитию ИКТ в Республике Казахстан»:
в графе «2013 год»:
в строке «1. Количество гармонизированных стандартов от общего количества стандартов в области ИКТ» цифры «75,5» заменить цифрами «74,4»;
в строке «2. Количество разрабатываемых государственных стандартов в области ИКТ» цифры «24» заменить цифрами «16»;
в стратегическом направлении 4. «Совершенствование процессов предоставления государственных услуг, технического сопровождения и интеграция информационных систем государственных органов, в том числе создание условий и механизмов для развития информационной инфраструктуры Таможенного союза»:
в цели 4.1. «Повышение качества оказания государственных услуг в электронном формате и уровня функционирования центров обслуживания населения»:
строку:
«
1. Доля переведенных в электронный формат социально значимых государственных услуг от общего количества социально значимых услуг |
Данные МТК |
% |
- |
- |
15 |
60 |
100 |
100 |
100 |
»
изложить в следующей редакции:
«
1. Доля переведенных в электронный формат социально значимых государственных услуг от общего количества социально значимых услуг |
Данные МТК |
% |
- |
- |
15 |
60 |
- |
- |
- |
1-1. Доля переведенных в электронный формат государственных услуг от общего количества услуг, подлежащих оптимизации и автоматизации |
Данные МТК |
% |
- |
- |
- |
- |
60 |
70 |
75 |
»;
в задаче 4.1.1 «Обеспечение безопасного доступа граждан и организаций к государственным электронным услугам посредством цифровых сертификатов»:
строки:
«
1. Доля оказанных в электронном виде социально значимых государственных услуг от общего количества переведенных в электронный формат социально значимых государственных услуг |
Данные МТК |
% |
- |
- |
- |
5 |
15 |
35 |
70 |
2. Количество выданных электронных документов |
Данные МТК |
млн. ед. |
0,04 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
»
изложить в следующей редакции:
«
1. Доля оказанных в электронном виде социально значимых государственных услуг от общего количества переведенных в электронный формат социально значимых государственных услуг |
Данные МТК |
% |
- |
- |
- |
5 |
- |
- |
- |
1-1. Доля оказанных в электронном виде государственных услуг от общего количества услуг, подлежащих оптимизации и автоматизации |
Данные МТК |
% |
- |
- |
- |
- |
10 |
15 |
20 |
2. Ежегодный рост количества оказанных электронных услуг |
Данные МТК |
млн. ед. |
0,04 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
»;
в «Мероприятиях для достижения показателей прямых результатов»:
в графе «2013 год» строки «9. Создание информационной системы и инфраструктуры Оперативного центра обеспечения информационной безопасности критически важных объектов информатизации» значение «х» заменить значением «-»;
раздел 7. «Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан С. Ахметов
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 26 августа 2013 года № 840
Раздел 7. Бюджетные программы
7.1. Бюджетные программы
Бюджетная программа (подпрограмма) |
001 «Услуги по формированию политики, координации, контроля, развития инфраструктуры и конкурентного рынка в области транспорта, коммуникаций, связи и информатизации». |
||||||||
Описание |
Содержание центрального аппарата, ведомств и территориальных органов Министерства, разработка государственных и отраслевых (секторальных) программ развития транспортно-коммуникационного комплекса, связи и информатизации; разработка законодательных актов, предложений по совершенствованию применения законодательства, а также разработка и принятие нормативных правовых актов, технических условий и иных нормативов в области транспортно-коммуникационного комплекса, связи и информатизации по вопросам, входящим в компетенцию Министерства; разработка прогнозов и своевременное качественное обеспечение потребностей государственных нужд и экономики в перевозках и коммуникациях; разработка стандартов и правил; по решениям Правительства осуществление функций, связанных с владением и пользованием государственными долями и пакетами акций юридических лиц транспортно-коммуникационного комплекса, связи и информатизации; обновление теоретических и практических знаний, умений и навыков по образовательным программам в сфере профессиональной деятельности в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями для эффективного выполнения своих должностных обязанностей и совершенствования профессионального мастерства. Системно-техническое обслуживание и ремонт системно-вычислительной техники. Администрирование, сопровождение локально-вычислительной сети, информационных систем и программных продуктов |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Показатели прямого результата |
чел. |
1 360 |
1 188 |
1 188 |
1 353 |
1 063 |
1 063 |
1 063 |
|
2. Рассматриваемые технические документации (технико-экономическое обоснование, техническое задание, технические спецификации) на информационные ресурсы и информационные системы |
ед. |
120 |
150 |
170 |
180 |
190 |
200 |
200 |
|
3. Проведение приема граждан в режиме online первыми руководителям центральных и местных государственных органов |
шт. |
1 |
10 |
20 |
20 |
20 |
|||
4. Заключение и подписание меморандумов, совместных приказов с государственными органами и общественными объединениями по улучшению деятельности ЦОН |
шт. |
2 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||
5. Разработка Правил оказания услуг связи (телефонной, сотовой, передачи данных и доступа к сети Интернет) |
шт. |
1 |
|||||||
6. Разработка Правил присоединения сетей телекоммуникаций к сети телекоммуникаций общего пользования и регулирования пропуска трафика по сети телекоммуникаций общего пользования республики |
шт. |
1 |
|||||||
7. Количество разрабатываемых государственных стандартов в области ИКТ |
ед. |
13 |
3 |
1 |
34 |
16 |
20 |
19 |
|
8. Проведение аналитического исследования мирового опыта развития ИКТ |
ед. |
1 |
|||||||
9. Разработка словаря ИКТ терминов на государственном языке |
ед. |
1 |
|||||||
10. Создание отраслевой рамки квалификаций по 3 направлениям ИКТ (ИТ сфера, электронная техника и автоматизация, связь и коммуникаций согласовано ГК 05-2008) |
ед. |
1 |
|||||||
11. Оценка потребности рынка труда в ИКТ специалистах на краткосрочный (5 лет) и долгосрочный (10 и более лет) периоды, определение потребностей в новых специальностях и внесение изменений и дополнения в государственный классификатор занятий |
ед. |
1 |
1 |
1 |
|||||
Показатель конечного результата |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2. Гармонизированные стандарты с международными требованиями |
% |
73 |
74 |
74,5 |
75 |
74,4 |
76 |
76,5 |
|
3. Степень удовлетворенности граждан предоставлением государственных услуг ЦОН |
% |
70 |
75 |
80 |
82 |
85 |
|||
Показатели качества |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2. Безотказное функционирование сетей телекоммуникаций |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Показатели эффективности |
тыс. тенге |
1 600 |
2 109 |
2 529 |
2 831 |
3 929,3 |
3 192 |
3 416 |
|
2. Эффективное выполнение возложенных на Министерство задач и функций |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3. Средние затраты на разработку 1 стандарта |
тыс. тенге |
1 500 |
1 500 |
1 413 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
2 167 081,8 |
2 504 480,0 |
3 004 287 |
3 830 637 |
4 270 453 |
4 041 854 |
4 158 287 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа |
002 «Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне» |
||||||||
Описание |
Восстановление и развитие сети автомобильных дорог республиканского значения, отвечающей современным требованиям, для безопасного и бесперебойного проезда транспортных средств |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Показатели прямого результата |
км |
700 |
600 |
912 |
940 |
533 |
690 |
150 |
|
Показатели конечного результата |
км |
488 |
280 |
308 |
213 |
888 |
654 |
291 |
|
Показатели качества |
шт. |
450 |
681 |
377 |
386 |
350 |
330 |
320 |
|
Показатели эффективности |
млн. тенге |
114,0 |
206,0 |
172,9 |
200 |
387,5 |
321 |
351 |
|
2. Средняя стоимость 1 км строительства дорог: |
км |
||||||||
- I категории |
780 |
860 |
950 |
950 |
|||||
- II категории реконструкции дорог: |
325 |
357 |
393 |
393 |
|||||
- I категории |
464 |
510 |
561 |
561 |
|||||
- II категории |
118 |
130 |
143 |
143 |
|||||
Объем бюджетных средств |
тыс. тенге |
70 566 507,5 |
123 681 027,4 |
157 704 285 |
172 529 182 |
206 547 651 |
222 169 348 |
52 661 000 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа (подпрограмма) |
003 «Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автомобильных дорог республиканского значения» |
||||||||
Описание |
Проведение работ по капитальному, среднему и текущему ремонту, озеленению, содержанию, управлению эксплуатацией автомобильных дорог и мостов республиканского значения, проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту дорог и мостов и прохождение государственной экспертизы |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление капитальных расходов |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Показатели прямого результата |
км |
1 290 |
877 |
1 238 |
1 215 |
1 105 |
1 208 |
1 208 |
|
2. Введение платной системы на отдельных участках автомобильных дорог республиканского значения |
км |
211 |
|||||||
3. В среднем автомобильных дорог республиканского значения в хорошем и удовлетворительном состоянии |
% |
79 |
81 |
83 |
85 |
||||
Показатели конечного результата |
км |
1 290 |
877 |
1 238 |
1 215 |
1 105 |
1 208 |
1 208 |
|
Показатели качества |
шт. |
800 |
980 |
594 |
513 |
474 |
450 |
430 |
|
Показатели эффективности |
млн. тенге |
16,5 |
25,0 |
25,8 |
22,2 |
26,2 |
24,8 |
24,8 |
|
Объем бюджетных средств |
тыс. тенге |
21 318 096,6 |
21 948 865,4 |
31 879 056 |
27 000 000 |
28 800 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа (подпрограмма) |
004 «Обеспечение безопасности полетов воздушных судов» |
||||||||
Описание |
Направлена на реализацию стратегического направления по обеспечению безопасности транспортных процессов, достижение целей по обеспечению безопасности условий передвижения пассажиров и грузов на всех видах транспорта и выполнение задач по повышению безопасности в гражданской авиации |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Показатели прямого результата |
ед. |
2 |
|||||||
2. Приобретение библиотеки ИКАО для получения и формирования базы руководящих документов в области гражданской авиации для РГП «Центр по обеспечению безопасности полетов» |
ед. |
1 |
|||||||
3. Сертификационные и инспекционные работы, в том числе: |
ед. |
||||||||
- в авиакомпаниях |
26 |
||||||||
- в аэропортах |
20 |
||||||||
- самолетов |
217 |
||||||||
Показатели конечного результата |
ед. |
27 |
|||||||
2. Сертификационные и инспекционные работы |
ед. |
178 |
|||||||
Показатели качества |
ед. |
32 |
|||||||
Показатели эффективности |
% |
24 |
|||||||
2. Мониторинг поправок к стандартам ИКАО и уведомление ИКАО о существующих различиях со стандартами ИКАО (кол-во различий) |
ед. |
2 |
|||||||
Объем бюджетных средств |
тыс. тенге |
0 |
107 331,4 |
51 930 |
0 |
0 |
0 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа (подпрограмма) |
005 «Обеспечение водных путей в судоходном состоянии и содержание шлюзов» |
||||||||
Описание |
Обеспечение безопасности судоходства на внутренних водных путях. |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Показатели прямого результата |
км/ сут |
778 873 |
778 873 |
778 873 |
784 825 |
792 355 |
792 355 |
792 355 |
|
2. Работы по дноуглублению |
тыс.м3 |
2 165 |
1 685 |
1685 |
2 135 |
2 185 |
2 185 |
2 185 |
|
3. Выправительные работы |
тыс.м3 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
|
4. Дноочистительные работы |
тыс. тонн |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
10,7 |
10,7 |
10,7 |
|
5. Тральные работы |
км2 |
||||||||
6. Проведение русловых проектно-изыскательских работ |
км |
370 |
270 |
220 |
190 |
575 |
450 |
450 |
|
7. Содержание, текущий ремонт и обеспечение безаварийной работы судоходных шлюзов |
ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
8. Ремонт флота (текущий, средний, капитальный) |
ед. |
128 |
132 |
143 |
150 |
151 |
151 |
151 |
|
9. Обновление и модернизация государственного технического речного флота |
ед. |
8 |
3 |
5 |
2 |
6 |
3 |
2 |
|
Показатели конечного результата |
км/ сут. |
778 873 |
778 873 |
778 873 |
784 825 |
792 355 |
792 355 |
792 355 |
|
Показатели качества |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Показатели эффективности |
км |
3 983,5 |
3 983,5 |
3 983,5 |
4 040,5 |
4 040,5 |
4 040,5 |
4 040,5 |
|
2. Обеспеченность водных путей гарантированными габаритами |
км |
3 983,5 |
3 983,5 |
3 983,5 |
4 040,5 |
4 040,5 |
4 040,5 |
4 040,5 |
|
Объем бюджетных средств |
тыс. тенге |
5 256 235 |
4 540 012 |
5 009 782 |
5 018 655 |
5 121 016 |
4 934 288 |
4 766 865 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа (подпрограмма) |
006 «Строительство и реконструкция инфраструктуры воздушного транспорта» |
||||||||
Описание |
Осуществление модернизации и развития объектов наземной инфраструктуры аэропортов Республики Казахстан для приведения в соответствие с международными требованиями по обеспечению безопасности полетов |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Показатели прямого результата |
ед. |
63 050 |
3 284 |
13 194 |
15 000 |
||||
Показатели конечного результата |
ед. |
||||||||
переходящие проекты: |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||
новые проекты: |
1 |
1 |
1 |
||||||
Показатели качества |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
2. Реконструкция аэровокзала аэропорта (пропускная способность) |
чел/ час |
500 |
200 |
200 |
200 |
||||
Показатели эффективности |
PCN |
50 |
52 |
50 |
50 |
50 |
|||
2. Пропускная способность |
чел/ час |
500 |
200 |
200 |
200 |
- |
|||
Объем бюджетных средств |
тыс. тенге |
2 159 999,7 |
5 476 205,5 |
4 200 000 |
2 530 149 |
4 631 420 |
0 |
0 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа (подпрограмма) |
009 «Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым межобластным сообщениям» |
||||||||
Описание |
Покрытие убытков перевозчиков, связанных с организацией железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым сообщениям |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Показатели прямого результата |
ед. |
63 |
63 |
63 |
65 |
64 |
64 |
64 |
|
Показатели конечного результата |
млн. чел. |
18 |
18,6 |
19,1 |
19 |
19,2 |
19,4 |
19,6 |
|
2. Пассажирооборот |
млн. пкм |
15 037 |
15 067 |
16 400 |
17 080 |
17 700 |
18 480 |
18 609 |
|
Показатели качества |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели эффективности |
КВР ваг./ приобр. ваг |
41/0 |
113/0 |
35/22 |
19/41 |
30/49 |
0/53 |
0/49 |
|
2. Применение временно-понижающего коэффициента к тарифу МЖС |
коэфф. |
0,01 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
1 |
1 |
|
3. Увеличение платы за услуги локомотивной тяги |
коэфф. |
1,3 |
1,8 к базовому 2011 году |
||||||
4. Увеличение тарифов на ж/д пассажирские перевозки |
% |
0 |
10 |
10 |
10 |
12 |
10 |
10 |
|
5. Объем субсидий на 1 пкм |
тыс. тенге |
1,3 |
2 |
2,1 |
2,2 |
||||
Объем бюджетных средств |
тыс. тенге |
10 000 000 |
16 733 800 |
19 366 800 |
22 180 100 |
25 507 115 |
28 000 000 |
31 000 000 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа (подпрограмма) |
010 «Прикладные научные исследования в области транспорта и коммуникаций» |
||||||||
Описание |
Проведение прикладных научных исследований в области транспорта и коммуникаций |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Показатели прямого результата |
ед. |
||||||||
- автодорожная отрасль; |
6 |
1 |
|||||||
- автомобильный транспорт; |
2 |
1 |
1 |
1 |
|||||
- транзитный потенциал; |
2 |
1 |
1 |
||||||
- железнодорожная отрасль; |
|||||||||
- гражданская авиация; |
1 |
1 |
|||||||
новые темы: |
|||||||||
- автомобильный транспорт; |
2 |
||||||||
- пилотный проект «Разработка технологий грид-облачной инфраструктуры и их приложений для создания прототипа грид-облачной инфраструктуры и проектных решений по модернизации единой информационной системы здравоохранения» |
1 |
||||||||
Показатели конечного результата |
ед. |
11 |
4 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Показатели качества |
ед. |
11 |
4 |
1 |
|||||
2. Положительное заключение государственной научно-технической экспертизы |
ед. |
2 |
1 |
1 |
|||||
Показатели эффективности |
тыс. тенге |
9 182 |
5 668 |
6 500 |
11 350 |
12 000 |
11 400 |
||
2. Средняя стоимость 1 чел/час привлекаемых консультантов |
тенге |
500 |
500 |
500 |
|||||
Объем бюджетных средств |
тыс. тенге |
101 002 |
22 674 |
6 500 |
22 700 |
1 012 000 |
11 400 |
0 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа (подпрограмма) |
011 «Капитальные расходы Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан» |
||||||||
Описание |
Приобретение технических средств, лицензионного программного обеспечения для обеспечения деятельности сотрудников центрального аппарата, ведомств и территориальных подразделений. Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации зданий территориальных подразделений комитетов Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан для создания нормальных трудовых и социально-бытовых условий для государственных служащих. Оснащение органов транспортного контроля |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление капитальных расходов |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Показатели прямого результата |
ед. |
1 |
1 |
||||||
2. Оснащение органов транспортного контроля передвижными постами транспортного контроля |
ед. |
16 |
8 |
8 |
|||||
3. Оснащение центрального аппарата и территориальных подразделений комитетов Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан офисной мебелью, вычислительным и другим оборудованием, транспортными средствами |
ед |
743 |
301 |
||||||
4. Приобретение служебно-разъездных катеров для территориальных инспекций Комитета транспортного контроля |
ед. |
2 |
|||||||
Показатели конечного результата |
% |
50 |
75 |
100 |
|||||
2. Приобретение офисной мебели, вычислительного и другого оборудования, транспортных средств |
% |
100 |
100 |
||||||
3. Оснащение служебно-разъездными катерами для территориальных инспекций Комитета транспортного контроля |
ед. |
2 |
|||||||
Показатели качества |
ед. |
16 |
8 |
8 |
|||||
2. Материально-техническое оснащение Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
ед. |
743 |
301 |
||||||
3. Приобретение служебно-разъездных катеров для территориальных инспекций Комитета транспортного контроля |
ед. |
2 |
|||||||
Показатели эффективности |
млн. тенге |
16,0 |
16,0 |
15,08 |
|||||
2. Средние затраты на приобретение основных средств |
тыс. тенге |
485 |
1 410 |
||||||
3. Средние затраты на приобретение служебно-разъездного катера |
тыс. тенге |
50,16 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
255 871 |
154 955 |
360 122 |
444 295 |
0 |
0 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа (подпрограмма) |
012 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного, районного значения и улиц населенных пунктов» |
||||||||
Описание |
Проведение работ по капитальному, среднему и текущему ремонту, озеленению, содержанию, управлению эксплуатацией автомобильных дорог и мостов республиканского значения, проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту дорог и мостов и прохождение государственной экспертизы |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Показатели прямого результата |
км |
322 |
464 |
566 |
462 |
554 |
719 |
641 |
|
Показатели конечного результата |
км |
322 |
226 |
566 |
462 |
554 |
719 |
641 |
|
Показатели качества |
шт |
1028 |
949 |
282 |
265 |
250 |
200 |
160 |
|
Показатели эффективности |
млн. тенге |
48,5 |
47,7 |
32,4 |
41,3 |
46 |
50 |
53 |
|
Объем бюджетных средств |
тыс. тенге |
15 629 356 |
22 137 335 |
18 322 675 |
19 412 481 |
20 405 477 |
23 704 264 |
19 512 114 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа (подпрограмма) |
013 «Строительство пунктов пропуска через государственную границу Республики Казахстан на автомобильных дорогах республиканского значения |
||||||||
Описание |
Разработка проектно-сметной документации пункта пропуска на автомобильной дороге «Западная Европа-Западный Китай» Алматинской области |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
Развитие |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Показатели прямого результата |
шт |
1 |
|||||||
Показатели конечного результата |
шт |
1 |
|||||||
Показатели качества |
шт |
1 |
|||||||
Показатели эффективности |
тыс. тенге |
79 947 |
|||||||
Объем бюджетных средств |
тыс. тенге |
79 947 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа (подпрограмма) |
014 «Обеспечение классификации и технической безопасности судов внутреннего водного плавания «река-море» |
||||||||
Описание |
Содержание государственного учреждения «Регистр судоходства». |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Показатели прямого результата |
ед. |
499 |
506 |
550 |
557 |
534 |
540 |
545 |
|
Показатели конечного результата |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Показатели качества |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели эффективности |
кол-во судов |
499 |
506 |
550 |
557 |
534 |
540 |
545 |
|
2. Средние затраты на 1 освидетельствование |
тыс. тенге |
99,3 |
106,3 |
113,7 |
122 |
||||
Объем бюджетных средств |
тыс. тенге |
101 951,1 |
113 679,9 |
93 437 |
85 230 |
119 792 |
88 151 |
92 316 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа (подпрограмма) |
015 «Целевые трансферты на развитие бюджету города Астаны на увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта «Новая транспортная система» |
||||||||
Описание |
Строительство легкорельсовой транспортной системы города Астаны |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Показатели прямого результата |
чел. |
22 |
|||||||
2. Строительство комплекса легкорельсовой транспортной системы первой очереди |
% |
30 |
|||||||
Показатели конечного результата |
км |
14 |
|||||||
2. Соответствие систем и конструкций легкорельсового транспорта казахстанским и международным стандартам качества |
% |
||||||||
Показатели качества |
кол-во |
180 |
|||||||
Показатели эффективности |
км |
2 |
|||||||
Объем бюджетных средств |
тыс. тенге |
10 234 976 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа (подпрограмма) |
016 «Обеспечение качества выполнения дорожно-строительных и ремонтных работ» |
||||||||
Описание |
Осуществление контроля за качеством выполняемых работ по строительству, реконструкции, капитальному, среднему, текущему ремонту автомобильных дорог республиканского значения и применяемыми дорожно-строительными материалами |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Показатели прямого результата |
км |
2 200 |
2 628 |
2 863 |
2 868 |
2 443 |
2 672 |
2 316 |
|
Показатели конечного результата |
км |
2 200 |
2 628 |
2 863 |
2868 |
2 443 |
2 672 |
2 316 |
|
Показатели качества |
кол-во |
2170 |
2 427 |
2 500 |
2 735 |
2 600 |
2 650 |
2 680 |
|
Показатели эффективности |
тыс. тенге |
98,5 |
98,7 |
84,1 |
118 |
159,3 |
185,9 |
229,2 |
|
Объем бюджетных средств |
тыс. тенге |
216 572,6 |
259 397,3 |
240 873 |
339 685 |
389 096 |
317 028 |
325 237 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа (подпрограмма) |
017 «Увеличение уставного капитала АО «Казавтожол» на обеспечение обслуживания автомобильных дорог общего пользования» |
||||||||
Описание |
На обеспечение обслуживания автомобильных дорог общего пользования республиканского значения |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Показатели прямого результата |
шт |
10 |
|||||||
Показатели конечного результата |
км |
224 |
|||||||
Показатели качества |
% |
66 |
|||||||
Показатели эффективности |
тыс. тенге |
20 000 |
|||||||
Объем бюджетных средств |
тыс. тенге |
200 000 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа (подпрограмма) |
019 «Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок» |
||||||||
Описание |
Обеспечение доступности услуг авиатранспорта на регулярные внутренние авиаперевозки для среднестатистического потребителя путем осуществления гибкой тарифной политики, направленной на поэтапное снижение объемов субсидирования и в дальнейшем переход на полную самоокупаемость |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Показатели прямого результата |
ед. |
9 |
8 |
7 |
7 |
10 |
10 |
10 |
|
Показатели конечного результата |
% |
56,5 |
57 |
58 |
58 |
58 |
58 |
59 |
|
2. Пассажирооборот |
млн. пкм |
60,0 |
64,04 |
65,47 |
69,14 |
||||
Показатели качества |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели эффективности |
ед. |
2 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
2. Объем субсидий на 1 пкм |
тыс. тенге |
13,76 |
31,816 |
32,988 |
33,112 |
||||
Объем бюджетных средств |
тыс. тенге |
727 771 |
877 415,3 |
701 749 |
826 317 |
1 513 585 |
1 300 000 |
1 300 000 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа (подпрограмма) |
020 «Строительство и реконструкция инфраструктуры водного транспорта» |
||||||||
Описание |
Развитие инфраструктуры водного транспорта, отвечающего современным требованиям, для безопасного и бесперебойного обслуживания судов морского и внутреннего водного транспорта |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Показатели прямого результата |
проект |
||||||||
переходящие проекты |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
|||
новые проекты |
1 |
1 |
|||||||
Показатели конечного результата |
% |
11,5 |
45,1 |
65,6 |
49,3 |
76,8 |
100 |
||
Показатели качества |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели эффективности |
% |
45 |
22 |
18 |
16 |
10 |
0 |
||
2. Увеличение пропускной способности |
шлюзование судов в год |
1 100 |
1 300 |
1 500 |
1 700 |
2 000 |
2 000 |
||
Объем бюджетных средств |
тыс. тенге |
163 408 |
476 904 |
289 812 |
317 066 |
523 323 |
583 321 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа (подпрограмма) |
021 «Разработка технических регламентов и стандартов в области транспорта и коммуникаций» |
||||||||
Описание |
Совершенствование государственной системы стандартизации в автодорожной отрасли. Разработка межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог», а также межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Показатели прямого результата |
ед. |
11 |
|||||||
2. Количество разрабатываемых регламентов и стандартов в железнодорожной отрасли |
ед. |
100 |
|||||||
Показатели конечного результата |
ед. |
11 |
|||||||
2. Государственные стандарты и регламенты |
ед. |
129 |
|||||||
Показатели качества |
% |
100 |
|||||||
Показатели эффективности |
тыс. тенге |
2 300 |
|||||||
Объем бюджетных средств |
тыс. тенге |
48 730 |
25 300 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа (подпрограмма) |
023 «Строительство и реконструкция сети постов транспортного контроля» |
||||||||
Описание |
Оснащение постов транспортного контроля стационарным весовым оборудованием, включая обустройство дорожного полотна |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Показатели прямого результата |
ед. |
||||||||
переходящие проекты |
6 |
4 |
2 |
1 |
|||||
новые проекты |
4 |
2 |
|||||||
Показатели конечного результата |
% |
28 |
43 |
43 |
|||||
Показатели качества |
шт. |
4 |
2 |
1 |
|||||
Показатели эффективности |
тыс. тенге |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
||||
Объем бюджетных средств |
тыс. тенге |
108 223,6 |
124 282 |
104 440 |
3 594 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа (подпрограмма) |
024 «Организация деятельности центров обслуживания населения по предоставлению государственных услуг физическим и юридическим лицам по принципу «одного окна» |
||||||||
Описание |
Расходы на содержание центров обслуживания населения |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный план |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Показатели прямого результата |
чел. |
10 445 |
|||||||
2. Количество оказанных услуг населению |
ед. млн. |
не менее 8,5 |
не менее 9,0 |
не менее 9,0 |
не менее 9,0 |
||||
3. Открытие специализированных центров обслуживания населения в гг. Астане, Караганде, Алматы и Актау |
ед. |
4 |
|||||||
4. Проведение видеоконференций с ЦОН по координации деятельности ЦОН |
шт. |
45 |
45 |
45 |
45 |
||||
Показатель конечного результата |
% |
90 |
90 |
90 |
90 |
||||
2. Удовлетворенность граждан предоставлением государственных услуг ЦОНами |
% |
75 |
80 |
82 |
85 |
||||
Показатели качества |
% |
90 |
90 |
90 |
90 |
||||
2. Средняя производительность одного сотрудника ЦОН |
услуга в год |
не менее 1 000 |
не менее 1 000 |
не менее 1 000 |
не менее 1 000 |
||||
Показатели эффективности |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
15 580 082 |
14 847 623 |
14 693 029 |
14 693 029 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа (подпрограмма) |
025 «Сопровождение системы управления и мониторинга сетей операторов связи» |
||||||||
Описание |
секретно |
||||||||
Бюджетная программа (подпрограмма) |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Показатели прямого результата |
|||||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
0 |
0 |
0 |
377 306 |
4 287 306 |
377 306 |
377 306 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа (подпрограмма) |
026 «Модернизация системы мониторинга радиочастотного спектра Республики Казахстан» |
||||||||
Описание |
секретно |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Показатели прямого результата |
|||||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 073 343 |
4 769 682 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа (подпрограмма) |
027 «Международно-правовая защита и координация орбитально-частотного ресурса Республики Казахстан» |
||||||||
Описание |
Международно-правовая защита и координация орбитально-частотного ресурса Республики Казахстан |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Показатели прямого результата |
кол-во экспертиз, ед. |
24 |
24 |
24 |
24 |
||||
2. Выдача технических заключений по обоснованию необходимости координации спутниковых систем «KazSat» |
кол-во заключений, ед. |
24 |
24 |
24 |
24 |
||||
3. Внедрение специального программного обеспечения по расчету ЭМС между геостационарными спутниковыми сетями |
комплект |
- |
- |
- |
- |
||||
4. Проведение координационных работ частотных присвоений с зарубежными администрациями связи |
протокол/ отчет, ед. |
14 |
14 |
14 |
14 |
||||
5. Подготовка специалистов в области международно-правовой защиты орбитально-частотного ресурса |
человек |
- |
- |
- |
- |
||||
Показатели конечного результата |
количество предложений, ед |
1 |
2 |
2 |
3 |
||||
Показатели качества |
кол-во частотных присвоений |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
Показатели эффективности |
% |
- |
- |
- |
- |
||||
2. Координационное соглашение, достигнутое администрацией связи Республики Казахстан с зарубежными администрациями связи |
кол-во соглашений, ед. |
1 |
1 |
2 |
2 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
0 |
0 |
0 |
152 216 |
136 991 |
155 964 |
63 237 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа (подпрограмма) |
028 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие транспортной инфраструктуры» |
||||||||
Описание |
Восстановление и развитие сети автомобильных дорог местного значения, отвечающей современным требованиям, для безопасного и бесперебойного проезда транспортных средств |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Показатели прямого результата |
км |
322 |
197 |
147 |
127 |
179 |
117 |
72 |
|
Показатели конечного результата |
км |
48 |
67,6 |
73 |
63 |
179 |
117 |
72 |
|
Показатели качества |
шт. |
135 |
61 |
100 |
105 |
110 |
90 |
85 |
|
Показатели эффективности |
млн. тенге |
215,2 |
399,0 |
615,8 |
567,8 |
101,3 |
114,6 |
142,2 |
|
Объем бюджетных средств |
тыс. тенге |
69 051 064,7 |
78 613 165 |
90 532 645 |
77 390 103 |
72 799 002 |
79 907 317 |
45 421 160 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа (подпрограмма) |
029 «Субсидирование убытков операторов сельской связи по предоставлению универсальных услуг связи» |
||||||||
Описание |
Выплата субсидий на компенсацию убытков операторов сельской связи по предоставлению универсальных услуг связи в сельских населенных пунктах |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Показатели прямого результата |
кол-во абонентов |
1 040 670 |
1 059 042 |
1 066 750 |
1 073 430 |
||||
Показатели конечного результата |
абон. на 100 жителей |
13,78 |
13,95 |
14,12 |
14,30 |
||||
Показатели качества |
|||||||||
1) кабельных |
час |
120 |
120 |
120 |
120 |
||||
2) линейно-абонентских |
час |
24 |
24 |
24 |
24 |
||||
3) станционных: |
|||||||||
а) на обслуживаемых АТС |
мин |
60 |
60 |
60 |
60 |
||||
б) на необслуживаемых АТС |
час |
24 |
24 |
24 |
24 |
||||
в) на аналоговых и цифровых системах передачи |
час |
24 |
24 |
24 |
24 |
||||
Показатели эффективности |
тенге |
5 101 |
4 748 |
4 169 |
3 344 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
0 |
0 |
0 |
5 308 626 |
5 028 584 |
4 447 451 |
3 589 722 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа (подпрограмма) |
030 «Содержание здания административно-технологического комплекса «Transport tower» |
||||||||
Описание |
Содержание, техническое и хозяйственное обслуживание здания, а также прилегающей к нему территории. Обслуживание инженерных и коммуникационных сетей, систем водоснабжения, кондиционирования и отопления. Обеспечение пожарной безопасности здания |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Показатели прямого результата |
кв. м. |
32 294 |
32 294 |
32 294 |
32 294 |
32 294 |
32 294 |
32 294 |
|
Показатели конечного результата |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели качества |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели эффективности |
тыс. тенге |
13,3 |
13,2 |
12,9 |
12,0 |
18,1 |
16,1 |
17,1 |
|
Объем бюджетных средств |
тыс. тенге |
431 349 |
425 560,8 |
416 885 |
385 240 |
475 657 |
458 209 |
474 112 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа (подпрограмма) |
033 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам на изъятие земельных участков для государственных нужд» |
||||||||
Описание |
Заключение договоров по выкупу земельных участков и строений на них для государственных нужд под строительство и реконструкцию автомобильных дорог республиканского значения |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Показатели прямого результата |
участок |
прогнозируется 102 |
прогнозируется 127 |
прогнозируется 334 |
прогнозируется 118 |
прогнозируется 59 |
|||
Показатели конечного результата |
участок |
прогнозируется 102 |
прогнозируется 127 |
прогнозируется 334 |
прогнозируется 118 |
прогнозируется 59 |
|||
Показатели качества |
участок |
не более 10% |
не более 10% |
не более 10% |
не более 10% |
не более 10% |
|||
Показатели эффективности |
участок |
прогнозируется 102 |
прогнозируется 127 |
прогнозируется 334 |
прогнозируется 118 |
прогнозируется 59 |
|||
Объем бюджетных средств |
тыс. тенге |
894 823 |
2 809 508 |
2 800 000 |
4 500 000 |
3 813 443 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа (подпрограмма) |
034 «Целевые текущие трансферты бюджету города Алматы на субсидирование пассажирских перевозок метрополитеном» |
||||||||
Описание |
Покрытие убытков перевозчиков, связанных с организацией пассажирских перевозок на подземном транспорте Метрополитен по городскому сообщению в городе Алматы |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Показатели прямого результата |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
2. Количество рейсов в год |
ед. |
56 210 |
59 563 |
60 120 |
60 120 |
||||
Показатели конечного результата |
млн. чел. |
9,5 |
7,3 |
10,2 |
11,8 |
||||
2. Увеличение пропускной способности |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
3. Пассажирооборот |
млн. пкм |
2 009,9 |
43,8 |
71,4 |
82,6 |
||||
Показатели качества |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
Показатели эффективности |
тыс. тенге |
0,5 |
0,6 |
0,4 |
0,3 |
||||
Объем бюджетных средств |
тыс. тенге |
1 000 000 |
2 933 277 |
2 816 477 |
2 733 277 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа (подпрограмма) |
036 «Сопровождение системы мониторинга информационно-коммуникационных сетей» |
||||||||
Описание |
Расходы на сопровождение службы реагирования на компьютерные инциденты |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Показатели прямого результата |
шт. |
5 |
2 |
2 |
2 |
||||
Показатели конечного результата |
шт. |
20 |
40 |
70 |
100 |
||||
Показатели качества |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
2. Отработка инцидентов ИБ по заявкам пользователей интернет-пользователей |
шт. |
300 |
40 |
70 |
100 |
||||
3. Количество интернет-ресурсов, сканированных на наличие вредоносного ПО |
шт. |
50 |
70 |
85 |
100 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
0 |
0 |
0 |
280 480 |
255 938 |
255 938 |
255 938 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа (подпрограмма) |
037 «Услуги по обучению населения в рамках «электронного правительства» |
||||||||
Описание |
Услуги по обучению и оказанию консультационной поддержки населению, бизнес-сообществу, государственным служащим по продвижению электронных услуг портала «электронного правительства»; популяризация проекта «электронного правительства»; организация мероприятий по поддержке развития профессионального ИКТ-сообщества; проведение олимпиад по актуальным темам ИКТ среди учащихся и студентов |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Показатели прямого результата |
тыс. чел. |
67 |
61,5 |
||||||
2. Количество проведенных мероприятий, направленных на продвижение электронных услуг |
- |
- |
- |
||||||
2.1 Обучающие семинары |
шт. |
900 |
3500 |
||||||
2.2 Пресс-конференции, пресс-туры, демонстрации для журналистов |
шт. |
- |
|||||||
2.3 Круглые столы и конференции |
шт. |
- |
|||||||
2.4 Участие в выставках, в том числе международных |
ед. |
3 |
|||||||
2.5 Олимпиады |
ед. |
3 |
|||||||
2.6 Промо-акции и конкурсы |
ед. |
4 |
|||||||
3. Изготовление учебных материалов (учебные программы, инструкции) |
ед. |
61 620 |
|||||||
4. Мероприятия по популяризации «электронного правительства» |
|||||||||
4.1. Подготовка материалов и размещение в СМИ (опубликованных материалов в двух республиканских газетах) |
ед. |
20 |
|||||||
4.2. Рекламная полиграфическая продукция |
ед. |
140 000 |
|||||||
4.3. Продвижение в сети Интернет |
ед. |
проведение 3-х интернет-спецпроектов в Казнете до конца 2013 года |
|||||||
Показатели конечного результата |
% |
50 |
52 |
||||||
2. Повышение уровня осведомленности населения об «электронном правительстве» (промо-акции) |
ед. |
12 |
|||||||
Показатели качества |
мес. |
5/6 |
|||||||
Показатели эффективности |
раз |
14 000 000 |
16 000 000 |
||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
0 |
0 |
0 |
439 265 |
240 987 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа (подпрограмма) |
038 «Техническое сопровождение системы мониторинга радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств» |
||||||||
Описание |
Проведение технического сопровождения системы мониторинга радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Показатели прямого результата |
аб. на 100 жителей |
128 |
130 |
135 |
135 |
||||
2. Охват эфирным цифровым телерадиовещанием населения Казахстана |
% |
23 |
58 |
82 |
95 |
||||
3. Количество измерительных комплексов, обеспеченных техническим сопровождением, в том числе: |
ед. |
35 |
35 |
35 |
35 |
||||
1) стационарных радиоконтрольных пунктов (СРКП) |
ед. |
21 |
21 |
21 |
21 |
||||
2) передвижных измерительных пеленгационных комплексов (ПИПК) |
ед. |
14 |
14 |
14 |
14 |
||||
4. Количество расчетов ЭМС РЭС для различных служб при проведении процедуры международной координации и подбору частот ТВ РВ вещания |
ед. |
2 540 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
||||
Показатели конечного результата |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
Показатели качества |
час |
до 96 |
до 96 |
до 96 |
до 96 |
||||
2. Количество замечаний на блог-платформе Министра транспорта и коммуникаций по неустранению помех |
не более, шт. |
10 |
10 |
10 |
10 |
||||
3. Охват радиомониторингом населенных пунктов Республики Казахстан |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
Показатели эффективности |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
2. Средние затраты на содержание ПИПК |
тыс. тенге |
7 230 |
7 736 |
8 277 |
8 853 |
||||
3. Средние затраты на содержание СРКП |
тыс. тенге |
22 556 |
29 471 |
29 471 |
29 471 |
||||
4. Средние затраты на расчет ЭМС одного РЭС различных служб для проведения международной координации частотных присвоений с приграничными государствами |
тыс. тенге |
12 |
12 |
12 |
12 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
0 |
0 |
0 |
271 620 |
313 939 |
283 431 |
283 431 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа (подпрограмма) |
039 «Обеспечение функционирования межведомственных информационных систем» |
||||||||
Описание |
Обеспечение функционирования информационной инфраструктуры «электронного правительства» Республики Казахстан, приобретение технических средств и лицензионного программного обеспечения, оплата услуг связи, и аренды помещения, услуги по сопровождению, системно-техническому обслуживанию информационных систем, услуги по обеспечению информационной безопасности инфраструктуры «электронного правительства». |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Показатели прямого результата |
млн. ед. |
1,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||
2. Количество сопровождаемых и подключаемых к ЕСЭДО территориальных подразделений ГО |
ед. |
внедрение не менее 100 ТГО, сопровождение- не менее 350 ТГО |
внедрение не менее 80 ТГО, сопровождение- не менее 430 ТГО |
внедрение не менее 64 ТГО, сопровождение- не менее 494 ТГО |
внедрение не менее 32 ТГО, сопровождение- не менее 526 ТГО |
||||
3. Количество электронных документов, отправленных через ЕСЭДО-Ц |
% |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
||||
4. Количество сопровождаемых информационных систем и ресурсов |
ед. |
18 |
17 |
17 |
17 |
||||
5. Количество оборудований, подлежащих системно-техническому обслуживанию |
ед. |
250 |
205 |
205 |
205 |
||||
6. Количество проведенных испытаний программных средств и баз данных |
ед. |
40 |
40 |
40 |
40 |
||||
7. Количество объектов подключенных к системе е-лицензирование |
ед. |
8 |
|||||||
8. Количество выданных электронных цифровых подписей |
ед. |
300 000 |
500 000 |
525 000 |
550 000 |
||||
9. Количество аттестуемых информационных систем |
ед. |
5 |
5 |
7 |
5 |
||||
10. Количество объектов, обеспеченных сетью VPN |
ед. |
не менее 1500 |
2 090 |
2 090 |
2 090 |
||||
11. Количество проведенных сеансов видеоконференцсвязи |
ед. |
270 |
382 |
382 |
382 |
||||
12. Количество лицензионного программного обеспечения, подлежащего технической поддержке |
ед. |
10 |
10 |
10 |
10 |
||||
13. Консалтинговые услуги по формированию рекомендаций на оценку технико-экономических обоснований на создание информационных систем |
ед. |
не менее 20 |
не менее 20 |
не менее 20 |
не менее 20 |
||||
14. Консалтинговые услуги по анализу бизнес-процессов оказания услуг, оказываемых государственными органами на возможность автоматизации с рекомендациями и предложениями по их дальнейшей реализации |
ед. |
не менее 15 |
не менее 15 |
не менее 15 |
не менее 15 |
||||
15. Количество проведенных он-лайн конференций и консультаций |
ед. |
не менее 15 |
|||||||
16. Количество индексированных веб-ресурсов |
кол-во веб-ресурсов, ед. |
60 000 |
|||||||
17. Количество обследуемых государственных органов на предмет перехода на G-Cloud |
ед. |
2 |
9 |
11 |
|||||
Показатели конечного результата |
% |
60 |
|||||||
2. Доля переведенных в электронный формат государственных услуг от общего количества услуг подлежащих оптимизации и автоматизации |
% |
60 |
70 |
75 |
|||||
3. Рост обращений пользователей к сервисам интранет-портала государственных органов |
польз. |
197 000 |
300 000 |
400 000 |
500 000 |
||||
4. Количество зарегистрированных пользователей ИПГО |
польз. |
- |
10 000 |
12 000 |
15 000 |
||||
5. Сумма транзакций платежного шлюза |
тыс. тенге |
141 200 |
200 000 |
500 000 |
800 000 |
||||
6. Количество заявок по услугам лицензирования и выдачи разрешительных документов, поданных в электронном виде |
ед. |
15 000 |
22 000 |
25 000 |
27 000 |
||||
7. Доля лицензий, выданных в электронном виде от общего количества выдаваемых лицензий |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
Показатели качества |
% |
90 |
|||||||
2.Удовлетворенность клиентов уровнем оказания услуг по сопровождению ИС ГБД ЕЛ |
% |
80 |
80 |
80 |
|||||
3. Выдача разрешительных документов в области связи в электронном виде |
% |
30 |
|||||||
4. Отсутствие сбоев аппаратно-программного комплекса |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
5. Отсутствие критических уязвимостей |
% |
90 |
90 |
90 |
90 |
||||
Показатели эффективности |
ед. |
22 500 |
|||||||
2. Снижение административных барьеров |
% |
90 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
0 |
0 |
0 |
6 130 715 |
7 777 375 |
7 733 373 |
7 733 373 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа (подпрограмма) |
040 «Создание информационной инфраструктуры государственных органов» |
||||||||
Описание |
Обеспечение взаимодействия межгосударственных и межведомственных информационных систем при обмене данных между Казахстаном, Россией и Белоруссией; создание национального сегмента интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Показатели прямого результата |
ед. |
20 |
|||||||
2. Количество проанализированных государственных услуг для подключения к ИИС ЦОН для осуществления мониторинга оказания государственных услуг |
ед. |
250 |
|||||||
3. Количество ИС ГО, интегрированных с ИИС ЦОН |
ед. |
- |
Не менее 30 |
Не менее 30 |
|||||
4. Межгосударственный шлюз для обмена информацией в рамках Таможенного союза между Казахстаном, Россией и Белоруссией |
ед. |
- |
1 |
||||||
5. Разработка доверенной третьей стороны |
ед. |
1 |
|||||||
6. Количество интегрированных ИС ГО с межгосударственным шлюзом для обмена информацией в рамках Таможенного союза между Казахстаном, Россией и Белоруссией |
ед. |
- |
5 |
||||||
7. Объем переданных сообщений через межгосударственный шлюз для обмена информацией в рамках Таможенного союза между Казахстаном, Россией и Белоруссией |
ед. |
- |
50 000 |
70 000 |
|||||
Показатели конечного результата |
ед. |
255 |
170 |
169 |
|||||
2. Интеграция национального шлюза Республики Казахстан с национальным сегментом Республики Беларусь |
ед. |
1 |
|||||||
3. Интеграция национального шлюза Республики Казахстан с национальным сегментом Российской Федерации |
ед. |
1 |
|||||||
Показатели качества |
мин. |
не более 20 |
не более 20 |
не более 20 |
|||||
2. Бесперебойная работа функционирования шлюза и ДТС |
% |
- |
100 |
100 |
|||||
Показатели эффективности |
% |
30 |
30 |
30 |
|||||
2. Количество документов, переведенных в электронный вид |
ед. |
- |
Не менее 20 |
Не менее 30 |
|||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
0 |
0 |
0 |
2 838 681 |
1 979 972 |
259 828 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа (подпрограмма) |
041 «Увеличение уставных капиталов юридических лиц, осуществляющих деятельность в области транспорта и коммуникации» |
||||||||
Описание |
Увеличение уставных капиталов АО «Казтелерадио» для внедрения и развития цифрового эфирного телерадиовещания в Республике Казахстан |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Показатели прямого результата |
ед. |
5 |
93 |
397 |
332 |
||||
Показатели конечного результата |
% |
23 |
58 |
82 |
95 |
||||
Показатели качества |
млн. чел. |
3,6 |
8,9 |
12,6 |
14,7 |
||||
Показатели эффективности |
ед. |
30 |
30 |
30 |
30 |
||||
в остальных населенных пунктах |
15 |
15 |
15 |
15 |
|||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
0 |
0 |
0 |
2 439 418 |
12 902 272 |
20 314 519 |
14 302 272 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа (подпрограмма) |
042 «Услуги по проведению оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов по применению информационных технологий» |
||||||||
Описание |
Расходы на услуги независимых неправительственных организаций по проведению оценки эффективности деятельности центральных государственных органов и местных исполнительных органов областей, города республиканского значения, столицы по критериям реализации функций государственных органов в электронном формате и оказания государственных услуг в электронном формате |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Показатели прямого результата |
шт. |
195 |
152 |
152 |
152 |
||||
2. Количество оцененных государственных органов |
шт. |
39 |
38 |
38 |
38 |
||||
3. Ежегодный рост количества оказанных электронных услуг |
млн. ед. |
1,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||
Показатели конечного результата |
шт. |
39 |
38 |
38 |
38 |
||||
Показатели качества |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
Показатели эффективности |
тыс. тенге |
1 446 |
1 577 |
1 704 |
1 840 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
0 |
0 |
0 |
56 397 |
56 250 |
56 250 |
56 250 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа (подпрограмма) |
043 «Развитие государственной базы данных «Е-лицензирование» |
||||||||
Описание |
Доработка ИС ГБД ЕЛ в части автоматизации разрешительных документов |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Показатели прямого результата |
шт. |
10 |
|||||||
2. Количество автоматизированных разрешительных документов (процедур) |
шт. |
80 |
280 |
500 |
|||||
3. Доля разрешительных документов, выданных в электронном виде от общего количества выданных разрешительных документов |
% |
7 |
|||||||
Показатели конечного результата |
шт. |
70 |
200 |
||||||
Показатели качества |
% |
80 |
80 |
80 |
|||||
Показатели эффективности |
шт. |
200 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
0 |
0 |
0 |
613 075 |
1 059 849 |
1 055 664 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа (подпрограмма) |
044 «Создание информационной системы «Мобильный офис Правительства Республики Казахстан» |
||||||||
Описание |
Автоматизация информационно-обменных видов деятельности (отправка/получение электронных почтовых сообщений, обмен информацией и обсуждения вопросов посредством мгновенных сообщений, форумов) |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Показатели прямого результата |
ед. |
1 |
|||||||
2. Подключение пользователей к ИС «Мобильный офис Правительства РК» |
ед. |
250 |
|||||||
Показатели конечного результата |
% |
100 |
|||||||
Показатели качества |
ед. |
5 000 |
|||||||
2. Обеспечение взаимодействия в режиме 24 часа 7 дней в неделю (далее - 24х7) вне зависимости от местонахождения пользователей ИС Мобильный Офис Правительства РК. |
% |
100 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
307 743 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа (подпрограмма) |
048 «Увеличение уставного капитала республиканского государственного предприятия «Центр обслуживания населения» |
||||||||
Описание |
Техническое оснащение рабочих мест пользователей интегрированной информационной системы для ЦОН и обеспечение каналов связи в рамках развития ИИС ЦОН, создание специализированных Центров обслуживания населения по вопросам регистрации автотранспорта и выдачи водительских удостоверений |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Показатели прямого результата |
шт. |
- |
|||||||
2. Обеспечение функционирования ИИС ЦОН в центрах обслуживания населения |
% |
90 |
|||||||
Показатели конечного результата |
% |
90 |
|||||||
2. Удовлетворенность граждан предоставлением государственных услуг ЦОНами |
% |
82 |
|||||||
Показатели эффективности |
% |
90 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
1 708 935 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа (подпрограмма) |
049 «Подготовка и сопровождение концессионного проекта строительства «Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога» |
||||||||
Описание |
Оказание содействия Республике Казахстан в реализации сделки ГЧП посредством открытого, конкурентного и прозрачного тендерного процесса путем привлечения солидных инвесторов, имеющих достаточные ресурсы для осуществления пилотного концессионного проекта «БАКАД» |
||||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Показатели прямого результата |
ед. |
||||||||
2. Разработка конкурсной документации |
ед. |
1 |
|||||||
Показатели конечного результата |
ед. |
||||||||
2. Заключение экспертизы АО «КЦ ГЧП», согласование с МЭРТ и МФ |
ед. |
1 |
|||||||
Показатели качества |
ед. |
||||||||
2. Утверждение конкурсной документации |
ед. |
1 |
|||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Договор концессии |
ед. |
1 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
251 250 |
48 750 |
0 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа (подпрограмма) |
050 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство специализированных центров обслуживания населения» |
||||||||
Описание |
Открытие специализированного центра обслуживания населения в городах Алматы и Астане |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
Развитие |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Показатели прямого результата |
ед. |
1 |
1 |
||||||
Показатели конечного результата |
час |
Не более 2 |
Не более 2 |
||||||
2. Снижение среднего времени оформления документов по выдаче водительских удостоверений |
час |
Не более 2 |
Не более 2 |
||||||
Показатели качества |
услуга |
1 |
1 |
||||||
Показатели эффективности |
% |
100 |
100 |
||||||
Объем бюджетных средств |
тыс. тенге |
1 316 124 |
1 759 505 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа (подпрограмма) |
051 «Услуги по организации работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог» |
||||||||
Описание |
Административные расходы акционерного общества «Казавтожол» |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Показатели прямого результата |
чел. |
269 |
|||||||
Показатели конечного результата |
% |
100 |
|||||||
Показатели качества |
% |
100 |
|||||||
Показатели эффективности |
тыс. тенге |
2 230 |
|||||||
Объем бюджетных средств |
тыс. тенге |
0 |
0 |
0 |
0 |
599 911 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная программа (подпрограмма) |
052 «Создание информационной системы экстренного вызова при авариях и катастрофах» |
||||||||
Описание |
Сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб на дорожно-транспортные происшествия на автотранспортных средств, оснащенных устройствами вызова экстренных оперативных служб |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателя бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Показатели прямого результата |
шт. |
1 |
|||||||
2. Управление проектом (разработка и утверждение документации с описанием системы ЭВАК и ее компонентов, а также механизмами создания и внедрения системы ЭВАК) |
ед. |
не менее 3 |
|||||||
Показатели конечного результата |
ед. |
не менее 10 |
|||||||
2. Утверждение документации с описанием системы ЭВАК и ее компонентов, а также механизмами создания и внедрения системы ЭВАК |
ед. |
не менее 3 |
|||||||
Показатели эффективности |
% |
100 |
|||||||
2. Своевременность разработки и утверждения документации с описанием системы ЭВАК и ее компонентов, а также механизмами создания и внедрения системы ЭВАК |
% |
100 |
|||||||
Объем бюджетных средств |
тыс. тенге |
250 000 |
7.2. Свод бюджетных расходов
Ед. изм. |
2009 год |
2010 год |
Плановый период |
|||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
ВСЕГО бюджетных расходов: |
тыс. тенге |
252 435 552,1 |
310 508 007,7 |
352 159 200,3 |
371 844 774 |
430 653 901 |
458 295 438 |
242 382 051 |
Текущие бюджетные программы: |
тыс. тенге |
105 399 347,5 |
100 786 178,9 |
89 078 938,6 |
111 867 382 |
127 613 217 |
128 223 163 |
125 227 937 |
Бюджетные программы развития: |
тыс. тенге |
147 036 204,6 |
209 721 828,8 |
263 080 261,7 |
259 977 392 |
303 040 684 |
330 072 275 |
117 154 114 |