Рассмотрев постановление акимата города Астаны от 12 октября 2006 года N 15-875п "О внесении на рассмотрение маслихата города Астаны проекта решения маслихата "О бюджете города Астаны на 2007 год" маслихат города Астаны РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет города Астаны на 2007 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы - 193 988 070 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 55 907 029 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 1 856 402 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 19 236 757 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 116 987 882 тысяч тенге;
2) затраты - 195 100 704 тысячи тенге;
3) операционное сальдо - (- 1 112 634) тысяча тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 4 165 917 тысячи тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 3 864 042 тысячи тенге;
5) профицит бюджета - (-5 278 551) тысяч тенге;
6) использование профицита бюджета - 5 277 367 тысяч тенге;
7) поступление займов - 7 170 300 тысяч тенге.
Cноска. Пункт с изменениями, внесенными решением маслихата г. Астаны от 9 февраля 2007 года N 340/43-III; решением маслихата г. Астаны от 14 июня 2007 года N 384/48-III; решением маслихата г. Астаны от 17 июля 2007 года N 412/51-III, решения Маслихата города Астаны от 17 октября 2007 года N 14/4-IV.
2. Принять к сведению, что в соответствии с Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2007 год" в доход местного бюджета зачисляются:
по коду "Социальный налог" классификации доходов единой бюджетной классификации - задолженность по взносам, ранее перечислявшимся в Пенсионный фонд, Государственный центр по выплате пенсий, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд государственного социального страхования, Фонд содействия занятости, а также отчисления пользователей автомобильных дорог, ранее поступавшие в Дорожный фонд;
по коду "Бензин (за исключением авиационного) собственного производства, реализуемый производителями оптом" - задолженность по сбору с бензина, ранее поступавшему в Дорожный фонд;
по коду "Дизельное топливо собственного производства, реализуемое производителями оптом" - задолженность по сбору дизельного топлива, ранее поступавшему в Дорожный фонд.
Отрицательное сальдо, образовавшееся, по состоянию на 31 декабря 1998 года, в результате превышения сумм начисленных работодателями пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении ребенка, на погребение, выплачивавшихся из Фонда государственного социального страхования, над начисленной суммой отчислений в указанный фонд, ежемесячно засчитывается в счет уплаты социального налога в пределах 3 процентов от фонда заработной платы.
3. Учесть, что в бюджете города Астаны на 2007 год предусмотрены бюджетные изъятия из бюджета города Астаны в республиканский бюджет в сумме 10 610 874 тысячи тенге.
4. Принять к сведению, что в соответствии с Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2007 год" с 1 января 2007 года установлены:
1) минимальный размер заработной платы - 9 752 тенге;
2) размер базовой пенсионной выплаты - 3 000 тенге;
3) минимальный размер пенсии - 7 236 тенге;
4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан - 1 092 тенге;
5) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 8 861 тенге;
6) месячный размер денежной компенсации военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудникам органов внутренних дел, а также сотрудникам оперативно-розыскных, следственных и строевых подразделений органов Государственной противопожарной службы, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан, органов финансовой полиции для оплаты расходов на содержание жилища и коммунальные услуги - в сумме 3 430 тенге.
5. Бюджету города Астаны на 2007 год предусмотрены целевые текущие трансферты на выплату заработной платы государственным служащим, работникам государственных учреждений, не являющимся государственными служащими и работникам казенных предприятий, в сумме 3 104 138 тысяч тенге.
6. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Астаны на 2007 год в размере 720 946 тысяч тенге, в том числе:
резерв местного исполнительного органа на неотложные нужды - 379 757 тысяч тенге;
чрезвычайный резерв местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - 6 000 тысяч тенге;
выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа - 335 189 тысяч тенге.
Cноска. Пункт с изменениями, внесенными решением маслихата г. Астаны от 14 июня 2007 года N 384/48-III; решением маслихата г. Астаны от 17 июля 2007 года N 412/51-III, решения Маслихата города Астаны от 17 октября 2007 года N 14/4-IV.
7. Утвердить перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны на 2007 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц, согласно приложению 2.
8. Утвердить перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета города Астаны на 2007 год, согласно приложению 3.
9. Утвердить перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2007 год согласно приложению 4.
10. Утвердить перечень бюджетных программ района "Сарыарка" города Астаны на 2007 год согласно приложению 5.
Председатель сессии
маслихата города Астаны
Секретарь
маслихата города Астаны
СОГЛАСОВАНО
Директор
Департамента экономики и бюджетного
планирования города Астаны (ДЭ и БП)
Директор Департамента
финансов города Астаны (ДФ)
Утвержден
решением маслихата
города Астаны
от 14 декабря 2006 года
N 304/40-III
Приложение 1
Сноска. Приложение 1 в редакции Решения Маслихата города Астаны от 9 февраля 2007 года N 340/43-III; решения Маслихата города Астаны от 14 июня 2007 года N 384/48-III; решения маслихата г. Астаны от 17 июля 2007 года N 412/51-III, решения Маслихата города Астаны от 17 октября 2007 года N 14/4-IV.
Бюджет города Астаны на 2007 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
I. Доходы |
193 988 070 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
55 907 029 |
||
1 |
Подоходный налог |
20 011 950 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
20 011 950 |
||
3 |
Социальный налог |
26 095 947 |
||
1 |
Социальный налог |
26 095 947 |
||
4 |
Налоги на собственность |
5 558 181 |
||
1 |
Налоги на имущество |
4 166 072 |
||
3 |
Земельный налог |
808 086 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
584 000 |
||
5 |
Единый земельный налог |
23 |
||
5 |
Внутренние налоги на товары, |
2 053 930 |
||
2 |
Акцизы |
251 218 |
||
3 |
Поступления за использование |
1 384 497 |
||
4 |
Сборы за ведение |
418 215 |
||
7 |
Прочие налоги |
30 |
||
1 |
Прочие налоги |
30 |
||
8 |
Обязательные платежи, взимаемые |
2 186 991 |
||
1 |
Государственная пошлина |
2 186 991 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
1 856 402 |
||
1 |
Доходы от государственной собственности |
344 761 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода |
51 045 |
||
3 |
Дивиденды на государственные |
196 496 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, |
54 725 |
||
7 |
Вознаграждения (интересы) |
42 490 |
||
9 |
Прочие доходы от государственной |
5 |
||
2 |
Поступления от реализации |
776 |
||
1 |
Поступления от реализации |
776 |
||
3 |
Поступления денег от проведения |
3528 |
||
1 |
Поступления денег от проведения |
3528 |
||
4 |
Штрафы, пеня, санкции, |
367 574 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, |
367 574 |
||
6 |
Прочие неналоговые поступления |
1 139 763 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
1 139 763 |
||
3 |
Поступления от продажи основного |
19 236 757 |
||
1 |
Продажа государственного |
5 070 300 |
||
1 |
Продажа государственного |
5 070 300 |
||
3 |
Продажа земли и нематериальных |
14 166 457 |
||
1 |
Продажа земли |
14 028 780 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
137 677 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
116 987 882 |
||
2 |
Трансферты из вышестоящих |
116 987 882 |
||
1 |
Трансферты из республиканского |
116 987 882 |
Функциональная группа |
Сумма |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
ЗАТРАТЫ |
195 100 704 |
||||
1 |
Государственные услуги общего |
1 341 873 |
|||
01 |
Представительные, |
900 571 |
|||
111 |
Аппарат маслихата города |
54 786 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
54 786 |
|||
121 |
Аппарат акима города |
526 096 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
526 096 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
319 689 |
|||
1 |
01 |
123 |
001 |
Функционирование аппарата |
319 689 |
02 |
Финансовая деятельность |
224 435 |
|||
356 |
Департамент (Управление) |
224 435 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
149 295 |
|||
1 |
02 |
356 |
003 |
Проведение оценки имущества |
5 508 |
004 |
Организация работы по выдаче |
29 942 |
|||
010 |
Организация приватизации |
2 135 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и |
37 555 |
|||
05 |
Планирование и статистическая |
216 867 |
|||
357 |
Департамент (Управление) |
216 867 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
216 867 |
|||
2 |
Оборона |
141 304 |
|||
01 |
Военные нужды |
24 240 |
|||
350 |
Департамент (Управление) по |
24 240 |
|||
003 |
Мероприятия в рамках |
11 233 |
|||
007 |
Подготовка территориальной |
13 007 |
|||
02 |
Организация работы по |
117 064 |
|||
350 |
Департамент (Управление) по |
117 064 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
47 586 |
|||
004 |
Мероприятия гражданской |
8 329 |
|||
005 |
Мобилизационная подготовка и |
10 025 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация |
51 124 |
|||
3 |
Общественный порядок, |
4 216 229 |
|||
01 |
Правоохранительная |
4 216 229 |
|||
352 |
Исполнительный орган |
3 622 425 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
3 229 568 |
|||
002 |
Охрана общественного порядка |
96 628 |
|||
003 |
Поощрение граждан, |
13 000 |
|||
3 |
01 |
352 |
004 |
Реализация региональной |
283 229 |
368 |
Департамент (Управление) |
522 624 |
|||
007 |
Эксплуатация оборудования и |
522 624 |
|||
373 |
Департамент (Управление) |
71 180 |
|||
004 |
Развитие объектов органов |
71 180 |
|||
4 |
Образование |
12 310 714 |
|||
01 |
Дошкольное воспитание |
1 129 905 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
1 129 905 |
|||
004 |
Поддержка организаций |
1 129 905 |
|||
02 |
Начальное общее, основное |
6 059 194 |
|||
359 |
Управление (Отдел) физической |
466 129 |
|||
006 |
Дополнительное образование |
466 129 |
|||
360 |
Департамент (Управление) |
5 593 065 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
4 801 930 |
|||
004 |
Общеобразовательное обучение |
124 964 |
|||
005 |
Общеобразовательное обучение |
92 452 |
|||
006 |
Информатизация системы |
44 391 |
|||
007 |
Приобретение и доставка |
127 272 |
|||
008 |
Дополнительное образование |
314 292 |
|||
009 |
Проведение школьных олимпиад |
39 950 |
|||
018 |
Внедрение новых технологий |
47 814 |
|||
03 |
Начальное профессиональное |
299 917 |
|||
360 |
Департамент (Управление) |
299 917 |
|||
010 |
Начальное профессиональное |
299 917 |
|||
04 |
Среднее профессиональное |
748 322 |
|||
353 |
Департамент (Управление) |
126 056 |
|||
002 |
Подготовка специалистов со |
126 056 |
|||
360 |
Департамент (Управление) |
622 266 |
|||
011 |
Подготовка специалистов со |
622 266 |
|||
05 |
Дополнительное |
92 977 |
|||
353 |
Департамент (Управление) |
56 444 |
|||
003 |
Повышение квалификации и |
56 444 |
|||
360 |
Департамент (Управление) |
36 533 |
|||
012 |
Повышение квалификации и |
36 533 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
3 980 399 |
|||
360 |
Департамент (Управление) |
202 967 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
113 289 |
|||
013 |
Обследование психического |
22 571 |
|||
014 |
Реабилитация и социальная |
17 774 |
|||
015 |
Развитие человеческого |
49 333 |
|||
4 |
09 |
373 |
Департамент (Управление) |
3 777 432 |
|
005 |
Развитие объектов образования |
3 777 432 |
|||
5 |
Здравоохранение |
17 471 408 |
|||
01 |
Больницы широкого профиля |
4 803 640 |
|||
353 |
Департамент (Управление) |
4 803 640 |
|||
004 |
Оказание стационарной |
4 803 640 |
|||
02 |
Охрана здоровья населения |
1 200 576 |
|||
5 |
02 |
353 |
Департамент (Управление) |
609 451 |
|
005 |
Производство крови, ее |
424 422 |
|||
006 |
Охрана материнства и детства |
125 540 |
|||
007 |
Пропаганда здорового образа |
58 771 |
|||
017 |
Приобретение тест-систем для |
718 |
|||
369 |
Департамент (Управление) |
589 625 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
143 025 |
|||
002 |
Санитарно-эпидемиологическое |
354 072 |
|||
003 |
Борьба с эпидемиями |
3 438 |
|||
007 |
Централизованный закуп вакцин |
89 090 |
|||
373 |
Департамент (Управление) |
1 500 |
|||
007 |
Развитие объектов санитарно- |
1 500 |
|||
03 |
Специализированная |
2 925 189 |
|||
353 |
Департамент (Управление) |
2 925 189 |
|||
009 |
Оказание медицинской помощи |
2 326 968 |
|||
019 |
Обеспечение больных |
42 105 |
|||
020 |
Обеспечение больных диабетом |
144 530 |
|||
021 |
Обеспечение онкологических |
253 583 |
|||
022 |
Обеспечение больных с |
158 003 |
|||
04 |
Поликлиники |
2 189 874 |
|||
353 |
Департамент (Управление) |
2 189 874 |
|||
010 |
Оказание первичной медико- |
1 905 844 |
|||
014 |
Обеспечение лекарственными |
284 030 |
|||
05 |
Другие виды медицинской помощи |
590 994 |
|||
353 |
Департамент (Управление) |
590 994 |
|||
011 |
Оказание скорой и неотложной |
544 336 |
|||
012 |
Оказание медицинской помощи |
46 658 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
5 761 135 |
|||
353 |
Департамент (Управление) |
335 447 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
91 719 |
|||
008 |
Реализация мероприятий по |
122 955 |
|||
013 |
Проведение патолого- |
73 827 |
|||
016 |
Обеспечение граждан |
2 491 |
|||
018 |
Обеспечение деятельности |
44 455 |
|||
373 |
Департамент (Управление) |
5 425 688 |
|||
008 |
Развитие объектов |
5 425 688 |
|||
6 |
Социальная помощь и |
2 029 936 |
|||
01 |
Социальное обеспечение |
940 843 |
|||
355 |
Департамент (Управление) |
505 770 |
|||
002 |
Социальное обеспечение |
505 770 |
|||
360 |
Департамент (Управление) |
368 531 |
|||
016 |
Социальное обеспечение сирот, |
368 531 |
|||
373 |
Департамент (Управление) |
66 542 |
|||
010 |
Развитие объектов социального |
66 542 |
|||
02 |
Социальная помощь |
881 269 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
35 784 |
|||
003 |
Оказание социальной помощи |
35 784 |
|||
355 |
Департамент (Управление) |
813 769 |
|||
003 |
Программа занятости |
108 502 |
|||
006 |
Государственная адресная |
27 600 |
|||
007 |
Жилищная помощь |
23 096 |
|||
6 |
02 |
355 |
008 |
Социальная помощь отдельным |
545 400 |
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
62 359 |
|||
012 |
Государственные пособия на |
12 400 |
|||
015 |
Обеспечение нуждающихся |
34 412 |
|||
360 |
Департамент (Управление) |
31 716 |
|||
017 |
Социальная поддержка |
31 716 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
207 824 |
|||
355 |
Департамент (Управление) |
207 824 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
126 455 |
|||
013 |
Оплата услуг по зачислению, |
1 272 |
|||
016 |
Социальная адаптация лиц, не |
80 097 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
68 177 555 |
|||
01 |
Жилищное хозяйство |
20 957 820 |
|||
371 |
Департамент (Управление) |
5 500 000 |
|||
008 |
Развитие и обустройство |
5 500 000 |
|||
373 |
Департамент (Управление) |
11 809 883 |
|||
012 |
Строительство жилья |
11 809 883 |
|||
374 |
Департамент (Управление) |
3 647 937 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
59 334 |
|||
004 |
Снос аварийного и ветхого |
257 779 |
|||
005 |
Изъятие, в том числе путем |
3 007 441 |
|||
006 |
Организация сохранения |
323 383 |
|||
02 |
Коммунальное хозяйство |
29 851 396 |
|||
371 |
Департамент (Управление) |
29 851 396 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
106 990 |
|||
004 |
Газификация населенных пунктов |
22 930 |
|||
005 |
Развитие объектов |
18 206 114 |
|||
7 |
02 |
371 |
006 |
Функционирование системы |
292 869 |
007 |
Развитие системы водоснабжения |
11 222 493 |
|||
03 |
Благоустройство населенных |
17 368 339 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
7 230 653 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
353 568 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии |
2 837 891 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и |
22 294 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
4 016 900 |
|||
373 |
Департамент (Управление) |
10 137 686 |
|||
013 |
Развитие объектов |
10 137 686 |
|||
8 |
Культура, спорт, туризм и |
20 273 656 |
|||
01 |
Деятельность в области |
14 416 362 |
|||
361 |
Департамент (Управление) |
2 034 982 |
|||
8 |
01 |
361 |
001 |
Обеспечение деятельности |
51 752 |
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
1 147 555 |
|||
005 |
Обеспечение сохранности |
295 725 |
|||
007 |
Поддержка театрального и |
539 950 |
|||
373 |
Департамент (Управление) |
12 381 380 |
|||
014 |
Развитие объектов культуры |
12 381 380 |
|||
02 |
Спорт |
4 772 827 |
|||
359 |
Управление (Отдел) физической |
1 377 974 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
41 392 |
|||
003 |
Проведение спортивных |
32 124 |
|||
004 |
Подготовка и участие членов |
1 304 458 |
|||
373 |
Департамент (Управление) |
3 394 853 |
|||
015 |
Развитие объектов физической |
3 394 853 |
|||
03 |
Информационное пространство |
635 774 |
|||
358 |
Управление (Отдел) архивов и |
57 268 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
21 736 |
|||
002 |
Обеспечение сохранности |
35 532 |
|||
361 |
Департамент (Управление) |
76 110 |
|||
009 |
Обеспечение функционирования |
76 110 |
|||
362 |
Департамент (Управление) |
405 463 |
|||
002 |
Проведение государственной |
405 463 |
|||
363 |
Управление по развитию языков |
96 933 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
38 733 |
|||
002 |
Развитие государственного |
58 200 |
|||
04 |
Туризм |
46 615 |
|||
364 |
Департамент (Управление) |
46 615 |
|||
005 |
Регулирование туристской |
46 615 |
|||
09 |
Прочие услуги по организации |
402 078 |
|||
362 |
Департамент (Управление) |
402 078 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
320 929 |
|||
003 |
Реализация региональных |
81 149 |
|||
9 |
Топливно-энергетический |
14 993 873 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
14 993 873 |
|||
371 |
Департамент (Управление) |
14 993 873 |
|||
012 |
Развитие теплоэнергетической |
14 993 873 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, |
349 267 |
|||
01 |
Сельское хозяйство |
31 226 |
|||
375 |
Исполнительный орган |
31 226 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
20 844 |
|||
004 |
Удешевление стоимости |
4 400 |
|||
008 |
Организация санитарного убоя |
5 982 |
|||
05 |
Охрана окружающей среды |
247 155 |
|||
354 |
Департамент (Управление) |
247 155 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
37 331 |
|||
004 |
Проведение мероприятий по |
39 860 |
|||
005 |
Развитие объектов охраны |
169 964 |
|||
06 |
Земельные отношения |
70 886 |
|||
351 |
Управление земельных |
70 886 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
62 448 |
|||
004 |
Организация работ по |
8 438 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
861 022 |
|||
02 |
Архитектурная, |
861 022 |
|||
365 |
Департамент (Управление) |
655 414 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
61 724 |
|||
002 |
Разработка генеральных планов |
593 690 |
|||
366 |
Департамент (Управление) |
97 855 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
97 855 |
|||
373 |
Департамент (Управление) |
107 753 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
107 753 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
39 391 091 |
|||
01 |
Автомобильный транспорт |
1 695 070 |
|||
368 |
Департамент (Управление) |
1 695 070 |
|||
003 |
Обеспечение функционирования |
1 695 070 |
|||
09 |
Прочие услуги в сфере |
37 696 021 |
|||
368 |
Департамент (Управление) |
37 696 021 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
79 845 |
|||
002 |
Развитие транспортной |
37 598 176 |
|||
005 |
Организация пассажирских |
18 000 |
|||
13 |
Прочие |
1 132 199 |
|||
01 |
Регулирование экономической |
95 672 |
|||
364 |
Департамент (Управление) |
95 672 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
95 672 |
|||
03 |
Поддержка предпринимательской |
19 520 |
|||
364 |
Департамент (Управление) |
19 520 |
|||
003 |
Поддержка предпринимательской |
19 520 |
|||
09 |
Прочие |
1 017 007 |
|||
356 |
Департамент (Управление) |
720 946 |
|||
13 |
09 |
356 |
013 |
Резерв местного |
379 757 |
014 |
Чрезвычайный резерв местного |
6 000 |
|||
015 |
Резерв местного |
335 189 |
|||
357 |
Департамент (Управление) |
220 769 |
|||
003 |
Разработка технико- |
220 769 |
|||
364 |
Департамент (Управление) предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы |
13 297 |
|||
007 |
Реализация Стратегии |
13 297 |
|||
372 |
Департамент (Управление) по |
61 995 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
61 995 |
|||
14 |
Обслуживание долга |
51 429 |
|||
01 |
Обслуживание долга |
51 429 |
|||
356 |
Департамент (Управление) |
51 429 |
|||
005 |
Обслуживание долга местных |
51 429 |
|||
15 |
Трансферты |
12 359 148 |
|||
01 |
Трансферты |
12 359 148 |
|||
356 |
Департамент (Управление) |
12 359 148 |
|||
006 |
Возврат целевых трансфертов |
1 748 274 |
|||
15 |
01 |
356 |
007 |
Бюджетные изъятия |
10 610 874 |
III. Операционное сальдо |
-1 112 634 |
||||
V. Сальдо по операциям |
4 165 917 |
||||
Приобретение финансовых |
4 165 917 |
||||
13 |
Прочие |
4 165 917 |
|||
9 |
Прочие |
4 165 917 |
|||
356 |
Департамент (Управление) |
4 165 917 |
|||
012 |
Формирование или увеличение |
4 165 917 |
|||
VI. Дефицит (профицит) |
-5 278 551 |
||||
VII. Финансирование дефицита |
5 278 551 |
Секретарь маслихата города Астаны
Утвержден
решением маслихата
города Астаны
от 14 декабря 2006 года
N 304/40-III
Приложение 2
Сноска. Приложение в редакции решения Маслихата города Астаны от 14 июня 2007 года N 384/48-III; решения Маслихата города Астаны от 17 июля 2007 года N 412/51-III ;
Перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны
на 2007 год с разделением на бюджетные программы,
направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов
(программ) и формирование или увеличение уставного капитала
юридических лиц
Функциональная группа |
||||
Функциональная подгруппа |
||||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
03 |
Общественный порядок, безопасность, |
|||
1 |
Правоохранительная деятельность |
|||
373 |
Департамент (Управление) строительства |
|||
004 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
|||
04 |
Образование |
|||
4 |
Среднее профессиональное образование |
|||
353 |
Департамент (Управление) здравоохранения |
|||
002 |
Подготовка специалистов со средним |
|||
360 |
Департамент (Управление) образования города |
|||
011 |
Подготовка специалистов со средним |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
|||
360 |
Департамент (Управление) образования города |
|||
015 |
Развитие человеческого капитала в рамках |
|||
373 |
Департамент (Управление) строительства |
|||
005 |
Развитие объектов образования |
|||
05 |
Здравоохранение |
|||
9 |
Прочие услуги в области здравоохранения |
|||
373 |
Департамент (Управление) строительства |
|||
008 |
Развитие объектов здравоохранения |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
|||
1 |
Социальное обеспечение |
|||
373 |
Департамент (Управление) строительства |
|||
010 |
Развитие объектов социального обеспечения |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
|||
371 |
Департамент (Управление) энергетики и |
|||
008 |
Развитие и обустройство |
|||
373 |
Департамент (Управление) строительства |
|||
012 |
Строительство жилья |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
|||
371 |
Департамент (Управление) энергетики и |
|||
004 |
Газификация населенных пунктов |
|||
005 |
Развитие объектов коммунального хозяйства |
|||
007 |
Развитие системы водоснабжения |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
|||
373 |
Департамент (Управление) строительства |
|||
013 |
Развитие объектов благоустройства |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
|||
373 |
Департамент (Управление) строительства |
|||
014 |
Развитие объектов культуры |
|||
2 |
Спорт |
|||
373 |
Департамент (Управление) строительства |
|||
015 |
Развитие объектов физической культуры и |
|||
09 |
Топливо-энергетический комплекс |
|||
9 |
Прочие услуги в области топливно- |
|||
371 |
Департамент (Управление) энергетики и |
|||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, |
|||
5 |
Охрана окружающей среды |
|||
354 |
Департамент (Управление) природных ресурсов |
|||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
|||
9 |
Прочие услуги в сфере транспорта |
|||
368 |
Департамент (Управление) пассажирского |
|||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
|||
13 |
Прочие |
|||
9 |
Прочие |
|||
356 |
Департамент (Управление) финансов города |
|||
012 |
Формирование или увеличение уставного |
Секретарь маслихата города Астаны
Утвержден
решением маслихата
города Астаны
от 14 декабря 2006 года
N 304/40-III
Приложение 3
Перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру
в процессе исполнения бюджета города Астаны на 2007 год
Наименование
Образование
Общеобразовательное обучение
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях
образования
Здравоохранение
Оказание первичной медико-санитарной помощи населению
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными детского и лечебного
питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне
Секретарь маслихата города Астаны
Утвержден
решением маслихата
города Астаны
от 14 декабря 2006 года
N 304/40-III
Приложение 4
Сноска. Приложение 4 в редакции Решения Маслихата города Астаны от 9 февраля 2007 года N 340/43-III ; решения Маслихата города Астаны от 14 июня 2007 года N 384/48-III; решения Маслихата города Астаны от 17 июля 2007 года N 412/51-III ; решения Маслихата города Астаны от 17 октября 2007 года N 14/4-IV .
Перечень бюджетных программ района "Алматы"
города Астаны на 2007 год
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
01 |
Государственные услуги |
157 141 |
|||
1 |
Представительные, |
157 141 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
157 141 |
|||
001 |
Функционирование аппарата |
157 141 |
|||
04 |
Образование |
583 229 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание |
583 229 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
583 229 |
|||
004 |
Поддержка организаций |
583 229 |
|||
06 |
Социальная помощь и |
15 489 |
|||
2 |
Социальная помощь |
15 489 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
15 489 |
|||
003 |
Оказание социальной помощи |
15 489 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное |
4 176 688 |
|||
3 |
Благоустройство населенных |
4 176 688 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
4 176 688 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
140 459 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии |
1 628 638 |
|||
011 |
Благоустройство и |
2 407 591 |
|||
Итого: |
4 932 547 |
Секретарь маслихата города Астаны
Утвержден
решением маслихата
города Астаны
от 14 декабря 2006 года
N 304/40-III
Приложение 5
Сноска. Приложение 5 в редакции решения Маслихата города Астаны от 9 февраля 2007 года N 340/43-III ; решения Маслихата города Астаны от 14 июня 2007 года N 384/48-III; решения Маслихата города Астаны от 17 июля 2007 года N 412/51-III ; решения Маслихата города Астаны от 17 октября 2007 года N 14/4-IV .
Перечень бюджетных программ района "Сарыарка"
города Астаны на 2007 год
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
01 |
Государственные услуги |
162 548 |
|||
1 |
Представительные, |
162 548 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
162 548 |
|||
001 |
Функционирование аппарата |
162 548 |
|||
04 |
Образование |
546 676 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и |
546 676 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
546 676 |
|||
004 |
Поддержка организаций |
546 676 |
|||
06 |
Социальная помощь и |
20 295 |
|||
2 |
Социальная помощь |
20 295 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
20 295 |
|||
003 |
Оказание социальной помощи |
20 295 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное |
3 053 965 |
|||
3 |
Благоустройство населенных |
3 053 965 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
3 053 965 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
213 109 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии |
1 209 253 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений |
22 294 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
1 609 309 |
|||
Итого: |
3 783 484 |
Секретарь маслихата города Астаны