В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 24 апреля 2004 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", маслихат города Астаны РЕШИЛ :
1. Внести в решение маслихата города Астаны от 14 декабря 2006 года N 304/40-III "О бюджете города Астаны на 2007 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 455, опубликовано в газетах "Астана хабары" N 18-19 от 3 февраля 2007 года, "Вечерняя Астана" N 18-19 от 3 февраля 2007 года), в решение маслихата города Астаны от 9 февраля 2007 года N 340/43-III "О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 14 декабря 2006 года N 304/40-III "О бюджете города Астаны на 2007 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 462, опубликовано в газетах "Астана хабары" N 43-45 от 6 марта 2007 года, N 46 от 8 марта 2007 года, "Вечерняя Астана" N 42-43 от 6 марта 2007 года, N 44-45 от 13 марта 2007 года), в решение маслихата города Астаны от 14 июня 2007 года N 384/48-III "О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 14 декабря 2006 года N 304/40-III "О бюджете города Астаны на 2007 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 471, опубликовано в газетах "Астана хабары" N 109 от 3 июля 2007 года, "Вечерняя Астана" N 116 от 3 июля 2007 года, N 117 от 6 июля 2007 года), в решение маслихата города Астаны от 17 июля 2007 года N 412/51-III "О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 14 декабря 2006 года N 304/40-III "О бюджете города Астаны на 2007 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 472, опубликовано в газетах "Астана хабары" N 124-125 от 26 июля 2007 года, "Вечерняя Астана" N 127 от 26 июля 2007 года), следующие изменения:
1) в пункте 1:
в подпункте 1):
цифры "190 024 802" заменить цифрами "193 988 070";
цифры "55 153 635" заменить цифрами "55 907 029";
цифры "1 070 262" заменить цифрами "1 856 402";
цифры "16 807 977" заменить цифрами "19 236 757";
цифры "116 992 928" заменить цифрами "116 987 882";
в подпункте 2):
цифры "191 284 752" заменить цифрами "195 100 704";
в подпункте 3):
цифры "(-1 259 950)" заменить цифрами "(-1 112 634)";
в подпункте 4):
цифры "4 017 417" заменить цифрами "4 165 917";
в подпункте 5):
цифры "(- 5 277 367)" заменить цифрами "(- 5 278 551)";
в подпункте 6):
цифры "5 277 367" заменить цифрами "5 278 551";
2) в пункте 6:
цифры "582 430" заменить цифрами "720 946";
цифры "233 561" заменить цифрами "379 757";
цифры "68 540" заменить цифрами "6 000";
цифры "280 329" заменить цифрами "335 189";
3) приложения 1, 4, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции и вводится в действие с 1 января 2007 года.
Cноска. Пункт с изменением, внесенным решением маслихата г. Астаны от 12 декабря 2007 года N 40/6-IV.
Председатель сессии
маслихата города Астаны В. Шакшакбаев
Секретарь
маслихата города Астаны В. Редкокашин
СОГЛАСОВАНО
И.о. директора
Департамента экономики и бюджетного
планирования города Астаны (ДЭ и БП) Т. Жаксылыков
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 17 октября 2007 года N 14/4-IV
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 14 декабря 2006 года N 304/40-ІІІ
Бюджет города Астаны на 2007 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
I. Доходы |
193 988 070 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
55 907 029 |
||
1 |
Подоходный налог |
20 011 950 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
20 011 950 |
||
3 |
Социальный налог |
26 095 947 |
||
1 |
Социальный налог |
26 095 947 |
||
4 |
Налоги на собственность |
5 558 181 |
||
1 |
Налоги на имущество |
4 166 072 |
||
3 |
Земельный налог |
808 086 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
584 000 |
||
5 |
Единый земельный налог |
23 |
||
5 |
Внутренние налоги на товары, |
2 053 930 |
||
2 |
Акцизы |
251 218 |
||
3 |
Поступления за использование |
1 384 497 |
||
4 |
Сборы за ведение |
418 215 |
||
7 |
Прочие налоги |
30 |
||
1 |
Прочие налоги |
30 |
||
8 |
Обязательные платежи, взимаемые |
2 186 991 |
||
1 |
Государственная пошлина |
2 186 991 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
1 856 402 |
||
1 |
Доходы от государственной собственности |
344 761 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода |
51 045 |
||
3 |
Дивиденды на государственные |
196 496 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, |
54 725 |
||
7 |
Вознаграждения (интересы) |
42 490 |
||
9 |
Прочие доходы от государственной |
5 |
||
2 |
Поступления от реализации |
776 |
||
1 |
Поступления от реализации |
776 |
||
3 |
Поступления денег от проведения |
3528 |
||
1 |
Поступления денег от проведения |
3528 |
||
4 |
Штрафы, пеня, санкции, |
367 574 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, |
367 574 |
||
6 |
Прочие неналоговые поступления |
1 139 763 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
1 139 763 |
||
3 |
Поступления от продажи основного |
19 236 757 |
||
1 |
Продажа государственного |
5 070 300 |
||
1 |
Продажа государственного |
5 070 300 |
||
3 |
Продажа земли и нематериальных |
14 166 457 |
||
1 |
Продажа земли |
14 028 780 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
137 677 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
116 987 882 |
||
2 |
Трансферты из вышестоящих |
116 987 882 |
||
1 |
Трансферты из республиканского |
116 987 882 |
смиаоолж
Функциональная группа |
Сумма |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
ЗАТРАТЫ |
195 100 704 |
||||
1 |
Государственные услуги общего |
1 341 873 |
|||
01 |
Представительные, |
900 571 |
|||
111 |
Аппарат маслихата города |
54 786 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
54 786 |
|||
121 |
Аппарат акима города республи- |
526 096 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
526 096 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
319 689 |
|||
1 |
01 |
123 |
001 |
Функционирование аппарата |
319 689 |
02 |
Финансовая деятельность |
224 435 |
|||
356 |
Департамент (Управление) |
224 435 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
149 295 |
|||
1 |
02 |
356 |
003 |
Проведение оценки имущества |
5 508 |
004 |
Организация работы по выдаче |
29 942 |
|||
010 |
Организация приватизации |
2 135 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и |
37 555 |
|||
05 |
Планирование и статистическая |
216 867 |
|||
357 |
Департамент (Управление) |
216 867 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
216 867 |
|||
2 |
Оборона |
141 304 |
|||
01 |
Военные нужды |
24 240 |
|||
350 |
Департамент (Управление) по |
24 240 |
|||
003 |
Мероприятия в рамках |
11 233 |
|||
007 |
Подготовка территориальной |
13 007 |
|||
02 |
Организация работы по |
117 064 |
|||
350 |
Департамент (Управление) по |
117 064 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
47 586 |
|||
004 |
Мероприятия гражданской |
8 329 |
|||
005 |
Мобилизационная подготовка и |
10 025 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация |
51 124 |
|||
3 |
Общественный порядок, |
4 216 229 |
|||
01 |
Правоохранительная |
4 216 229 |
|||
352 |
Исполнительный орган |
3 622 425 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
3 229 568 |
|||
002 |
Охрана общественного порядка |
96 628 |
|||
003 |
Поощрение граждан, участвующих |
13 000 |
|||
3 |
01 |
352 |
004 |
Реализация региональной |
283 229 |
368 |
Департамент (Управление) |
522 624 |
|||
007 |
Эксплуатация оборудования и |
522 624 |
|||
373 |
Департамент (Управление) |
71 180 |
|||
004 |
Развитие объектов органов |
71 180 |
|||
4 |
Образование |
12 310 714 |
|||
01 |
Дошкольное воспитание |
1 129 905 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
1 129 905 |
|||
004 |
Поддержка организаций |
1 129 905 |
|||
02 |
Начальное общее, основное |
6 059 194 |
|||
359 |
Управление (Отдел) физической |
466 129 |
|||
006 |
Дополнительное образование |
466 129 |
|||
360 |
Департамент (Управление) |
5 593 065 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
4 801 930 |
|||
004 |
Общеобразовательное обучение |
124 964 |
|||
005 |
Общеобразовательное обучение |
92 452 |
|||
006 |
Информатизация системы |
44 391 |
|||
007 |
Приобретение и доставка |
127 272 |
|||
008 |
Дополнительное образование |
314 292 |
|||
009 |
Проведение школьных олимпиад |
39 950 |
|||
018 |
Внедрение новых технологий |
47 814 |
|||
03 |
Начальное профессиональное |
299 917 |
|||
360 |
Департамент (Управление) |
299 917 |
|||
010 |
Начальное профессиональное |
299 917 |
|||
04 |
Среднее профессиональное |
748 322 |
|||
353 |
Департамент (Управление) |
126 056 |
|||
002 |
Подготовка специалистов со |
126 056 |
|||
360 |
Департамент (Управление) |
622 266 |
|||
011 |
Подготовка специалистов со |
622 266 |
|||
05 |
Дополнительное |
92 977 |
|||
353 |
Департамент (Управление) |
56 444 |
|||
003 |
Повышение квалификации и |
56 444 |
|||
360 |
Департамент (Управление) |
36 533 |
|||
012 |
Повышение квалификации и |
36 533 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
3 980 399 |
|||
360 |
Департамент (Управление) |
202 967 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
113 289 |
|||
013 |
Обследование психического |
22 571 |
|||
014 |
Реабилитация и социальная |
17 774 |
|||
015 |
Развитие человеческого |
49 333 |
|||
4 |
09 |
373 |
Департамент (Управление) |
3 777 432 |
|
005 |
Развитие объектов образования |
3 777 432 |
|||
5 |
Здравоохранение |
17 471 408 |
|||
01 |
Больницы широкого профиля |
4 803 640 |
|||
353 |
Департамент (Управление) |
4 803 640 |
|||
004 |
Оказание стационарной |
4 803 640 |
|||
02 |
Охрана здоровья населения |
1 200 576 |
|||
5 |
02 |
353 |
Департамент (Управление) |
609 451 |
|
005 |
Производство крови, ее |
424 422 |
|||
006 |
Охрана материнства и детства |
125 540 |
|||
007 |
Пропаганда здорового образа |
58 771 |
|||
017 |
Приобретение тест-систем для |
718 |
|||
369 |
Департамент (Управление) |
589 625 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
143 025 |
|||
002 |
Санитарно-эпидемиологическое |
354 072 |
|||
003 |
Борьба с эпидемиями |
3 438 |
|||
007 |
Централизованный закуп вакцин |
89 090 |
|||
373 |
Департамент (Управление) |
1 500 |
|||
007 |
Развитие объектов санитарно- |
1 500 |
|||
03 |
Специализированная |
2 925 189 |
|||
353 |
Департамент (Управление) |
2 925 189 |
|||
009 |
Оказание медицинской помощи |
2 326 968 |
|||
019 |
Обеспечение больных |
42 105 |
|||
020 |
Обеспечение больных диабетом |
144 530 |
|||
021 |
Обеспечение онкологических |
253 583 |
|||
022 |
Обеспечение больных с |
158 003 |
|||
04 |
Поликлиники |
2 189 874 |
|||
353 |
Департамент (Управление) |
2 189 874 |
|||
010 |
Оказание первичной медико- |
1 905 844 |
|||
014 |
Обеспечение лекарственными |
284 030 |
|||
05 |
Другие виды медицинской помощи |
590 994 |
|||
353 |
Департамент (Управление) |
590 994 |
|||
011 |
Оказание скорой и неотложной |
544 336 |
|||
012 |
Оказание медицинской помощи |
46 658 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
5 761 135 |
|||
353 |
Департамент (Управление) |
335 447 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
91 719 |
|||
008 |
Реализация мероприятий по |
122 955 |
|||
013 |
Проведение патологоанатомичес- |
73 827 |
|||
016 |
Обеспечение граждан |
2 491 |
|||
018 |
Обеспечение деятельности |
44 455 |
|||
373 |
Департамент (Управление) |
5 425 688 |
|||
008 |
Развитие объектов |
5 425 688 |
|||
6 |
Социальная помощь и |
2 029 936 |
|||
01 |
Социальное обеспечение |
940 843 |
|||
355 |
Департамент (Управление) |
505 770 |
|||
002 |
Социальное обеспечение |
505 770 |
|||
360 |
Департамент (Управление) |
368 531 |
|||
016 |
Социальное обеспечение сирот, |
368 531 |
|||
373 |
Департамент (Управление) |
66 542 |
|||
010 |
Развитие объектов социального |
66 542 |
|||
02 |
Социальная помощь |
881 269 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
35 784 |
|||
003 |
Оказание социальной помощи |
35 784 |
|||
355 |
Департамент (Управление) |
813 769 |
|||
003 |
Программа занятости |
108 502 |
|||
006 |
Государственная адресная |
27 600 |
|||
007 |
Жилищная помощь |
23 096 |
|||
6 |
02 |
355 |
008 |
Социальная помощь отдельным |
545 400 |
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
62 359 |
|||
012 |
Государственные пособия на |
12 400 |
|||
015 |
Обеспечение нуждающихся |
34 412 |
|||
360 |
Департамент (Управление) |
31 716 |
|||
017 |
Социальная поддержка |
31 716 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
207 824 |
|||
355 |
Департамент (Управление) |
207 824 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
126 455 |
|||
013 |
Оплата услуг по зачислению, |
1 272 |
|||
016 |
Социальная адаптация лиц, не |
80 097 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
68 177 555 |
|||
01 |
Жилищное хозяйство |
20 957 820 |
|||
371 |
Департамент (Управление) |
5 500 000 |
|||
008 |
Развитие и обустройство |
5 500 000 |
|||
373 |
Департамент (Управление) |
11 809 883 |
|||
012 |
Строительство жилья |
11 809 883 |
|||
374 |
Департамент (Управление) |
3 647 937 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
59 334 |
|||
004 |
Снос аварийного и ветхого |
257 779 |
|||
005 |
Изъятие, в том числе путем |
3 007 441 |
|||
006 |
Организация сохранения |
323 383 |
|||
02 |
Коммунальное хозяйство |
29 851 396 |
|||
371 |
Департамент (Управление) |
29 851 396 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
106 990 |
|||
004 |
Газификация населенных пунктов |
22 930 |
|||
005 |
Развитие объектов |
18 206 114 |
|||
7 |
02 |
371 |
006 |
Функционирование системы |
292 869 |
007 |
Развитие системы водоснабжения |
11 222 493 |
|||
03 |
Благоустройство населенных |
17 368 339 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
7 230 653 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
353 568 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии |
2 837 891 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и |
22 294 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
4 016 900 |
|||
373 |
Департамент (Управление) |
10 137 686 |
|||
013 |
Развитие объектов |
10 137 686 |
|||
8 |
Культура, спорт, туризм и |
20 273 656 |
|||
01 |
Деятельность в области |
14 416 362 |
|||
361 |
Департамент (Управление) |
2 034 982 |
|||
8 |
01 |
361 |
001 |
Обеспечение деятельности |
51 752 |
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
1 147 555 |
|||
005 |
Обеспечение сохранности |
295 725 |
|||
007 |
Поддержка театрального и |
539 950 |
|||
373 |
Департамент (Управление) |
12 381 380 |
|||
014 |
Развитие объектов культуры |
12 381 380 |
|||
02 |
Спорт |
4 772 827 |
|||
359 |
Управление (Отдел) физической |
1 377 974 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
41 392 |
|||
003 |
Проведение спортивных |
32 124 |
|||
004 |
Подготовка и участие членов |
1 304 458 |
|||
373 |
Департамент (Управление) |
3 394 853 |
|||
015 |
Развитие объектов физической |
3 394 853 |
|||
03 |
Информационное пространство |
635 774 |
|||
358 |
Управление (Отдел) архивов и |
57 268 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
21 736 |
|||
002 |
Обеспечение сохранности |
35 532 |
|||
361 |
Департамент (Управление) |
76 110 |
|||
009 |
Обеспечение функционирования |
76 110 |
|||
362 |
Департамент (Управление) |
405 463 |
|||
002 |
Проведение государственной |
405 463 |
|||
363 |
Управление по развитию языков |
96 933 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
38 733 |
|||
002 |
Развитие государственного |
58 200 |
|||
04 |
Туризм |
46 615 |
|||
364 |
Департамент (Управление) |
46 615 |
|||
005 |
Регулирование туристской |
46 615 |
|||
09 |
Прочие услуги по организации |
402 078 |
|||
362 |
Департамент (Управление) |
402 078 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
320 929 |
|||
003 |
Реализация региональных |
81 149 |
|||
9 |
Топливно-энергетический |
14 993 873 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
14 993 873 |
|||
371 |
Департамент (Управление) |
14 993 873 |
|||
012 |
Развитие теплоэнергетической |
14 993 873 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, |
349 267 |
|||
01 |
Сельское хозяйство |
31 226 |
|||
375 |
Исполнительный орган |
31 226 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
20 844 |
|||
004 |
Удешевление стоимости |
4 400 |
|||
008 |
Организация санитарного убоя |
5 982 |
|||
05 |
Охрана окружающей среды |
247 155 |
|||
354 |
Департамент (Управление) |
247 155 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
37 331 |
|||
004 |
Проведение мероприятий по |
39 860 |
|||
005 |
Развитие объектов охраны |
169 964 |
|||
06 |
Земельные отношения |
70 886 |
|||
351 |
Управление земельных |
70 886 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
62 448 |
|||
004 |
Организация работ по |
8 438 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
861 022 |
|||
02 |
Архитектурная, |
861 022 |
|||
365 |
Департамент (Управление) |
655 414 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
61 724 |
|||
002 |
Разработка генеральных планов |
593 690 |
|||
366 |
Департамент (Управление) |
97 855 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
97 855 |
|||
373 |
Департамент (Управление) |
107 753 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
107 753 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
39 391 091 |
|||
01 |
Автомобильный транспорт |
1 695 070 |
|||
368 |
Департамент (Управление) |
1 695 070 |
|||
003 |
Обеспечение функционирования |
1 695 070 |
|||
09 |
Прочие услуги в сфере |
37 696 021 |
|||
368 |
Департамент (Управление) |
37 696 021 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
79 845 |
|||
002 |
Развитие транспортной |
37 598 176 |
|||
005 |
Организация пассажирских |
18 000 |
|||
13 |
Прочие |
1 132 199 |
|||
01 |
Регулирование экономической |
95 672 |
|||
364 |
Департамент (Управление) |
95 672 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
95 672 |
|||
03 |
Поддержка предпринимательской |
19 520 |
|||
364 |
Департамент (Управление) |
19 520 |
|||
003 |
Поддержка предпринимательской |
19 520 |
|||
09 |
Прочие |
1 017 007 |
|||
356 |
Департамент (Управление) |
720 946 |
|||
13 |
09 |
356 |
013 |
Резерв местного |
379 757 |
014 |
Чрезвычайный резерв местного |
6 000 |
|||
015 |
Резерв местного |
335 189 |
|||
357 |
Департамент (Управление) |
220 769 |
|||
003 |
Разработка технико- |
220 769 |
|||
364 |
Департамент (Управление) предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы |
13 297 |
|||
007 |
Реализация Стратегии |
13 297 |
|||
372 |
Департамент (Управление) по |
61 995 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
61 995 |
|||
14 |
Обслуживание долга |
51 429 |
|||
01 |
Обслуживание долга |
51 429 |
|||
356 |
Департамент (Управление) |
51 429 |
|||
005 |
Обслуживание долга местных |
51 429 |
|||
15 |
Трансферты |
12 359 148 |
|||
01 |
Трансферты |
12 359 148 |
|||
356 |
Департамент (Управление) |
12 359 148 |
|||
006 |
Возврат целевых трансфертов |
1 748 274 |
|||
15 |
01 |
356 |
007 |
Бюджетные изъятия |
10 610 874 |
III. Операционное сальдо |
-1 112 634 |
||||
V. Сальдо по операциям |
4 165 917 |
||||
Приобретение финансовых |
4 165 917 |
||||
13 |
Прочие |
4 165 917 |
|||
9 |
Прочие |
4 165 917 |
|||
356 |
Департамент (Управление) |
4 165 917 |
|||
012 |
Формирование или увеличение |
4 165 917 |
|||
VI. Дефицит (профицит) |
-5 278 551 |
||||
VII. Финансирование дефицита |
5 278 551 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 2
к решению маслихата города Астаны
от 17 октября 2007 года N 14/4-IV
Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 14 декабря 2006 года N 304/40-III
Перечень бюджетных программ района "Алматы"
города Астаны на 2007 год
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
01 |
Государственные услуги |
157 141 |
|||
1 |
Представительные, |
157 141 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
157 141 |
|||
001 |
Функционирование аппарата |
157 141 |
|||
04 |
Образование |
583 229 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание |
583 229 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
583 229 |
|||
004 |
Поддержка организаций |
583 229 |
|||
06 |
Социальная помощь и |
15 489 |
|||
2 |
Социальная помощь |
15 489 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
15 489 |
|||
003 |
Оказание социальной помощи |
15 489 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное |
4 176 688 |
|||
3 |
Благоустройство населенных |
4 176 688 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
4 176 688 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
140 459 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии |
1 628 638 |
|||
011 |
Благоустройство и |
2 407 591 |
|||
Итого: |
4 932 547 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 3
к решению маслихата города Астаны
от 17 октября 2007 года N 14/4-IV
Приложение 5
к решению маслихата города Астаны
от 14 декабря 2006 года N 304/40-ІІІ
Перечень бюджетных программ района "Сарыарка"
города Астаны на 2007 год
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
01 |
Государственные услуги |
162 548 |
|||
1 |
Представительные, |
162 548 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
162 548 |
|||
001 |
Функционирование аппарата |
162 548 |
|||
04 |
Образование |
546 676 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и |
546 676 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
546 676 |
|||
004 |
Поддержка организаций |
546 676 |
|||
06 |
Социальная помощь и |
20 295 |
|||
2 |
Социальная помощь |
20 295 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
20 295 |
|||
003 |
Оказание социальной помощи |
20 295 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное |
3 053 965 |
|||
3 |
Благоустройство населенных |
3 053 965 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
3 053 965 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
213 109 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии |
1 209 253 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений |
22 294 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
1 609 309 |
|||
Итого: |
3 783 484 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин