Сноска. Утратило силу решением маслихата города Астаны от 28.05.2010 N 353/48-IV
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", маслихат города Астаны РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет города Астаны на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы - 302 337 439 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 55 899 140 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 1 725 575 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 12 996 080 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 231 716 644 тысяч тенге;
2) затраты - 268 390 203 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами - 36 773 000 тысяча тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 36 773 000 тысяча тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета - (-2 825 764) тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2 825 764 тысяч тенге;
6) поступление займов - 7 800 000 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными решениями маслихата города Астаны от 08.04.2009 N 208/32-IV; от 21.04.2009 N 213/33-IV (порядок введения в действие см. п. 2); от 26.08.2009 N 239/37-IV (порядок введения в действие см. п. 2); от 20.11.2009 N 276/41-IV (порядок введения в действие см. п. 2)
2. Принять к сведению, что в соответствии с Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2009-2011 годы" в доход соответствующего бюджета зачисляются:
по коду "Налог на добычу полезных ископаемых" классификации доходов единой бюджетной классификации - задолженность недропользователей по роялти, а также роялти по контрактам на недропользование, в которых сохраняются гарантии стабильности налогового режима;
по коду "Социальный налог" классификации доходов единой бюджетной классификации - задолженность по взносам, ранее перечислявшимся в Пенсионный фонд, Государственный центр по выплате пенсий, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд государственного социального страхования, Фонд содействия занятости, а также отчисления пользователей автомобильных дорог, ранее поступавшие в Дорожный фонд.
При этом налогоплательщики, осуществляющие деятельность по контрактам на недропользование, в которых сохраняются гарантии стабильности налогового режима, уменьшают вышеуказанные отчисления или социальный налог на сумму отчислений в Государственный фонд социального страхования, исчисленную в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об обязательном социальном страховании";
по коду "Бензин (за исключением авиационного) собственного производства, реализуемый производителями оптом" - задолженность по сбору с бензина, ранее поступавшему в Дорожный фонд;
по коду "Дизельное топливо собственного производства, реализуемое производителями оптом" - задолженность по сбору дизельного топлива, ранее поступавшему в Дорожный фонд.
3. Отрицательное сальдо, образовавшееся, по состоянию на 31 декабря 1998 года, в результате превышения сумм начисленных работодателями пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении ребенка, на погребение, выплачивавшихся из Фонда государственного социального страхования, над начисленной суммой отчислений в указанный фонд, ежемесячно засчитывается в счет уплаты социального налога в пределах 4 процентов от фонда заработной платы.
4. Учесть, что в бюджете города Астаны на 2009 год предусмотрены бюджетные изъятия из бюджета города Астаны в республиканский бюджет в сумме 8 576 193 тысячи тенге.
5. Принять к сведению, что в соответствии с Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2009-2011 годы" с 1 января 2009 года установлены:
1) минимальный размер заработной платы - 13 470 тенге;
2) размер государственной базовой пенсионной выплаты - 5 388 тенге;
3) минимальный размер пенсии - 9 875 тенге;
4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан - 1 273 тенге;
5) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 13 470 тенге;
6) месячный размер денежной компенсации военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудникам органов внутренних дел, а также сотрудникам оперативно-розыскных, следственных и строевых подразделений органов противопожарной службы, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан, органов финансовой полиции для оплаты расходов на содержание жилища и коммунальные услуги в сумме 3 739 тенге.
6. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Астаны на 2009 год в размере 598 251 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными решением маслихата города Астаны от 08.04.2009 N 208/32-IV (порядок введения в действие см. п. 2)
7. Утвердить перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны на 2009 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц, согласно приложению 2.
8. Утвердить перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета города Астаны на 2009 год, согласно приложению 3.
9. Утвердить перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2009 год согласно приложению 4.
10. Утвердить перечень бюджетных программ района "Есиль" города Астаны на 2009 год согласно приложению 5.
11. Утвердить перечень бюджетных программ района "Сарыарка" города Астаны на 2009 год согласно приложению 6.
12. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.
Председатель сессии
маслихата города Астаны А. Байгенжин
Секретарь
маслихата города Астаны В. Редкокашин
СОГЛАСОВАНО
Начальник
Управления экономики и бюджетного
планирования города Астаны (УЭ и БП) Б. Сағын
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 18 декабря 2008 года № 163/28-IV
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата города Астаны от 20.11.2009 N 276/41-IV (порядок введения в действие см. п. 2)
Бюджет города Астаны на 2009 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
302 337 439 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
55 899 140 |
||
01 |
Подоходный налог |
23 788 220 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
23 788 220 |
||
03 |
Социальный налог |
19 900 884 |
||
1 |
Социальный налог |
19 900 884 |
||
04 |
Налоги на собственность |
7 691 790 |
||
1 |
Налоги на имущество |
5 549 987 |
||
3 |
Земельный налог |
966 754 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
1 174 478 |
||
5 |
Единый земельный налог |
571 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
2 001 953 |
||
2 |
Акцизы |
108 653 |
||
3 |
Поступления за использование природных |
1 098 759 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской |
671 438 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
123 103 |
||
07 |
Прочие налоги |
426 |
||
1 |
Прочие налоги |
426 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
2 515 867 |
||
1 |
Государственная пошлина |
2 515 867 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
1 725 575 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
242 852 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода |
63 783 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты акций, |
36 000 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося |
91 589 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным |
51 480 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, |
11 984 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, |
11 984 |
||
03 |
Поступления денег от проведения |
1 182 |
||
1 |
Поступления денег от проведения |
1 182 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые |
1 328 799 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые |
1 328 799 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
140 758 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
140 758 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
12 996 080 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, |
11 273 701 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
11 273 701 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
1 722 379 |
||
1 |
Продажа земли |
1 564 036 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
158 343 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
231 716 644 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
231 716 644 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
231 716 644 |
Функциональная группа |
Сумма |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
ЗАТРАТЫ |
268 390 203 |
||||
1 |
Государственные услуги общего характера |
1 685 435 |
|||
01 |
Представительные, исполнительные и |
1 224 367 |
|||
111 |
Аппарат маслихата города |
56 185 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности маслихата |
56 185 |
|||
121 |
Аппарат акима города республиканского |
696 168 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности акима города |
486 604 |
|||
002 |
Создание информационных систем |
209 564 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
472 014 |
|||
001 |
Функционирование аппарата акима района |
472 014 |
|||
02 |
Финансовая деятельность |
247 356 |
|||
356 |
Управление финансов города |
247 356 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
163 815 |
|||
003 |
Проведение оценки имущества в целях |
6 188 |
|||
004 |
Организация работы по выдаче разовых |
40 912 |
|||
010 |
Организация приватизации коммунальной |
12 098 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
24 343 |
|||
05 |
Планирование и статистическая |
213 712 |
|||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
213 712 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
213 712 |
|||
2 |
Оборона |
128 736 |
|||
01 |
Военные нужды |
23 492 |
|||
350 |
Управление по мобилизационной |
23 492 |
|||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения |
14 092 |
|||
007 |
Подготовка территориальной обороны |
9 400 |
|||
02 |
Организация работы по чрезвычайным |
105 244 |
|||
350 |
Управление по мобилизационной |
105 244 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
37 841 |
|||
004 |
Мероприятия гражданской обороны |
29 663 |
|||
005 |
Мобилизационная подготовка и |
12 739 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация |
25 001 |
|||
3 |
Общественный порядок, безопасность, |
4 566 523 |
|||
01 |
Правоохранительная деятельность |
4 566 523 |
|||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
4 066 210 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности исполнительного |
3 915 166 |
|||
002 |
Охрана общественного порядка и |
126 234 |
|||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в |
13 000 |
|||
004 |
Реализация региональной программы |
11 810 |
|||
368 |
Управление пассажирского транспорта |
479 111 |
|||
007 |
Обеспечение безопасности дорожного |
479 111 |
|||
373 |
Управление строительства города |
21 202 |
|||
004 |
Развитие объектов органов |
21 202 |
|||
4 |
Образование |
21 004 525 |
|||
01 |
Дошкольное воспитание и обучение |
1 414 720 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
1 414 720 |
|||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
1 414 720 |
|||
02 |
Начальное, основное среднее и общее |
7 068 074 |
|||
359 |
Управление туризма, физической |
520 511 |
|||
006 |
Дополнительное образование для |
520 511 |
|||
360 |
Управление образования города |
6 547 563 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
6 006 427 |
|||
004 |
Общеобразовательное обучение по |
106 661 |
|||
005 |
Общеобразовательное обучение одаренных |
98 315 |
|||
008 |
Дополнительное образование для детей |
336 160 |
|||
04 |
Техническое и профессиональное, |
1 326 331 |
|||
353 |
Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы |
197 971 |
|||
043 |
Подготовка специалистов в организациях |
197 971 |
|||
360 |
Управление образования города |
1 128 360 |
|||
024 |
Подготовка специалистов в организациях |
1 128 360 |
|||
05 |
Переподготовка и повышения |
772 728 |
|||
353 |
Управление здравоохранения города |
124 993 |
|||
003 |
Повышение квалификации и |
121 685 |
|||
060 |
Подготовка и переподготовка кадров |
3 308 |
|||
360 |
Управление образования города |
647 735 |
|||
012 |
Повышение квалификации и переподготовка |
33 092 |
|||
060 |
Подготовка и переподготовка кадров |
614 643 |
|||
09 |
Прочие услуги в области образования |
10 422 672 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
285 000 |
|||
018 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
285 000 |
|||
360 |
Управление образования города |
1 202 949 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
115 555 |
|||
006 |
Информатизация системы образования |
5 000 |
|||
007 |
Приобретение и доставка учебников, |
176 647 |
|||
009 |
Проведение школьных олимпиад, |
28 304 |
|||
010 |
Капитальный, текущий ремонт |
800 000 |
|||
013 |
Обследование психического здоровья |
26 271 |
|||
014 |
Реабилитация и социальная адаптация |
22 655 |
|||
029 |
Методическая работа |
28 517 |
|||
373 |
Управление строительства города |
8 934 723 |
|||
037 |
Строительство и реконструкция |
8 934 723 |
|||
5 |
Здравоохранение |
35 355 923 |
|||
01 |
Больницы широкого профиля |
5 037 897 |
|||
353 |
Управление здравоохранения города |
5 037 897 |
|||
004 |
Оказание стационарной медицинской |
5 037 897 |
|||
02 |
Охрана здоровья населения |
622 941 |
|||
353 |
Управление здравоохранения города |
622 941 |
|||
005 |
Производство крови, ее компонентов |
383 483 |
|||
006 |
Охрана материнства и детства |
150 437 |
|||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
88 193 |
|||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения |
828 |
|||
03 |
Специализированная медицинская помощь |
3 858 987 |
|||
353 |
Управление здравоохранения города |
3 858 987 |
|||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, |
2 736 331 |
|||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом |
84 223 |
|||
020 |
Обеспечение больных диабетом |
113 546 |
|||
021 |
Обеспечение онкологических больных |
479 978 |
|||
022 |
Обеспечение больных с почечной |
170 851 |
|||
026 |
Обеспечение факторами свертывания |
79 222 |
|||
027 |
Централизованный закуп вакцин и |
194 836 |
|||
04 |
Поликлиники |
3 691 162 |
|||
353 |
Управление здравоохранения города |
3 691 162 |
|||
010 |
Оказание первичной медико-санитарной |
2 840 592 |
|||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и |
850 570 |
|||
05 |
Другие виды медицинской помощи |
772 479 |
|||
353 |
Управление здравоохранения города |
772 479 |
|||
011 |
Оказание скорой и неотложной помощи |
716 241 |
|||
012 |
Оказание медицинской помощи |
56 238 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
21 372 457 |
|||
353 |
Управление здравоохранения города |
2 426 695 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
87 270 |
|||
002 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
620 500 |
|||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике |
129 458 |
|||
013 |
Проведение патологоанатомического |
89 759 |
|||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или |
1 906 |
|||
018 |
Обеспечение деятельности |
55 418 |
|||
028 |
Содержание вновь вводимых объектов |
1 442 384 |
|||
373 |
Управление строительства города |
18 945 762 |
|||
038 |
Строительство и реконструкция |
18 945 762 |
|||
6 |
Социальная помощь и социальное |
3 414 568 |
|||
01 |
Социальное обеспечение |
1 188 688 |
|||
355 |
Управление занятости и социальных |
674 609 |
|||
002 |
Социальное обеспечение престарелых |
674 609 |
|||
360 |
Управление образования города |
468 712 |
|||
016 |
Социальное обеспечение сирот, |
468 712 |
|||
373 |
Управление строительства города |
45 367 |
|||
039 |
Строительство и реконструкция |
45 367 |
|||
02 |
Социальная помощь |
2 014 541 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
52 175 |
|||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
52 175 |
|||
355 |
Управление занятости и социальных |
1 845 872 |
|||
003 |
Программа занятости |
317 822 |
|||
006 |
Государственная адресная социальная |
34 484 |
|||
007 |
Жилищная помощь |
63 300 |
|||
008 |
Социальная помощь отдельным категориям |
1 156 281 |
|||
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
97 644 |
|||
012 |
Государственные пособия на детей |
27 677 |
|||
015 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
93 070 |
|||
016 |
Социальная адаптация лиц, не |
55 594 |
|||
360 |
Управление образования города |
116 494 |
|||
017 |
Социальная поддержка обучающихся и |
116 494 |
|||
09 |
Прочие услуги в области социальной |
211 339 |
|||
355 |
Управление занятости и социальных |
211 339 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
125 379 |
|||
005 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
78 000 |
|||
013 |
Оплата услуг по зачислению, выплате |
2 800 |
|||
019 |
Размещение государственного социального |
5 160 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
99 827 488 |
|||
01 |
Жилищное хозяйство |
49 147 403 |
|||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
7 238 000 |
|||
008 |
Развитие, обустройство и (или) |
7 238 000 |
|||
373 |
Управление строительства города |
40 987 921 |
|||
012 |
Строительство и (или) приобретение |
31 971 483 |
|||
019 |
Строительство и (или) приобретение |
9 016 438 |
|||
374 |
Управление жилья города республиканского |
921 482 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
60 540 |
|||
005 |
Изъятие, в том числе путем выкупа, |
634 868 |
|||
006 |
Организация сохранения государственного |
226 074 |
|||
02 |
Коммунальное хозяйство |
38 007 160 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
519 593 |
|||
015 |
Ремонт инженерно-коммуникационной |
519 593 |
|||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
37 422 055 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
114 213 |
|||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
5 670 437 |
|||
006 |
Функционирование системы |
239 845 |
|||
007 |
Развитие системы водоснабжения |
29 353 387 |
|||
015 |
Развитие инженерно-коммуникационной |
2 044 173 |
|||
373 |
Управление строительства города |
65 512 |
|||
042 |
Развитие инженерно-коммуникационной |
65 512 |
|||
03 |
Благоустройство населенных пунктов |
12 672 925 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
10 663 567 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
693 434 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
4 999 362 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и |
22 485 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
4 948 286 |
|||
373 |
Управление строительства города |
2 009 358 |
|||
013 |
Развитие благоустройства города |
2 009 358 |
|||
8 |
Культура, спорт, туризм и |
26 475 111 |
|||
01 |
Деятельность в области культуры |
19 566 761 |
|||
361 |
Управление культуры города |
2 298 293 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
55 110 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
1 336 114 |
|||
005 |
Обеспечение сохранности историко- |
247 506 |
|||
007 |
Поддержка театрального и |
659 563 |
|||
373 |
Управление строительства города |
17 268 468 |
|||
014 |
Развитие объектов культуры |
17 268 468 |
|||
02 |
Спорт |
5 626 666 |
|||
359 |
Управление туризма, физической |
1 371 326 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
44 361 |
|||
003 |
Проведение спортивных соревнований |
53 765 |
|||
004 |
Подготовка и участие членов сборных |
1 273 200 |
|||
373 |
Управление строительства города |
4 255 340 |
|||
015 |
Развитие объектов спорта |
4 255 340 |
|||
03 |
Информационное пространство |
811 063 |
|||
358 |
Управление архивов и документации |
67 149 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
27 821 |
|||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
39 328 |
|||
361 |
Управление культуры города |
110 943 |
|||
009 |
Обеспечение функционирования |
110 943 |
|||
362 |
Управление внутренней политики города |
535 310 |
|||
002 |
Проведение государственной |
535 310 |
|||
363 |
Управление по развитию языков города |
97 661 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
35 408 |
|||
002 |
Развитие государственного языка и |
62 253 |
|||
04 |
Туризм |
26 521 |
|||
359 |
Управление туризма, физической культуры |
26 521 |
|||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
26 521 |
|||
09 |
Прочие услуги по организации культуры, |
444 100 |
|||
361 |
Управление культуры города |
34 900 |
|||
006 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
34 900 |
|||
362 |
Управление внутренней политики города |
409 200 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
350 191 |
|||
003 |
Реализация региональных программ в |
59 009 |
|||
9 |
Топливно-энергетический комплекс и |
22 100 377 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
22 100 377 |
|||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
22 100 377 |
|||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
22 100 377 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
180 020 |
|||
01 |
Сельское хозяйство |
35 994 |
|||
375 |
Исполнительный орган сельского |
35 994 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
20 860 |
|||
004 |
Поддержка повышения урожайности и |
1 166 |
|||
008 |
Организация санитарного убоя |
11 694 |
|||
020 |
Удешевление стоимости горюче-смазочных |
2 274 |
|||
05 |
Охрана окружающей среды |
87 859 |
|||
354 |
Управление природных ресурсов и |
87 859 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
38 577 |
|||
004 |
Проведение мероприятий по охране |
36 706 |
|||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей |
12 576 |
|||
06 |
Земельные отношения |
56 167 |
|||
351 |
Управление земельных отношений города |
56 167 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности управления |
52 781 |
|||
004 |
Организация работ по зонированию земель |
3 386 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
8 303 420 |
|||
02 |
Архитектурная, градостроительная и |
706 730 |
|||
365 |
Управление архитектуры и |
551 395 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
54 008 |
|||
002 |
Разработка генеральных планов |
497 387 |
|||
366 |
Управление государственного |
64 711 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
64 711 |
|||
373 |
Управление строительства города |
90 624 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
90 624 |
|||
09 |
Прочие услуги в сфере промышленности, |
7 596 690 |
|||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
7 596 690 |
|||
040 |
Развитие индустриально-инновационной |
7 596 690 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
34 178 755 |
|||
01 |
Автомобильный транспорт |
30 144 936 |
|||
368 |
Управление пассажирского транспорта |
30 144 936 |
|||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
26 454 646 |
|||
003 |
Обеспечение функционирования |
3 690 290 |
|||
09 |
Прочие услуги в сфере транспорта и |
4 033 819 |
|||
368 |
Управление пассажирского транспорта |
4 033 819 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
73 575 |
|||
005 |
Организация пассажирских перевозок |
135 364 |
|||
008 |
Ремонт и содержание автомобильных |
1 693 620 |
|||
009 |
Строительство и реконструкция |
2 131 260 |
|||
13 |
Прочие |
1 598 914 |
|||
01 |
Регулирование экономической |
80 836 |
|||
364 |
Управление предпринимательства и |
80 836 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
80 836 |
|||
03 |
Поддержка предпринимательской |
4 748 |
|||
364 |
Управление предпринимательства и |
4 748 |
|||
003 |
Поддержка предпринимательской |
4 748 |
|||
09 |
Прочие |
1 513 330 |
|||
356 |
Управление финансов города |
1 310 207 |
|||
013 |
Резерв местного исполнительного |
1 310 207 |
|||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
141 809 |
|||
003 |
Разработка технико-экономического |
141 809 |
|||
372 |
Управление по администрированию |
61 314 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
61 314 |
|||
14 |
Обслуживание долга |
1 473 |
|||
01 |
Обслуживание долга |
1 473 |
|||
356 |
Управление финансов города |
1 473 |
|||
005 |
Обслуживание долга местных |
1 473 |
|||
15 |
Трансферты |
9 568 935 |
|||
01 |
Трансферты |
9 568 935 |
|||
356 |
Управление финансов города |
9 568 935 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных (недоисполь- |
598 542 |
|||
007 |
Бюджетные изъятия |
8 576 193 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
394 200 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
0 |
||||
IV. Сальдо по операциям |
36 773 000 |
||||
Приобретение финансовых активов |
36 773 000 |
||||
13 |
Прочие |
36 773 000 |
|||
9 |
Прочие |
36 773 000 |
|||
356 |
Управление финансов города |
18 573 000 |
|||
012 |
Формирование или увеличение уставного |
18 573 000 |
|||
373 |
Управление строительства города |
18 200 000 |
|||
043 |
Увеличение уставного капитала |
18 200 000 |
|||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-2 825 764 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
2 825 764 |
||||
7 |
Поступления займов |
7 800 000 |
|||
01 |
Внутренние государственные займы |
7 800 000 |
|||
2 |
Договоры займа |
7 800 000 |
|||
16 |
Погашение займов |
-5 114 761 |
|||
01 |
Погашение займов |
-5 114 761 |
|||
356 |
Управление финансов города |
-5 114 761 |
|||
008 |
Погашение долга местного |
-5 114 761 |
|||
Используемые остатки бюджетных |
140 525 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 2
к решению маслихата города Астаны
от 18 декабря 2008 года № 163/28-IV
Сноска. Приложение 2 в редакции решения маслихата города Астаны от 21.04.2009 N 213/33-IV (порядок введения в действие см. п. 2)
Перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны
на 2009 год с разделением на бюджетные программы, направленные
на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и
формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
Функциональная группа |
||||
Функциональная подгруппа |
||||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
1 |
Государственные услуги общего характера |
|||
01 |
Представительные, исполнительные и другие органы, |
|||
121 |
Аппарат акима города республиканского значения, столицы |
|||
002 |
Создание информационных систем |
|||
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, |
|||
01 |
Правоохранительная деятельность |
|||
373 |
Управление строительства города республиканского |
|||
004 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
|||
4 |
Образование |
|||
09 |
Прочие услуги в области образования |
|||
373 |
Управление строительства города республиканского |
|||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
|||
5 |
Здравоохранение |
|||
09 |
Прочие услуги в области здравоохранения |
|||
373 |
Управление строительства города республиканского |
|||
038 |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
|||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
|||
01 |
Социальное обеспечение |
|||
373 |
Управление строительства города республиканского |
|||
039 |
Строительство и реконструкция объектов социального |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|||
01 |
Жилищное хозяйство |
|||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города |
|||
008 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно- |
|||
373 |
Управление строительства города республиканского |
|||
012 |
Строительство и (или) приобретение жилья |
|||
019 |
Строительство и (или) приобретение жилья |
|||
02 |
Коммунальное хозяйство |
|||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города |
|||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
|||
007 |
Развитие системы водоснабжения |
|||
015 |
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и |
|||
373 |
Управление строительства города республиканского |
|||
042 |
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и |
|||
03 |
Благоустройство населенных пунктов |
|||
373 |
Управление строительства города республиканского |
|||
013 |
Развитие благоустройства города |
|||
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
|||
01 |
Деятельность в области культуры |
|||
373 |
Управление строительства города республиканского |
|||
014 |
Развитие объектов культуры |
|||
02 |
Спорт |
|||
373 |
Управление строительства города республиканского |
|||
015 |
Развитие объектов спорта |
|||
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
|||
09 |
Прочие услуги в области топливно-энергетического |
|||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города |
|||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, |
|||
05 |
Охрана окружающей среды |
|||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования |
|||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и |
|||
09 |
Прочие услуги в сфере промышленности, архитектурной, |
|||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города |
|||
040 |
Развитие индустриально-инновационной инфраструктуры |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
|||
01 |
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций |
|||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных |
|||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
|||
09 |
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций |
|||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных |
|||
009 |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог |
|||
13 |
Прочие |
|||
09 |
Прочие |
|||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, |
|||
012 |
Формирование или увеличение уставного капитала |
|||
373 |
Управление строительства города республиканского |
|||
043 |
Увеличение уставного капитала уполномоченной |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 3
к решению маслихата города Астаны
от 18 декабря 2008 года № 163/28-IV
Перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру
в процессе исполнения бюджета города Астаны на 2009 год Наименование
Образование
Общеобразовательное обучение
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
Здравоохранение
Оказание первичной медико-санитарной помощи населению
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения
Пропаганда здорового образа жизни
Оказание скорой и неотложной помощи
Оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами
Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами
Обеспечение больных с почечной недостаточностью лекарственными средствами, диализаторами, расходными материалами и больных после трансплантации почек лекарственными средствами
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 18 декабря 2008 года № 163/28-IV
Сноска. Приложение 4 в редакции решения маслихата города Астаны от 20.11.2009 N 276/41-IV (порядок введения в действие см. п. 2)
Перечень бюджетных программ района "Алматы"
города Астаны на 2009 год
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
1 |
Государственные услуги общего характера |
138 341 |
|||
01 |
Представительные, исполнительные |
138 341 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
138 341 |
|||
001 |
Функционирование аппарата акима района |
138 341 |
|||
4 |
Образование |
791 888 |
|||
01 |
Дошкольное воспитание и обучение |
656 888 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
656 888 |
|||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
656 888 |
|||
09 |
Прочие услуги в области образования |
135 000 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
135 000 |
|||
018 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
135 000 |
|||
6 |
Социальная помощь и социальное |
23 661 |
|||
02 |
Социальная помощь |
23 661 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
23 661 |
|||
003 |
Оказание социальной помощи |
23 661 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 116 345 |
|||
02 |
Коммунальное хозяйство |
23 083 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
23 083 |
|||
015 |
Ремонт инженерно-коммуникационной |
23 083 |
|||
03 |
Благоустройство населенных пунктов |
4 093 262 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
4 093 262 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
235 028 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
1 869 999 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
1 988 235 |
|||
Итого: |
5 070 235 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 5
к решению маслихата города Астаны
от 18 декабря 2008 года № 163/28-IV
Сноска. Приложение 5 в редакции решения маслихата города Астаны от 20.11.2009 N 276/41-IV (порядок введения в действие см. п. 2)
Перечень бюджетных программ района "Есиль"
города Астаны на 2009 год
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
1 |
Государственные услуги общего храктера |
165 429 |
|||
01 |
Представительные, исполнительные и |
165 429 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
165 429 |
|||
001 |
Функционирование аппарата акима района |
165 429 |
|||
4 |
Образование |
18 375 |
|||
01 |
Дошкольное воспитание и обучение |
18 375 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
18 375 |
|||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
18 375 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3 922 451 |
|||
02 |
Коммунальное хозяйство |
496 510 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
496 510 |
|||
015 |
Ремонт инженерно-коммуникационной |
496 510 |
|||
03 |
Благоустройство населенных пунктов |
3 425 941 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
3 425 941 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
216 048 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
1 360 193 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
1 849 700 |
|||
Итого: |
4 106 255 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 6
к решению маслихата города Астаны
от 18 декабря 2008 года № 163/28-IV
Сноска. Приложение 6 в редакции решения маслихата города Астаны от 20.11.2009 N 276/41-IV (порядок введения в действие см. п. 2)
Перечень бюджетных программ района "Сарыарка"
города Астаны на 2009 год
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
1 |
Государственные услуги общего характера |
168 244 |
|||
01 |
Представительные, исполнительные и |
168 244 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
168 244 |
|||
001 |
Функционирование аппарата акима района |
168 244 |
|||
4 |
Образование |
889 457 |
|||
01 |
Дошкольное воспитание и обучение |
739 457 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
739 457 |
|||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
739 457 |
|||
09 |
Прочие услуги в области образования |
150 000 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
150 000 |
|||
018 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
150 000 |
|||
6 |
Социальная помощь и социальное |
28 514 |
|||
02 |
Социальная помощь |
28 514 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
28 514 |
|||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
28 514 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3 144 364 |
|||
03 |
Благоустройство населенных пунктов |
3 144 364 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
3 144 364 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
242 358 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
1 769 170 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и |
22 485 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
1 110 351 |
|||
Итого: |
4 230 579 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин