Сноска. Утратило силу решением маслихата города Астаны от 28.05.2010 N 353/48-IV
В соответствии с пунктом 4 статьи 106, пунктом 4 статьи 108 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат города Астаны РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Астаны от 18 декабря 2008 года № 163/28-IV "О бюджете города Астаны на 2009 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 9 января 2009 года за № 554, опубликовано в газетах "Астана ақшамы" № 3 от 13 января 2009 года, "Вечерняя Астана" № 5 от 13 января 2009 года), внесены изменения решением маслихата города Астаны от 8 апреля 2009 года № 208/32-IV "О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 18 декабря 2008 года № 163/28-IV "О бюджете города Астаны на 2009 год", (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 17 апреля 2009 года за № 570, опубликовано в газетах "Астана ақшамы" № 43 от 21 апреля 2009 года, "Вечерняя Астана" № 47 от 21 апреля 2009 года), внесены изменения решением маслихата города Астаны от 21 апреля 2009 года № 213/33-IV "О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 18 декабря 2008 года № 163/28-IV "О бюджете города Астаны на 2009 год", (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 8 мая 2009 года за № 576, опубликовано в газетах "Астаны ақшамы" № 51 от 14 мая 2009 года, "Вечерняя Астана" № 56-57 от 14 мая 2009 года), внесены изменения решением маслихата города Астаны от 26 августа 2009 года № 239/37-IV "О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 18 декабря 2008 года № 163/28-IV "О бюджете города Астаны на 2009 год", (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 9 сентября 2009 года за № 589, опубликовано в газетах "Астаны ақшамы" № 101 от 12 сентября 2009 года, "Вечерняя Астана" № 109 от 12 сентября 2009 года), следующие изменения:
1) в пункте 1:
в подпункте 1) цифры "293 478 809" заменить цифрами "302 337 439";
цифры "59 188 442" заменить цифрами "55 899 140";
цифры "787 339" заменить цифрами "1 725 575";
цифры "10 532 080" заменить цифрами "12 996 080";
цифры "222 970 948" заменить цифрами "231 716 644";
в подпункте 2) цифры "270 531 573" заменить цифрами "268 390 203";
в подпункте 3) цифры "25 773 000" заменить цифрами "36 773 000";
цифры "25 773 000" заменить цифрами "36 773 000";
2) приложения 1, 4, 5, 6 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.
Председатель сессии
маслихата города Астаны А. Булашев
Секретарь
Маслихата города Астаны В. Редкокашин
СОГЛАСОВАНО
Начальник ГУ "Управление
экономики и бюджетного планирования
города Астаны" (УЭ и БП) Б. Сағын
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 20 ноября 2009 года № 276/41-IV
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 18 декабря 2008 года № 163/28-IV
Бюджет города Астаны на 2009 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
302 337 439 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
55 899 140 |
||
01 |
Подоходный налог |
23 788 220 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
23 788 220 |
||
03 |
Социальный налог |
19 900 884 |
||
1 |
Социальный налог |
19 900 884 |
||
04 |
Налоги на собственность |
7 691 790 |
||
1 |
Налоги на имущество |
5 549 987 |
||
3 |
Земельный налог |
966 754 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
1 174 478 |
||
5 |
Единый земельный налог |
571 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
2 001 953 |
||
2 |
Акцизы |
108 653 |
||
3 |
Поступления за использование природных |
1 098 759 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской |
671 438 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
123 103 |
||
07 |
Прочие налоги |
426 |
||
1 |
Прочие налоги |
426 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
2 515 867 |
||
1 |
Государственная пошлина |
2 515 867 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
1 725 575 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
242 852 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода |
63 783 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты акций, |
36 000 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося |
91 589 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным |
51 480 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, |
11 984 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, |
11 984 |
||
03 |
Поступления денег от проведения |
1 182 |
||
1 |
Поступления денег от проведения |
1 182 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые |
1 328 799 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые |
1 328 799 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
140 758 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
140 758 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
12 996 080 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, |
11 273 701 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
11 273 701 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
1 722 379 |
||
1 |
Продажа земли |
1 564 036 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
158 343 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
231 716 644 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
231 716 644 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
231 716 644 |
Функциональная группа |
Сумма |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
ЗАТРАТЫ |
268 390 203 |
||||
1 |
Государственные услуги общего характера |
1 685 435 |
|||
01 |
Представительные, исполнительные и |
1 224 367 |
|||
111 |
Аппарат маслихата города |
56 185 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности маслихата |
56 185 |
|||
121 |
Аппарат акима города республиканского |
696 168 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности акима города |
486 604 |
|||
002 |
Создание информационных систем |
209 564 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
472 014 |
|||
001 |
Функционирование аппарата акима района |
472 014 |
|||
02 |
Финансовая деятельность |
247 356 |
|||
356 |
Управление финансов города |
247 356 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
163 815 |
|||
003 |
Проведение оценки имущества в целях |
6 188 |
|||
004 |
Организация работы по выдаче разовых |
40 912 |
|||
010 |
Организация приватизации коммунальной |
12 098 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
24 343 |
|||
05 |
Планирование и статистическая |
213 712 |
|||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
213 712 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
213 712 |
|||
2 |
Оборона |
128 736 |
|||
01 |
Военные нужды |
23 492 |
|||
350 |
Управление по мобилизационной |
23 492 |
|||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения |
14 092 |
|||
007 |
Подготовка территориальной обороны |
9 400 |
|||
02 |
Организация работы по чрезвычайным |
105 244 |
|||
350 |
Управление по мобилизационной |
105 244 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
37 841 |
|||
004 |
Мероприятия гражданской обороны |
29 663 |
|||
005 |
Мобилизационная подготовка и |
12 739 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация |
25 001 |
|||
3 |
Общественный порядок, безопасность, |
4 566 523 |
|||
01 |
Правоохранительная деятельность |
4 566 523 |
|||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
4 066 210 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
3 915 166 |
|||
002 |
Охрана общественного порядка и |
126 234 |
|||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в |
13 000 |
|||
004 |
Реализация региональной программы |
11 810 |
|||
368 |
Управление пассажирского транспорта |
479 111 |
|||
007 |
Обеспечение безопасности дорожного |
479 111 |
|||
373 |
Управление строительства города |
21 202 |
|||
004 |
Развитие объектов органов |
21 202 |
|||
4 |
Образование |
21 004 525 |
|||
01 |
Дошкольное воспитание и обучение |
1 414 720 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
1 414 720 |
|||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
1 414 720 |
|||
02 |
Начальное, основное среднее и общее |
7 068 074 |
|||
359 |
Управление туризма, физической |
520 511 |
|||
006 |
Дополнительное образование для |
520 511 |
|||
360 |
Управление образования города |
6 547 563 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
6 006 427 |
|||
004 |
Общеобразовательное обучение по |
106 661 |
|||
005 |
Общеобразовательное обучение одаренных |
98 315 |
|||
008 |
Дополнительное образование для детей |
336 160 |
|||
04 |
Техническое и профессиональное, |
1 326 331 |
|||
353 |
Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы |
197 971 |
|||
043 |
Подготовка специалистов в организациях |
197 971 |
|||
360 |
Управление образования города |
1 128 360 |
|||
024 |
Подготовка специалистов в организациях |
1 128 360 |
|||
05 |
Переподготовка и повышения |
772 728 |
|||
353 |
Управление здравоохранения города |
124 993 |
|||
003 |
Повышение квалификации и |
121 685 |
|||
060 |
Подготовка и переподготовка кадров |
3 308 |
|||
360 |
Управление образования города |
647 735 |
|||
012 |
Повышение квалификации и переподготовка |
33 092 |
|||
060 |
Подготовка и переподготовка кадров |
614 643 |
|||
09 |
Прочие услуги в области образования |
10 422 672 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
285 000 |
|||
018 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
285 000 |
|||
360 |
Управление образования города |
1 202 949 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
115 555 |
|||
006 |
Информатизация системы образования |
5 000 |
|||
007 |
Приобретение и доставка учебников, |
176 647 |
|||
009 |
Проведение школьных олимпиад, |
28 304 |
|||
010 |
Капитальный, текущий ремонт |
800 000 |
|||
013 |
Обследование психического здоровья |
26 271 |
|||
014 |
Реабилитация и социальная адаптация |
22 655 |
|||
029 |
Методическая работа |
28 517 |
|||
373 |
Управление строительства города |
8 934 723 |
|||
037 |
Строительство и реконструкция |
8 934 723 |
|||
5 |
Здравоохранение |
35 355 923 |
|||
01 |
Больницы широкого профиля |
5 037 897 |
|||
353 |
Управление здравоохранения города |
5 037 897 |
|||
004 |
Оказание стационарной медицинской |
5 037 897 |
|||
02 |
Охрана здоровья населения |
622 941 |
|||
353 |
Управление здравоохранения города |
622 941 |
|||
005 |
Производство крови, ее компонентов |
383 483 |
|||
006 |
Охрана материнства и детства |
150 437 |
|||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
88 193 |
|||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения |
828 |
|||
03 |
Специализированная медицинская помощь |
3 858 987 |
|||
353 |
Управление здравоохранения города |
3 858 987 |
|||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, |
2 736 331 |
|||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом |
84 223 |
|||
020 |
Обеспечение больных диабетом |
113 546 |
|||
021 |
Обеспечение онкологических больных |
479 978 |
|||
022 |
Обеспечение больных с почечной |
170 851 |
|||
026 |
Обеспечение факторами свертывания |
79 222 |
|||
027 |
Централизованный закуп вакцин и |
194 836 |
|||
04 |
Поликлиники |
3 691 162 |
|||
353 |
Управление здравоохранения города |
3 691 162 |
|||
010 |
Оказание первичной |
2 840 592 |
|||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и |
850 570 |
|||
05 |
Другие виды медицинской помощи |
772 479 |
|||
353 |
Управление здравоохранения города |
772 479 |
|||
011 |
Оказание скорой и неотложной помощи |
716 241 |
|||
012 |
Оказание медицинской помощи |
56 238 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
21 372 457 |
|||
353 |
Управление здравоохранения города |
2 426 695 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
87 270 |
|||
002 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
620 500 |
|||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике |
129 458 |
|||
013 |
Проведение патологоанатомического |
89 759 |
|||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или |
1 906 |
|||
018 |
Обеспечение деятельности |
55 418 |
|||
028 |
Содержание вновь вводимых объектов |
1 442 384 |
|||
373 |
Управление строительства города |
18 945 762 |
|||
038 |
Строительство и реконструкция |
18 945 762 |
|||
6 |
Социальная помощь и социальное |
3 414 568 |
|||
01 |
Социальное обеспечение |
1 188 688 |
|||
355 |
Управление занятости и социальных |
674 609 |
|||
002 |
Социальное обеспечение престарелых |
674 609 |
|||
360 |
Управление образования города |
468 712 |
|||
016 |
Социальное обеспечение сирот, |
468 712 |
|||
373 |
Управление строительства города |
45 367 |
|||
039 |
Строительство и реконструкция |
45 367 |
|||
02 |
Социальная помощь |
2 014 541 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
52 175 |
|||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
52 175 |
|||
355 |
Управление занятости и социальных |
1 845 872 |
|||
003 |
Программа занятости |
317 822 |
|||
006 |
Государственная адресная социальная |
34 484 |
|||
007 |
Жилищная помощь |
63 300 |
|||
008 |
Социальная помощь отдельным категориям |
1 156 281 |
|||
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
97 644 |
|||
012 |
Государственные пособия на детей |
27 677 |
|||
015 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
93 070 |
|||
016 |
Социальная адаптация лиц, не |
55 594 |
|||
360 |
Управление образования города |
116 494 |
|||
017 |
Социальная поддержка обучающихся и |
116 494 |
|||
09 |
Прочие услуги в области социальной |
211 339 |
|||
355 |
Управление занятости и социальных |
211 339 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
125 379 |
|||
005 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
78 000 |
|||
013 |
Оплата услуг по зачислению, выплате |
2 800 |
|||
019 |
Размещение государственного социального |
5 160 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
99 827 488 |
|||
01 |
Жилищное хозяйство |
49 147 403 |
|||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
7 238 000 |
|||
008 |
Развитие, обустройство и (или) |
7 238 000 |
|||
373 |
Управление строительства города |
40 987 921 |
|||
012 |
Строительство и (или) приобретение |
31 971 483 |
|||
019 |
Строительство и (или) приобретение |
9 016 438 |
|||
374 |
Управление жилья города |
921 482 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
60 540 |
|||
005 |
Изъятие, в том числе путем выкупа, |
634 868 |
|||
006 |
Организация сохранения |
226 074 |
|||
02 |
Коммунальное хозяйство |
38 007 160 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
519 593 |
|||
015 |
Ремонт инженерно-коммуникационной |
519 593 |
|||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
37 422 055 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
114 213 |
|||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
5 670 437 |
|||
006 |
Функционирование системы |
239 845 |
|||
007 |
Развитие системы водоснабжения |
29 353 387 |
|||
015 |
Развитие инженерно-коммуникационной |
2 044 173 |
|||
373 |
Управление строительства города |
65 512 |
|||
042 |
Развитие инженерно-коммуникационной |
65 512 |
|||
03 |
Благоустройство населенных пунктов |
12 672 925 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
10 663 567 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
693 434 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
4 999 362 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и |
22 485 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
4 948 286 |
|||
373 |
Управление строительства города |
2 009 358 |
|||
013 |
Развитие благоустройства города |
2 009 358 |
|||
8 |
Культура, спорт, туризм и |
26 475 111 |
|||
01 |
Деятельность в области культуры |
19 566 761 |
|||
361 |
Управление культуры города |
2 298 293 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
55 110 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
1 336 114 |
|||
005 |
Обеспечение сохранности историко- |
247 506 |
|||
007 |
Поддержка театрального и |
659 563 |
|||
373 |
Управление строительства города |
17 268 468 |
|||
014 |
Развитие объектов культуры |
17 268 468 |
|||
02 |
Спорт |
5 626 666 |
|||
359 |
Управление туризма, физической |
1 371 326 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
44 361 |
|||
003 |
Проведение спортивных соревнований |
53 765 |
|||
004 |
Подготовка и участие членов сборных |
1 273 200 |
|||
373 |
Управление строительства города |
4 255 340 |
|||
015 |
Развитие объектов спорта |
4 255 340 |
|||
03 |
Информационное пространство |
811 063 |
|||
358 |
Управление архивов и документации |
67 149 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
27 821 |
|||
002 |
Обеспечение сохранности архивного |
39 328 |
|||
361 |
Управление культуры города |
110 943 |
|||
009 |
Обеспечение функционирования |
110 943 |
|||
362 |
Управление внутренней политики города |
535 310 |
|||
002 |
Проведение государственной |
535 310 |
|||
363 |
Управление по развитию языков города |
97 661 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
35 408 |
|||
002 |
Развитие государственного языка и |
62 253 |
|||
04 |
Туризм |
26 521 |
|||
359 |
Управление туризма, физической культуры |
26 521 |
|||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
26 521 |
|||
09 |
Прочие услуги по организации культуры, |
444 100 |
|||
361 |
Управление культуры города |
34 900 |
|||
006 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
34 900 |
|||
362 |
Управление внутренней политики города |
409 200 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
350 191 |
|||
003 |
Реализация региональных программ в |
59 009 |
|||
9 |
Топливно-энергетический комплекс и |
22 100 377 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
22 100 377 |
|||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
22 100 377 |
|||
012 |
Развитие теплоэнергетической |
22 100 377 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
180 020 |
|||
01 |
Сельское хозяйство |
35 994 |
|||
375 |
Исполнительный орган сельского |
35 994 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
20 860 |
|||
004 |
Поддержка повышения урожайности и |
1 166 |
|||
008 |
Организация санитарного убоя |
11 694 |
|||
020 |
Удешевление стоимости горюче-смазочных |
2 274 |
|||
05 |
Охрана окружающей среды |
87 859 |
|||
354 |
Управление природных ресурсов и |
87 859 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
38 577 |
|||
004 |
Проведение мероприятий по охране |
36 706 |
|||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей |
12 576 |
|||
06 |
Земельные отношения |
56 167 |
|||
351 |
Управление земельных отношений города |
56 167 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности управления |
52 781 |
|||
004 |
Организация работ по зонированию |
3 386 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
8 303 420 |
|||
02 |
Архитектурная, градостроительная и |
706 730 |
|||
365 |
Управление архитектуры и |
551 395 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
54 008 |
|||
002 |
Разработка генеральных планов |
497 387 |
|||
366 |
Управление государственного |
64 711 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
64 711 |
|||
373 |
Управление строительства города |
90 624 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
90 624 |
|||
09 |
Прочие услуги в сфере промышленности, |
7 596 690 |
|||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
7 596 690 |
|||
040 |
Развитие индустриально-инновационной |
7 596 690 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
34 178 755 |
|||
01 |
Автомобильный транспорт |
30 144 936 |
|||
368 |
Управление пассажирского транспорта |
30 144 936 |
|||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
26 454 646 |
|||
003 |
Обеспечение функционирования |
3 690 290 |
|||
09 |
Прочие услуги в сфере транспорта и |
4 033 819 |
|||
368 |
Управление пассажирского транспорта |
4 033 819 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
73 575 |
|||
005 |
Организация пассажирских перевозок |
135 364 |
|||
008 |
Ремонт и содержание автомобильных |
1 693 620 |
|||
009 |
Строительство и реконструкция |
2 131 260 |
|||
13 |
Прочие |
1 598 914 |
|||
01 |
Регулирование экономической |
80 836 |
|||
364 |
Управление предпринимательства и |
80 836 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
80 836 |
|||
03 |
Поддержка предпринимательской |
4 748 |
|||
364 |
Управление предпринимательства и |
4 748 |
|||
003 |
Поддержка предпринимательской |
4 748 |
|||
09 |
Прочие |
1 513 330 |
|||
356 |
Управление финансов города |
1 310 207 |
|||
013 |
Резерв местного исполнительного |
1 310 207 |
|||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
141 809 |
|||
003 |
Разработка технико-экономического |
141 809 |
|||
372 |
Управление по администрированию |
61 314 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
61 314 |
|||
14 |
Обслуживание долга |
1 473 |
|||
01 |
Обслуживание долга |
1 473 |
|||
356 |
Управление финансов города |
1 473 |
|||
005 |
Обслуживание долга местных |
1 473 |
|||
15 |
Трансферты |
9 568 935 |
|||
01 |
Трансферты |
9 568 935 |
|||
356 |
Управление финансов города |
9 568 935 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных |
598 542 |
|||
007 |
Бюджетные изъятия |
8 576 193 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
394 200 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
0 |
||||
IV. Сальдо по операциям |
36 773 000 |
||||
Приобретение финансовых активов |
36 773 000 |
||||
13 |
Прочие |
36 773 000 |
|||
9 |
Прочие |
36 773 000 |
|||
356 |
Управление финансов города |
18 573 000 |
|||
012 |
Формирование или увеличение уставного |
18 573 000 |
|||
373 |
Управление строительства города |
18 200 000 |
|||
043 |
Увеличение уставного капитала |
18 200 000 |
|||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-2 825 764 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
2 825 764 |
||||
7 |
Поступления займов |
7 800 000 |
|||
01 |
Внутренние государственные займы |
7 800 000 |
|||
2 |
Договоры займа |
7 800 000 |
|||
16 |
Погашение займов |
-5 114 761 |
|||
01 |
Погашение займов |
-5 114 761 |
|||
356 |
Управление финансов города |
-5 114 761 |
|||
008 |
Погашение долга местного |
-5 114 761 |
|||
Используемые остатки бюджетных |
140 525 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 2
к решению маслихата города Астаны
от 20 ноября 2009 года № 276/41-IV
Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 18 декабря 2008 года № 163/28-IV
Перечень бюджетных программ района "Алматы"
города Астаны на 2009 год
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
1 |
Государственные услуги общего |
138 341 |
|||
01 |
Представительные, исполнительные |
138 341 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
138 341 |
|||
001 |
Функционирование аппарата акима |
138 341 |
|||
4 |
Образование |
791 888 |
|||
01 |
Дошкольное воспитание и обучение |
656 888 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
656 888 |
|||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
656 888 |
|||
09 |
Прочие услуги в области образования |
135 000 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
135 000 |
|||
018 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
135 000 |
|||
6 |
Социальная помощь и социальное |
23 661 |
|||
02 |
Социальная помощь |
23 661 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
23 661 |
|||
003 |
Оказание социальной помощи |
23 661 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 116 345 |
|||
02 |
Коммунальное хозяйство |
23 083 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
23 083 |
|||
015 |
Ремонт инженерно-коммуникационной |
23 083 |
|||
03 |
Благоустройство населенных пунктов |
4 093 262 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
4 093 262 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
235 028 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
1 869 999 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
1 988 235 |
|||
Итого: |
5 070 235 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 3
к решению маслихата города Астаны
от 20 ноября 2009 года № 276/41-IV
Приложение 5
к решению маслихата города Астаны
от 18 декабря 2008 года № 163/28-IV
Перечень бюджетных программ района "Есиль"
города Астаны на 2009 год
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
1 |
Государственные услуги общего характера |
165 429 |
|||
01 |
Представительные, исполнительные и |
165 429 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
165 429 |
|||
001 |
Функционирование аппарата акима района |
165 429 |
|||
4 |
Образование |
18 375 |
|||
01 |
Дошкольное воспитание и обучение |
18 375 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
18 375 |
|||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
18 375 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3 922 451 |
|||
02 |
Коммунальное хозяйство |
496 510 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
496 510 |
|||
015 |
Ремонт инженерно-коммуникационной |
496 510 |
|||
03 |
Благоустройство населенных пунктов |
3 425 941 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
3 425 941 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
216 048 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
1 360 193 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
1 849 700 |
|||
Итого: |
4 106 255 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 20 ноября 2009 года № 276/41-IV
Приложение 6
к решению маслихата города Астаны
от 18 декабря 2008 года № 163/28-IV
Перечень бюджетных программ района "Сарыарка"
города Астаны на 2009 год
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
1 |
Государственные услуги общего характера |
168 244 |
|||
01 |
Представительные, исполнительные и |
168 244 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
168 244 |
|||
001 |
Функционирование аппарата акима района |
168 244 |
|||
4 |
Образование |
889 457 |
|||
01 |
Дошкольное воспитание и обучение |
739 457 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
739 457 |
|||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
739 457 |
|||
09 |
Прочие услуги в области образования |
150 000 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
150 000 |
|||
018 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
150 000 |
|||
6 |
Социальная помощь и социальное |
28 514 |
|||
02 |
Социальная помощь |
28 514 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
28 514 |
|||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
28 514 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3 144 364 |
|||
03 |
Благоустройство населенных пунктов |
3 144 364 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
3 144 364 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
242 358 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
1 769 170 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и |
22 485 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
1 110 351 |
|||
Итого: |
4 230 579 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин