В соответствии с пунктом 5 статьи 116 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1 пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года N 148 "О местном государственном управлении в Республике Казахстан" и решением областного маслихата от 7 октября 2008 года N 8/108 "О внесении изменений в решение областного маслихата от 11 декабря 2007 года N 3/24 "Об областном бюджете на 2008 год", городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в
решения
городского маслихата: от 13 декабря 2007 года
N 5/34
"О городском бюджете на 2008 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 11-1-72, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 27 декабря 2007 года N 217-218), от 18 февраля 2008 года
N 6/49
"О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 13 декабря 2007 года N 5/34 "О городском бюджете на 2008 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 11-1-78, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 15 марта 2008 года N 43-44, от 22 мая 2008 года
N 9/88
"О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 13 декабря 2007 года N 5/34 "О городском бюджете на 2008 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 11-1-83, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 7 июня 2008 года N 91-92), от 16 июля 2008 года
N 10/99
"О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 13 декабря 2007 года N 5/34 "О городском бюджете на 2008 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 11-1-88, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 29 июля 2008 года N 120), от 2 сентября 2008 года
N 12/115
"О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 13 декабря 2007 года N 5/34 "О городском бюджете на 2008 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 11-1-93, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 30 сентября 2008 года N 155) следующие изменения:
Пункт 1 изложить в следующей редакции: "Утвердить городской
бюджет на 2008 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
доходы – 10 489 249 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 7 858 360 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 242 263 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 1 149 700 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 1 238 926 тысяч тенге;
затраты – 10 705 194 тысяч тенге;
операционное сальдо – 215 945 тысяч тенге;
4) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;
5) сальдо по операциям с финансовыми активами – 192 318 тысяч тенге, в том числе приобретение финансовых активов – 192 318 тысяч тенге;
6) дефицит (профицит) бюджета – 408 263 тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 408 263 тенге".
В пункте 2 в абзаце первом цифру "20,6" заменить цифрой "24,2".
В пункте 5 цифру "28 576" заменить цифрой "5 559".
В пункте 7 приложение 2 изложить в новой редакции, согласно
приложению 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2008 года и подлежит официальному опубликованию.
Председатель сессии Исполняющий обязанности
секретаря городского
маслихата
А. Ванов С. Кутепов
"СОГЛАСОВАНО":
Начальник ГУ "Городской отдел
экономики и бюджетного планирования"
__________________А.Н.Ким
15 октября 2008 года
Приложение 1
к решению городского маслихата
от 15 октября 2008 года № 13/125
Городской бюджет на 2008 год
кате-
|
класс |
под-
|
Наименование |
Сумма
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ |
10 489 249 |
1 |
|
|
Налоговые поступления |
7 858 360 |
|
01 |
|
Подоходный налог |
2 712 909 |
|
|
2 |
Индивидуальный подоходный
|
2 712 909 |
|
03 |
|
Социальный налог |
1 696 965 |
|
|
1 |
Социальный налог |
1 696 965 |
|
04 |
|
Hалоги на собственность |
2 878 029 |
|
|
1 |
Hалоги на имущество |
1 900 207 |
|
|
3 |
Земельный налог |
650 112 |
|
|
4 |
Hалог на транспортные средства |
327 710 |
|
05 |
|
Внутренние налоги на товары,
|
365 396 |
|
|
2 |
Акцизы |
50 896 |
|
|
3 |
Поступления за использование
|
191 116 |
|
|
4 |
Сборы за ведение
|
123 384 |
|
08 |
|
Обязательные платежи,
|
205 061 |
|
|
1 |
Государственная пошлина |
205 061 |
2 |
|
|
Неналоговые поступления |
242 263 |
|
01 |
|
Доходы от государственной
|
32 362 |
|
|
1 |
Поступления части чистого
|
12 010 |
|
|
5 |
Доходы от аренды имущества,
|
20 352 |
|
02 |
|
Поступления от реализации
|
2 712 |
|
|
1 |
Поступления от реализации
|
2 712 |
|
03 |
|
Поступления денег от
|
42 |
|
|
1 |
Поступления денег от
|
42 |
|
04 |
|
Штрафы, пеня, санкции,
|
195 461 |
|
|
1 |
Штрафы, пеня, санкции,
|
195 461 |
|
06 |
|
Прочие неналоговые поступления |
11 686 |
|
|
1 |
Прочие неналоговые поступления |
11 686 |
3 |
|
|
Поступления от продажи
|
1 149 700 |
|
01 |
|
Продажа государственного
|
304 449 |
|
|
1 |
Продажа государственного
|
304 449 |
|
03 |
|
Продажа земли и нематериальных
|
845 251 |
|
|
1 |
Продажа земли |
777 971 |
|
|
2 |
Продажа нематериальных активов |
67 280 |
4 |
|
|
Поступления трансфертов |
1 238 926 |
|
02 |
|
Трансферты из вышестоящих
|
1 238 926 |
|
|
2 |
Трансферты из областного
|
1 238 926 |
Функ-
|
Адми-
|
Про-
|
Наименование |
сумма,
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ |
10 705 194 |
1 |
|
|
Государственные услуги общего характера |
158 808 |
|
112 |
|
Аппарат маслихата города |
9 656 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности маслихата района
|
9 656 |
|
122 |
|
Аппарат акима города |
97 385 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности акима района
|
93 379 |
|
|
008 |
Обучение государственных служащих
|
3 543 |
|
|
116 |
Развитие человеческого капитала в рамках
|
463 |
|
123 |
|
Аппарат акима села Умирзак |
10 081 |
|
|
001 |
Функционирование аппарата акима района в
|
10 081 |
|
452 |
|
Отдел финансов |
29 161 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности отдела финансов |
15 024 |
|
|
003 |
Проведение оценки имущества в целях
|
1 000 |
|
|
004 |
Организация работы по выдаче разовых талонов
|
10 037 |
|
|
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация
|
3 100 |
|
453 |
|
Отдел экономики и бюджетного планирования |
12 525 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности отдела экономики и
|
12 525 |
2 |
|
|
Оборона |
7 978 |
|
122 |
|
Аппарат акима города |
7 978 |
|
|
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей
|
7 978 |
3 |
|
|
Общественный порядок, безопасность,
|
73 444 |
|
458 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
|
73 444 |
|
|
021 |
Эксплуатация оборудования и средств по
|
73 444 |
4 |
|
|
Образование |
4 886 325 |
|
464 |
|
Отдел образования |
4 643 910 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности отдела образования |
16 216 |
|
|
002 |
Создание информационных систем |
860 |
|
|
003 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в
|
3 072 503 |
|
|
004 |
Информатизация системы образования в
|
4 500 |
|
|
005 |
Приобретение и доставка учебников,
|
25 146 |
|
|
006 |
Дополнительное образование для детей |
139 115 |
|
|
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных
|
10 885 |
|
|
009 |
Обеспечение деятельности организаций
|
1 269 706 |
|
|
010 |
Внедрение системы интерактивного обучения в
|
104 979 |
|
467 |
|
Отдел строительства |
242 415 |
|
|
002 |
Развитие объектов образования |
242 415 |
6 |
|
|
Социальная помощь и социальное
|
385 180 |
|
123 |
|
Аппарат акима села Умирзак |
311 |
|
|
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся
|
311 |
|
451 |
|
Отдел занятости и социальных программ |
348 959 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности отдела занятости и
|
38 152 |
|
|
002 |
Программа занятости |
28 048 |
|
|
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
19 060 |
|
|
006 |
Жилищная помощь |
7 399 |
|
|
007 |
Социальная помощь отдельным категориям
|
164 989 |
|
|
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов,
|
3 590 |
|
|
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и
|
1 161 |
|
|
012 |
Создание информационных систем |
2 332 |
|
|
013 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих
|
30 308 |
|
|
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся
|
38 932 |
|
|
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
7 755 |
|
|
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов
|
7 233 |
|
464 |
|
Отдел образования |
35 910 |
|
|
008 |
Социальная поддержка обучающихся
|
35 910 |
7 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3 342 360 |
|
123 |
|
Аппарат акима села Умирзак |
14 903 |
|
|
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
2 181 |
|
|
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
5 347 |
|
|
011 |
Благоустройство и озеленение населенных
|
5 375 |
|
|
014 |
Организация водоснабжения населенных пунктов |
2 000 |
|
467 |
|
Отдел строительства |
2 116 728 |
|
|
003 |
Строительство жилья |
697 561 |
|
|
004 |
Развитие и обустройство
|
724 054 |
|
|
005 |
Развитие объектов коммунального хозяйства |
122 463 |
|
|
006 |
Развитие системы водоснабжения |
571 155 |
|
|
007 |
Развитие объектов благоустройства |
1 495 |
|
458 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
|
1 210 729 |
|
|
003 |
Организация сохранения государственного
|
140 |
|
|
012 |
Функционирование системы водоснабжения и
|
13 900 |
|
|
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
113 160 |
|
|
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
274 751 |
|
|
017 |
Содержание мест захоронений и захоронение
|
9 019 |
|
|
018 |
Благоустройство и озеленение населенных
|
799 759 |
8 |
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное
|
290 212 |
|
455 |
|
Отдел культуры и развития языков |
266 325 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности отдела культуры и
|
5 012 |
|
|
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
220 978 |
|
|
006 |
Функционирование районных (городских)
|
40 335 |
|
456 |
|
Отдел внутренней политики |
11 788 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности отдела внутренней
|
11 788 |
|
465 |
|
Отдел физической культуры и спорта |
12 099 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности отдела физической
|
4 312 |
|
|
006 |
Проведение спортивных соревнований на
|
4 539 |
|
|
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд
|
3 248 |
9 |
|
|
Топливно-энергетический комплекс и
|
815 406 |
|
467 |
|
Отдел строительства |
815 406 |
|
|
009 |
Развитие теплоэнергетической системы |
815 406 |
10 |
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное
|
19 753 |
|
462 |
|
Отдел сельского хозяйства |
3 037 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности отдела сельского
|
3 037 |
|
463 |
|
Отдел земельных отношений |
16 716 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности отдела земельных
|
10 171 |
|
|
004 |
Организация работ по зонированию земель |
5 831 |
|
|
006 |
Землеустройство, проводимое при установлении
|
714 |
11 |
|
|
Промышленность, архитектурная,
|
69 759 |
|
467 |
|
Отдел строительства |
12 472 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности отдела строительства |
12 472 |
|
468 |
|
Отдел архитектуры и градостроительства |
57 287 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности отдела архитектуры и
|
12 287 |
|
|
003 |
Разработка схем градостроительного развития
|
45 000 |
12 |
|
|
Транспорт и коммуникации |
491 488 |
|
458 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
|
491 488 |
|
|
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
207 648 |
|
|
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных
|
283 840 |
13 |
|
|
Прочие |
163 342 |
|
453 |
|
Отдел экономики и бюджетного планирования |
29 700 |
|
|
003 |
Разработка технико-экономического обоснования
|
29 700 |
|
469 |
|
Отдел предпринимательства |
110 716 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности отдела
|
4 878 |
|
|
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
105 838 |
|
452 |
|
Отдел финансов |
5 559 |
|
|
012 |
Резерв местного исполнительного органа района
|
5 559 |
|
458 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
|
17 367 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности отдела
|
17 367 |
15 |
|
|
Трансферты |
1 139 |
|
452 |
|
Отдел финансов |
1 139 |
|
|
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных)
|
1 139 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. ОПЕРАЦИОННОЕ САЛЬДО |
-215 945 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ
|
192 318 |
|
|
|
Приобретение финансовых активов |
192 318 |
13 |
|
|
Прочие |
192 318 |
|
452 |
|
Отдел финансов города |
192 318 |
|
|
014 |
Формирование или увеличение уставного
|
192 318 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
-408 263 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА |
408 263 |
Приложение 2
к решению городского маслихата
от 15 октября 2008 года № 13/125
ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2008 ГОД С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)
Функ-
|
Адми-
|
Про-
|
Наименование |
Инвестиционные проекты |
|||
4 |
|
|
Образование |
|
467 |
|
Отдел строительства |
|
|
002 |
Развитие объектов образования |
7 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
467 |
|
Отдел строительства |
|
|
003 |
Строительство жилья |
|
|
004 |
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной
|
|
|
005 |
Развитие объектов коммунального хозяйства |
|
|
006 |
Развитие системы водоснабжения |
|
|
007 |
Развитие объектов благоустройства |
9 |
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
|
467 |
|
Отдел строительства |
|
|
009 |
Развитие теплоэнергетической системы |
12 |
|
|
Транспорт и коммуникации |
|
458 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
|
|
|
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
Инвестиционные программы |
|||
1 |
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной
|
|
122 |
|
Аппарат акима города |
|
|
008 |
Обучение государственных служащих компьютерной грамотности |
|
|
116 |
Развитие человеческого капитала в рамках электронного Правительства |
4 |
|
|
Образование |
|
464 |
|
Отдел образования |
|
|
002 |
Создание информационных систем |
|
|
004 |
Информатизация системы образования в государственных
|
6 |
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
|
451 |
|
Отдел занятости и социальных программ |
|
|
012 |
Создание информационных систем |
13 |
|
|
Прочие |
|
452 |
|
Отдел финансов города |
|
|
014 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических
|