В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан" от 23 января 2001 года областной маслихат РЕШИЛ :
1. Внести в решение областного маслихата от 11 декабря 2007 года N 3/24 "Об областном бюджете на 2008 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 1993, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 22 декабря 2007 года N 216) следующие изменения и дополнения:
1. Утвердить областной бюджет на 2008 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы - 38 623 321 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 20 379 646 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 1 003 915 тысяч тенге;
доходы от продажи основного капитала - 3 320 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 17 236 440 тысяч тенге;
2) затраты - 37 542 507 тысяч тенге;
3) операционное сальдо - 1 080 814 тысяч тенге;
4) чистое бюджетное кредитование - 365 126 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 598 078 тысяч тенге; погашение бюджетных кредитов - 232 952 тысячи тенге;
5) сальдо по операциям с финансовыми активами - 1 428 810 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 1 490 000 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 61 190 тысяч тенге;
6) дефицит (профицит) бюджета - 713 122 тысячи тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 713 122 тысячи тенге.
в пункте 2:
в подпункте 1):
в строке "Мангистаускому району" цифры "100 процентов" заменить цифрами "31,4 процента";
в строке "городу Актау" - цифры "8,9 процента" заменить цифрами "18,7 процента";
в строке "городу Жанаозен" - цифры "39,5 процента" заменить цифрами "57,9 процента";
дополнить подпунктами 3-1) и 3-2) следующего содержания:
3-1) Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району - 100 процентов;
Каракиянскому району - 100 процентов;
Мангистаускому району - 31,4 процента;
Мунайлинскому району - 100 процентов;
Тупкараганскому району - 100 процентов;
городу Актау - 18,7 процента;
городу Жанаозен - 57,9 процента.
3-2) Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району - 100 процентов;
Каракиянскому району - 100 процентов;
Мангистаускому району - 100 процентов;
Мунайлинскому району - 100 процентов;
Тупкараганскому району - 100 процентов;
городу Актау - 100 процентов;
городу Жанаозен - 100 процентов.
в подпункте 4:
в строке "Мангистаускому району" цифры "100 процентов" заменить цифрами "24,7 процента";
в строке "городу Актау" цифры "7,1 процента" заменить цифрами "13,9 процента";
в строке "городу Жанаозен" цифры "53,7 процента" заменить цифрами "56,2 процента".
в пункте 3:
цифры "1 257 506" заменить цифрами "4 049 666";
цифры "240 273" заменить цифрами "3 032 433".
в пункте 4:
цифры "925 759" заменить цифрами "1 125 137";
цифры "553 478" заменить цифрами "752 856".
дополнить пунктами 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8, 5-9 следующего содержания:
5-1. Учесть, что в областном бюджете на 2008 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2005-2010 годы и Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы в сумме 906 576 тысяч тенге, в том числе:
на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования - 94 202 тысячи тенге;
на внедрение системы интерактивного обучения в государственной системе начального, основного среднего и общего среднего образования - 131 896 тысяч тенге;
на материально - техническое оснащение медицинских организаций здравоохранения на местном уровне 680 478 тысяч тенге.
Распределение указанной суммы в разрезе областного бюджета и бюджетов районов и городов осуществляется согласно приложению 5.
5-2. Учесть, что в областном бюджете на 2008 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на реализацию мероприятий в социальной сфере в сумме 998 489 тысяч тенге, в том числе:
на содержание вновь вводимых объектов образования - 544 869 тысяч тенге;
на содержание вновь вводимых объектов социального обеспечения - 36 003 тысячи тенге;
на выплату государственной адресной социальной помощи и ежемесячного государственного пособия на детей до 18 лет в связи с ростом размера прожиточного минимума - 65 000 тысяч тенге, в том числе:
на выплату государственной адресной социальной помощи - 50 000 тысяч тенге;
на выплату государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей - 15 000 тысяч тенге;
на закуп лекарственных средств, вакцин и других иммунобиологических препаратов - 352 617 тысяч тенге, в том числе:
на закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения - 117 439 тысяч тенге;
на закуп противотуберкулезных препаратов - 47 984 тысячи тенге;
на закуп противодиабетических препаратов - 50 859 тысяч тенге;
на закуп химиопрепаратов онкологическим больным - 136 335 тысяч тенге.
Распределение указанной суммы в разрезе областного бюджета и бюджетов районов и городов осуществляется согласно приложению 6.
5-3. Учесть, что в областном бюджете на 2008 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на поддержку реального сектора в сумме 336 310 тысяч тенге, в том числе:
на развитие племенного животноводства - 22 750 тысяч тенге;
на повышение урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ - 4 806 тысяч тенге;
на субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям - 3 160 тысяч тенге;
на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения - 41 594 тысяч тенге;
на капитальный ремонт автомобильных дорог областного значения - 264 000 тысяч тенге.
5-4. Учесть, что в областном бюджете на 2008 год предусмотрены целевые трансферты на развитие и бюджетные кредиты по нулевой ставке вознаграждения (интереса) из республиканского бюджета на реализацию Государственной программы жилищного строительства на 2008-2010 годы в сумме 2 319 000 тысяч тенге, в том числе:
на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда - 447 000 тысяч тенге;
на кредитование бюджетов районов и городов на строительство и приобретение жилья для работников организаций образования и здравоохранения, строительство которых реализуется в рамках проекта "100 школ и 100 больниц" - 200 000 тысяч тенге;
на развитие и благоустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры - 1 672 000 тысяч тенге, в том числе:
на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры - 1 515 000 тысяч тенге;
на ремонт и реконструкцию инженерных сетей - 157 000 тысяч тенге.
Распределение указанной суммы в разрезе бюджетов районов и городов осуществляется согласно приложению 7.
5-5. Учесть, что в областном бюджете на 2008 год предусмотрены целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета на развитие человеческого капитала в рамках электронного Правительства и обучение государственных служащих компьютерной грамотности в сумме 77 342 тысячи тенге, в том числе:
на развитие человеческого капитала в рамках электронного Правительства - 70 480 тысяч тенге;
на обучение государственных служащих компьютерной грамотности - 6 862 тысячи тенге.
Распределение указанной суммы в разрезе областного бюджета и бюджетов районов и городов осуществляется согласно приложению 8.
5-6. Учесть, что в областном бюджете на 2008 год предусмотрены целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета на реализацию инвестиционных проектов в сумме 8 747 055 тысяч тенге, в том числе:
на строительство и реконструкцию объектов образования - 3 914 268 тысяч тенге;
на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения - 2 535 791 тысяча тенге;
на строительство и реконструкцию объектов социального обеспечения - 1 134 435 тысяч тенге;
на развитие системы водоснабжения - 473 561 тысяча тенге;
на строительство и реконструкцию объектов охраны окружающей среды - 150 000 тысяч тенге;
на развитие транспортной инфраструктуры - 539 000 тысяч тенге.
Распределение указанной суммы в разрезе областного бюджета и бюджетов районов и городов осуществляется согласно приложению 9.
5-7. Учесть, что бюджетам районов и городов из областного бюджета на 2008 год предусмотрены целевые трансферты на развитие в сумме 184 500 тысяч тенге, в том числе;
на развитие объектов образования - 48 000 тысяч тенге;
на развитие системы коммунального хозяйства - 133 000 тысяч тенге;
на развитие благоустройства городов и населенных пунктов - 3 500 тысяч тенге.
Распределение указанной суммы в разрезе бюджетов районов и городов осуществляется согласно приложению 10.
5-8. Учесть, что бюджетам районов и городов из областного бюджета на 2008 год предусмотрены целевые текущие трансферты в сумме 385 000 тысяч тенге, в том числе:
на реализацию 1 этапа проекта "Школьные дворы" - 320 000 тысяч тенге;
на проведение мероприятий по отстрелу волков - 5 000 тысяч тенге;
на разработку генеральных планов населенных пунктов - 60 000 тысяч тенге.
Распределение указанной суммы в разрезе бюджетов районов и городов осуществляется согласно приложению 11.
5-9. Учесть, что в областном бюджете на 2008 год предусмотрено погашение займа в сумме 230 000 тысяч тенге, ранее выделенного на строительство жилья, по нулевой ставке вознаграждения (интереса), в том числе из Тупкараганского района - 180 000 тысяч тенге, города Актау - 50 000 тысяч тенге.
За счет возвратных средств направить 50 000 тысяч тенге на кредитование бюджета города Жанаозен для строительства жилья по нулевой ставке вознаграждения (интереса) в рамках реализации Государственной программы развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы.".
пункт 6 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами при амбулаторном лечении взрослых, больных гемофилией, а также больных артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца.
пункт 7 изложить в следующей редакции:
7. Установить повышенные оклады (тарифные ставки) на 25 % педагогическим работникам государственных организаций образования, медицинским и фармацевтическим работникам государственных организаций здравоохранения, работникам государственных организаций социального обеспечения, работникам государственных организаций культуры и спорта, работающим в аульной (сельской) местности и поселках, не находящихся на территории административной подчиненности городов.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2008 года.
Председатель сессии Секретарь
областного маслихата
К. Уйсинбаев Б. Чельпеков
"СОГЛАСОВАНО":
Директор департамента экономики и
бюджетного планирования области
Х. Нургалиева
"___" __________ 2008.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению областного маслихата
от 12 февраля 2008 года N 4/45
Областной бюджет на 2008 год
Кат. | Кл | Пдк | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
1. ДОХОДЫ |
38 623 321 |
|||
1 |
HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ |
20 379 646 |
||
01 |
Подоходный налог |
7 315 204 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
7 315 204 |
||
03 |
Социальный налог |
9 145 860 |
||
1 |
Социальный налог |
9 145 860 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, |
3 918 582 |
||
3 |
Поступления за использование |
3 918 582 |
||
2 |
HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ |
1 003 915 |
||
01 |
Доходы от государственной |
42 056 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода |
3 973 |
||
3 |
Дивиденды на государственные |
22 300 |
||
4 |
Доходы на доли участия в |
3 217 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, |
12 496 |
||
7 |
Вознаграждения (интересы) по |
70 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров |
61 459 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров |
61 459 |
||
03 |
Поступления денег от проведения |
400 |
||
1 |
Поступления денег от проведения |
400 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
900 000 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
900 000 |
||
3 |
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ |
3 320 |
||
01 |
Продажа государственного |
3 320 |
||
1 |
Продажа государственного |
3 320 |
||
4 |
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ |
17 236 440 |
||
01 |
Трансферты из нижестоящих органов |
4 051 668 |
||
2 |
Трансферты из районных (городских) |
4 051 668 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
13 184 772 |
||
1 |
Трансферты из республиканского |
13 184 772 |
||
2. ЗАТРАТЫ |
37 542 507 |
|||
01 |
Государственные услуги общего |
607 197 |
||
110 |
Аппарат маслихата области |
25 418 |
||
001 |
Обеспечение деятельности маслихата |
25 418 |
||
120 |
Аппарат акима области |
403 244 |
||
001 |
Обеспечение деятельности акима |
250 952 |
||
002 |
Создание информационных систем |
100 000 |
||
008 |
Целевые трансферты на развитие |
6 862 |
||
116 |
Развитие человеческого капитала в |
45 430 |
||
257 |
Департамент финансов области |
77 656 |
||
001 |
Обеспечение деятельности |
55 112 |
||
009 |
Организация приватизации |
4 754 |
||
010 |
Учет, хранение, оценка и |
17 790 |
||
258 |
Департамент экономики и бюджетного |
100 879 |
||
001 |
Обеспечение деятельности |
65 879 |
||
002 |
Создание информационных систем |
35 000 |
||
02 |
Оборона |
55 248 |
||
250 |
Управление по мобилизационной |
55 248 |
||
001 |
Обеспечение деятельности |
14 816 |
||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения |
4 814 |
||
004 |
Мероприятия гражданской обороны |
11 205 |
||
006 |
Предупреждение и ликвидация |
24 413 |
||
03 |
Общественный порядок, |
2 076 002 |
||
252 |
Департамент внутренних дел области |
1 839 055 |
||
001 |
Обеспечение деятельности |
1 714 491 |
||
002 |
Охрана общественного порядка и |
123 764 |
||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в |
800 |
||
271 |
Управление строительства области |
236 947 |
||
003 |
Развитие объектов органов |
236 947 |
||
04 |
Образование |
7 384 016 |
||
252 |
Департамент внутренних дел области |
44 429 |
||
007 |
Повышение квалификации и |
44 429 |
||
253 |
Департамент здравоохранения области |
88 686 |
||
003 |
Повышение квалификации и |
27 010 |
||
024 |
Подготовка специалистов в |
61 676 |
||
260 |
Управление физической культуры |
301 799 |
||
006 |
Дополнительное образование для |
301 799 |
||
261 |
Департамент образования области |
2 681 411 |
||
001 |
Обеспечение деятельности |
28 604 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение по |
173 737 |
||
004 |
Информатизация системы среднего |
16 827 |
||
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
10 914 |
||
006 |
Общеобразовательное обучение |
74 110 |
||
007 |
Проведение школьных олимпиад и |
157 224 |
||
010 |
Повышение квалификации и |
41 381 |
||
011 |
Обследование психического здоровья |
24 282 |
||
012 |
Реабилитация и социальная |
12 207 |
||
014 |
Целевые трансферты на развитие |
1 250 |
||
018 |
Целевые текущие трансферты |
544 869 |
||
024 |
Подготовка специалистов в |
1 039 363 |
||
026 |
Целевые текущие трансферты |
124 182 |
||
058 |
Целевые текущие трансферты |
88 661 |
||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
320 000 |
||
116 |
Развитие человеческого капитала в |
23 800 |
||
271 |
Управление строительства |
4 267 691 |
||
004 |
Целевые трансферты на развитие |
2 330 901 |
||
005 |
Развитие объектов образования |
1 936 790 |
||
05 |
Здравоохранение |
11 108 876 |
||
253 |
Департамент здравоохранения области |
7 458 591 |
||
001 |
Обеспечение деятельности |
40 863 |
||
004 |
Оказание стационарной медицинской |
2 787 322 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов |
65 445 |
||
006 |
Охрана материнства и детства |
97 429 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
25 385 |
||
008 |
Реализация мероприятий по |
15 150 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, |
1 436 762 |
||
010 |
Оказание первичной |
1 797 998 |
||
011 |
Оказание скорой и неотложной помощи |
385 866 |
||
012 |
Оказание медицинской помощи |
41 179 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического |
8 000 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными |
438 825 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или |
18 147 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для |
718 |
||
018 |
Обеспечение деятельности |
12 415 |
||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом |
70 000 |
||
020 |
Обеспечение больных диабетом |
50 859 |
||
021 |
Обеспечение онкологических больных |
136 335 |
||
022 |
Обеспечение больных с почечной |
29 893 |
||
269 |
Департамент государственного |
506 376 |
||
001 |
Обеспечение деятельности |
103 533 |
||
002 |
Санитарно-эпидемиологическое |
166 130 |
||
003 |
Борьба с эпидемиями |
1 339 |
||
007 |
Централизованный закуп вакцин и |
235 374 |
||
271 |
Управление строительства |
3 143 909 |
||
007 |
Развитие объектов здравоохранения |
3 143 909 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное |
1 797 168 |
||
256 |
Департамент координации занятости |
348 536 |
||
001 |
Обеспечение деятельности |
84 784 |
||
002 |
Социальное обеспечение престарелых |
168 749 |
||
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
29 947 |
||
011 |
Оплата услуг по зачислению, |
56 |
||
020 |
Целевые текущие трансферты |
65 000 |
||
261 |
Департамент образования области |
162 093 |
||
015 |
Социальное обеспечение сирот, |
162 093 |
||
271 |
Управление строительства области |
1 286 539 |
||
008 |
Развитие объектов социального |
1 286 539 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3 320 938 |
||
271 |
Управление строительства области |
2 846 775 |
||
010 |
Целевые трансферты на развитие |
447 000 |
||
012 |
Целевые трансферты на развитие |
1 672 000 |
||
013 |
Целевые трансферты на развитие |
133 000 |
||
015 |
Целевые трансферты на развитие |
3 500 |
||
028 |
Газификация населенных пунктов |
591 275 |
||
279 |
Управление энергетики и |
474 163 |
||
001 |
Обеспечение деятельности |
19 597 |
||
004 |
Газификация населенных пунктов |
454 566 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм |
1 888 087 |
||
259 |
Отдел архивов и документации |
49 703 |
||
001 |
Обеспечение деятельности |
7 543 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного |
42 160 |
||
260 |
Управление физической культуры и |
502 262 |
||
001 |
Обеспечение деятельности |
16 994 |
||
003 |
Проведение спортивных соревнований |
18 000 |
||
004 |
Подготовка и участие членов |
467 268 |
||
262 |
Управление культуры области |
612 858 |
||
001 |
Обеспечение деятельности |
20 409 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
68 627 |
||
005 |
Обеспечение сохранности |
285 925 |
||
007 |
Поддержка театрального и |
190 250 |
||
008 |
Обеспечение функционирования |
47 647 |
||
263 |
Департамент внутренней политики |
283 670 |
||
001 |
Обеспечение деятельности |
105 627 |
||
002 |
Проведение государственной |
142 850 |
||
003 |
Реализация региональных программ в |
35 193 |
||
264 |
Управление по развитию языков |
15 747 |
||
001 |
Обеспечение деятельности |
10 747 |
||
002 |
Развитие государственного языка и |
5 000 |
||
265 |
Департамент предпринимательства и |
33 900 |
||
005 |
Регулирование туристской |
33 900 |
||
271 |
Управление строительства области |
389 947 |
||
016 |
Развитие объектов культуры |
317 947 |
||
017 |
Развитие объектов физической |
62 000 |
||
018 |
Развитие объектов архивов |
10 000 |
||
09 |
Топливно-энергетический |
757 441 |
||
279 |
Управление энергетики и |
757 441 |
||
007 |
Развитие теплоэнергетической |
757 441 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, |
1 489 185 |
||
251 |
Управление земельных отношений |
79 149 |
||
001 |
Обеспечение деятельности |
18 273 |
||
003 |
Обеспечение осуществления |
60 876 |
||
254 |
Управление природных ресурсов и |
223 584 |
||
001 |
Обеспечение деятельности |
21 797 |
||
002 |
Установление водоохранных зон и |
17 000 |
||
005 |
Охрана, защита, воспроизводство |
14 787 |
||
008 |
Проведение мероприятий по охране |
170 000 |
||
255 |
Управление сельского хозяйства |
339 159 |
||
001 |
Обеспечение деятельности |
216 849 |
||
009 |
Субсидирование стоимости услуг |
41 594 |
||
010 |
Поддержка развития животноводства |
67 750 |
||
011 |
Удешевление стоимости |
4 806 |
||
014 |
Субсидирование стоимости услуг по |
3 160 |
||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
5 000 |
||
271 |
Управление строительства области |
847 293 |
||
020 |
Развитие объектов сельского |
61 247 |
||
022 |
Развитие объектов охраны |
312 485 |
||
029 |
Целевые трансферты на развитие |
473 561 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
112 753 |
||
267 |
Управление государственного |
16 929 |
||
001 |
Обеспечение деятельности |
16 929 |
||
271 |
Управление строительства |
24 632 |
||
001 |
Обеспечение деятельности |
24 632 |
||
272 |
Управление архитектуры и |
71 192 |
||
001 |
Обеспечение деятельности |
11 192 |
||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
60 000 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
1 189 976 |
||
268 |
Управление пассажирского |
1 189 976 |
||
001 |
Обеспечение деятельности |
19 976 |
||
002 |
Развитие транспортной |
539 000 |
||
003 |
Обеспечение функционирования |
564 000 |
||
004 |
Субсидирование регулярных |
10 000 |
||
005 |
Организация пассажирских перевозок |
57 000 |
||
13 |
Прочие |
377 529 |
||
257 |
Департамент финансов области |
200 000 |
||
012 |
Резерв местного исполнительного |
200 000 |
||
258 |
Департамент экономики и бюджетного |
100 000 |
||
003 |
Разработка технико-экономического |
100 000 |
||
265 |
Департамент предпринимательства и |
77 529 |
||
001 |
Обеспечение деятельности |
77 529 |
||
15 |
Трансферты |
5 378 091 |
||
257 |
Департамент финансов области |
5 378 091 |
||
006 |
Бюджетные изъятия |
4 249 313 |
||
007 |
Субвенции |
1 125 137 |
||
011 |
Возврат целевых трансфертов |
3 641 |
||
3. ОПЕРАЦИОННОЕ САЛЬДО |
1 080 814 |
|||
4. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
365 126 |
|||
Бюджетные кредиты |
598 078 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
250 000 |
||
271 |
Управление строительства области |
250 000 |
||
009 |
Кредитование бюджетов районов |
250 000 |
||
13 |
Прочие |
348 078 |
||
265 |
Департамент предпринимательства и |
348 078 |
||
010 |
Кредитование АО "Фонд развития |
348 078 |
||
5 |
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ |
232 952 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
232 952 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, |
232 952 |
||
Фгр | Адм | Пр | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
1 | 2 | 3 | ||
5. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ |
1 428 810 |
|||
Приобретение финансовых активов |
1 490 000 |
|||
13 |
Прочие |
1 490 000 |
||
257 |
Департамент финансов области |
1 490 000 |
||
005 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
1 490 000 |
||
Кат. | Кл | Пдк | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
1 | 2 | 3 | ||
6 |
Поступления от продажи |
61 190 |
||
01 |
Поступления от продажи финансовых |
61 190 |
||
1 |
Поступления от продажи финансовых |
61 190 |
||
Наименование |
||||
1 | 2 | 3 | ||
6. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
713 122 |
|||
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА |
713 122 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению областного маслихата
от 12 февраля 2008 года N 4/45
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЛАСТНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ
НА 2008 ГОД, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)
Фгр |
Адм |
Пр |
Наименование |
Инвестиционные проекты |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
||
120 |
Аппарат акима области |
||
002 |
Создание информационных систем |
||
008 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов |
||
116 |
Развитие человеческого капитала в рамках |
||
258 |
Департамент экономики и бюджетного планирования |
||
002 |
Создание информационных систем |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, |
||
271 |
Управление строительства области |
||
003 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
||
04 |
Образование |
||
261 |
Департамент образования области |
||
014 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов |
||
116 |
Развитие человеческого капитала в рамках |
||
271 |
Управление строительства области |
||
004 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов |
||
005 |
Развитие объектов образования |
||
05 |
Здравоохранение |
||
271 |
Управление строительства области |
||
007 |
Развитие объектов здравоохранения |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
||
271 |
Управление строительства области |
||
008 |
Развитие объектов социального обеспечения |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
||
271 |
Управление строительства области |
||
009 |
Кредитование бюджетов районов (городов областного |
||
010 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов |
||
012 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов |
||
013 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов |
||
015 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов |
||
028 |
Газификация населенных пунктов |
||
279 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства |
||
004 |
Газификация населенных пунктов |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное |
||
271 |
Управление строительства области |
||
016 |
Развитие объектов культуры |
||
017 |
Развитие объектов физической культуры и спорта |
||
018 |
Развитие объектов архивов |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс |
||
279 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства |
||
007 |
Развитие теплоэнергетической системы |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, |
||
271 |
Управление строительства области |
||
020 |
Развитие объектов сельского хозяйства |
||
022 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
||
029 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
||
268 |
Управление пассажирского транспорта |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
||
Инвестиционные программы |
|||
04 |
Образование |
||
253 |
Департамент здравоохранения области |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях технического |
||
261 |
Департамент образования области |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях |
||
13 |
Прочие |
||
257 |
Департамент финансов области |
||
005 |
Формирование или увеличение уставного капитала |
||
265 |
Департамент предпринимательства и промышленности |
||
010 |
Кредитование АО "Фонд развития малого |
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению областного маслихата
от 12 февраля 2008 года N 4/45
Распределение сумм целевых текущих трансфертов из
республиканского бюджета областному бюджету, бюджетам районов и
городов на 2008 год на реализацию Государственной программы
развития образования в Республике Казахстан на 2005-2010 годы и
Государственной программы реформирования и развития
здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы
Всего, |
На реализацию |
На реализацию |
||||
Сумма |
в том числе: |
Сумма |
в том |
|||
на |
на |
на мате- |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Всего по области, в том числе: |
906 576 |
226 098 |
94 202 |
131 896 |
680 478 |
680 478 |
Бейнеуский |
24 940 |
24 940 |
22 166 |
2 774 |
0 |
|
Каракиянский |
18 011 |
18 011 |
16 624 |
1 387 |
0 |
|
Мангистауский |
32 052 |
32 052 |
16 624 |
15 428 |
0 |
|
Мунайлинский |
5 541 |
5 541 |
5 541 |
0 |
||
Тупкараган- |
13 255 |
13 255 |
5 541 |
7 714 |
0 |
|
город Актау |
102 420 |
102 420 |
5 541 |
96 879 |
0 |
|
город |
16 624 |
16 624 |
16 624 |
0 |
||
Областной |
693 733 |
13 255 |
5 541 |
7 714 |
680 478 |
680 478 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению областного маслихата
от 12 февраля 2008 года N 4/45
Распределение сумм целевых текущих трансфертов из
республиканского бюджета областному бюджету,
бюджетам районов и городов на 2008 год на социальную сферу
Всего, |
насодер- |
насодер- |
на выплату |
на закуп лекарственных средств, вакцин и других иммунобиологических препаратов |
|||||||
Суммарас-ходов |
в том числе: |
С р |
в том числе: |
||||||||
на вы- |
на |
вак- |
про-тиво- |
про- |
химио- |
||||||
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
8 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
Всего по области, |
998 |
544 |
36 003 |
65 |
50 000 |
15000 |
352 |
117 |
47 |
50 |
136 |
Бейнеуский |
|||||||||||
Каракиян- |
144 040 |
144040 |
|||||||||
Мангистау- |
13 456 |
13 456 |
|||||||||
Мунайлин- |
163 540 |
144040 |
19 |
15 000 |
4 500 |
||||||
Тупкара-ганский |
|||||||||||
город |
13 500 |
13 |
10 000 |
3 500 |
|||||||
городЖанаозен |
275 333 |
243333 |
32000 |
25 000 |
7 000 |
||||||
Областной |
388 620 |
36 003 |
352 |
117 |
47984 |
50 |
136 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению областного маслихата
от 12 февраля 2008 года N 4/45
Распределение сумм целевых трансфертов на развитие и бюджетных
кредитов из республиканского бюджета бюджетам районов и городов
на 2008 год на реализацию Государственной программы жилищного
строительства на 2008-2010 годы
(тыс. тенге)
N п/п |
Наименование |
Всего расходов, в том числе: |
На строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда |
На кредитование бюджетов районов и городов на строительство и приобретение жилья для работников организаций образования и здравоохранения, строительство которых реализуется в рамках проекта "100 школ и 100 больниц" |
На развитие и благоустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
||
Сумма расходов |
в том числе |
||||||
на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
на ремонт и реконструкцию инженерных сетей |
||||||
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
||
Всего по области |
2 319 000 |
447 000 |
200 000 |
1 672 000 |
1 515 000 |
157 000 |
|
1. |
Бейнеуский район |
112 000 |
112 000 |
112 000 |
|||
2. |
Каракиянский район |
344 000 |
232 000 |
112 000 |
112 000 |
||
3. |
Мангистауский район |
151 000 |
151 000 |
151 000 |
|||
4. |
Мунайлинский район |
332 000 |
332 000 |
332 000 |
|||
5. |
Тупкараганский район |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
|||
6. |
Город Актау |
999 000 |
215 000 |
200 000 |
584 000 |
477 000 |
107 000 |
7. |
Город Жанаозен |
261 000 |
261 000 |
211 000 |
50 000 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению областного маслихата
от 12 февраля 2008 года N 4/45
Распределение сумм целевых трансфертов на развитие из
республиканского бюджета областному бюджету, бюджетам районов и городов на 2008 год на развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства и обучение государственных служащих компьютерной грамотности
(тыс. тенге)
N п/п |
Наименование |
Всего расходов, в том числе: |
На развитие человеческого капитала в рамках электронного Правительства |
На обучение государственных служащих компьютерной грамотности |
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
Всего по области |
77 342 |
70 480 |
6 862 |
|
1. |
Бейнеуский район |
975 |
262 |
713 |
2. |
Каракиянский район |
565 |
87 |
478 |
3. |
Мангистауский район |
605 |
100 |
505 |
4. |
Мунайлинский район |
1 033 |
150 |
883 |
5. |
Тупкараганский район |
348 |
63 |
285 |
6. |
Город Актау |
2 988 |
463 |
2 525 |
7. |
Город Жанаозен |
1 598 |
125 |
1 473 |
8. |
Областной |
69 230 |
69 230 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к решению областного маслихата
от 12 февраля 2008 года N 4/45
Распределение сумм целевых трансфертов на развитие из
республиканского бюджета областному бюджету, бюджетам районов и городов на 2008 год на реализацию инвестиционных проектов
(тыс.тенге)
N п/п |
Наименование |
Всего расходов, в том числе: |
на строительство и реконструкцию объектов образования |
на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения |
на строительство и реконструкцию объектов социального обеспечения |
на развитие системы водоснабжения |
на строительство и реконструкцию объектов охраны окружающей среды |
на развитие транспортной инфраструктуры |
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Всего по области |
8 747 055 |
3 914 268 |
2 535 791 |
1 134 435 |
473 561 |
150 000 |
539 000 |
|
1. |
Бейнеуский район |
52 824 |
52 824 |
|||||
2. |
Каракиянский район |
1 425 378 |
1 094 641 |
330 737 |
||||
3. |
Мангистауский район |
40 000 |
40 000 |
|||||
4. |
Тупкараганский район |
150 000 |
100 000 |
50 000 |
||||
5. |
Город Жанаозен |
1 088 260 |
1 088 260 |
|||||
6. |
Областной |
5 990 593 |
1 631 367 |
2 535 791 |
1 134 435 |
150 000 |
539 000 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к решению областного маслихата
от 12 февраля 2008 года N 4/45
Распределение сумм целевых трансфертов на развитие из
областного бюджета бюджетам районов и городов на 2008 год
(тыс.тенге)
N п/п |
Наименование |
Всего расходов, в том числе: |
на развитие объектов объектов образования |
на развитие системы коммунального хозяйства |
на развитие благоустройства городов и населенных пунктов |
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
Всего по области |
184 500 | 48 000 | 133 000 | 3 500 | |
---|---|---|---|---|---|
1. |
Бейнеуский район |
20 400 |
20 400 |
||
2. |
Каракиянский район |
20 400 |
20 400 |
||
3. |
Мангистауский район |
24 400 |
24 400 |
||
4. |
Тупкараганский район |
50 900 |
47 400 |
3 500 |
|
5. |
Мунайлинский район |
68 400 |
48 000 |
20 400 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к решению областного маслихата
от 12 февраля 2008 года N 4/45
Распределение сумм целевых текущих трансфертов из
областного бюджета бюджетам районов и городов на 2008 год
(тыс. тенге)
N |
Наименование |
Всего |
на |
на |
на |
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
Всего по области |
385 000 | 320 000 | 5 000 | 60 000 | |
---|---|---|---|---|---|
1. |
Бейнеуский район |
31 000 |
1 000 |
30 000 |
|
2. |
Каракиянский район |
1 000 |
1 000 |
||
3. |
Мангистауский район |
31 000 |
1 000 |
30 000 |
|
4. |
Тупкараганский район |
1 000 |
1 000 |
||
5. |
Мунайлинский район |
1 000 |
1 000 |
||
6. |
город Актау |
320 000 |
320 000 |