В соответствии с
Бюджетным
кодексом Республики Казахстан,
Законом
Республики Казахстан
"О местном государственном управлении в Республике Казахстан"
от 23 января 2001 года областной маслихат
РЕШИЛ
:
1. Внести в решение областного маслихата от 11 декабря 2007 года
3/24
"Об областном бюджете на 2008 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1993, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 22 декабря 2007 года 216; решение областного маслихата от 12 февраля 2008 года №
4/45
"О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 11 декабря 2007 года 3/24 "Об областном бюджете на 2008 год", зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за 2000, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 04 марта 2008 года 37; решение областного маслихата от 16 мая 2008 года
5/68
"О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 11 декабря 2007 года № 3/24 "Об областном бюджете на 2008 год", зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за 2012, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 17 мая 2008 года 78-79; решение областного маслихата от 10 июля 2008 года
6/85
"О внесении изменений в решение областного маслихата от 11 декабря 2007 года 3/24 "Об областном бюджете на 2008 год", зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за 2018, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 15 июля 2008 года 112; решение областного маслихата от 27 августа 2008 года 7/89 "О внесении изменений в решение областного маслихата от 11 декабря 2007 года № 3/24 "Об областном бюджете на 2008 год", зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за 2026, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 28 августа 2008 года 137-138;) следующие изменения:
1. Утвердить областной бюджет на 2008 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы - 41 418 056 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 23 273 571 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям - 1 003 915 тысяч тенге;
доходам от продажи основного капитала - 3 320 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 17 137 250 тысяч тенге;
2) затраты - 40 732 582 тысячи тенге;
3) операционное сальдо - 685 474 тысячи тенге;
4) чистое бюджетное кредитование - 215 126 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 798 078 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 582 952 тысячи тенге;
5) сальдо по операциям с финансовыми активами - 1 183 470 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 1 244 660 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 61 190 тысяч тенге;
6) дефицит (профицит) бюджета - 713 122 тысячи тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 713 122 тысячи тенге.
в пункте 2:
в подпункте 1):
в строке "Тупкараганскому району цифры 71,2 процента" заменить цифрами "100 процентов";
в строке городу Актау - "цифры 20,6 процента" заменить цифрами "24,2 процента";
в строке "городу Жанаозен"- "цифры 74,6 процента" заменить цифрами "76,3 процента";
в подпункте 3-1):
в строке Тупкараганскому району цифры "71,2 процента" заменить цифрами "100 процентов";
в строке "городу Жанаозен - цифры "74,6 процента" заменить цифрами 76,3 процента;
в пункте 4:
в строке Мангистаускому району цифры "13,1 процента" заменить цифрами "0 процентов";
в строке Тупкараганскому району "цифры 69,6 процента" заменить "цифрами 81,0 процента";
в строке городу Жанаозен - цифры "52,1 процента" заменить цифрами "56,3 процента";
в пункте 5-7:
цифры "1 280 029" заменить цифрами "1 358 029";
цифры "390 140" заменить цифрами "468 140";
в пункте 5-8:
цифры "356 953" заменить цифрами "369 268";
цифры "4 000" заменить цифрами "1 600";
цифры "100 035" заменить цифрами "52 750";
дополнить абзацами восьмым и девятым следующего содержания:
на проведение работ по учету, хранению, оценке и реализации имущества, поступившего в коммунальную собственность - 12 000 тысяч тенге;
на обеспечение функционирования автомобильных дорог - 50 000 тысяч тенге.
в абзаце первом пункта 5-9:
цифры "230 000" заменить цифрами "380 000";
цифры "50 000" заменить цифрами "200 000";
в пункте 8:
цифры "467 352" заменить цифрами "452 936";
приложения 1, 10, 11 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 10, 11 настоящего решения.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2008 года и подлежит официальному опубликованию.
Председатель сессии
И.о. секретаря
областного маслихата
Ж. Сарбасов И. Аяганов
СОГЛАСОВАНО
Начальник управления экономики и
бюджетного планирования области
Х. Нургалиева
"___" __________ 2008 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению областного маслихата
от 7 октября 2008 года № 8/108
Областной бюджет на 2008 год
Кат. |
Кл |
Пдк |
Наименование |
Сумма,
|
1 |
2 |
3 |
||
|
1. ДОХОДЫ |
41 418 056 |
||
1 |
|
|
HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ |
23 273 571 |
|
01 |
|
Подоходный налог |
6 923 453 |
|
|
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
6 923 453 |
|
03 |
|
Социальный налог |
9 761 242 |
|
|
1 |
Социальный налог |
9 761 242 |
|
05 |
|
Внутренние налоги на товары, работы
|
6 588 876 |
|
|
3 |
Поступления за использование природных
|
6 588 876 |
2 |
|
|
HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ |
1 003 915 |
|
01 |
|
Доходы от государственной собственности |
42 056 |
|
|
1 |
Поступления части чистого дохода
|
3 973 |
|
|
3 |
Дивиденды на государственные пакеты акций,
|
21 980 |
|
|
4 |
Доходы на доли участия в юридических лицах,
|
3 537 |
|
|
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося
|
12 496 |
|
|
7 |
Вознаграждения (интересы) по бюджетным
|
70 |
|
02 |
|
Поступления от реализации товаров (работ,
|
61 459 |
|
|
1 |
Поступления от реализации товаров (работ,
|
61 459 |
|
03 |
|
Поступления денег от проведения
|
400 |
|
|
1 |
Поступления денег от проведения
|
400 |
|
06 |
|
Прочие неналоговые поступления |
900 000 |
|
|
1 |
Прочие неналоговые поступления |
900 000 |
3 |
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО
|
3 320 |
|
01 |
|
Продажа государственного имущества,
|
3 320 |
|
|
1 |
Продажа государственного имущества,
|
3 320 |
4 |
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ |
17 137 250 |
|
01 |
|
Трансферты из нижестоящих органов
|
4 051 668 |
|
|
2 |
Трансферты из районных (городских) бюджетов |
4 051 668 |
|
02 |
|
Трансферты из вышестоящих органов
|
13 085 582 |
|
|
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
13 085 582 |
Фгр |
Адм |
Пр. |
Наименование |
Сумма,
|
1 |
2 |
3 |
||
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ |
40 732 582 |
01 |
|
|
Государственные услуги общего характера |
496 838 |
|
110 |
|
Аппарат маслихата области |
26 618 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности маслихата области |
26 618 |
|
120 |
|
Аппарат акима области |
306 285 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности акима области |
250 952 |
|
|
002 |
Создание информационных систем |
3 041 |
|
|
008 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам
|
6 862 |
|
|
116 |
Развитие человеческого капитала в рамках
|
45 430 |
|
257 |
|
Управление финансов области |
81 356 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности управления
|
49 912 |
|
|
009 |
Организация приватизации коммунальной
|
2 654 |
|
|
010 |
Учет, хранение, оценка и реализация
|
16 790 |
|
|
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
12 000 |
|
258 |
|
Управление экономики и бюджетного
|
82 579 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности управления
|
47 579 |
|
|
002 |
Создание информационных систем |
35 000 |
02 |
|
|
Оборона |
58 048 |
|
250 |
|
Управление по мобилизационной подготовке,
|
58 048 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности управления по
|
16 116 |
|
|
003 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей
|
4 814 |
|
|
004 |
Мероприятия гражданской обороны областного
|
11 205 |
|
|
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных
|
25 913 |
03 |
|
|
Общественный порядок, безопасность,
|
2 105 557 |
|
252 |
|
Департамент внутренних дел области |
1 893 384 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности исполнительного
|
1 768 950 |
|
|
002 |
Охрана общественного порядка и обеспечение
|
123 634 |
|
|
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране
|
800 |
|
271 |
|
Управление строительства области |
212 173 |
|
|
003 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
212 173 |
04 |
|
|
Образование |
7 571 312 |
|
252 |
|
Департамент внутренних дел области |
34 970 |
|
|
007 |
Повышение квалификации и переподготовка
|
34 970 |
|
253 |
|
Управление здравоохранения области |
91 670 |
|
|
003 |
Повышение квалификации и переподготовка
|
27 010 |
|
|
024 |
Подготовка специалистов в организациях
|
64 660 |
|
260 |
|
Управление физической культуры и спорта
|
301 799 |
|
|
006 |
Дополнительное образование для детей и
|
301 799 |
|
261 |
|
Управление образования области |
2 644 921 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности управления
|
29 779 |
|
|
003 |
Общеобразовательное обучение по специальным
|
187 976 |
|
|
004 |
Информатизация системы среднего образования |
15 392 |
|
|
005 |
Приобретение и доставка учебников,
|
10 914 |
|
|
006 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
80 655 |
|
|
007 |
Проведение школьных олимпиад и внешкольных
|
194 190 |
|
|
010 |
Повышение квалификации и переподготовка
|
45 081 |
|
|
011 |
Обследование психического здоровья детей и
|
24 280 |
|
|
012 |
Реабилитация и социальная адаптация детей и
|
13 439 |
|
|
014 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам
|
1 250 |
|
|
018 |
Целевые текущие трансферты бюджетам
|
544 869 |
|
|
024 |
Подготовка специалистов в организациях
|
1 060 545 |
|
|
026 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов
|
124 182 |
|
|
058 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов
|
88 661 |
|
|
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
199 908 |
|
|
116 |
Развитие человеческого капитала в рамках
|
23 800 |
|
271 |
|
Управление строительства области |
4 497 952 |
|
|
004 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам
|
2 468 674 |
|
|
005 |
Развитие объектов образования |
2 029 278 |
05 |
|
|
Здравоохранение |
11 086 040 |
|
253 |
|
Управление здравоохранения области |
7 907 636 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности управления
|
45 802 |
|
|
004 |
Оказание стационарной медицинской помощи
|
3 205 940 |
|
|
005 |
Производство крови, ее компонентов и
|
67 445 |
|
|
006 |
Охрана материнства и детства |
97 611 |
|
|
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
25 385 |
|
|
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и
|
15 150 |
|
|
009 |
Оказание медицинской помощи лицам,
|
1 482 649 |
|
|
010 |
Оказание первичной медико-санитарной помощи
|
1 872 019 |
|
|
011 |
Оказание скорой и неотложной помощи |
409 866 |
|
|
012 |
Оказание медицинской помощи населению в
|
45 679 |
|
|
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
8 000 |
|
|
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и
|
327 723 |
|
|
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным
|
18 147 |
|
|
017 |
Приобретение тест-систем для проведения
|
718 |
|
|
018 |
Обеспечение деятельности
|
12 415 |
|
|
019 |
Обеспечение больных туберкулезом
|
68 000 |
|
|
020 |
Обеспечение больных диабетом
|
50 859 |
|
|
021 |
Обеспечение онкологических больных
|
136 335 |
|
|
022 |
Обеспечение больных с почечной
|
17 893 |
|
269 |
|
Управление государственного
|
510 037 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности управления
|
111 205 |
|
|
002 |
Санитарно-эпидемиологическое благополучие
|
163 539 |
|
|
007 |
Централизованный закуп вакцин и других
|
235 293 |
|
271 |
|
Управление строительства области |
2 668 367 |
|
|
007 |
Развитие объектов здравоохранения |
2 668 367 |
06 |
|
|
Социальная помощь и социальное
|
1 856 734 |
|
256 |
|
Управление координации занятости и
|
392 426 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности управления
|
82 864 |
|
|
002 |
Социальное обеспечение престарелых и
|
160 149 |
|
|
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
31 347 |
|
|
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и
|
56 |
|
|
020 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов
|
65 000 |
|
|
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
53 010 |
|
261 |
|
Управление образования области |
181 828 |
|
|
015 |
Социальное обеспечение сирот, детей,
|
181 828 |
|
271 |
|
Управление строительства области |
1 282 480 |
|
|
008 |
Развитие объектов социального обеспечения |
1 282 480 |
07 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5 081 206 |
|
271 |
|
Управление строительства области |
3 806 776 |
|
|
010 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам
|
737 000 |
|
|
012 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам
|
2 140 140 |
|
|
013 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам
|
239 254 |
|
|
015 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам
|
3 500 |
|
|
028 |
Газификация населенных пунктов |
686 882 |
|
279 |
|
Управление энергетики и коммунального
|
1 274 430 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности управления
|
22 797 |
|
|
004 |
Газификация населенных пунктов |
1 251 633 |
08 |
|
|
Культура, спорт, туризм и
|
2 023 168 |
|
259 |
|
Управление архивов и документации области |
53 433 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности управления
|
7 543 |
|
|
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
45 890 |
|
260 |
|
Управление физической культуры и спорта
|
508 042 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности управления
|
17 774 |
|
|
003 |
Проведение спортивных соревнований на
|
18 000 |
|
|
004 |
Подготовка и участие членов областных
|
472 268 |
|
262 |
|
Управление культуры области |
671 288 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности управления
|
22 592 |
|
|
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
96 827 |
|
|
005 |
Обеспечение сохранности
|
267 666 |
|
|
007 |
Поддержка театрального и музыкального
|
234 750 |
|
|
008 |
Обеспечение функционирования областных
|
49 453 |
|
263 |
|
Управление внутренней политики области |
321 360 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности управления
|
126 037 |
|
|
002 |
Проведение государственной информационной
|
160 130 |
|
|
003 |
Реализация региональных программ в сфере
|
35 193 |
|
264 |
|
Управление по развитию языков области |
17 367 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности управления по
|
12 367 |
|
|
002 |
Развитие государственного языка и других
|
5 000 |
|
265 |
|
Управление предпринимательства и
|
12 012 |
|
|
005 |
Регулирование туристской деятельности |
12 012 |
|
271 |
|
Управление строительства области |
439 666 |
|
|
016 |
Развитие объектов культуры |
337 176 |
|
|
017 |
Развитие объектов физической культуры и
|
62 640 |
|
|
018 |
Развитие объектов архивов |
9 850 |
|
|
034 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам
|
30 000 |
09 |
|
|
Топливно-энергетический комплекс
|
942 852 |
|
279 |
|
Управление энергетики и коммунального
|
942 852 |
|
|
007 |
Развитие теплоэнергетической системы |
942 852 |
10 |
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное
|
1 932 468 |
|
251 |
|
Управление земельных отношений области |
79 780 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности управления
|
18 473 |
|
|
003 |
Обеспечение осуществления земельных
|
61 307 |
|
254 |
|
Управление природных ресурсов и
|
231 584 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности управления
|
21 797 |
|
|
002 |
Установление водоохранных зон и полос
|
17 000 |
|
|
005 |
Охрана, защита, воспроизводство лесов и
|
22 787 |
|
|
008 |
Проведение мероприятий по охране окружающей
|
170 000 |
|
255 |
|
Управление сельского хозяйства области |
425 213 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности управления
|
221 803 |
|
|
009 |
Субсидирование стоимости услуг по подаче
|
44 594 |
|
|
010 |
Поддержка развития животноводства |
114 250 |
|
|
011 |
Повышение урожайности и качества продукции
|
39 806 |
|
|
014 |
Субсидирование стоимости услуг по доставке
|
3 160 |
|
|
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
1 600 |
|
271 |
|
Управление строительства области |
1 195 891 |
|
|
020 |
Развитие объектов сельского хозяйства |
58 591 |
|
|
022 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
317 001 |
|
|
029 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам
|
820 299 |
11 |
|
|
Промышленность, архитектурная,
|
113 398 |
|
267 |
|
Управление государственного
|
19 824 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности управления
|
19 824 |
|
271 |
|
Управление строительства области |
27 832 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности управления
|
27 832 |
|
272 |
|
Управление архитектуры и градостроительства
|
65 742 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности управление
|
12 992 |
|
|
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
52 750 |
12 |
|
|
Транспорт и коммуникации |
1 396 705 |
|
268 |
|
Управление пассажирского транспорта и
|
1 396 705 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности управления
|
22 587 |
|
|
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
554 000 |
|
|
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных
|
663 118 |
|
|
005 |
Организация пассажирских перевозок по
|
57 000 |
|
|
007 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам
|
50 000 |
|
|
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
50 000 |
13 |
|
|
Прочие |
690 165 |
|
257 |
|
Управление финансов области |
452 936 |
|
|
012 |
Резерв местного исполнительного органа
|
452 936 |
|
258 |
|
Управление экономики и бюджетного
|
159 700 |
|
|
003 |
Разработка технико-экономического
|
159 700 |
|
265 |
|
Управление предпринимательства и
|
77 529 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности управления
|
77 529 |
15 |
|
|
Трансферты |
5 378 091 |
|
257 |
|
Управление финансов области |
5 378 091 |
|
|
006 |
Бюджетные изъятия |
4 249 313 |
|
|
007 |
Субвенции |
1 125 137 |
|
|
011 |
Возврат целевых трансфертов |
3 641 |
|
|
|
3. ОПЕРАЦИОННОЕ САЛЬДО |
685 474 |
|
|
|
4. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
215 126 |
|
|
|
Бюджетные кредиты |
798 078 |
07 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
250 000 |
|
271 |
|
Управление строительства области |
250 000 |
|
|
009 |
Кредитование бюджетов районов (городов
|
250 000 |
13 |
|
|
Прочие |
548 078 |
|
265 |
|
Управление предпринимательства и
|
348 078 |
|
|
010 |
Кредитование АО "Фонд развития малого
|
348 078 |
|
257 |
|
Управление финансов области |
200 000 |
|
|
013 |
Резерв местного исполнительного органа
|
200 000 |
Кат. |
Кл |
Пдк |
Наименование |
Сумма,
|
1 |
2 |
3 |
||
5 |
|
|
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ |
582 952 |
|
01 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
582 952 |
|
|
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных
|
582 952 |
Фрг |
Адм |
Пр |
Наименование |
Сумма,
|
1 |
2 |
3 |
||
|
|
|
5. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ
|
1 183 470 |
|
|
|
Приобретение финансовых активов |
1 244 660 |
13 |
|
|
Прочие |
1 244 660 |
|
257 |
|
Управление финансов области |
1 244 660 |
|
|
005 |
Формирование или увеличение уставного
|
1 244 660 |
Кат. |
Кл |
Пдк |
Наименование |
Сумма,
|
1 |
2 |
3 |
||
6 |
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства |
61 190 |
|
01 |
|
Поступления от продажи финансовых активов
|
61 190 |
|
|
1 |
Поступления от продажи финансовых активов
|
61 190 |
Наименование |
Сумма,
|
|||
1 |
2 |
3 |
||
|
|
|
6. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
713 122 |
|
|
|
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА |
713 122 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к решению областного маслихата
от 7 октября 2008 года № 8/108
Распределение сумм целевых трансфертов на развитие из
областного бюджета бюджетам районов и городов на 2008 год
(тыс. тенге)
N п/п |
Наимено-
|
Всего
|
На раз-
|
На раз-
|
На раз-
|
На раз-
|
На раз-
|
На раз-
|
На раз-
|
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Всего по
|
1358029 |
185773 |
239254 |
3500 |
381632 |
468140 |
30000 |
50000 |
1 |
Бейнеуский
|
20 400 |
|
20 400 |
|
|
|
|
|
2 |
Каракиян-
|
203 762 |
|
20 400 |
|
168 362 |
15 000 |
|
|
3 |
Мангистау-
|
160 004 |
|
61 004 |
|
69 000 |
|
30 000 |
|
4 |
Тупкара-
|
50 900 |
|
47 400 |
3 500 |
|
|
|
|
5 |
Мунайлин-
|
706 869 |
47 679 |
90 050 |
|
144 000 |
375 140 |
|
50 000 |
6 |
Город
|
138 094 |
138 094 |
|
|
|
|
|
|
7 |
Город
|
78 000 |
|
|
|
|
78 000 |
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к решению областного маслихата
от 7 октября 2008 года 8/108
Распределение сумм целевых текущих трансфертов из областного
бюджета бюджетам районов и городов на 2008 год
(тыс. тенге)
N п/п |
Наиме-
|
Всего
|
На
|
На
|
На
|
На
|
На
|
Для
|
На
|
На
|
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Всего по
|
369268 |
181906 |
1600 |
52750 |
18002 |
24000 |
29010 |
12000 |
50 000 |
1 |
Бейнеу-
|
39 910 |
|
600 |
24 250 |
|
7 000 |
8 060 |
|
|
2 |
Караки-
|
10 520 |
|
|
|
|
5 000 |
5 520 |
|
|
3 |
Мангис-
|
59 702 |
|
1 000 |
28 500 |
18 002 |
6 000 |
6 200 |
|
|
4 |
Тупка-
|
55 160 |
|
|
|
|
3 000 |
2 160 |
|
50 000 |
5 |
Мунай-
|
12 530 |
|
|
|
|
2 000 |
6 530 |
4 000 |
|
6 |
Город
|
18 1906 |
18 1906 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Город
|
9 540 |
|
|
|
|
1 000 |
540 |
8 000 |
|