Сноска. Утратило силу - письмом Атырауского областного маслихата от 3.10.2011 275/1711/-МШ.
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 24 апреля 2004 года N 548, со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года N 148 "О местном государственном управлении в Республике Казахстан" и рассмотрев предложение акимата области об уточнении областного бюджета на 2008 год, областной маслихат на Х сессии РЕШИЛ:
1. Внести в решение областного маслихата от 12 декабря 2007 года N 31-IV "Об областном бюджете на 2008 год" (зарегистрировано в Департаменте юстиции Атырауской области N 2509, опубликовано в газете "Прикаспийская коммуна" 7 февраля 2008 года N 15), решение областного маслихата от 8 января 2008 года N 55-IV (зарегистрировано в Департаменте юстиции Атырауской области N 2521, опубликовано в газете "Прикаспийская коммуна" 28 февраля 2008 года N 24), решение областного маслихата от 11 апреля 2008 года N 86-IV (зарегистрировано в Департаменте юстиции Атырауской области N 2530, опубликовано в газете "Прикаспийская коммуна" 3 июня 2008 года N 65), решение областного маслихата от 23 июля 2008 года N 106-IV (зарегистрировано в Департаменте Юстиции Атырауской области N 2533, опубликовано в газете "Прикаспийская коммуна" 11 сентября 2008 года N 108), решение областного маслихата от 30 октября 2008 года N 119-IV (зарегистрировано в Департаменте Юстиции Атырауской области N 2536, опубликовано в газете "Прикаспийская коммуна" 11 декабря 2008 года N 145) следующие изменения:
1) в пункте 1:
цифры "94 525 352" заменить цифрами "90 781 026";
цифры "51 827 257" заменить цифрами "48 066 259";
цифры "42 289 247" заменить цифрами "42 305 919";
цифры "89 898 352" заменить цифрами "89 523 352";
цифры "4 627 000" заменить цифрами "1 257 674";
цифры "1 101 031" заменить цифрами "470 384";
цифры "1 728 000" заменить цифрами "478 000";
цифры "626 969" заменить цифрами "7 616";
цифры "7 062 973" заменить цифрами "4 324 294";
цифры "7 078 679" заменить цифрами "4 340 000";
2) в пункте 37:
в абзаце первом цифры "1 794 098" заменить цифрами "1 654 723";
в абзаце втором цифры "109 843" заменить цифрами "99 304";
в абзаце третьем цифры "53 000" заменить цифрами "47 700";
в абзаце пятом цифры "105 000" заменить цифрами "92 248";
в абзаце шестом цифры "1 526 255" заменить цифрами "1 413 471";
3) в пункте 38:
в абзаце первом цифры "268 380" заменить цифрами "259 090";
в абзаце третьем цифры "99 990" заменить цифрами "90 700";
2. Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2008 года.
Председатель Х сессии
областного маслихата У. Бисенулы
Секретарь областного маслихата Ж. Дюсенгалиев
Приложение
к решению Х сессии
областного маслихата
от 12 декабря 2008 года N 138-IV
Приложение 1
к решению III сессии
областного маслихата
от 12 декабря 2007 года N 31-IV
Областной бюджет на 2008 год
Кат |
Кл |
Под |
Наименование |
Сумма |
I. Доходы |
90 781 026 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
48 066 259 |
||
01 |
Подоходный налог |
17 610 304 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
17 610 304 |
||
03 |
Социальный налог |
20 687 406 |
||
1 |
Социальный налог |
20 687 406 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и |
9 768 549 |
||
3 |
Поступления за использование природных и |
9 763 127 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и |
5 422 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
407 200 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
16 009 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода |
5 451 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, |
10 540 |
||
7 |
Вознаграждения (интересы) по кредитам, |
18 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров |
48 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров |
48 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, |
5 638 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, |
5 638 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
385 505 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
385 505 |
||
3 |
Поступления от продажи основного |
1 648 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, |
1 648 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
1 648 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
42 305 919 |
||
01 |
Трансферты из нижестоящих органов |
15 838 104 |
||
2 |
Трансферты из районных (городских) |
15 838 104 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
26 467 815 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
26 467 815 |
Функ |
Фун |
Админ |
Прог |
Наименование |
Сумма тыс.тенге |
II. Затраты |
89 523 352 |
||||
1 |
Государственные услуги общего |
900 829 |
|||
01 |
Представительные, исполнительные |
289 897 |
|||
110 |
Аппарат маслихата области |
31 757 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
31 757 |
|||
120 |
Аппарат акима области |
258 140 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности акима |
258 140 |
|||
02 |
Финансовая деятельность |
515 182 |
|||
257 |
Департамент (Управление) финансов |
515 182 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
59 499 |
|||
009 |
Организация приватизации |
1 396 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
454 287 |
|||
05 |
Планирование и статистическая |
86 652 |
|||
258 |
Департамент (Управление) |
86 652 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
55 662 |
|||
002 |
Создание информационных систем |
30 990 |
|||
09 |
Прочие государственные услуги |
9 098 |
|||
120 |
Аппарат акима области |
9 098 |
|||
008 |
Целевые трансферты на развитие |
9 098 |
|||
2 |
Оборона |
174 644 |
|||
01 |
Военные нужды |
31 410 |
|||
250 |
Департамент (Управление) по |
31 410 |
|||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения |
16 789 |
|||
007 |
Подготовка территориальной |
14 621 |
|||
02 |
Организация работы по |
143 234 |
|||
250 |
Департамент (Управление) по |
143 234 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
22 156 |
|||
005 |
Мобилизационная подготовка и |
6 203 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация |
43 829 |
|||
109 |
Проведение мероприятий за счет |
71 046 |
|||
3 |
Общественный порядок, |
1 750 494 |
|||
01 |
Правоохранительная деятельность |
1 750 494 |
|||
252 |
Исполнительный орган внутренних |
1 722 068 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
1 642 781 |
|||
002 |
Охрана общественного порядка и |
62 487 |
|||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в |
1 800 |
|||
109 |
Проведение мероприятий за счет |
15 000 |
|||
271 |
Департамент (Управление) |
28 426 |
|||
003 |
Развитие объектов органов |
28 426 |
|||
4 |
Образование |
11 174 441 |
|||
02 |
Начальное, основное среднее и |
1 536 240 |
|||
260 |
Управление (Отдел) физической |
303 386 |
|||
006 |
Дополнительное образование для |
303 386 |
|||
261 |
Департамент (Управление) |
1 232 854 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение по |
297 906 |
|||
006 |
Общеобразовательное обучение |
319 188 |
|||
018 |
Целевые текущие трансферты |
51 444 |
|||
026 |
Целевые текущие трансферты |
228 592 |
|||
048 |
Целевые текущие трансферты |
235 980 |
|||
058 |
Целевые текущие трансферты |
99 744 |
|||
04 |
Техническое и профессиональное, |
1 129 011 |
|||
253 |
Департамент (Управление) |
67 862 |
|||
024 |
Подготовка специалистов в |
67 862 |
|||
261 |
Департамент (Управление) |
1 061 149 |
|||
024 |
Подготовка специалистов в |
1 061 149 |
|||
05 |
Переподготовка и повышение |
111 796 |
|||
252 |
Исполнительный орган внутренних |
41 468 |
|||
007 |
Повышение квалификации и |
41 468 |
|||
253 |
Департамент (Управление) |
12 754 |
|||
003 |
Повышение квалификации и |
12 754 |
|||
261 |
Департамент (Управление) |
57 574 |
|||
010 |
Повышение квалификации и |
57 574 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
8 397 394 |
|||
261 |
Департамент (Управление) |
1 270 741 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
39 700 |
|||
004 |
Информатизация системы |
20 788 |
|||
005 |
Приобретение и доставка |
50 321 |
|||
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
412 428 |
|||
011 |
Обследование психического |
76 738 |
|||
012 |
Реабилитация и социальная |
36 931 |
|||
014 |
Целевые трансферты на развитие |
43 255 |
|||
109 |
Проведение мероприятий за счет |
35 001 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
538 859 |
|||
116 |
Развитие человеческого капитала в |
16 720 |
|||
271 |
Департамент (Управление) |
7 126 653 |
|||
005 |
Развитие объектов образования |
7 126 653 |
|||
5 |
Здравоохранение |
12 839 487 |
|||
01 |
Больницы широкого профиля |
3 247 516 |
|||
253 |
Департамент (Управление) |
3 247 516 |
|||
004 |
Оказание стационарной медицинской |
3 247 516 |
|||
02 |
Охрана здоровья населения |
550 243 |
|||
253 |
Департамент (Управление) |
289 489 |
|||
005 |
Производство крови, ее |
239 050 |
|||
006 |
Охрана материнства и детства |
34 283 |
|||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
15 438 |
|||
017 |
Приобретение тест-систем для |
718 |
|||
269 |
Департамент (Управление) |
260 754 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
189 518 |
|||
002 |
Санитарно-эпидемиологическое |
71 043 |
|||
003 |
Борьба с эпидемиями |
193 |
|||
03 |
Специализированная медицинская |
2 044 633 |
|||
269 |
Департамент (Управление) |
175 932 |
|||
007 |
Централизованный закуп вакцин и |
175 932 |
|||
253 |
Департамент (Управление) |
1 868 701 |
|||
009 |
Оказание медицинской помощи |
1 688 871 |
|||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом |
53 321 |
|||
020 |
Обеспечение больных диабетом |
46 755 |
|||
021 |
Обеспечение онкологических |
63 552 |
|||
022 |
Обеспечение больных с почечной |
16 202 |
|||
04 |
Поликлиники |
2 317 001 |
|||
253 |
Департамент (Управление) |
2 317 001 |
|||
010 |
Оказание первичной медико- |
2 017 632 |
|||
014 |
Обеспечение лекарственными |
299 369 |
|||
05 |
Другие виды медицинской помощи |
210 413 |
|||
253 |
Департамент (Управление) |
210 413 |
|||
011 |
Оказание скорой и неотложной |
172 897 |
|||
012 |
Оказание медицинской помощи |
37 516 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
4 469 681 |
|||
253 |
Департамент (Управление) |
110 715 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
46 300 |
|||
008 |
Реализация мероприятий по |
6 464 |
|||
013 |
Проведение патологоанатомического |
26 333 |
|||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным |
19 620 |
|||
018 |
Обеспечение деятельности |
11 998 |
|||
271 |
Департамент (Управление) |
4 358 966 |
|||
007 |
Развитие объектов |
4 358 966 |
|||
6 |
Социальная помощь и социальное |
1 318 110 |
|||
01 |
Социальное обеспечение |
1 056 109 |
|||
256 |
Департамент (Управление) |
283 552 |
|||
002 |
Социальное обеспечение |
283 552 |
|||
261 |
Департамент (Управление) |
176 827 |
|||
015 |
Социальное обеспечение сирот, |
176 827 |
|||
271 |
Департамент (Управление) |
595 730 |
|||
008 |
Развитие объектов социального |
595 730 |
|||
02 |
Социальная помощь |
161 165 |
|||
256 |
Департамент (Управление) |
161 165 |
|||
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
45 165 |
|||
020 |
Целевые текущие трансферты |
116 000 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
100 836 |
|||
256 |
Департамент (Управление) |
100 836 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
85 436 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
15 400 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
11 393 663 |
|||
01 |
Жилищное хозяйство |
1 531 620 |
|||
271 |
Департамент (Управление) |
1 531 620 |
|||
010 |
Целевые трансферты на развитие |
664 530 |
|||
012 |
Целевые трансферты на развитие |
867 090 |
|||
02 |
Коммунальное хозяйство |
9 862 043 |
|||
271 |
Департамент (Управление) |
3 708 040 |
|||
011 |
Целевые трансферты на развитие |
3 348 010 |
|||
013 |
Целевые трансферты на развитие |
174 500 |
|||
030 |
Развитие объектов коммунального |
185 530 |
|||
279 |
Департамент (Управление) |
6 154 003 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
30 030 |
|||
004 |
Газификация населенных пунктов |
3 668 600 |
|||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
1 530 652 |
|||
012 |
Развитие объектов коммунального |
199 900 |
|||
108 |
Разработка и экспертиза технико- |
47 362 |
|||
109 |
Проведение мероприятий за счет |
16 952 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
660 507 |
|||
8 |
Культура, спорт, туризм и |
4 214 855 |
|||
01 |
Деятельность в области культуры |
1 273 082 |
|||
262 |
Департамент (Управление) культуры |
418 064 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
17 307 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
140 545 |
|||
005 |
Обеспечение сохранности |
94 897 |
|||
007 |
Поддержка театрального и |
165 315 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
0 |
|||
271 |
Департамент (Управление) |
855 018 |
|||
016 |
Развитие объектов культуры |
855 018 |
|||
02 |
Спорт |
2 330 867 |
|||
260 |
Управление (Отдел) физической |
926 647 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
19 562 |
|||
003 |
Проведение спортивных |
58 535 |
|||
004 |
Подготовка и участие членов |
848 550 |
|||
271 |
Департамент (Управление) |
1 404 220 |
|||
017 |
Развитие объектов физической |
1 404 220 |
|||
03 |
Информационное пространство |
523 873 |
|||
259 |
Управление (Отдел) архивов и |
51 790 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
7 533 |
|||
002 |
Обеспечение сохранности архивного |
44 257 |
|||
262 |
Департамент (Управление) культуры |
65 387 |
|||
008 |
Обеспечение функционирования |
65 387 |
|||
263 |
Департамент (Управление) |
362 383 |
|||
002 |
Проведение государственной |
362 383 |
|||
264 |
Управление по развитию языков |
44 313 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
17 367 |
|||
002 |
Развитие государственного языка и |
26 946 |
|||
04 |
Туризм |
2 684 |
|||
265 |
Департамент (Управление) |
2 684 |
|||
005 |
Регулирование туристской |
2 684 |
|||
09 |
Прочие услуги по организации |
84 349 |
|||
263 |
Департамент (Управление) |
84 349 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
71 699 |
|||
003 |
Реализация региональных программ |
12 650 |
|||
9 |
Топливно-энергетический комплекс |
9 047 386 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
9 047 386 |
|||
271 |
Департамент (Управление) |
164 836 |
|||
271 |
019 |
Целевые трансферты на развитие |
164 836 |
||
279 |
Департамент (Управление) |
8 882 550 |
|||
007 |
Развитие теплоэнергетической |
8 882 550 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
1 066 730 |
|||
01 |
Сельское хозяйство |
349 568 |
|||
255 |
Департамент (Управление) |
349 568 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
36 944 |
|||
004 |
Развитие информационно- |
1 550 |
|||
010 |
Поддержка развития животноводства |
104 985 |
|||
011 |
Повышение урожайности и качества |
12 884 |
|||
013 |
Повышение продуктивности и |
21 924 |
|||
014 |
Субсидирование стоимости услуг |
69 178 |
|||
109 |
Проведение мероприятий за счет |
102 103 |
|||
02 |
Водное хозяйство |
71 474 |
|||
255 |
Департамент (Управление) |
71 474 |
|||
009 |
Субсидирование стоимости услуг |
71 474 |
|||
03 |
Лесное хозяйство |
44 594 |
|||
254 |
Департамент (Управление) |
44 594 |
|||
005 |
Охрана, защита, воспроизводство |
40 594 |
|||
006 |
Охрана животного мира |
4 000 |
|||
05 |
Охрана окружающей среды |
563 926 |
|||
254 |
Департамент (Управление) |
152 792 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
27 179 |
|||
008 |
Проведение мероприятий по охране |
125 613 |
|||
271 |
Департамент (Управление) |
411 134 |
|||
022 |
Развитие объектов охраны |
411 134 |
|||
06 |
Земельные отношения |
37 168 |
|||
06 |
251 |
Управление земельных отношений |
37 168 |
||
001 |
Обеспечение деятельности |
13 168 |
|||
003 |
Обеспечение осуществления |
11 624 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
12 376 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
553 302 |
|||
02 |
Архитектурная, градостроительная |
553 302 |
|||
267 |
Департамент (Управление) |
35 129 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
35 129 |
|||
271 |
Департамент (Управление) |
349 569 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
36 431 |
|||
108 |
Разработка и экспертиза |
1 050 |
|||
109 |
Проведение мероприятий за счет |
312 088 |
|||
272 |
Департамент (Управление) |
168 604 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
26 617 |
|||
003 |
Создание информационных систем |
21 100 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
120 887 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
14 403 211 |
|||
01 |
Автомобильный транспорт |
7 957 250 |
|||
268 |
Департамент (Управление) |
7 957 250 |
|||
003 |
Обеспечение функционирования |
3 891 150 |
|||
007 |
Целевые трансферты на развитие |
692 550 |
|||
008 |
Целевые текущие трансферты |
3 373 550 |
|||
09 |
Прочие услуги в сфере транспорта |
6 445 961 |
|||
268 |
Департамент (Управление) |
6 445 961 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
20 321 |
|||
002 |
Развитие транспортной |
6 246 220 |
|||
005 |
Организация пассажирских |
0 |
|||
108 |
Разработка и экспертиза технико- |
179 420 |
|||
13 |
Прочие |
414 826 |
|||
01 |
Регулирование экономической |
51 353 |
|||
265 |
Департамент (Управление) |
51 353 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
51 353 |
|||
09 |
Прочие |
363 473 |
|||
257 |
Департамент (Управление) финансов |
363 473 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного |
247 473 |
|||
019 |
Целевые текущие трансферты |
116 000 |
|||
14 |
Обслуживание долга |
166 250 |
|||
01 |
Обслуживание долга |
166 250 |
|||
257 |
Департамент (Управление) финансов |
166 250 |
|||
004 |
Обслуживание долга местных |
166 250 |
|||
15 |
Трансферты |
20 105 124 |
|||
01 |
Трансферты |
20 105 124 |
|||
257 |
Департамент (Управление) финансов |
20 105 124 |
|||
006 |
Бюджетные изъятия |
15 467 703 |
|||
007 |
Субвенции |
4 634 227 |
|||
011 |
Возврат неиспользованных |
3 194 |
|||
III. Операционное сальдо |
1 257 674 |
||||
IV. Чистое бюджетное кредитование |
470 384 |
||||
Бюджетные кредиты |
478 000 |
||||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
228 000 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
228 000 |
|||
271 |
Департамент (Управление) |
228 000 |
|||
009 |
Кредитование бюджетов районов |
228 000 |
|||
13 |
Прочие |
250 000 |
|||
03 |
Поддержка предпринимательской |
250 000 |
|||
265 |
Департамент (Управление) |
250 000 |
|||
010 |
Кредитование АО "Фонд развития |
250 000 |
Кат |
Кл |
Под |
Наименование |
Сумма тыс.тенге |
Погашение бюджетных кредитов |
7 616 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
7 616 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
7 616 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из |
7 616 |
Функ |
Фун |
Админ |
Прог |
Наименование |
Сумма тыс.тенге |
V. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
4 324 294 |
||||
Приобретение финансовых активов |
4 340 000 |
||||
13 |
Прочие |
4 340 000 |
|||
09 |
Прочие |
4 340 000 |
|||
257 |
Департамент (Управление) финансов |
4 340 000 |
|||
005 |
Формирование или увеличение |
4 340 000 |
|||
Формирование и увеличение |
4 300 000 |
||||
Формирование и увеличение |
40 000 |
Категория |
Класс |
Подкласс |
Наименование |
Сумма тыс.тенге |
Поступления от продажи финансовых |
15 706 |
|||
6 |
Поступления от продажи финансовых |
15 706 |
||
01 |
Поступления от продажи финансовых |
15 706 |
||
1 |
Поступления от продажи финансовых |
15 706 |
Кат |
Кл |
Под |
Наименование |
Сумма тыс.тенге |
VI. Дефицит бюджета |
-3 537 004 |
|||
VII. Финансирование дефицита бюджета |
3 537 004 |
|||
Поступления займов |
228 000 |
|||
7 |
Поступления займов |
228 000 |
||
01 |
Внутренние государственные займы |
228 000 |
||
2 |
Договоры займа |
228 000 |
Функ |
Фун |
Админ |
Прог |
Наименование |
Сумма тыс.тенге |
Погашение займов |
2 752 462 |
||||
16 |
Погашение займов |
2 752 462 |
|||
01 |
Погашение займов |
2 752 462 |
|||
257 |
Департамент (Управление) |
2 752 462 |
|||
008 |
Погашение долга местного |
2 752 462 |
Кат |
Кла |
Под |
Наименование |
Сумма тыс.тенге |
Движение остатков бюджетных средств |
6 061 466 |
|||
8 |
Движение остатков бюджетных средств |
6 061 466 |
||
01 |
Остатки бюджетных средств |
6 061 466 |
||
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
6 061 466 |