Сноска. Утратило силу решением Атырауского областного маслихата от 04.07.2013 № 157-V.
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года N 95-ІV, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и рассмотрев предложение акимата области об уточнении областного бюджета на 2010-2012 годы, областной маслихат на XХ сессии РЕШИЛ:
1. Внести в решение областного маслихата от 11 декабря 2009 года № 287-IV "Об областном бюджете на 2010-2012 годы" (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2559, опубликовано 23 января 2010 года в газете "Прикаспийская коммуна" № 7) следующие изменения и дополнения:
1) в пункте 1:
цифры "80 407 111" заменить цифрами "99 701 503";
цифры "23 111 689" заменить цифрами "42 406 081";
цифры "75 076 291" заменить цифрами "89 790 953";
цифры "5 242 620" заменить цифрами "10 598 994";
цифры "5 260 620" заменить цифрами "10 616 994";
цифры "763 756" заменить цифрами "-12 888";
цифры "763 756" заменить цифрами "12 888";
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Утвердить на 2010 год норматив общей суммы поступлений общегосударственных налогов в бюджеты районов и города Атырау в следующих размерах:
по индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у
источника выплаты:
Курмангазинскому, Индерскому, Исатайскому, Кзылкогинскому, Махамбетскому районам и собственно-областному бюджету 100 %;
Макатскому и Жылыойскому районам – 50%;
городу Атырау – 70 %;
по индивидуальному подоходному налогу с доходов, не облагаемых у источника выплаты:
Курмангазинскому, Индерскому, Исатайскому, Кзылкогинскому, Макатскому, Махамбетскому районам и собственно-областному бюджету 100%;
Жылыойскому району и городу Атырау – 50%;
по индивидуальному подоходному налогу с физических лиц, осуществляющих деятельность по разовым талонам:
Курмангазинскому, Индерскому, Исатайскому, Кзылкогинскому, Макатскому, Махамбетскому, Жылыойскому районам и городу Атырау 100%;
по индивидуальному подоходному налогу с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты:
собственно-областному бюджету 100%;
по индивидуальному подоходному налогу с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты:
собственно-областному бюджету 100%;
по социальному налогу:
Курмангазинскому, Индерскому, Исатайскому, Кзылкогинскому, Макатскому, Махамбетскому районам и собственно-областному бюджету 100%;
Жылыойскому району - 50%;
городу Атырау – 34%.
3) в пункте 8:
цифры "1 445 305" заменить цифрами "1 370 193";
4) в пункте 17:
цифры "42 000" заменить цифрами "1 081 296";
цифры "164 586" заменить цифрами "190 086";
дополнить строками следующего содержания:
27 275 тысяч тенге - на обучение студентов;
200 000 тысяч тенге - на капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений объектов образования;
175 336 тысяч тенге - на подготовку к зимнему периоду;
15 415 тысяч тенге - за счет средств областного бюджета на выплату единовременной материальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной Войны к 65-летию Победы в Великой Отечественной Войне;
326 тысяч тенге – за счет средств областного бюджета на обеспечение проезда участникам и инвалидам Великой Отечественной Войны к 65-летию Победы в Великой Отечественной Войне;
38 500 тысяч тенге - на приобретение жилья для отдельных категорий граждан;
9 000 тысяч тенге - на социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан;
9 000 тысяч тенге - на проведение культурных мероприятий;
58 000 тысяч тенге - на благоустройство и озеленение населенных пунктов;
5 200 тысяч тенге - капитальный ремонт сетей газификации;
15 600 тысяч тенге - на капитальный ремонт тепловых сетей;
4 787 179 тысяч тенге - на капитальный ремонт автомобильных дорог;
22 017 тысяч тенге - на разработку технико-экономического боснования объектов водоснабжения для реализации программы "Питьевая вода" на 2010-2014 годы;
5) в пункте 23:
цифры "726 367" заменить цифрами "1 503 542";
цифры "102 501" заменить цифрами "404 739";
цифры "308 635" заменить цифрами "2 489 580";
дополнить строками следующего содержания:
1 709 650 тысяч тенге - на строительство и реконструкцию объектов образования;
136 000 тысяч тенге - на развитие теплоэнергетической системы;
6) в пункте 25:
цифры "478 274" заменить цифрами "498 193";
2. Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2010 года.
Председатель XХ сессии
областного маслихата М. Чердабаев
Секретарь областного маслихата Ж. Дюсенгалиев
Приложение к решению
ХХ сессии областного маслихата
от 27 января 2010 года № 303-IV
Приложение 1 к решению
ХІХ сессии областного маслихата
от 11 декабря 2009 года № 287-IV
Областной бюджет на 2010 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
99 701 503 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
42 406 081 |
||
01 |
Подоходный налог |
22 566 914 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
22 566 914 |
||
03 |
Социальный налог |
17 557 669 |
||
1 |
Социальный налог |
17 557 669 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
2 281 498 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
2 278 498 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
3 000 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
532 886 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
12 286 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
2 980 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
9 156 |
||
7 |
Вознаграждения (интересы) по кредитам, выданным из государственного бюджета |
150 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
15 600 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
15 600 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
505 000 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
505 000 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
1 000 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
1 000 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
1 000 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
56 761 536 |
||
01 |
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления |
34 261 086 |
||
2 |
Трансферты из районных (городских) бюджетов |
34 261 086 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
22 500 450 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
22 500 450 |
Функциональная группа |
Сумма |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
89 790 953 |
||||
1 |
Государственные услуги общего характера |
908 872 |
|||
01 |
Представительные, исполнительные и другие |
774 944 |
|||
110 |
Аппарат маслихата области |
34 170 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата |
34 170 |
|||
120 |
Аппарат акима области |
740 774 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
479 589 |
|||
003 |
Организация деятельности центров |
256 193 |
|||
005 |
Материально-техническое оснащение |
4 992 |
|||
02 |
Финансовая деятельность |
67 753 |
|||
257 |
Управление финансов области |
67 753 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
64 917 |
|||
009 |
Организация приватизации коммунальной |
500 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
2 336 |
|||
05 |
Планирование и статистическая деятельность |
66 175 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
66 175 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
62 732 |
|||
002 |
Создание информационных систем |
3 443 |
|||
2 |
Оборона |
207 089 |
|||
01 |
Военные нужды |
59 310 |
|||
250 |
Управление по мобилизационной подготовке, |
59 310 |
|||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей |
22 011 |
|||
007 |
Подготовка территориальной обороны и |
37 299 |
|||
02 |
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
147 779 |
|||
250 |
Управление по мобилизационной подготовке, |
147 779 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
26 348 |
|||
005 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация |
5 431 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных |
62 000 |
|||
010 |
Материально-техническое оснащение |
54 000 |
|||
3 |
Общественный порядок, безопасность, |
2 390 159 |
|||
01 |
Правоохранительная деятельность |
2 390 159 |
|||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
2 240 159 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
1 678 658 |
|||
002 |
Организация работы медвытрезвителей и |
39 456 |
|||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране |
3 000 |
|||
005 |
Создание информационных систем |
18 216 |
|||
006 |
Капитальный ремонт зданий, помещений и |
37 000 |
|||
011 |
Материально-техническое оснащение |
398 372 |
|||
012 |
Организация временной изоляции, адаптации и |
18 339 |
|||
013 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих |
17 029 |
|||
014 |
Организация содержания лиц, арестованных в |
13 547 |
|||
015 |
Организация содержания служебных животных |
16 542 |
|||
271 |
Управление строительства области |
150 000 |
|||
003 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
150 000 |
|||
4 |
Образование |
9 202 035 |
|||
02 |
Начальное, основное среднее и общее среднее |
1 991 784 |
|||
260 |
Управление туризма, физической культуры и |
375 011 |
|||
006 |
Дополнительное образование для детей и |
375 011 |
|||
261 |
Управление образования области |
1 616 773 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение по специальным |
337 175 |
|||
006 |
Общеобразовательное обучение одаренных |
385 086 |
|||
018 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов |
621 995 |
|||
048 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов |
122 910 |
|||
058 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов |
149 607 |
|||
04 |
Техническое и профессиональное, после среднее |
1 458 462 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
96 309 |
|||
043 |
Подготовка специалистов в организациях |
96 309 |
|||
261 |
Управление образования области |
1 362 153 |
|||
024 |
Подготовка специалистов в организациях |
1 362 153 |
|||
05 |
Переподготовка и повышение квалификации |
826 564 |
|||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
55 189 |
|||
007 |
Повышение квалификации и переподготовка |
55 189 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
14 584 |
|||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка |
14 584 |
|||
261 |
Управление образования области |
756 791 |
|||
010 |
Повышение квалификации и переподготовка |
60 691 |
|||
060 |
Подготовка и переподготовка кадров |
696 100 |
|||
09 |
Прочие услуги в области образования |
4 925 225 |
|||
261 |
Управление образования области |
1 132 863 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
48 052 |
|||
004 |
Информатизация системы образования в |
23 459 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
105 913 |
|||
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных |
323 312 |
|||
009 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов |
110 195 |
|||
011 |
Обследование психического здоровья детей и |
81 397 |
|||
012 |
Реабилитация и социальная адаптация детей и |
50 449 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
390 086 |
|||
271 |
Управление строительства области |
3 792 362 |
|||
004 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
2 132 727 |
|||
037 |
Строительство и реконструкция объектов |
1 659 635 |
|||
5 |
Здравоохранение |
11 619 616 |
|||
01 |
Больницы широкого профиля |
42 187 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
42 187 |
|||
004 |
Оказание стационарной медицинской помощи по |
42 187 |
|||
02 |
Охрана здоровья населения |
238 880 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
238 880 |
|||
005 |
Производство крови, ее компонентов и |
134 539 |
|||
006 |
Охрана материнства и детства |
45 797 |
|||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
57 776 |
|||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения |
768 |
|||
03 |
Специализированная медицинская помощь |
1 974 472 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
1 974 472 |
|||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, |
1 418 432 |
|||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом |
93 073 |
|||
020 |
Обеспечение больных диабетом |
59 448 |
|||
021 |
Обеспечение онкологических больных |
72 191 |
|||
022 |
Обеспечение больных с почечной |
50 000 |
|||
026 |
Обеспечение факторами свертывания крови при |
91 664 |
|||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других |
176 057 |
|||
036 |
Обеспечение тромболитическими препаратами |
13 607 |
|||
04 |
Поликлиники |
2 618 449 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
2 618 449 |
|||
010 |
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи |
2 318 423 |
|||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и |
300 026 |
|||
05 |
Другие виды медицинской помощи |
306 709 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
306 709 |
|||
011 |
Оказание скорой и неотложной помощи и |
283 225 |
|||
029 |
Областные базы спецмедснабжения |
23 484 |
|||
09 |
Прочие услуги в области здравоохранения |
6 438 919 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
810 759 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
51 237 |
|||
002 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
50 239 |
|||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и |
3 655 |
|||
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
28 878 |
|||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным |
20 293 |
|||
018 |
Информационно-аналитические услуги в области |
8 126 |
|||
028 |
Содержание вновь вводимых объектов |
38 059 |
|||
032 |
Капитальный ремонт зданий, помещений и |
20 800 |
|||
033 |
Материально-техническое оснащение |
589 472 |
|||
271 |
Управление строительства области |
5 628 160 |
|||
038 |
Строительство и реконструкция объектов |
5 628 160 |
|||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
1 364 126 |
|||
01 |
Социальное обеспечение |
787 747 |
|||
256 |
Управление координации занятости и |
565 557 |
|||
002 |
Предоставление специальных социальных услуг |
76 080 |
|||
013 |
Предоставление специальных социальных услуг |
247 753 |
|||
014 |
Предоставление специальных социальных услуг |
73 521 |
|||
015 |
Предоставление специальных социальных услуг |
168 203 |
|||
261 |
Управление образования области |
222 190 |
|||
015 |
Социальное обеспечение сирот, детей, |
222 190 |
|||
02 |
Социальная помощь |
478 253 |
|||
256 |
Управление координации занятости и |
478 253 |
|||
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
46 726 |
|||
020 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов |
135 949 |
|||
023 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов |
15 098 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов |
100 480 |
|||
027 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов |
180 000 |
|||
09 |
Прочие услуги в области социальной помощи и |
98 126 |
|||
256 |
Управление координации занятости и |
98 126 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
61 851 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
36 275 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
13 121 178 |
|||
01 |
Жилищное хозяйство |
5 647 545 |
|||
271 |
Управление строительства области |
5 647 545 |
|||
010 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
3 018 580 |
|||
012 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
2 628 965 |
|||
02 |
Коммунальное хозяйство |
7 473 633 |
|||
271 |
Управление строительства области |
3 932 020 |
|||
011 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
1 988 703 |
|||
013 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
90 000 |
|||
030 |
Развитие объектов коммунального хозяйства |
1 450 |
|||
045 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
1 851 867 |
|||
279 |
Управление энергетики и коммунального |
3 541 613 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
29 812 |
|||
004 |
Газификация населенных пунктов |
1 560 000 |
|||
014 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
302 238 |
|||
020 |
Развитие инженерно-коммуникационной |
1 000 123 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
649 440 |
|||
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное |
3 711 725 |
|||
01 |
Деятельность в области культуры |
541 613 |
|||
262 |
Управление культуры области |
529 080 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
21 005 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
130 127 |
|||
005 |
Обеспечение сохранности историко-культурного |
108 483 |
|||
007 |
Поддержка театрального и музыкального |
224 472 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
44 993 |
|||
271 |
Управление строительства области |
12 533 |
|||
016 |
Развитие объектов культуры |
12 533 |
|||
02 |
Спорт |
2 576 092 |
|||
260 |
Управление туризма, физической культуры и |
1 290 372 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
24 744 |
|||
003 |
Проведение спортивных соревнований на |
45 308 |
|||
004 |
Подготовка и участие членов областных |
1 220 320 |
|||
271 |
Управление строительства области |
1 285 720 |
|||
017 |
Развитие объектов спорта |
1 285 720 |
|||
03 |
Информационное пространство |
524 397 |
|||
259 |
Управление архивов и документации области |
62 979 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
9 450 |
|||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
53 529 |
|||
262 |
Управление культуры области |
61 742 |
|||
008 |
Обеспечение функционирования областных |
61 742 |
|||
263 |
Управление внутренней политики области |
354 997 |
|||
007 |
Услуги по проведению государственной |
290 997 |
|||
008 |
Услуги по проведению государственной |
64 000 |
|||
264 |
Управление по развитию языков области |
44 679 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
20 136 |
|||
002 |
Развитие государственного языка и других |
24 543 |
|||
04 |
Туризм |
2 872 |
|||
260 |
Управление туризма, физической культуры и |
2 872 |
|||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
2 872 |
|||
09 |
Прочие услуги по организации культуры, |
66 751 |
|||
263 |
Управление внутренней политики области |
66 751 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной, |
56 751 |
|||
003 |
Реализация региональных программ в сфере |
10 000 |
|||
9 |
Топливно-энергетический комплекс и |
1 760 274 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
1 760 274 |
|||
279 |
Управление энергетики и коммунального |
1 760 274 |
|||
007 |
Развитие теплоэнергетической системы |
1 624 274 |
|||
011 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
136 000 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, |
1 552 025 |
|||
01 |
Сельское хозяйство |
333 117 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
320 778 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
46 962 |
|||
006 |
Материально-техническое оснащение |
420 |
|||
010 |
Государственная поддержка племенного |
135 347 |
|||
011 |
Государственная поддержка повышения |
7 226 |
|||
014 |
Субсидирование стоимости услуг по доставке |
61 248 |
|||
016 |
Обеспечение закладки и выращивания |
43 709 |
|||
020 |
Удешевление стоимости горюче-смазочных |
25 866 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
12 339 |
|||
099 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов |
12 339 |
|||
02 |
Водное хозяйство |
86 647 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
86 647 |
|||
009 |
Субсидирование стоимости услуг по подаче |
86 647 |
|||
03 |
Лесное хозяйство |
54 077 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов и |
54 077 |
|||
005 |
Охрана, защита, воспроизводство лесов и |
47 077 |
|||
006 |
Охрана животного мира |
7 000 |
|||
05 |
Охрана окружающей среды |
727 474 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов и |
128 054 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
37 441 |
|||
008 |
Проведение мероприятий по охране окружающей |
90 613 |
|||
271 |
Управление строительства области |
599 420 |
|||
022 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
599 420 |
|||
06 |
Земельные отношения |
14 816 |
|||
06 |
251 |
Управление земельных отношений области |
14 816 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
14 816 |
|||
09 |
Прочие услуги в области сельского, водного, |
335 894 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
301 336 |
|||
013 |
Повышение продуктивности и качества |
50 340 |
|||
026 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов |
171 965 |
|||
027 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов |
79 031 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
34 558 |
|||
004 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов |
34 558 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
871 905 |
|||
02 |
Архитектурная, градостроительная и |
871 905 |
|||
267 |
Управление государственного архитектурно- |
38 233 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
38 233 |
|||
271 |
Управление строительства области |
806 822 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
40 549 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
766 273 |
|||
272 |
Управление архитектуры и градостроительства |
26 850 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
26 850 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
11 789 902 |
|||
01 |
Автомобильный транспорт |
10 000 679 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и |
10 000 679 |
|||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных |
5 213 500 |
|||
008 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов |
4 787 179 |
|||
09 |
Прочие услуги в сфере транспорта и |
1 789 223 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и |
1 789 223 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
23 303 |
|||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
977 420 |
|||
009 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов |
788 500 |
|||
13 |
Прочие |
555 491 |
|||
01 |
Регулирование экономической деятельности |
57 298 |
|||
265 |
Управление предпринимательства и |
57 298 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
57 298 |
|||
09 |
Прочие |
498 193 |
|||
257 |
Управление финансов области |
498 193 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного органа |
498 193 |
|||
14 |
Обслуживание долга |
81 815 |
|||
01 |
Обслуживание долга |
81 815 |
|||
257 |
Управление финансов области |
81 815 |
|||
004 |
Обслуживание долга местных исполнительных |
81 815 |
|||
15 |
Трансферты |
30 654 741 |
|||
01 |
Трансферты |
30 654 741 |
|||
257 |
Управление финансов области |
30 654 741 |
|||
006 |
Бюджетные изъятия |
18 739 180 |
|||
007 |
Субвенции |
6 374 253 |
|||
011 |
Возврат неиспользованных |
4 262 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие |
3 729 582 |
|||
030 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие |
1 807 464 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
-675 556 |
||||
Бюджетные кредиты |
300 444 |
||||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
213 000 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
213 000 |
|||
271 |
Управление строительства области |
213 000 |
|||
009 |
Кредитование бюджетов районов (городов |
213 000 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, |
87 444 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
87 444 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
87 444 |
|||
007 |
Бюджетные кредиты местным исполнительным |
87 444 |
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
Погашение бюджетных кредитов |
976000 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
976000 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
976000 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
976000 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
10 598 994 |
||||
Приобретение финансовых активов |
10 616 994 |
||||
13 |
Прочие |
10 616 994 |
|||
09 |
Прочие |
10 616 994 |
|||
257 |
Управление финансов области |
10 616 994 |
|||
005 |
Формирование или увеличение уставного |
10 616 994 |
|||
Увеличение уставного капитала КГП "Энергия" |
9 610 994 |
||||
Увеличение уставного капитала КГП |
1 006 000 |
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
Поступления от продажи финансовых активов государства |
18000 |
|||
6 |
Поступления от продажи финансовых активов государства |
18000 |
||
01 |
Поступления от продажи финансовых активов государства |
18000 |
||
1 |
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны |
18000 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-12888 |
||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
12888 |