О внесении изменений и дополнения в решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV "О бюджете города Астаны на 2011-2013 годы"

Утративший силу

Решение маслихата города Астаны от 9 февраля 2011 года N 429/57-IV. Зарегистрировано Департаментом юстиции города Астаны 2 марта 2011 года N 668. Утратило силу решением маслихата города Астаны от 6 июня 2012 года № 26/4-V

      Сноска. Утратило силу решением маслихата города Астаны от 06.06.2012 № 26/4-V

      В соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 106 и пунктом 5 статьи 104 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и со статьей 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат города Астаны РЕШИЛ:
      1. Внести в решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV «О бюджете города Астаны на 2011-2013 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 30 декабря 2010 года за № 660, опубликовано в газетах «Астана акшамы» от 13 января 2011 года № 3, 4 «Вечерняя Астана» от 13 января 2011 года № 5) следующие изменения и дополнение:
      1) в пункте 1:
      в подпункте 1) цифры «220 000 778,0» заменить цифрами «220 097 531,8»;
      цифры «447 763,0» заменить цифрами «544 516,8»;
      в подпункте 2) цифры «213 077 386,0» заменить цифрами «225 493 144,0»;
      в подпункте 5) цифры «7 110 000,0» заменить цифрами «( - 5 209 004,2)»;
      в подпункте 6) цифры «(-7 110 000,0)» заменить цифрами «5 209 004,2»;
      в подпункте 8) цифры «(-7 900 000,0)» заменить цифрами «(-7 666 929,0)»;
      2) пункт 1 дополнить подпунктом 9) следующего содержания:
      «Используемые остатки бюджетных средств – 12 085 933,2 тысяч тенге»;
      3) в пункте 6 цифры «1 477 111,0» заменить цифрами «1 535 875,0»;
      2. Приложения 16912 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.

      Председатель сессии
      маслихата города Астаны                    Б. Исабаев

      Секретарь
      маслихата города Астаны                    В. Редкокашин

      СОГЛАСОВАНО
      Начальник ГУ
      «Управление экономики и
      бюджетного планирования
      города Астаны» (УЭ и БП)                   Ж. Нурпиисов

Приложение 1                      
к решению маслихата города Астаны 
от 9 февраля 2010 года № 429/57-IV

Приложение 1                      
к решению маслихата города Астаны 
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV

                   Бюджет города Астаны на 2011 год

Категория

Сумма
тыс. тенге


Класс



Подкласс


Наименование




I. Доходы

220 097 531,8

1



Налоговые поступления

67 297 309,0


01


Подоходный налог

31 857 270,0



2

Индивидуальный подоходный налог

31 857 270,0


03


Социальный налог

23 198 167,0



1

Социальный налог

23 198 167,0


04


Налоги на собственность

9 429 668,0



1

Налоги на имущество

6 507 370,0



3

Земельный налог

980 898,0



4

Налог на транспортные средства

1 941 400,0


05


Внутренние налоги на товары, работы
и услуги

2 752 857,0



2

Акцизы

138 465,0



3

Поступления за использование природных
и других ресурсов

1 586 214,0



4

Сборы за ведение предпринимательской
и профессиональной деятельности

783 142,0



5

Налог на игорный бизнес

245 036,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за
совершение юридически значимых действий и
(или) выдачу документов уполномоченными на
то государственными органами или
должностными лицами

59 347,0



1

Государственная пошлина

59 347,0

2



Неналоговые поступления

544 516,8


01


Доходы от государственной собственности

188 316,0



1

Поступления части чистого дохода
государственных предприятий

17 282,0



3

Дивиденды на государственные пакеты акций,
находящиеся в государственной собственности

41 024,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося
в государственной собственности

81 200,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным
из государственного бюджета

48 810,0


02


Поступления от реализации товаров (работ,
услуг) государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного бюджета

10 000,0



1

Поступления от реализации товаров (работ,
услуг) государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного бюджета

10 000,0


03


Поступления денег от проведения
государственных закупок, организуемых
государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного бюджета

193,0



1

Поступления денег от проведения
государственных закупок, организуемых
государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного бюджета

193,0


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания,
налагаемые государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного бюджета,
а также содержащимися и финансируемыми из
бюджета (сметы расходов) Национального
Банка Республики Казахстан

183 001,0



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания,
налагаемые государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного бюджета,
а также содержащимися и финансируемыми из
бюджета (сметы расходов) Национального
Банка Республики Казахстан за исключением
поступлений от организаций нефтяного
сектора

183 001,0


06


Прочие неналоговые поступления

163 006,8



1

Прочие неналоговые поступления

163 006,8

3



Поступления от продажи основного капитала

8 315 000,0


01


Продажа государственного имущества,
закрепленного за государственными
учреждениями

7 900 000,0



1

Продажа государственного имущества,
закрепленного за государственными
учреждениями

7 900 000,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

415 000,0



1

Продажа земли

350 000,0



2

Продажа нематериальных активов

65 000,0

4



Поступления трансфертов

143 940 706,0


02


Трансферты из вышестоящих органов
государственного управления

143 940 706,0



1

Трансферты из республиканского бюджета

143 940 706,0

Функциональная группа

Сумма
тыс. тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




II. ЗАТРАТЫ

225 493 144,0

01



Государственные услуги общего характера

2 909 775,0


111


Аппарат маслихата города республиканского
значения, столицы

85 897,0



001

Услуги по обеспечению деятельности
маслихата города республиканского
значения, столицы

84 497,0



003

Капитальные расходы государственных
органов

1 400,0


121


Аппарат акима города республиканского
значения, столицы

1 712 454,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима
города республиканского значения, столицы

508 230,0



002

Создание информационных систем

417 074,0



003

Капитальные расходы государственных
органов

13 000,0



005

Организация деятельности центров
обслуживания населения по предоставлению
государственных услуг физическим и
юридическим лицам по принципу "одного
окна"

774 150,0


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

500 430,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима
района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного
(сельского) округа

492 730,0



022

Капитальные расходы государственных
органов

7 700,0


356


Управление финансов города
республиканского значения, столицы

329 417,0



001

Услуги по реализации государственной
политики в области исполнения местного
бюджета и управления коммунальной
собственностью

231 864,0



003

Проведение оценки имущества в целях
налогообложения

6 683,0



004

Организация работы по выдаче разовых
талонов и обеспечение полноты сбора сумм
от реализации разовых талонов

54 289,0



010

Организация приватизации коммунальной
собственности

13 981,0



011

Учет, хранение, оценка и реализация
имущества, поступившего в коммунальную
собственность

16 200,0



014

Капитальные расходы государственных
органов

6 400,0


357


Управление экономики и бюджетного
планирования города республиканского
значения, столицы

281 577,0



001

Услуги по реализации государственной
политики в области формирования и развития
экономической политики, системы
государственного планирования и управления
города республиканского значения, столицы

278 577,0



004

Капитальные расходы государственных
органов

3 000,0

02



Оборона

159 344,0


350


Управление по мобилизационной подготовке,
гражданской обороне, организации
предупреждения и ликвидации аварий и
стихийных бедствий города республиканского
значения, столицы

159 344,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
мобилизационной подготовки, гражданской
обороны, организации предупреждения и
ликвидации аварий и стихийных бедствий

47 935,0



003

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей
воинской обязанности

16 764,0



004

Мероприятия гражданской обороны города
республиканского значения, столицы

14 252,0



005

Мобилизационная подготовка и мобилизация
города республиканского значения, столицы

15 073,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций масштаба города республиканского
значения, столицы

57 760,0



007

Подготовка территориальной обороны и
территориальная оборона города
республиканского значения, столицы

7 560,0

03



Общественный порядок, безопасность,
правовая, судебная,
уголовно-исполнительная деятельность

6 220 407,0


352


Исполнительный орган внутренних дел,
финансируемый из бюджета города
республиканского значения, столицы

5 607 110,0



001

Услуги по реализации государственной
политики в области обеспечения охраны
общественного порядка и безопасности на
территории города республиканского
значения, столицы

4 632 428,0



003

Поощрение граждан, участвующих в охране
общественного порядка

13 000,0



004

Реализация региональной программы
"Астана - город без наркотиков"

13 624,0



007

Капитальные расходы государственных
органов

865 100,0



012

Услуги по размещению лиц, не имеющих
определенного места жительства и
документов

48 891,0



013

Организация содержания лиц, арестованных
в административном порядке

22 474,0



016

Проведение операции "Мак" за счет целевых
трансфертов из республиканского бюджета

2 703,0



019

Содержание, материально-техническое
оснащение дополнительной штатной
численности миграционной полиции,
документирование оралманов

6 919,0



020

Содержание и материально-техническое
оснащение Центра временного размещения
оралманов и Центра адаптации и интеграции
оралманов

1 971,0


368


Управление пассажирского транспорта и
автомобильных дорог города
республиканского значения, столицы

416 391,0



007

Обеспечение безопасности дорожного
движения в населенных пунктах

416 391,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

196 906,0



004

Развитие объектов органов внутренних дел

196 906,0

04



Образование

28 202 852,0


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

3 416 902,0



004

Поддержка организаций дошкольного
воспитания и обучения

3 416 902,0


352


Исполнительный орган внутренних дел,
финансируемый из бюджета города
республиканского значения, столицы

6 900,0



006

Повышение квалификации и переподготовка
кадров

6 900,0


353


Управление здравоохранения города
республиканского значения, столицы

464 499,0



003

Повышение квалификации и переподготовка
кадров

148 608,0



043

Подготовка специалистов в организациях
технического и профессионального,
послесреднего образования

231 906,0



044

Оказание социальной поддержки обучающимся
по программам технического и
профессионального, послесреднего
образования

83 985,0


359


Управление туризма, физической культуры и
спорта города республиканского значения,
столицы

935 510,0



006

Дополнительное образование для детей и
юношества по спорту

935 510,0


360


Управление образования города
республиканского значения, столицы

14 580 713,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
образования

147 153,0



003

Общеобразовательное обучение

10 054 384,0



004

Общеобразовательное обучение по
специальным образовательным программам

140 694,0



005

Общеобразовательное обучение одаренных
детей в специализированных организациях
образования

136 417,0



006

Информатизация системы образования в
государственных учреждениях образования
города республиканского значения, столицы

5 823,0



007

Приобретение и доставка учебников,
учебно-методических комплексов для
государственных учреждений образования
города республиканского значения, столицы

212 624,0



008

Дополнительное образование для детей

551 664,0



009

Проведение школьных олимпиад, внешкольных
мероприятий и конкурсов масштаба города
республиканского значения, столицы

46 085,0



011

Капитальные расходы государственных
органов

2 000,0



012

Повышение квалификации и переподготовка
кадров

170 155,0



013

Обследование психического здоровья детей и
подростков и оказание
психолого-медико-педагогической
консультативной помощи населению

35 994,0



014

Реабилитация и социальная адаптация детей
и подростков с проблемами в развитии

31 916,0



021

Ежемесячные выплаты денежных средств
опекунам (попечителям) на содержание
ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка
(детей), оставшегося без попечения
родителей

97 826,0



022

Внедрение системы электронного обучения в
организациях среднего и технического
профессионального образования

673 730,0



023

Обеспечение доступа организаций
образования доступа к сети Интернет

25 078,0



024

Подготовка специалистов в организациях
технического и профессионального
образования

2 144 328,0



026

Обеспечение оборудованием, программным
обеспечением детей-инвалидов, обучающихся
на дому

36 855,0



029

Методическая работа

39 987,0



033

Приобретение учебного оборудования для
повышения квалификации педагогических
кадров

28 000,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

8 798 328,0



037

Строительство и реконструкция объектов
образования

8 798 328,0

05



Здравоохранение

38 752 105,0


353


Управление здравоохранения города
республиканского значения, столицы

16 570 767,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
здравоохранения

106 619,0



005

Производство крови, ее компонентов и
препаратов для местных организаций
здравоохранения

425 528,0



006

Услуги по охране материнства и детства

210 203,0



007

Пропаганда здорового образа жизни

117 771,0



008

Реализация мероприятий по профилактике
и борьбе со СПИД в Республике Казахстан

173 907,0



009

Оказание медицинской помощи лицам,
страдающим туберкулезом, инфекционными
заболеваниями, психическими расстройствами
и расстройствами поведения, в том числе
связанные с употреблением психоактивных
веществ

2 686 756,0



010

Оказание амбулаторно-поликлинической
помощи населению за исключением
медицинской помощи, оказываемой из средств
республиканского бюджета

5 423 042,0



011

Оказание скорой медицинской помощи
и санитарная авиация

1 395 772,0



013

Проведение патологоанатомического вскрытия

121 122,0



014

Обеспечение лекарственными средствами и
специализированными продуктами детского
и лечебного питания отдельных категорий
населения на амбулаторном уровне

1 311 260,0



016

Обеспечение граждан бесплатным или
льготным проездом за пределы населенного
пункта на лечение

2 538,0



017

Приобретение тест-систем для проведения
дозорного эпидемиологического надзора

957,0



018

Информационно-аналитические услуги
в области здравоохранения

87 530,0



019

Обеспечение больных туберкулезом
противотуберкулезными препаратами

67 936,0



020

Обеспечение больных диабетом
противодиабетическими препаратами

113 259,0



021

Обеспечение онкологических больных
химиопрепаратами

99 419,0



022

Обеспечение больных с хронической почечной
недостаточностью, миастенией, а также
больных после трансплантации почек
лекарственными средствами

165 893,0



023

Погашение кредиторской задолженности по
обязательствам организаций здравоохранения
за счет средств местного бюджета

10 000,0



026

Обеспечение факторами свертывания крови
при лечении взрослых, больных гемофилией

57 662,0



027

Централизованный закуп вакцин и других
медицинских иммунобиологических препаратов
для проведения иммунопрофилактики
населения

305 378,0



028

Содержание вновь вводимых объектов
здравоохранения

1 755 043,0



029

Базы спецмедснабжения города
республиканского значения, столицы

55 074,0



030

Капитальные расходы государственных
организаций здравоохранения

1 000,0



033

Капитальные расходы медицинских
организаций здравоохранения

1 826 029,0



036

Обеспечение тромболитическими препаратами
больных с острым инфарктом миокарда

51 069,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

22 181 338,0



038

Строительство и реконструкция объектов
здравоохранения

22 181 338,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

4 846 508,0


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

105 208,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся
гражданам на дому

105 208,0


355


Управление занятости и социальных программ
города республиканского значения, столицы

3 952 481,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
обеспечения занятости и реализации
социальных программ для населения

544 405,0



002

Предоставление специальных социальных
услуг для престарелых и инвалидов в
медико-социальных учреждениях
(организациях) общего типа

390 697,0



003

Программа занятости

372 664,0



006

Государственная адресная социальная помощь

26 724,0



007

Жилищная помощь

247 898,0



008

Социальная помощь отдельным категориям
нуждающихся граждан по решениям местных
представительных органов

1 264 370,0



009

Социальная поддержка инвалидов

203 042,0



012

Государственные пособия на детей до 18 лет

37 667,0



013

Оплата услуг по зачислению, выплате и
доставке пособий и других социальных
выплат

3 236,0



015

Обеспечение нуждающихся инвалидов
обязательными гигиеническими средствами,
предоставление социальных услуг
индивидуального помощника для инвалидов
первой группы, имеющих затруднение в
передвижении, и специалиста жестового
языка для инвалидов по слуху в
соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида

160 636,0



016

Социальная адаптация лиц, не имеющих
определенного местожительства

84 852,0



019

Размещение государственного социального
заказа в неправительственном секторе за
счет целевых трансфертов из
республиканского бюджета

31 107,0



020

Предоставление специальных социальных
услуг для инвалидов с
психоневрологическими заболеваниями, в
психоневрологических медико-социальных
учреждениях (организациях)

231 686,0



022

Предоставление специальных социальных
услуг для детей-инвалидов с
психоневрологическими патологиями в
детских психоневрологических
медико-социальных учреждениях
(организациях)

351 497,0



026

Капитальные расходы государственных
органов

2 000,0


360


Управление образования города
республиканского значения, столицы

721 628,0



016

Социальное обеспечение сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей

491 005,0



017

Социальная поддержка обучающихся и
воспитанников организаций образования
очной формы обучения

108 863,0



037

Социальная реабилитация

121 760,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

67 191,0



039

Строительство и реконструкция объектов
социального обеспечения

67 191,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

65 872 882,9


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

13 771 256,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

1 027 047,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

6 195 563,0



010

Содержание мест захоронений и погребение
безродных

68 984,0



011

Благоустройство и озеленение населенных
пунктов

6 479 662,0


371


Управление энергетики и коммунального
хозяйства города республиканского
значения, столицы

31 568 502,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
энергетики и коммунального хозяйства

137 941,0



005

Развитие коммунального хозяйства

23 928 239,0



006

Функционирование системы водоснабжения
и водоотведения

200 322,0



007

Развитие системы водоснабжения

7 300 000,0



016

Капитальные расходы государственных
органов

2 000,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

12 094 609,9



012

Строительство и (или) приобретение жилья
государственного коммунального жилищного
фонда

592 000,0



013

Развитие благоустройства города

1 056 789,0



017

Развитие, обустройство и (или)
приобретение инженерно-коммуникационной
инфраструктуры

625 000,0



018

Приобретение жилья

1 731 776,8



019

Строительство жилья

8 089 044,1


374


Управление жилья города республиканского
значения, столицы

8 438 515,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне по вопросам
жилья

65 107,0



004

Снос аварийного и ветхого жилья

111 200,0



005

Изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков для государственных
надобностей и связанное с этим отчуждение
недвижимого имущества

8 018 526,0



006

Организация сохранения государственного
жилищного фонда

242 482,0



008

Капитальные расходы государственных
органов

1 200,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное
пространство

27 436 186,0


358


Управление архивов и документации города
республиканского значения, столицы

92 201,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне по управлению
архивным делом

35 270,0



002

Обеспечение сохранности архивного фонда

56 231,0



005

Капитальные расходы государственных
органов

700,0


359


Управление туризма, физической культуры и
спорта города республиканского значения,
столицы

2 691 720,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в сфере
туризма, физической культуры и спорта

54 793,0



003

Проведение спортивных соревнований на
уровне города республиканского значения,
столицы

57 379,0



004

Подготовка и участие членов  сборных
команд города республиканского значения,
столицы по различным видам спорта на
республиканских и международных спортивных
соревнованиях

2 516 484,0



008

Капитальные расходы государственных
органов

1 200,0



013

Регулирование туристской деятельности

61 864,0


361


Управление культуры города
республиканского значения, столицы

4 091 739,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
культуры

82 895,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

2 328 112,0



005

Обеспечение сохранности историко-
культурного наследия и доступа к ним

465 940,0



007

Поддержка театрального и музыкального
искусства

1 077 523,0



009

Обеспечение функционирования городских
библиотек

136 069,0



010

Капитальные расходы государственных
органов

1 200,0


362


Управление внутренней политики города
республиканского значения, столицы

963 073,0



001

Услуги по реализации государственной,
внутренней политики на местном уровне

283 998,0



003

Реализация региональных программ в сфере
молодежной политики

102 165,0



005

Услуги по проведению государственной
информационной политики через газеты и
журналы

351 680,0



006

Услуги по проведению государственной
информационной политики через
телерадиовещание

224 030,0



007

Капитальные расходы государственных
органов

1 200,0


363


Управление по развитию языков города
республиканского значения, столицы

164 205,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
развития языков

45 210,0



002

Развитие государственного языка и других
языков народа Казахстана

115 405,0



004

Капитальные расходы государственных
органов

3 590,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

19 433 248,0



014

Развитие объектов культуры

17 030 234,0



015

Развитие объектов спорта и туризма

2 403 014,0

09



Топливно-энергетический комплекс
и недропользование

25 981 777,0


371


Управление энергетики и коммунального
хозяйства города республиканского
значения, столицы

25 981 777,0



012

Развитие теплоэнергетической системы

25 981 777,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное
хозяйство, особо охраняемые природные
территории, охрана окружающей среды и
животного мира, земельные отношения

930 392,0


351


Управление земельных отношений города
республиканского значения, столицы

78 738,0



001

Услуги по реализации государственной
политики в области регулирования
земельных отношений на территории города
республиканского значения, столицы

68 178,0



004

Организация работ по зонированию земель

9 860,0



008

Капитальные расходы государственных
органов

700,0


354


Управление природных ресурсов и
регулирования природопользования города
республиканского значения, столицы

803 223,0



001

Услуги по реализации государственной
политики в сфере охраны окружающей среды
на местном уровне

49 476,0



004

Мероприятия по охране окружающей среды

654 156,0



005

Развитие объектов охраны окружающей среды

98 891,0



012

Капитальные расходы государственных
органов

700,0


375


Управление сельского хозяйства города
республиканского значения, столицы

48 431,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в сфере
сельского хозяйства

32 149,0



008

Организация санитарного убоя больных
животных

15 047,0



014

Капитальные расходы государственных
органов

500,0



016

Проведение противоэпизоотических
мероприятий

735,0

11



Промышленность, архитектурная,
градостроительная и строительная
деятельность

2 705 617,0


365


Управление архитектуры и градостроитель-
ства города республиканского значения,
столицы

844 403,0



001

Услуги по реализации государственной
политики в сфере архитектуры и
градостроительства на местном уровне

58 287,0



002

Разработка генеральных планов застройки
населенных пунктов

584 616,0



005

Капитальные расходы государственных
органов

1 500,0



006

Разработку комплексной схемы
градостроительного планирования территории
пригородной зоны города Астаны

200 000,0


366


Управление государственного
архитектурно-строительного контроля города
республиканского значения, столицы

90 107,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в сфере
государственного
архитектурно-строительного контроля

88 607,0



003

Капитальные расходы государственных
органов

1 500,0


371


Управление энергетики и коммунального
хозяйства города республиканского
значения, столицы

1 500 000,0



040

Развитие индустриально-инновационной
инфраструктуры в рамках направления
«Инвестор - 2020»

1 500 000,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

271 107,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
строительства

269 107,0



003

Капитальные расходы государственных
органов

2 000,0

12



Транспорт и коммуникации

15 261 777,4


368


Управление пассажирского транспорта и
автомобильных дорог города
республиканского значения, столицы

15 261 777,4



001

Услуги по реализации государственной
политики в области транспорта и
коммуникаций на местном уровне

77 970,0



002

Развитие транспортной инфраструктуры

14 276 391,0



003

Обеспечение функционирования автомобильных
дорог, улиц города Астаны и Алматы

762 176,4



005

Субсидирование пассажирских перевозок по
социально значимым внутренним сообщениям

143 740,0



010

Капитальные расходы государственных
органов

1 500,0

13



Прочие

4 821 525,0


355


Управление занятости и социальных программ
города республиканского значения, столицы

31 200,0



023

Поддержка частного предпринимательства в
рамках программы "Дорожная карта бизнеса -
2020"

31 200,0


356


Управление финансов города
республиканского значения, столицы

1 535 875,0



013

Резерв местного исполнительного органа
города республиканского значения, столицы

1 535 875,0


357


Управление экономики и бюджетного
планирования города республиканского
значения, столицы

276 639,0



003

Разработка или корректировка
технико-экономического обоснования местных
бюджетных инвестиционных проектов и
концессионных проектов и проведение его
экспертизы, консультативное сопровождение
концессионных проектов

276 639,0


360


Управление образования города
республиканского значения, столицы

1 067 100,0



020

Поддержка частного предпринимательства в
рамках программы «Дорожная карта бизнеса -
2020»

1 067 100,0


364


Управление предпринимательства и
промышленности города республиканского
значения, столицы

1 158 175,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
развития предпринимательства и
промышленности

103 851,0



002

Поддержка частного предпринимательства в
рамках программы «Дорожная карта бизнеса -
2020»

43 000,0



003

Поддержка предпринимательской деятельности

11 069,0



004

Капитальные расходы государственных
органов

1 500,0



007

Реализация Стратегии
индустриально-инновационного развития

7 626,0



017

Субсидирование процентной ставки по
кредитам в рамках программы «Дорожная
карта бизнеса до 2020 года»

812 632,0



018

Частичное гарантирование кредитов малому и
среднему бизнесу в рамках программы
«Дорожная карта бизнеса до 2020 года»

145 731,0



019

Сервисная поддержка ведения бизнеса в
рамках программы «Дорожная карта бизнеса
до 2020 года»

32 766,0


371


Управление энергетики и коммунального
хозяйства города республиканского
значения, столицы

668 480,0



020

Развитие индустриальной инфраструктуры в
рамках программы «Дорожная карта бизнеса -
2020»

668 480,0


372


Управление по администрированию
специальной экономической зоны
"Астана-новый город"

84 056,0


372

001

Услуги по реализации государственной
политики по обеспечению устойчивого роста
конкурентоспособности и повышению имиджа
города Астаны как новой столицы на
международном уровне

83 356,0



003

Капитальные расходы государственных
органов

700,0

15



Трансферты

1 391 995,7


356


Управление финансов города
республиканского значения, столицы

1 391 995,7



006

Возврат неиспользованных
(недоиспользованных) целевых трансфертов

1 389 899,7



024

Целевые текущие трансферты в вышестоящие
бюджеты в связи с передачей функций
государственных органов из нижестоящего
уровня государственного управления в
вышестоящий

2 096,0




III. Чистое бюджетное кредитование

-636 968,0

5



Погашение бюджетных кредитов

636 968,0


01


Погашение бюджетных кредитов

636 968,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных
из государственного бюджета

636 968,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми
активами

450 360,0




Приобретение финансовых активов

450 360,0

13



Прочие

450 360,0


356


Управление финансов города
республиканского значения, столицы

450 360,0



012

Формирование или увеличение уставного
капитала юридических лиц

450 360,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-5 209 004,2




VI. Финансирование дефицита
(использование профицита) бюджета

5 209 004,2

7



Поступления займов

790 000,0


01


Внутренние государственные займы

790 000,0



2

Договоры займа

790 000,0

16



Погашение займов

-7 666 929,0


356


Управление финансов города
республиканского значения, столицы

-7 666 929,0



009

Погашение долга местного исполнительного
органа перед вышестоящим бюджетом

-7 666 929,0




Используемые остатки бюджетных средств

12 085 933,2

      Cекретарь маслихата города Астаны          В. Редкокашин

Приложение 2                      
к решению маслихата города Астаны 
от 9 февраля 2010 года № 429/57-IV

Приложение 6                      
к решению маслихата города Астаны 
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV

              Перечень бюджетных программ района "Алматы"
                     города Астаны на 2011 год

Функциональная группа

Сумма,
тыс. тенге


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование

01



Государственные услуги общего характера

142 459


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

142 459



001

Услуги по обеспечению деятельности акима
района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного
(сельского) округа

140 459



022

Капитальные расходы государственных
органов

2 000

04



Образование

1 228 274


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

1 228 274



004

Поддержка организаций дошкольного
воспитания и обучения

1 228 274

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

70 300


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

70 300



003

Оказание социальной помощи нуждающимся
гражданам на дому

70 300

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 285 866


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

5 285 866



008

Освещение улиц населенных пунктов

434 123



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 132 291



010

Содержание мест захоронений и погребение
безродных

25 000



011

Благоустройство и озеленение населенных
пунктов

2 694 452




Итого:

6 726 899

      Секретарь маслихата города Астаны          В. Редкокашин

Приложение 3                      
к решению маслихата города Астаны 
от 9 февраля 2010 года № 429/57-IV

Приложение 9                      
к решению маслихата города Астаны 
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV

            Перечень бюджетных программ района "Есиль"
                  города Астаны на 2011 год

Функциональная группа

Сумма,
тыс. тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

01



Государственные услуги общего характера

168 121


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

168 121



001

Услуги по обеспечению деятельности акима
района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного
(сельского) округа

167 121



022

Капитальные расходы государственных
органов

1 000

04



Образование

460 728


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

460 728



004

Поддержка организаций дошкольного
воспитания и обучения

460 728

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 405 448


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

4 405 448



008

Освещение улиц населенных пунктов

316 274



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 011 655



011

Благоустройство и озеленение населенных
пунктов

2 077 519




Итого:

5 034 297

      Секретарь маслихата города Астаны          В. Редкокашин

Приложение 4                      
к решению маслихата города Астаны 
от 9 февраля 2010 года № 429/57-IV

Приложение 12                     
к решению маслихата города Астаны 
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV

          Перечень бюджетных программ района "Сарыарка"
                  города Астаны на 2011 год

Функциональная группа

Сумма,
тыс. тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

01



Государственные услуги общего характера

189 850


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

189 850



001

Услуги по обеспечению деятельности акима
района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного
(сельского) округа

185 150



022

Капитальные расходы государственных
органов

4 700

04



Образование

1 727 900


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

1 727 900



004

Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения

1 727 900

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

34 908


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

34 908



003

Оказание социальной помощи нуждающимся
гражданам на дому

34 908

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 079 942


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

4 079 942



008

Освещение улиц населенных пунктов

276 650



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 051 617



010

Содержание мест захоронений и погребение
безродных

43 984



011

Благоустройство и озеленение населенных
пунктов

1 707 691




Итого:

6 032 600

      Секретарь маслихата города Астаны          В. Редкокашин

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.