Сноска. Утратило силу решением маслихата города Астаны от 06.06.2012 № 26/4-V
В соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 106 и пунктом 5 статьи 104 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и со статьей 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат города Астаны РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV «О бюджете города Астаны на 2011-2013 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 30 декабря 2010 года за № 660, опубликовано в газетах «Астана акшамы» от 13 января 2011 года № 3, 4 «Вечерняя Астана» от 13 января 2011 года № 5) следующие изменения и дополнение:
1) в пункте 1:
в подпункте 1) цифры «220 000 778,0» заменить цифрами «220 097 531,8»;
цифры «447 763,0» заменить цифрами «544 516,8»;
в подпункте 2) цифры «213 077 386,0» заменить цифрами «225 493 144,0»;
в подпункте 5) цифры «7 110 000,0» заменить цифрами «( - 5 209 004,2)»;
в подпункте 6) цифры «(-7 110 000,0)» заменить цифрами «5 209 004,2»;
в подпункте 8) цифры «(-7 900 000,0)» заменить цифрами «(-7 666 929,0)»;
2) пункт 1 дополнить подпунктом 9) следующего содержания:
«Используемые остатки бюджетных средств – 12 085 933,2 тысяч тенге»;
3) в пункте 6 цифры «1 477 111,0» заменить цифрами «1 535 875,0»;
2. Приложения 1, 6, 9, 12 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
Председатель сессии
маслихата города Астаны Б. Исабаев
Секретарь
маслихата города Астаны В. Редкокашин
СОГЛАСОВАНО
Начальник ГУ
«Управление экономики и
бюджетного планирования
города Астаны» (УЭ и БП) Ж. Нурпиисов
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 9 февраля 2010 года № 429/57-IV
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Бюджет города Астаны на 2011 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
220 097 531,8 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
67 297 309,0 |
||
01 |
Подоходный налог |
31 857 270,0 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
31 857 270,0 |
||
03 |
Социальный налог |
23 198 167,0 |
||
1 |
Социальный налог |
23 198 167,0 |
||
04 |
Налоги на собственность |
9 429 668,0 |
||
1 |
Налоги на имущество |
6 507 370,0 |
||
3 |
Земельный налог |
980 898,0 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
1 941 400,0 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы |
2 752 857,0 |
||
2 |
Акцизы |
138 465,0 |
||
3 |
Поступления за использование природных |
1 586 214,0 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской |
783 142,0 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
245 036,0 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
59 347,0 |
||
1 |
Государственная пошлина |
59 347,0 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
544 516,8 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
188 316,0 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода |
17 282,0 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты акций, |
41 024,0 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося |
81 200,0 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным |
48 810,0 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, |
10 000,0 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, |
10 000,0 |
||
03 |
Поступления денег от проведения |
193,0 |
||
1 |
Поступления денег от проведения |
193,0 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, |
183 001,0 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, |
183 001,0 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
163 006,8 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
163 006,8 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
8 315 000,0 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, |
7 900 000,0 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
7 900 000,0 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
415 000,0 |
||
1 |
Продажа земли |
350 000,0 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
65 000,0 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
143 940 706,0 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
143 940 706,0 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
143 940 706,0 |
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
II. ЗАТРАТЫ |
225 493 144,0 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
2 909 775,0 |
||
111 |
Аппарат маслихата города республиканского |
85 897,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
84 497,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных |
1 400,0 |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского |
1 712 454,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
508 230,0 |
||
002 |
Создание информационных систем |
417 074,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных |
13 000,0 |
||
005 |
Организация деятельности центров |
774 150,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
500 430,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
492 730,0 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных |
7 700,0 |
||
356 |
Управление финансов города |
329 417,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
231 864,0 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях |
6 683,0 |
||
004 |
Организация работы по выдаче разовых |
54 289,0 |
||
010 |
Организация приватизации коммунальной |
13 981,0 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
16 200,0 |
||
014 |
Капитальные расходы государственных |
6 400,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
281 577,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
278 577,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных |
3 000,0 |
||
02 |
Оборона |
159 344,0 |
||
350 |
Управление по мобилизационной подготовке, |
159 344,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
47 935,0 |
||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей |
16 764,0 |
||
004 |
Мероприятия гражданской обороны города |
14 252,0 |
||
005 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация |
15 073,0 |
||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных |
57 760,0 |
||
007 |
Подготовка территориальной обороны и |
7 560,0 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, |
6 220 407,0 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
5 607 110,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
4 632 428,0 |
||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране |
13 000,0 |
||
004 |
Реализация региональной программы |
13 624,0 |
||
007 |
Капитальные расходы государственных |
865 100,0 |
||
012 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих |
48 891,0 |
||
013 |
Организация содержания лиц, арестованных |
22 474,0 |
||
016 |
Проведение операции "Мак" за счет целевых |
2 703,0 |
||
019 |
Содержание, материально-техническое |
6 919,0 |
||
020 |
Содержание и материально-техническое |
1 971,0 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
416 391,0 |
||
007 |
Обеспечение безопасности дорожного |
416 391,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
196 906,0 |
||
004 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
196 906,0 |
||
04 |
Образование |
28 202 852,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
3 416 902,0 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
3 416 902,0 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
6 900,0 |
||
006 |
Повышение квалификации и переподготовка |
6 900,0 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
464 499,0 |
||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка |
148 608,0 |
||
043 |
Подготовка специалистов в организациях |
231 906,0 |
||
044 |
Оказание социальной поддержки обучающимся |
83 985,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и |
935 510,0 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей и |
935 510,0 |
||
360 |
Управление образования города |
14 580 713,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
147 153,0 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
10 054 384,0 |
||
004 |
Общеобразовательное обучение по |
140 694,0 |
||
005 |
Общеобразовательное обучение одаренных |
136 417,0 |
||
006 |
Информатизация системы образования в |
5 823,0 |
||
007 |
Приобретение и доставка учебников, |
212 624,0 |
||
008 |
Дополнительное образование для детей |
551 664,0 |
||
009 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных |
46 085,0 |
||
011 |
Капитальные расходы государственных |
2 000,0 |
||
012 |
Повышение квалификации и переподготовка |
170 155,0 |
||
013 |
Обследование психического здоровья детей и |
35 994,0 |
||
014 |
Реабилитация и социальная адаптация детей |
31 916,0 |
||
021 |
Ежемесячные выплаты денежных средств |
97 826,0 |
||
022 |
Внедрение системы электронного обучения в |
673 730,0 |
||
023 |
Обеспечение доступа организаций |
25 078,0 |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях |
2 144 328,0 |
||
026 |
Обеспечение оборудованием, программным |
36 855,0 |
||
029 |
Методическая работа |
39 987,0 |
||
033 |
Приобретение учебного оборудования для |
28 000,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
8 798 328,0 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов |
8 798 328,0 |
||
05 |
Здравоохранение |
38 752 105,0 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
16 570 767,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
106 619,0 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и |
425 528,0 |
||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
210 203,0 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
117 771,0 |
||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике |
173 907,0 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, |
2 686 756,0 |
||
010 |
Оказание амбулаторно-поликлинической |
5 423 042,0 |
||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи |
1 395 772,0 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
121 122,0 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и |
1 311 260,0 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или |
2 538,0 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения |
957,0 |
||
018 |
Информационно-аналитические услуги |
87 530,0 |
||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом |
67 936,0 |
||
020 |
Обеспечение больных диабетом |
113 259,0 |
||
021 |
Обеспечение онкологических больных |
99 419,0 |
||
022 |
Обеспечение больных с хронической почечной |
165 893,0 |
||
023 |
Погашение кредиторской задолженности по |
10 000,0 |
||
026 |
Обеспечение факторами свертывания крови |
57 662,0 |
||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других |
305 378,0 |
||
028 |
Содержание вновь вводимых объектов |
1 755 043,0 |
||
029 |
Базы спецмедснабжения города |
55 074,0 |
||
030 |
Капитальные расходы государственных |
1 000,0 |
||
033 |
Капитальные расходы медицинских |
1 826 029,0 |
||
036 |
Обеспечение тромболитическими препаратами |
51 069,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
22 181 338,0 |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов |
22 181 338,0 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
4 846 508,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
105 208,0 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
105 208,0 |
||
355 |
Управление занятости и социальных программ |
3 952 481,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
544 405,0 |
||
002 |
Предоставление специальных социальных |
390 697,0 |
||
003 |
Программа занятости |
372 664,0 |
||
006 |
Государственная адресная социальная помощь |
26 724,0 |
||
007 |
Жилищная помощь |
247 898,0 |
||
008 |
Социальная помощь отдельным категориям |
1 264 370,0 |
||
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
203 042,0 |
||
012 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
37 667,0 |
||
013 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и |
3 236,0 |
||
015 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
160 636,0 |
||
016 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих |
84 852,0 |
||
019 |
Размещение государственного социального |
31 107,0 |
||
020 |
Предоставление специальных социальных |
231 686,0 |
||
022 |
Предоставление специальных социальных |
351 497,0 |
||
026 |
Капитальные расходы государственных |
2 000,0 |
||
360 |
Управление образования города |
721 628,0 |
||
016 |
Социальное обеспечение сирот, детей, |
491 005,0 |
||
017 |
Социальная поддержка обучающихся и |
108 863,0 |
||
037 |
Социальная реабилитация |
121 760,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
67 191,0 |
||
039 |
Строительство и реконструкция объектов |
67 191,0 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
65 872 882,9 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
13 771 256,0 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
1 027 047,0 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
6 195 563,0 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
68 984,0 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
6 479 662,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
31 568 502,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
137 941,0 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
23 928 239,0 |
||
006 |
Функционирование системы водоснабжения |
200 322,0 |
||
007 |
Развитие системы водоснабжения |
7 300 000,0 |
||
016 |
Капитальные расходы государственных |
2 000,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
12 094 609,9 |
||
012 |
Строительство и (или) приобретение жилья |
592 000,0 |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
1 056 789,0 |
||
017 |
Развитие, обустройство и (или) |
625 000,0 |
||
018 |
Приобретение жилья |
1 731 776,8 |
||
019 |
Строительство жилья |
8 089 044,1 |
||
374 |
Управление жилья города республиканского |
8 438 515,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
65 107,0 |
||
004 |
Снос аварийного и ветхого жилья |
111 200,0 |
||
005 |
Изъятие, в том числе путем выкупа, |
8 018 526,0 |
||
006 |
Организация сохранения государственного |
242 482,0 |
||
008 |
Капитальные расходы государственных |
1 200,0 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное |
27 436 186,0 |
||
358 |
Управление архивов и документации города |
92 201,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
35 270,0 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
56 231,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственных |
700,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и |
2 691 720,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
54 793,0 |
||
003 |
Проведение спортивных соревнований на |
57 379,0 |
||
004 |
Подготовка и участие членов сборных |
2 516 484,0 |
||
008 |
Капитальные расходы государственных |
1 200,0 |
||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
61 864,0 |
||
361 |
Управление культуры города |
4 091 739,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
82 895,0 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
2 328 112,0 |
||
005 |
Обеспечение сохранности историко- |
465 940,0 |
||
007 |
Поддержка театрального и музыкального |
1 077 523,0 |
||
009 |
Обеспечение функционирования городских |
136 069,0 |
||
010 |
Капитальные расходы государственных |
1 200,0 |
||
362 |
Управление внутренней политики города |
963 073,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной, |
283 998,0 |
||
003 |
Реализация региональных программ в сфере |
102 165,0 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной |
351 680,0 |
||
006 |
Услуги по проведению государственной |
224 030,0 |
||
007 |
Капитальные расходы государственных |
1 200,0 |
||
363 |
Управление по развитию языков города |
164 205,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
45 210,0 |
||
002 |
Развитие государственного языка и других |
115 405,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных |
3 590,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
19 433 248,0 |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
17 030 234,0 |
||
015 |
Развитие объектов спорта и туризма |
2 403 014,0 |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс |
25 981 777,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
25 981 777,0 |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
25 981 777,0 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
930 392,0 |
||
351 |
Управление земельных отношений города |
78 738,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
68 178,0 |
||
004 |
Организация работ по зонированию земель |
9 860,0 |
||
008 |
Капитальные расходы государственных |
700,0 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и |
803 223,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
49 476,0 |
||
004 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
654 156,0 |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
98 891,0 |
||
012 |
Капитальные расходы государственных |
700,0 |
||
375 |
Управление сельского хозяйства города |
48 431,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
32 149,0 |
||
008 |
Организация санитарного убоя больных |
15 047,0 |
||
014 |
Капитальные расходы государственных |
500,0 |
||
016 |
Проведение противоэпизоотических |
735,0 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
2 705 617,0 |
||
365 |
Управление архитектуры и градостроитель- |
844 403,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
58 287,0 |
||
002 |
Разработка генеральных планов застройки |
584 616,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственных |
1 500,0 |
||
006 |
Разработку комплексной схемы |
200 000,0 |
||
366 |
Управление государственного |
90 107,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
88 607,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных |
1 500,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
1 500 000,0 |
||
040 |
Развитие индустриально-инновационной |
1 500 000,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
271 107,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
269 107,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных |
2 000,0 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
15 261 777,4 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
15 261 777,4 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
77 970,0 |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
14 276 391,0 |
||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных |
762 176,4 |
||
005 |
Субсидирование пассажирских перевозок по |
143 740,0 |
||
010 |
Капитальные расходы государственных |
1 500,0 |
||
13 |
Прочие |
4 821 525,0 |
||
355 |
Управление занятости и социальных программ |
31 200,0 |
||
023 |
Поддержка частного предпринимательства в |
31 200,0 |
||
356 |
Управление финансов города |
1 535 875,0 |
||
013 |
Резерв местного исполнительного органа |
1 535 875,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
276 639,0 |
||
003 |
Разработка или корректировка |
276 639,0 |
||
360 |
Управление образования города |
1 067 100,0 |
||
020 |
Поддержка частного предпринимательства в |
1 067 100,0 |
||
364 |
Управление предпринимательства и |
1 158 175,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
103 851,0 |
||
002 |
Поддержка частного предпринимательства в |
43 000,0 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
11 069,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных |
1 500,0 |
||
007 |
Реализация Стратегии |
7 626,0 |
||
017 |
Субсидирование процентной ставки по |
812 632,0 |
||
018 |
Частичное гарантирование кредитов малому и |
145 731,0 |
||
019 |
Сервисная поддержка ведения бизнеса в |
32 766,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
668 480,0 |
||
020 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в |
668 480,0 |
||
372 |
Управление по администрированию |
84 056,0 |
||
372 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
83 356,0 |
|
003 |
Капитальные расходы государственных |
700,0 |
||
15 |
Трансферты |
1 391 995,7 |
||
356 |
Управление финансов города |
1 391 995,7 |
||
006 |
Возврат неиспользованных |
1 389 899,7 |
||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие |
2 096,0 |
||
III. Чистое бюджетное кредитование |
-636 968,0 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
636 968,0 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
636 968,0 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных |
636 968,0 |
||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми |
450 360,0 |
|||
Приобретение финансовых активов |
450 360,0 |
|||
13 |
Прочие |
450 360,0 |
||
356 |
Управление финансов города |
450 360,0 |
||
012 |
Формирование или увеличение уставного |
450 360,0 |
||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-5 209 004,2 |
|||
VI. Финансирование дефицита |
5 209 004,2 |
|||
7 |
Поступления займов |
790 000,0 |
||
01 |
Внутренние государственные займы |
790 000,0 |
||
2 |
Договоры займа |
790 000,0 |
||
16 |
Погашение займов |
-7 666 929,0 |
||
356 |
Управление финансов города |
-7 666 929,0 |
||
009 |
Погашение долга местного исполнительного |
-7 666 929,0 |
||
Используемые остатки бюджетных средств |
12 085 933,2 |
Cекретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 2
к решению маслихата города Астаны
от 9 февраля 2010 года № 429/57-IV
Приложение 6
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Перечень бюджетных программ района "Алматы"
города Астаны на 2011 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
142 459 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
142 459 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
140 459 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных |
2 000 |
||
04 |
Образование |
1 228 274 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
1 228 274 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
1 228 274 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
70 300 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
70 300 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
70 300 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5 285 866 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
5 285 866 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
434 123 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 132 291 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
25 000 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
2 694 452 |
||
Итого: |
6 726 899 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 3
к решению маслихата города Астаны
от 9 февраля 2010 года № 429/57-IV
Приложение 9
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Перечень бюджетных программ района "Есиль"
города Астаны на 2011 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
168 121 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
168 121 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
167 121 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных |
1 000 |
||
04 |
Образование |
460 728 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
460 728 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
460 728 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 405 448 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
4 405 448 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
316 274 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 011 655 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
2 077 519 |
||
Итого: |
5 034 297 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 9 февраля 2010 года № 429/57-IV
Приложение 12
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Перечень бюджетных программ района "Сарыарка"
города Астаны на 2011 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
189 850 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
189 850 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
185 150 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных |
4 700 |
||
04 |
Образование |
1 727 900 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
1 727 900 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения |
1 727 900 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
34 908 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
34 908 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
34 908 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 079 942 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
4 079 942 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
276 650 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 051 617 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
43 984 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
1 707 691 |
||
Итого: |
6 032 600 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин