Сноска. Утратило силу решением маслихата города Астаны от 06.06.2012 № 26/4-V
В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и со статьей 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат города Астаны РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV «О бюджете города Астаны на 2011-2013 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 30 декабря 2010 года за № 660, опубликовано в газетах «Астана акшамы» от 13 января 2011 года № 3, 4 «Вечерняя Астана» от 13 января 2011 года № 5) следующие изменения:
1) в пункте 1:
в подпункте 1) цифры «320 700 776,0» заменить цифрами «324 878 576,0»;
цифры «74 528 982,0» заменить цифрами «78 384 598,0»;
цифры «760 988,0» заменить цифрами «905 372,0»;
цифры «10 770 505,0» заменить цифрами «10 948 305,0»;
в подпункте 2) цифры «269 257 817,5» заменить цифрами «272 760 244,5»;
в подпункте 4) цифры «61 107 366,0» заменить цифрами «61 147 416,0»;
в подпункте 5) цифры «(-9 027 439,5)» заменить цифрами «(-8 392 116,5)»;
в подпункте 6) цифры «9 027 439,5» заменить цифрами «8 392 116,5»;
2) в пункте 6 цифры «1 179 174,0» заменить цифрами «792 174,0»;
2. Приложения 1, 6, 9, 12 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
Председатель сессии
маслихата города Астаны А. Ким
Секретарь
маслихата города Астаны Е. Оспанов
СОГЛАСОВАНО
Начальник
ГУ «Управление экономики и
бюджетного планирования города Астаны»
(УЭ и БП) Ж.Г. Нурпиисов
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 18 ноября 2011 года № 508/73-IV
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Бюджет города Астаны на 2011 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
324 878 576 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
78 384 598 |
||
01 |
Подоходный налог |
36 309 270 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
36 309 270 |
||
03 |
Социальный налог |
27 908 422 |
||
1 |
Социальный налог |
27 908 422 |
||
04 |
Налоги на собственность |
11 252 613 |
||
1 |
Налоги на имущество |
7 593 270 |
||
3 |
Земельный налог |
971 943 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
2 687 400 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы |
2 858 156 |
||
2 |
Акцизы |
126 701 |
||
3 |
Поступления за использование природных |
1 575 719 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и |
935 700 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
220 036 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
56 137 |
||
1 |
Государственная пошлина |
56 137 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
905 372 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
391 816 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода |
21 387 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты |
190 425 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося |
131 194 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным |
48 810 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, |
10 000 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, |
10 000 |
||
03 |
Поступления денег от проведения |
193 |
||
1 |
Поступления денег от проведения |
193 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, |
330 712 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, |
330 712 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
172 651 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
172 651 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
10 948 305 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, |
7 900 000 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
7 900 000 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
3 048 305 |
||
1 |
Продажа земли |
2 983 305 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
65 000 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
234 640 301 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
234 640 301 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
234 640 301 |
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
II. ЗАТРАТЫ |
272 760 244,5 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
2 448 317,0 |
||
111 |
Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы |
79 072,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы |
77 672,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
1 400,0 |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского значения, столицы |
1 196 657,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы |
531 230,0 |
||
002 |
Создание информационных систем |
425 374,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
65 021,0 |
||
005 |
Организация деятельности центров обслуживания населения по предоставлению государственных услуг физическим и юридическим лицам по принципу "одного окна" |
175 032,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
546 184,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
536 735,0 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
9 449,0 |
||
379 |
Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы |
56 894,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы |
37 424,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
19 470,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
310 089,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью |
237 772,0 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
6 683,0 |
||
004 |
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов |
54 289,0 |
||
010 |
Организация приватизации коммунальной собственности |
1 353,0 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
3 200,0 |
||
014 |
Капитальные расходы государственных органов |
6 792,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы |
259 421,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления города республиканского значения, столицы |
254 727,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных органов |
4 694,0 |
||
02 |
Оборона |
319 232,0 |
||
350 |
Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий города республиканского значения, столицы |
319 232,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки, гражданской обороны, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий |
46 135,0 |
||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
34 712,0 |
||
004 |
Мероприятия гражданской обороны города республиканского значения, столицы |
55 352,0 |
||
005 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы |
100 373,0 |
||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба города республиканского значения, столицы |
75 100,0 |
||
007 |
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы |
7 560,0 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
9 708 671,0 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы |
5 682 534,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы |
4 582 923,0 |
||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка |
13 000,0 |
||
004 |
Реализация региональной программы "Астана - город без наркотиков" |
13 624,0 |
||
007 |
Капитальные расходы государственных |
974 541,0 |
||
012 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих |
48 891,0 |
||
013 |
Организация содержания лиц, арестованных |
22 474,0 |
||
016 |
Проведение операции "Мак" за счет целевых |
2 703,0 |
||
019 |
Содержание, материально-техническое |
22 407,0 |
||
020 |
Содержание и материально-техническое |
1 971,0 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
1 180 117,0 |
||
007 |
Обеспечение безопасности дорожного |
1 180 117,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
2 846 020,0 |
||
004 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
12 000,0 |
||
044 |
Строительство административного здания |
2 834 020,0 |
||
04 |
Образование |
29 208 112,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
4 557 955,0 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
4 540 883,0 |
||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
17 072,0 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
6 900,0 |
||
006 |
Повышение квалификации и переподготовка |
6 900,0 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
452 575,0 |
||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка |
148 968,0 |
||
043 |
Подготовка специалистов в организациях |
235 126,0 |
||
044 |
Оказание социальной поддержки обучающимся |
68 481,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и |
952 161,0 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей |
952 161,0 |
||
360 |
Управление образования города |
15 769 685,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
151 453,0 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
10 532 305,0 |
||
004 |
Общеобразовательное обучение по |
143 158,0 |
||
005 |
Общеобразовательное обучение одаренных |
140 137,0 |
||
006 |
Информатизация системы образования в |
5 823,0 |
||
007 |
Приобретение и доставка учебников, |
275 543,0 |
||
008 |
Дополнительное образование для детей |
627 483,0 |
||
009 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных |
46 665,0 |
||
011 |
Капитальные расходы государственных |
2 000,0 |
||
012 |
Повышение квалификации и переподготовка |
176 185,0 |
||
013 |
Обследование психического здоровья детей |
37 034,0 |
||
014 |
Реабилитация и социальная адаптация детей |
32 596,0 |
||
021 |
Ежемесячные выплаты денежных средств |
71 684,0 |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях |
2 188 802,0 |
||
026 |
Обеспечение оборудованием, программным |
36 855,0 |
||
029 |
Методическая работа |
40 667,0 |
||
031 |
Увеличение размера доплаты за квалифика- |
117 704,0 |
||
032 |
Установление доплаты за организацию |
8 495,0 |
||
033 |
Приобретение учебного оборудования для |
28 000,0 |
||
038 |
Повышение квалификации, подготовка и |
1 107 096,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
7 468 836,0 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов |
7 468 836,0 |
||
05 |
Здравоохранение |
38 301 878,0 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
16 313 756,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
106 619,0 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и |
560 264,0 |
||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
219 978,0 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
125 711,0 |
||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике |
175 670,0 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, |
2 811 162,0 |
||
010 |
Оказание амбулаторно-поликлинической |
5 871 418,0 |
||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи |
1 430 677,0 |
||
012 |
Реализация социальных проектов на |
713,0 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
122 242,0 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и |
1 711 896,0 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или |
1 938,0 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения |
957,0 |
||
018 |
Информационно-аналитические услуги |
42 079,0 |
||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом |
67 367,0 |
||
020 |
Обеспечение больных диабетом |
156 553,0 |
||
021 |
Обеспечение онкологических больных |
99 417,0 |
||
022 |
Обеспечение больных с хронической почечной |
94 292,0 |
||
023 |
Погашение кредиторской задолженности по |
10 000,0 |
||
026 |
Обеспечение факторами свертывания крови |
53 913,0 |
||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других |
299 649,0 |
||
028 |
Содержание вновь вводимых объектов |
331 108,0 |
||
029 |
Базы спецмедснабжения города |
56 172,0 |
||
030 |
Капитальные расходы государственных |
1 953,0 |
||
033 |
Капитальные расходы медицинских |
1 914 263,0 |
||
036 |
Обеспечение тромболитическими препаратами |
47 745,0 |
||
360 |
Управление образования города |
10 368,0 |
||
028 |
Реализация мероприятий в рамках |
10 368,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
21 977 754,0 |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов |
21 977 754,0 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
5 199 767,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
107 348,0 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
107 348,0 |
||
355 |
Управление занятости и социальных программ |
4 263 291,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
693 842,0 |
||
002 |
Предоставление специальных социальных |
409 195,0 |
||
003 |
Программа занятости |
447 305,0 |
||
006 |
Государственная адресная социальная помощь |
27 724,0 |
||
007 |
Жилищная помощь |
107 599,0 |
||
008 |
Социальная помощь отдельным категориям |
1 294 876,0 |
||
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
247 332,0 |
||
012 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
32 667,0 |
||
013 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и |
3 236,0 |
||
015 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
147 350,0 |
||
016 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих |
85 612,0 |
||
019 |
Размещение государственного социального |
14 957,0 |
||
020 |
Предоставление специальных социальных |
279 547,0 |
||
021 |
Предоставление специальных социальных |
36 841,0 |
||
022 |
Предоставление специальных социальных |
376 284,0 |
||
026 |
Капитальные расходы государственных |
12 571,0 |
||
030 |
Обеспечение деятельности центров занятости |
46 353,0 |
||
360 |
Управление образования города |
797 637,0 |
||
016 |
Социальное обеспечение сирот, детей, |
510 989,0 |
||
017 |
Социальная поддержка обучающихся и |
185 041,0 |
||
037 |
Социальная реабилитация |
101 607,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
31 491,0 |
||
039 |
Строительство и реконструкция объектов |
31 491,0 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
76 469 470,3 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
17 232 243,0 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
1 060 547,0 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
7 135 637,0 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
68 984,0 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
8 967 075,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
36 221 446,4 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
312 910,0 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
24 983 340,3 |
||
006 |
Функционирование системы водоснабжения |
200 322,0 |
||
007 |
Развитие системы водоснабжения |
7 324 613,0 |
||
010 |
Приобретение коммунальной техники |
399 898,0 |
||
008 |
Развитие, обустройство и (или) |
2 994 574,1 |
||
016 |
Капитальные расходы государственных |
5 789,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
20 188 115,9 |
||
012 |
Строительство и (или) приобретение жилья |
2 592 000,0 |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
3 396 806,0 |
||
017 |
Развитие, обустройство и (или) |
3 583 030,0 |
||
019 |
Строительство жилья |
10 616 279,9 |
||
374 |
Управление жилья города республиканского |
2 827 665,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
65 995,0 |
||
004 |
Снос аварийного и ветхого жилья |
32 578,0 |
||
005 |
Изъятие, в том числе путем выкупа, |
2 456 812,0 |
||
006 |
Организация сохранения государственного |
270 629,0 |
||
008 |
Капитальные расходы государственных |
1 651,0 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное |
15 449 733,6 |
||
358 |
Управление архивов и документации города |
92 955,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
31 770,0 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
60 691,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственных |
494,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и |
3 297 804,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
54 793,0 |
||
003 |
Проведение спортивных соревнований на |
72 864,0 |
||
004 |
Подготовка и участие членов сборных |
3 122 331,0 |
||
008 |
Капитальные расходы государственных |
1 200,0 |
||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
46 616,0 |
||
361 |
Управление культуры города |
6 848 303,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
82 895,0 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
4 962 545,0 |
||
005 |
Обеспечение сохранности историко- |
487 953,0 |
||
007 |
Поддержка театрального и музыкального |
1 174 981,0 |
||
009 |
Обеспечение функционирования городских |
138 729,0 |
||
010 |
Капитальные расходы государственных |
1 200,0 |
||
362 |
Управление внутренней политики города |
1 064 857,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной, |
335 960,0 |
||
003 |
Реализация региональных программ в сфере |
116 687,0 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной |
372 080,0 |
||
006 |
Услуги по проведению государственной |
238 930,0 |
||
007 |
Капитальные расходы государственных |
1 200,0 |
||
363 |
Управление по развитию языков города |
174 490,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
45 210,0 |
||
002 |
Развитие государственного языка и других |
126 668,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных |
2 612,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
3 971 324,6 |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
115 579,0 |
||
015 |
Развитие объектов спорта и туризма |
3 855 745,6 |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс |
48 718 368,9 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
48 718 368,9 |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
48 718 368,9 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
869 118,0 |
||
351 |
Управление земельных отношений города |
81 400,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
70 840,0 |
||
004 |
Организация работ по зонированию земель |
9 860,0 |
||
008 |
Капитальные расходы государственных |
700,0 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и |
731 801,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
51 088,0 |
||
004 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
654 604,0 |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
24 800,0 |
||
012 |
Капитальные расходы государственных |
1 309,0 |
||
375 |
Управление сельского хозяйства города |
55 917,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
33 234,0 |
||
008 |
Организация санитарного убоя больных |
15 047,0 |
||
014 |
Капитальные расходы государственных |
500,0 |
||
016 |
Проведение противоэпизоотических |
735,0 |
||
018 |
Проведение мероприятий по идентификации |
227,0 |
||
020 |
Удешевление стоимости горюче-смазочных |
6 174,0 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
4 919 894,0 |
||
365 |
Управление архитектуры и |
925 542,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
67 683,0 |
||
002 |
Разработка генеральных планов застройки |
575 309,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственных |
82 550,0 |
||
006 |
Разработку комплексной схемы |
200 000,0 |
||
366 |
Управление государственного |
76 566,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
75 066,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных |
1 500,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
3 500 000,0 |
||
040 |
Развитие индустриально-инновационной |
3 500 000,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
417 786,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
415 786,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных |
2 000,0 |
||
12 |
Транспорт и связь |
36 124 665,1 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
36 124 665,1 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
297 629,0 |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
34 360 883,7 |
||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных |
1 210 912,4 |
||
005 |
Субсидирование пассажирских перевозок по |
253 740,0 |
||
010 |
Капитальные расходы государственных |
1 500,0 |
||
13 |
Прочие |
2 417 030,0 |
||
355 |
Управление занятости и социальных программ |
17 550,0 |
||
023 |
Поддержка частного предпринимательства в |
17 550,0 |
||
356 |
Управление финансов города |
792 174,0 |
||
013 |
Резерв местного исполнительного органа |
792 174,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
415 952,0 |
||
003 |
Разработка или корректировка |
415 952,0 |
||
364 |
Управление предпринимательства и |
213 789,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
93 925,0 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
12 949,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных |
1 290,0 |
||
007 |
Реализация Стратегии |
3 201,0 |
||
017 |
Субсидирование процентной ставки по |
45 776,0 |
||
018 |
Частичное гарантирование кредитов малому и |
5 300,0 |
||
019 |
Сервисная поддержка ведения бизнеса в |
51 348,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
681 709,0 |
||
020 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в |
681 709,0 |
||
372 |
Управление по администрированию |
295 856,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
105 156,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных |
700,0 |
||
004 |
Услуги по обеспечению развития |
190 000,0 |
||
14 |
Обслуживание долга |
90,0 |
||
356 |
Управление финансов города |
90,0 |
||
018 |
Обслуживание долга местных исполнительных |
90,0 |
||
15 |
Трансферты |
2 605 897,6 |
||
356 |
Управление финансов города |
2 605 897,6 |
||
006 |
Возврат неиспользованных |
1 881 014,6 |
||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие |
624 883,0 |
||
029 |
Целевые текущие трансферты областным |
100 000,0 |
||
III. Чистое бюджетное кредитование |
-636 968,0 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
636 968,0 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
636 968,0 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных |
636 968,0 |
||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми |
61 147 416,0 |
|||
Приобретение финансовых активов |
61 147 416,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное |
37 374 632,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
37 374 632,0 |
||
022 |
Увеличение уставного капитала ТОО "Театр |
37 374 632,0 |
||
12 |
Транспорт и связь |
13 387 329,0 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
13 387 329,0 |
||
012 |
Формирование и (или) увеличение уставного |
13 387 329,0 |
||
13 |
Прочие |
10 385 455,0 |
||
356 |
Управление финансов города |
1 985 455,0 |
||
012 |
Формирование или увеличение уставного |
1 985 455,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
8 400 000,0 |
||
043 |
Увеличение уставного капитала |
8 400 000,0 |
||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-8 392 116,5 |
|||
VI. Финансирование дефицита |
8 392 116,5 |
|||
7 |
Поступления займов |
2 090 000,0 |
||
01 |
Внутренние государственные займы |
2 090 000,0 |
||
2 |
Договоры займа |
2 090 000,0 |
||
16 |
Погашение займов |
-8 302 252,0 |
||
356 |
Управление финансов города |
-8 302 252,0 |
||
009 |
Погашение долга местного исполнительного |
-7 666 929,0 |
||
019 |
Возврат, неиспользованных бюджетных |
-635 323,0 |
||
Используемые остатки бюджетных средств |
14 604 368,5 |
Секретарь маслихата города Астаны Е. Оспанов
Приложение 2
к решению маслихата города Астаны
от 18 ноября 2011 года № 508/73-IV
Приложение 6
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Перечень бюджетных программ района "Алматы"
города Астаны на 2011 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
176 670,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
176 670,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
174 518,0 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных |
2 152,0 |
||
04 |
Образование |
1 898 476,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
1 898 476,0 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
1 890 643,0 |
||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
7 833,0 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное |
71 680,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
71 680,0 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
71 680,0 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
6 569 321,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
6 569 321,0 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
452 623,0 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 449 553,0 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
25 000,0 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
3 642 145,0 |
||
Итого: |
8 716 147,0 |
Секретарь маслихата города Астаны Е. Оспанов
Приложение 3
к решению маслихата города Астаны
от 18 ноября 2011 года № 508/73-IV
Приложение 9
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Перечень бюджетных программ района "Есиль"
города Астаны на 2011 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
202 863 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
202 863 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
201 863 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных |
1 000 |
||
04 |
Образование |
519 697 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
519 697 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
518 237 |
||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
1 460 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5 472 498 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
5 472 498 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
321 274 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 302 618 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
2 848 606 |
||
Итого: |
6 195 058 |
Секретарь маслихата города Астаны Е. Оспанов
Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 18 ноября 2011 года № 508/73-IV
Приложение 12
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Перечень бюджетных программ района "Сарыарка"
города Астаны на 2011 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
191 650 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
191 650 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
185 353 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных |
6 297 |
||
04 |
Образование |
2 114 783 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
2 114 783 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
2 107 004 |
||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
7 779 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное |
35 668 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
35 668 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
35 668 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5 190 424 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
5 190 424 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
316 650 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 353 466 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
43 984 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
2 476 324 |
||
Итого: |
7 532 525 |
Секретарь маслихата города Астаны Е. Оспанов