О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV "О бюджете города Астаны на 2011-2013 годы"

Утративший силу

Решение маслихата города Астаны от 18 ноября 2011 года № 508/73-IV. Зарегистрировано Департаментом юстиции города Астаны 1 декабря 2011 года № 700. Утратило силу решением маслихата города Астаны от 6 июня 2012 года № 26/4-V

      Сноска. Утратило силу решением маслихата города Астаны от 06.06.2012 № 26/4-V

      В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и со статьей 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат города Астаны РЕШИЛ:
      1. Внести в решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV «О бюджете города Астаны на 2011-2013 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 30 декабря 2010 года за № 660, опубликовано в газетах «Астана акшамы» от 13 января 2011 года № 3, 4 «Вечерняя Астана» от 13 января 2011 года № 5) следующие изменения:
      1) в пункте 1:
      в подпункте 1) цифры «320 700 776,0» заменить цифрами «324 878 576,0»;
      цифры «74 528 982,0» заменить цифрами «78 384 598,0»;
      цифры «760 988,0» заменить цифрами «905 372,0»;
      цифры «10 770 505,0» заменить цифрами «10 948 305,0»;
      в подпункте 2) цифры «269 257 817,5» заменить цифрами «272 760 244,5»;
      в подпункте 4) цифры «61 107 366,0» заменить цифрами «61 147 416,0»;
      в подпункте 5) цифры «(-9 027 439,5)» заменить цифрами «(-8 392 116,5)»;
      в подпункте 6) цифры «9 027 439,5» заменить цифрами «8 392 116,5»;
      2) в пункте 6 цифры «1 179 174,0» заменить цифрами «792 174,0»;
      2. Приложения 16912 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1234 к настоящему решению.
      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.

      Председатель сессии
      маслихата города Астаны                    А. Ким

      Секретарь
      маслихата города Астаны                    Е. Оспанов

      СОГЛАСОВАНО
      Начальник
      ГУ «Управление экономики и
      бюджетного планирования города Астаны»
      (УЭ и БП)                                  Ж.Г. Нурпиисов

Приложение 1              
к решению маслихата города Астаны
от 18 ноября 2011 года № 508/73-IV

   Приложение 1              
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV

Бюджет города Астаны на 2011 год

Категория

Сумма
тыс. тенге


Класс



Подкласс


Наименование




I. Доходы

324 878 576

1



Налоговые поступления

78 384 598


01


Подоходный налог

36 309 270



2

Индивидуальный подоходный налог

36 309 270


03


Социальный налог

27 908 422



1

Социальный налог

27 908 422


04


Налоги на собственность

11 252 613



1

Налоги на имущество

7 593 270



3

Земельный налог

971 943



4

Налог на транспортные средства

2 687 400


05


Внутренние налоги на товары, работы
и услуги

2 858 156



2

Акцизы

126 701



3

Поступления за использование природных
и других ресурсов

1 575 719



4

Сборы за ведение предпринимательской и
профессиональной деятельности

935 700



5

Налог на игорный бизнес

220 036


08


Обязательные платежи, взимаемые за
совершение юридически значимых действий и
(или) выдачу документов уполномоченными
на то государственными органами или
должностными лицами

56 137



1

Государственная пошлина

56 137

2



Неналоговые поступления

905 372


01


Доходы от государственной собственности

391 816



1

Поступления части чистого дохода
государственных предприятий

21 387



3

Дивиденды на государственные пакеты
акций, находящиеся в государственной
собственности

190 425



5

Доходы от аренды имущества, находящегося
в государственной собственности

131 194



7

Вознаграждения по кредитам, выданным
из государственного бюджета

48 810


02


Поступления от реализации товаров (работ,
услуг) государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного
бюджета

10 000



1

Поступления от реализации товаров (работ,
услуг) государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного
бюджета

10 000


03


Поступления денег от проведения
государственных закупок, организуемых
государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного
бюджета

193



1

Поступления денег от проведения
государственных закупок, организуемых
государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного
бюджета

193


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания,
налагаемые государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного
бюджета, а также содержащимися и
финансируемыми из бюджета (сметы
расходов) Национального Банка Республики
Казахстан

330 712



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания,
налагаемые государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного
бюджета, а также содержащимися и
финансируемыми из бюджета (сметы
расходов) Национального Банка Республики
Казахстан за исключением поступлений от
организаций нефтяного сектора

330 712


06


Прочие неналоговые поступления

172 651



1

Прочие неналоговые поступления

172 651

3



Поступления от продажи основного капитала

10 948 305


01


Продажа государственного имущества,
закрепленного за государственными
учреждениями

7 900 000



1

Продажа государственного имущества,
закрепленного за государственными
учреждениями

7 900 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

3 048 305



1

Продажа земли

2 983 305



2

Продажа нематериальных активов

65 000

4



Поступления трансфертов

234 640 301


02


Трансферты из вышестоящих органов
государственного управления

234 640 301



1

Трансферты из республиканского бюджета

234 640 301

Функциональная группа

Сумма
тыс. тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




II. ЗАТРАТЫ

272 760 244,5

01



Государственные услуги общего характера

2 448 317,0


111


Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы

79 072,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы

77 672,0



003

Капитальные расходы государственных органов

1 400,0


121


Аппарат акима города республиканского значения, столицы

1 196 657,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы

531 230,0



002

Создание информационных систем

425 374,0



003

Капитальные расходы государственных органов

65 021,0



005

Организация деятельности центров обслуживания населения по предоставлению государственных услуг физическим и юридическим лицам по принципу "одного окна"

175 032,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

546 184,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

536 735,0



022

Капитальные расходы государственных органов

9 449,0


379


Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы

56 894,0



001

Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы

37 424,0



003

Капитальные расходы государственных органов

19 470,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

310 089,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью

237 772,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

6 683,0



004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

54 289,0



010

Организация приватизации коммунальной собственности

1 353,0



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

3 200,0



014

Капитальные расходы государственных органов

6 792,0


357


Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы

259 421,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления города республиканского значения, столицы

254 727,0



004

Капитальные расходы государственных органов

4 694,0

02



Оборона

319 232,0


350


Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий города республиканского значения, столицы

319 232,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки, гражданской обороны, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий

46 135,0



003

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

34 712,0



004

Мероприятия гражданской обороны города республиканского значения, столицы

55 352,0



005

Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы

100 373,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба города республиканского значения, столицы

75 100,0



007

Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы

7 560,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

9 708 671,0


352


Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы

5 682 534,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы

4 582 923,0



003

Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка

13 000,0



004

Реализация региональной программы "Астана - город без наркотиков"

13 624,0



007

Капитальные расходы государственных
органов

974 541,0



012

Услуги по размещению лиц, не имеющих
определенного места жительства и
документов

48 891,0



013

Организация содержания лиц, арестованных
в административном порядке

22 474,0



016

Проведение операции "Мак" за счет целевых
трансфертов из республиканского бюджета

2 703,0



019

Содержание, материально-техническое
оснащение дополнительной штатной
численности миграционной полиции,
документирование оралманов

22 407,0



020

Содержание и материально-техническое
оснащение Центра временного размещения
оралманов и Центра адаптации и интеграции
оралманов

1 971,0


368


Управление пассажирского транспорта и
автомобильных дорог города
республиканского значения, столицы

1 180 117,0



007

Обеспечение безопасности дорожного
движения в населенных пунктах

1 180 117,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

2 846 020,0



004

Развитие объектов органов внутренних дел

12 000,0



044

Строительство административного здания
Генеральной прокуратуры Республики
Казахстан

2 834 020,0

04



Образование

29 208 112,0


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

4 557 955,0



004

Поддержка организаций дошкольного
воспитания и обучения

4 540 883,0



025

Увеличение размера доплаты за
квалификационную категорию учителям школ и
воспитателям дошкольных организаций
образования

17 072,0


352


Исполнительный орган внутренних дел,
финансируемый из бюджета города
республиканского значения, столицы

6 900,0



006

Повышение квалификации и переподготовка
кадров

6 900,0


353


Управление здравоохранения города
республиканского значения, столицы

452 575,0



003

Повышение квалификации и переподготовка
кадров

148 968,0



043

Подготовка специалистов в организациях
технического и профессионального,
послесреднего образования

235 126,0



044

Оказание социальной поддержки обучающимся
по программам технического и
профессионального, послесреднего
образования

68 481,0


359


Управление туризма, физической культуры и
спорта города республиканского значения,
столицы

952 161,0



006

Дополнительное образование для детей
и юношества по спорту

952 161,0


360


Управление образования города
республиканского значения, столицы

15 769 685,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
образования

151 453,0



003

Общеобразовательное обучение

10 532 305,0



004

Общеобразовательное обучение по
специальным образовательным программам

143 158,0



005

Общеобразовательное обучение одаренных
детей в специализированных организациях
образования

140 137,0



006

Информатизация системы образования в
государственных учреждениях образования
города республиканского значения, столицы

5 823,0



007

Приобретение и доставка учебников,
учебно-методических комплексов для
государственных учреждений образования
города республиканского значения, столицы

275 543,0



008

Дополнительное образование для детей

627 483,0



009

Проведение школьных олимпиад, внешкольных
мероприятий и конкурсов масштаба города
республиканского значения, столицы

46 665,0



011

Капитальные расходы государственных
органов

2 000,0



012

Повышение квалификации и переподготовка
кадров

176 185,0



013

Обследование психического здоровья детей
и подростков и оказание
психолого-медико-педагогической
консультативной помощи населению

37 034,0



014

Реабилитация и социальная адаптация детей
и подростков с проблемами в развитии

32 596,0



021

Ежемесячные выплаты денежных средств
опекунам (попечителям) на содержание
ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка
(детей), оставшегося без попечения
родителей

71 684,0



024

Подготовка специалистов в организациях
технического и профессионального
образования

2 188 802,0



026

Обеспечение оборудованием, программным
обеспечением детей-инвалидов, обучающихся
на дому

36 855,0



029

Методическая работа

40 667,0



031

Увеличение размера доплаты за квалифика-
ционную категорию учителям школ и
воспитателям дошкольных организаций
образования

117 704,0



032

Установление доплаты за организацию
производственного обучения мастерам
производственного обучения организаций
технического и профессионального
образования

8 495,0



033

Приобретение учебного оборудования для
повышения квалификации педагогических
кадров

28 000,0



038

Повышение квалификации, подготовка и
переподготовка кадров в рамках реализации
"Программы занятости 2020"

1 107 096,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

7 468 836,0



037

Строительство и реконструкция объектов
образования

7 468 836,0

05



Здравоохранение

38 301 878,0


353


Управление здравоохранения города
республиканского значения, столицы

16 313 756,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
здравоохранения

106 619,0



005

Производство крови, ее компонентов и
препаратов для местных организаций
здравоохранения

560 264,0



006

Услуги по охране материнства и детства

219 978,0



007

Пропаганда здорового образа жизни

125 711,0



008

Реализация мероприятий по профилактике
и борьбе со СПИД в Республике Казахстан

175 670,0



009

Оказание медицинской помощи лицам,
страдающим туберкулезом, инфекционными
заболеваниями, психическими расстройствами
и расстройствами поведения, в том числе
связанные с употреблением психоактивных
веществ

2 811 162,0



010

Оказание амбулаторно-поликлинической
помощи населению за исключением
медицинской помощи, оказываемой из средств
республиканского бюджета

5 871 418,0



011

Оказание скорой медицинской помощи
и санитарная авиация

1 430 677,0



012

Реализация социальных проектов на
профилактику ВИЧ-инфекции среди лиц
находящихся и освободившихся из мест
лишения свободы в рамках Государственной
программы «Саламатты Қазақстан» на
2011-2015 годы

713,0



013

Проведение патологоанатомического вскрытия

122 242,0



014

Обеспечение лекарственными средствами и
специализированными продуктами детского и
лечебного питания отдельных категорий
населения на амбулаторном уровне

1 711 896,0



016

Обеспечение граждан бесплатным или
льготным проездом за пределы населенного
пункта на лечение

1 938,0



017

Приобретение тест-систем для проведения
дозорного эпидемиологического надзора

957,0



018

Информационно-аналитические услуги
в области здравоохранения

42 079,0



019

Обеспечение больных туберкулезом
противотуберкулезными препаратами

67 367,0



020

Обеспечение больных диабетом
противодиабетическими препаратами

156 553,0



021

Обеспечение онкологических больных
химиопрепаратами

99 417,0



022

Обеспечение больных с хронической почечной
недостаточностью, миастенией, а также
больных после трансплантации почек
лекарственными средствами

94 292,0



023

Погашение кредиторской задолженности по
обязательствам организаций здравоохранения
за счет средств местного бюджета

10 000,0



026

Обеспечение факторами свертывания крови
при лечении взрослых, больных гемофилией

53 913,0



027

Централизованный закуп вакцин и других
медицинских иммунобиологических препаратов
для проведения иммунопрофилактики
населения

299 649,0



028

Содержание вновь вводимых объектов
здравоохранения

331 108,0



029

Базы спецмедснабжения города
республиканского значения, столицы

56 172,0



030

Капитальные расходы государственных
организаций здравоохранения

1 953,0



033

Капитальные расходы медицинских
организаций здравоохранения

1 914 263,0



036

Обеспечение тромболитическими препаратами
больных с острым инфарктом миокарда

47 745,0


360


Управление образования города
республиканского значения, столицы

10 368,0



028

Реализация мероприятий в рамках
Государственной программы «Саламатты
Қазақстан» на 2011-2015 годы

10 368,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

21 977 754,0



038

Строительство и реконструкция объектов
здравоохранения

21 977 754,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

5 199 767,0


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

107 348,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся
гражданам на дому

107 348,0


355


Управление занятости и социальных программ
города республиканского значения, столицы

4 263 291,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
обеспечения занятости и реализации
социальных программ для населения

693 842,0



002

Предоставление специальных социальных
услуг для престарелых и инвалидов в
медико-социальных учреждениях
(организациях) общего типа

409 195,0



003

Программа занятости

447 305,0



006

Государственная адресная социальная помощь

27 724,0



007

Жилищная помощь

107 599,0



008

Социальная помощь отдельным категориям
нуждающихся граждан по решениям местных
представительных органов

1 294 876,0



009

Социальная поддержка инвалидов

247 332,0



012

Государственные пособия на детей до 18 лет

32 667,0



013

Оплата услуг по зачислению, выплате и
доставке пособий и других социальных
выплат

3 236,0



015

Обеспечение нуждающихся инвалидов
обязательными гигиеническими средствами,
предоставление социальных услуг
индивидуального помощника для инвалидов
первой группы, имеющих затруднение в
передвижении, и специалиста жестового
языка для инвалидов по слуху в
соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида

147 350,0



016

Социальная адаптация лиц, не имеющих
определенного местожительства

85 612,0



019

Размещение государственного социального
заказа в неправительственном секторе за
счет целевых трансфертов из
республиканского бюджета

14 957,0



020

Предоставление специальных социальных
услуг для инвалидов с
психоневрологическими заболеваниями, в
психоневрологических медико-социальных
учреждениях (организациях)

279 547,0



021

Предоставление специальных социальных
услуг для престарелых, инвалидов, в том
числе детей инвалидов в реабилитационных
центрах

36 841,0



022

Предоставление специальных социальных
услуг для детей-инвалидов с
психоневрологическими патологиями в
детских психоневрологических
медико-социальных учреждениях
(организациях)

376 284,0



026

Капитальные расходы государственных
органов

12 571,0



030

Обеспечение деятельности центров занятости

46 353,0


360


Управление образования города
республиканского значения, столицы

797 637,0



016

Социальное обеспечение сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей

510 989,0



017

Социальная поддержка обучающихся и
воспитанников организаций образования
очной формы обучения

185 041,0



037

Социальная реабилитация

101 607,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

31 491,0



039

Строительство и реконструкция объектов
социального обеспечения

31 491,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

76 469 470,3


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

17 232 243,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

1 060 547,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7 135 637,0



010

Содержание мест захоронений и погребение
безродных

68 984,0



011

Благоустройство и озеленение населенных
пунктов

8 967 075,0


371


Управление энергетики и коммунального
хозяйства города республиканского
значения, столицы

36 221 446,4



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
энергетики и коммунального хозяйства

312 910,0



005

Развитие коммунального хозяйства

24 983 340,3



006

Функционирование системы водоснабжения
и водоотведения

200 322,0



007

Развитие системы водоснабжения

7 324 613,0



010

Приобретение коммунальной техники

399 898,0



008

Развитие, обустройство и (или)
приобретение инженерно-коммуникационной
инфраструктуры

2 994 574,1



016

Капитальные расходы государственных
органов

5 789,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

20 188 115,9



012

Строительство и (или) приобретение жилья
государственного коммунального жилищного
фонда

2 592 000,0



013

Развитие благоустройства города

3 396 806,0



017

Развитие, обустройство и (или)
приобретение инженерно-коммуникационной
инфраструктуры

3 583 030,0



019

Строительство жилья

10 616 279,9


374


Управление жилья города республиканского
значения, столицы

2 827 665,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне по вопросам
жилья

65 995,0



004

Снос аварийного и ветхого жилья

32 578,0



005

Изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков для государственных
надобностей и связанное с этим отчуждение
недвижимого имущества

2 456 812,0



006

Организация сохранения государственного
жилищного фонда

270 629,0



008

Капитальные расходы государственных
органов

1 651,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное
пространство

15 449 733,6


358


Управление архивов и документации города
республиканского значения, столицы

92 955,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне по управлению
архивным делом

31 770,0



002

Обеспечение сохранности архивного фонда

60 691,0



005

Капитальные расходы государственных
органов

494,0


359


Управление туризма, физической культуры и
спорта города республиканского значения,
столицы

3 297 804,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в сфере
туризма, физической культуры и спорта

54 793,0



003

Проведение спортивных соревнований на
уровне города республиканского значения,
столицы

72 864,0



004

Подготовка и участие членов  сборных
команд города республиканского значения,
столицы по различным видам спорта на
республиканских и международных спортивных
соревнованиях

3 122 331,0



008

Капитальные расходы государственных
органов

1 200,0



013

Регулирование туристской деятельности

46 616,0


361


Управление культуры города
республиканского значения, столицы

6 848 303,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
культуры

82 895,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

4 962 545,0



005

Обеспечение сохранности историко-
культурного наследия и доступа к ним

487 953,0



007

Поддержка театрального и музыкального
искусства

1 174 981,0



009

Обеспечение функционирования городских
библиотек

138 729,0



010

Капитальные расходы государственных
органов

1 200,0


362


Управление внутренней политики города
республиканского значения, столицы

1 064 857,0



001

Услуги по реализации государственной,
внутренней политики на местном уровне

335 960,0



003

Реализация региональных программ в сфере
молодежной политики

116 687,0



005

Услуги по проведению государственной
информационной политики через газеты и
журналы

372 080,0



006

Услуги по проведению государственной
информационной политики через
телерадиовещание

238 930,0



007

Капитальные расходы государственных
органов

1 200,0


363


Управление по развитию языков города
республиканского значения, столицы

174 490,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
развития языков

45 210,0



002

Развитие государственного языка и других
языков народа Казахстана

126 668,0



004

Капитальные расходы государственных
органов

2 612,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

3 971 324,6



014

Развитие объектов культуры

115 579,0



015

Развитие объектов спорта и туризма

3 855 745,6

09



Топливно-энергетический комплекс
и недропользование

48 718 368,9


371


Управление энергетики и коммунального
хозяйства города республиканского
значения, столицы

48 718 368,9



012

Развитие теплоэнергетической системы

48 718 368,9

10



Сельское, водное, лесное, рыбное
хозяйство, особо охраняемые природные
территории, охрана окружающей среды и
животного мира, земельные отношения

869 118,0


351


Управление земельных отношений города
республиканского значения, столицы

81 400,0



001

Услуги по реализации государственной
политики в области регулирования земельных
отношений на территории города
республиканского значения, столицы

70 840,0



004

Организация работ по зонированию земель

9 860,0



008

Капитальные расходы государственных
органов

700,0


354


Управление природных ресурсов и
регулирования природопользования города
республиканского значения, столицы

731 801,0



001

Услуги по реализации государственной
политики в сфере охраны окружающей среды
на местном уровне

51 088,0



004

Мероприятия по охране окружающей среды

654 604,0



005

Развитие объектов охраны окружающей среды

24 800,0



012

Капитальные расходы государственных
органов

1 309,0


375


Управление сельского хозяйства города
республиканского значения, столицы

55 917,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в сфере
сельского хозяйства

33 234,0



008

Организация санитарного убоя больных
животных

15 047,0



014

Капитальные расходы государственных
органов

500,0



016

Проведение противоэпизоотических
мероприятий

735,0



018

Проведение мероприятий по идентификации
сельскохозяйственных животных

227,0



020

Удешевление стоимости горюче-смазочных
материалов и других товарно-материальных
ценностей, необходимых для проведения
весенне-полевых и уборочных работ

6 174,0

11



Промышленность, архитектурная,
градостроительная и строительная
деятельность

4 919 894,0


365


Управление архитектуры и
градостроительства города республиканского
значения, столицы

925 542,0



001

Услуги по реализации государственной
политики в сфере архитектуры и
градостроительства на местном уровне

67 683,0



002

Разработка генеральных планов застройки
населенных пунктов

575 309,0



005

Капитальные расходы государственных
органов

82 550,0



006

Разработку комплексной схемы
градостроительного планирования территории
пригородной зоны города Астаны

200 000,0


366


Управление государственного
архитектурно-строительного контроля города
республиканского значения, столицы

76 566,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в сфере
государственного
архитектурно-строительного контроля

75 066,0



003

Капитальные расходы государственных
органов

1 500,0


371


Управление энергетики и коммунального
хозяйства города республиканского
значения, столицы

3 500 000,0



040

Развитие индустриально-инновационной
инфраструктуры в рамках направления
«Инвестор - 2020»

3 500 000,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

417 786,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне  в области
строительства

415 786,0



003

Капитальные расходы государственных
органов

2 000,0

12



Транспорт и связь

36 124 665,1


368


Управление пассажирского транспорта и
автомобильных дорог города
республиканского значения, столицы

36 124 665,1



001

Услуги по реализации государственной
политики в области транспорта и
коммуникаций на местном уровне

297 629,0



002

Развитие транспортной инфраструктуры

34 360 883,7



003

Обеспечение функционирования автомобильных
дорог, улиц города Астаны и Алматы

1 210 912,4



005

Субсидирование пассажирских перевозок по
социально значимым внутренним сообщениям

253 740,0



010

Капитальные расходы государственных
органов

1 500,0

13



Прочие

2 417 030,0


355


Управление занятости и социальных программ
города республиканского значения, столицы

17 550,0



023

Поддержка частного предпринимательства в
рамках программы "Дорожная карта бизнеса -
2020"

17 550,0


356


Управление финансов города
республиканского значения, столицы

792 174,0



013

Резерв местного исполнительного органа
города республиканского значения, столицы

792 174,0


357


Управление экономики и бюджетного
планирования города республиканского
значения, столицы

415 952,0



003

Разработка или корректировка
технико-экономического обоснования местных
бюджетных инвестиционных проектов и
концессионных проектов и проведение его
экспертизы, консультативное сопровождение
концессионных проектов

415 952,0


364


Управление предпринимательства и
промышленности города республиканского
значения, столицы

213 789,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
развития предпринимательства и
промышленности

93 925,0



003

Поддержка предпринимательской деятельности

12 949,0



004

Капитальные расходы государственных
органов

1 290,0



007

Реализация Стратегии
индустриально-инновационного развития

3 201,0



017

Субсидирование процентной ставки по
кредитам в рамках программы «Дорожная
карта бизнеса до 2020 года»

45 776,0



018

Частичное гарантирование кредитов малому и
среднему бизнесу в рамках программы
«Дорожная карта бизнеса до 2020 года»

5 300,0



019

Сервисная поддержка ведения бизнеса в
рамках программы «Дорожная карта бизнеса
до 2020 года»

51 348,0


371


Управление энергетики и коммунального
хозяйства города республиканского
значения, столицы

681 709,0



020

Развитие индустриальной инфраструктуры в
рамках программы «Дорожная карта бизнеса -
2020»

681 709,0


372


Управление по администрированию
специальной экономической зоны
"Астана - новый город"

295 856,0



001

Услуги по реализации государственной
политики по обеспечению устойчивого роста
конкурентоспособности и повышению имиджа
города Астаны как новой столицы на
международном уровне

105 156,0



003

Капитальные расходы государственных
органов

700,0



004

Услуги по обеспечению развития
инновационной деятельности города Астаны

190 000,0

14



Обслуживание долга

90,0


356


Управление финансов города
республиканского значения, столицы

90,0



018

Обслуживание долга местных исполнительных
органов по выплате вознаграждений и иных
платежей по займам из республиканского
бюджета

90,0

15



Трансферты

2 605 897,6


356


Управление финансов города
республиканского значения, столицы

2 605 897,6



006

Возврат неиспользованных
(недоиспользованных) целевых трансфертов

1 881 014,6



024

Целевые текущие трансферты в вышестоящие
бюджеты в связи с передачей функций
государственных органов из нижестоящего
уровня государственного управления в
вышестоящий

624 883,0



029

Целевые текущие трансферты областным
бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы
в случаях возникновения чрезывачайных
ситуаций природного и техногенного
характера, угрожающих политической,
экономической и социальной стабильности
административно-территориальной единицы,
жизни и здоровью людей, проведения
мероприятий общереспубликанского либо
международного значения

100 000,0




III. Чистое бюджетное кредитование

-636 968,0

5



Погашение бюджетных кредитов

636 968,0


01


Погашение бюджетных кредитов

636 968,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных
из государственного бюджета

636 968,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми
активами

61 147 416,0




Приобретение финансовых активов

61 147 416,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное
пространство

37 374 632,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

37 374 632,0



022

Увеличение уставного капитала ТОО "Театр
оперы и балета"

37 374 632,0

12



Транспорт и связь

13 387 329,0


368


Управление пассажирского транспорта и
автомобильных дорог города
республиканского значения, столицы

13 387 329,0



012

Формирование и (или) увеличение уставного
капитала юридических лиц для реализации
проекта Новая транспортная система города
Астаны

13 387 329,0

13



Прочие

10 385 455,0


356


Управление финансов города
республиканского значения, столицы

1 985 455,0



012

Формирование или увеличение уставного
капитала юридических лиц

1 985 455,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

8 400 000,0



043

Увеличение уставного капитала
уполномоченной организации для участия в
строительстве незавершенных объектов жилья
с участием дольщиков города Астаны

8 400 000,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-8 392 116,5




VI. Финансирование дефицита
(использование профицита) бюджета

8 392 116,5

7



Поступления займов

2 090 000,0


01


Внутренние государственные займы

2 090 000,0



2

Договоры займа

2 090 000,0

16



Погашение займов

-8 302 252,0


356


Управление финансов города
республиканского значения, столицы

-8 302 252,0



009

Погашение долга местного исполнительного
органа перед вышестоящим бюджетом

-7 666 929,0



019

Возврат, неиспользованных бюджетных
кредитов, выданных из республиканского
бюджета

-635 323,0




Используемые остатки бюджетных средств

14 604 368,5

      Секретарь маслихата города Астаны                   Е. Оспанов

Приложение 2               
к решению маслихата города Астаны
от 18 ноября 2011 года № 508/73-IV

Приложение 6               
к решению маслихата города Астаны 
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV

Перечень бюджетных программ района "Алматы"
города Астаны на 2011 год

Функциональная группа

Сумма,
тыс. тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

01



Государственные услуги общего характера

176 670,0


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

176 670,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима
района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного
(сельского) округа

174 518,0



022

Капитальные расходы государственных
органов

2 152,0

04



Образование

1 898 476,0


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

1 898 476,0



004

Поддержка организаций дошкольного
воспитания и обучения

1 890 643,0



025

Увеличение размера доплаты за
квалификационную категорию учителям школ
и воспитателям дошкольных организаций
образования

7 833,0

06



Социальная помощь и социальное
обеспечение

71 680,0


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

71 680,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся
гражданам на дому

71 680,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 569 321,0


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

6 569 321,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

452 623,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 449 553,0



010

Содержание мест захоронений и погребение
безродных

25 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных
пунктов

3 642 145,0




Итого:

8 716 147,0

      Секретарь маслихата города Астаны                Е. Оспанов

Приложение 3               
к решению маслихата города Астаны
от 18 ноября 2011 года № 508/73-IV

Приложение 9               
к решению маслихата города Астаны 
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV

Перечень бюджетных программ района "Есиль"
города Астаны на 2011 год

Функциональная группа

Сумма,
тыс. тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

01



Государственные услуги общего характера

202 863


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

202 863



001

Услуги по обеспечению деятельности акима
района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного
(сельского) округа

201 863



022

Капитальные расходы государственных
органов

1 000

04



Образование

519 697


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

519 697



004

Поддержка организаций дошкольного
воспитания и обучения

518 237



025

Увеличение размера доплаты за
квалификационную категорию учителям школ
и воспитателям дошкольных организаций
образования

1 460

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 472 498


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

5 472 498



008

Освещение улиц населенных пунктов

321 274



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 302 618



011

Благоустройство и озеленение населенных
пунктов

2 848 606




Итого:

6 195 058

      Секретарь маслихата города Астаны          Е. Оспанов

Приложение 4               
к решению маслихата города Астаны
от 18 ноября 2011 года № 508/73-IV

Приложение 12               
к решению маслихата города Астаны 
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV

Перечень бюджетных программ района "Сарыарка"
города Астаны на 2011 год

Функциональная группа

Сумма,
тыс. тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

01



Государственные услуги общего характера

191 650


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

191 650



001

Услуги по обеспечению деятельности акима
района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного
(сельского) округа

185 353



022

Капитальные расходы государственных
органов

6 297

04



Образование

2 114 783


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

2 114 783



004

Поддержка организаций дошкольного
воспитания и обучения

2 107 004



025

Увеличение размера доплаты за
квалификационную категорию учителям школ
и воспитателям дошкольных организаций
образования

7 779

06



Социальная помощь и социальное
обеспечение

35 668


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

35 668



003

Оказание социальной помощи нуждающимся
гражданам на дому

35 668

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 190 424


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

5 190 424



008

Освещение улиц населенных пунктов

316 650



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 353 466



010

Содержание мест захоронений и погребение
безродных

43 984



011

Благоустройство и озеленение населенных
пунктов

2 476 324




Итого:

7 532 525

      Секретарь маслихата города Астаны          Е. Оспанов

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.