Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока действия - письмо маслихата Байганинского района Актюбинской области от 07.02.2012 № 05-11/197.
В соответствии статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" с пунктом 2 статьи 9, подпунктом 4 пункта 2 статьи 106, пунктом 5 статьи 109 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение районного маслихата "О бюджете Байганинского района на 2011-2013 годы" от 24 декабря 2010 года № 154 (зарегистрированное в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов по № 3-4-107, опубликованное 13 января 2011 года в газете № 2 "Жем-Сағыз") следующие изменения:
1) в пункте 1
доходы
цифры "2 307 757,7" заменить цифрами "2 306 692,7";
в том числе:
поступление трансфертов
цифры "789 822,7" заменить цифрами "788 757,7";
затраты
цифры "2 456 330,9" заменить цифрами "2 455 265,9";
чистое бюджетное кредитование
цифры "26 353,9" заменить цифрами "7 564,1";
в том числе:
бюджетные кредиты
цифры "27 600,9" заменить цифрами "15 938";
дефицит бюджета (профицит)
цифры "-183 427,1" заменить цифрами "-171 764,2";
финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
цифры "183 427,1" заменить цифрами "171 764,2";
2) в пункте 6
в абзаце 1
цифры "8 194" заменить цифрами "8 192";
в абзаце 6
цифры "29 325" заменить цифрами "35 563";
в абзаце 8
цифры "3 449" заменить цифрами "3 312";
в абзаце 9
цифры "20 474" заменить цифрами "15 938";
3) приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложения 1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
Председатель сессии | З. Тәжімұратова |
Секретарь маслихата | Б. Турлыбаев |
Приложение 1 к решению № 195 Байганинского районного маслихата от 15 ноября 2011 года |
Бюджет Байганинского района на 2011 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I.ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 306 692,7 | |||
Доходы | 2 306 692,7 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 509 281,0 | ||
01 | Подоходный налог | 76 790,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 76 790,0 | ||
03 | Социальный налог | 80 235,0 | ||
1 | Социальный налог | 80 235,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1 341 268,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 328 408,0 | ||
3 | Земельный налог | 1 800,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 910,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 1 150,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 9 670,0 | ||
2 | Акцизы | 925,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 7 500,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 115,0 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 130,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 1 318,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 1 318,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 6 334,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 3 700,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 3 700,0 | ||
04 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 134,0 | ||
1 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора | 134,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 2 500,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 2 500,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2 320,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 2 320,0 | ||
1 | Продажа земли | 2 320,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 788 757,7 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 788 757,7 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 788 757,7 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 2 455 265,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 204 787,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 171 637,0 | |||
112 | Аппарат маслихата района | 15 745,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района | 15 383,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственных органов | 362,0 | |||
122 | Аппарат акима района | 59 434,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района | 52 060,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственных органов | 7 374,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, аульного округа | 96 458,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, аульного округа | 89 477,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 6 981,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 18 349,0 | |||
452 | Отдел финансов района | 18 349,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района и управления коммунальной собственностью района | 16 439,0 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 660,0 | |||
004 | Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов | 850,0 | |||
018 | Капитальные расходы государственных органов | 400,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 14 801,0 | |||
476 | Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района | 14 801,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования, развития экономической политики, системы государственного планирования, управления района и предпринимательства | 14 501,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственных органов | 300,0 | |||
02 | Оборона | 15 390,0 | |||
1 | Военные нужды | 2 560,0 | |||
122 | Аппарат акима района | 2 560,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 2 560,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 12 830,0 | |||
122 | Аппарат акима района | 12 830,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района | 1 000,0 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 11 830,0 | |||
04 | Образование | 1 642 403,9 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 212 740,0 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района | 212 740,0 | |||
003 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 200 254,0 | |||
025 | Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования | 12 486,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 383 486,9 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района | 1 383 486,9 | |||
004 | Общеобразовательное обучение | 1 348 147,9 | |||
005 | Дополнительное образование для детей и юношества | 35 339,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 46 177,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района | 11 900,0 | |||
037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 11 900,0 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района | 34 277,0 | |||
008 | Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района | 5 127,0 | |||
009 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района | 7 835,0 | |||
010 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного масштаба | 16 842,0 | |||
020 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 2 873,0 | |||
023 | Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому | 1 600,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 149 102,6 | |||
2 | Социальное обеспечение | 130 838,6 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района | 130 838,6 | |||
002 | Программа занятости | 43 419,0 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 10 418,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 519,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 41 120,6 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 4 421,0 | |||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 21 220,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 2 753,0 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости | 6 968,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 18 264,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района | 18 264,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 17 504,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 360,0 | |||
021 | Капитальные расходы государственных органов | 400,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 190 875,3 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 103 192,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района | 103 192,0 | |||
003 | Строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда | 35 299,0 | |||
004 | Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 63 393,0 | |||
018 | Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020 | 4 500,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 29 722,2 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района | 24 760,0 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 6 000,0 | |||
027 | Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов | 5 500,0 | |||
029 | Развитие системы водоснабжения | 13 250,0 | |||
032 | Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров | 10,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района | 4 962,2 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения | 4 962,2 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 57 961,1 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 17 913,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 10 218,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 931,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 10,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 754,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района | 40 048,1 | |||
015 | Освещение улиц населенных пунктов | 5 000,0 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 35 048,1 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 148 571,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 68 337,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района | 68 337,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 68 337,0 | |||
2 | Спорт | 5 000,0 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района | 5 000,0 | |||
014 | Проведение спортивных соревнований на районном уровне | 1 000,0 | |||
015 | Подготовка и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 4 000,0 | |||
3 | Информационное пространство | 59 250,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района | 51 650,0 | |||
006 | Функционирование районных библиотек | 51 150,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 500,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района | 7 600,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 5 600,0 | |||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание | 2 000,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 15 984,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района | 8 379,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 8 105,0 | |||
010 | Капитальные расходы государственных органов | 274,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района | 7 605,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 6 955,0 | |||
003 | Реализация региональных программ в сфере молодежной политики | 500,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственных органов | 150,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 56 470,1 | |||
1 | Сельское хозяйство | 14 390,1 | |||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района | 10 816,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии | 10 816,0 | |||
476 | Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района | 3 574,1 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 3 574,1 | |||
6 | Земельные отношения | 6 517,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района | 6 517,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района | 6 517,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 35 563,0 | |||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района | 35 563,0 | |||
013 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 35 563,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 7 581,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 7 581,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района | 7 581,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района | 7 581,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 12 331,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 12 331,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 206,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 206,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района | 12 125,0 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 12 125,0 | |||
13 | Прочие | 25 706,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 2 340,0 | |||
476 | Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района | 2 340,0 | |||
005 | Поддержка предпринимательской деятельности | 2 340,0 | |||
9 | Прочие | 23 366,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района | 1 900,0 | |||
022 | Поддержка частного предпринимательства в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" | 1 900,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района | 6 039,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 5 905,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственных органов | 134,0 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района | 15 427,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности отдела образования, физической культуры и спорта | 15 427,0 | |||
15 | Трансферты | 2 048,0 | |||
1 | Трансферты | 2 048,0 | |||
452 | Отдел финансов района | 2 048,0 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2 048,0 | |||
ІII. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 7 564,1 | ||||
Бюджетные кредиты | 15 938,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 15 938,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 15 938,0 | |||
476 | Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района | 15 938,0 | |||
004 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 15 938,0 |
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
класс | |||||
подкласс | |||||
Наименование | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 1 247,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 1 247,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов выданных из государственного бюджета | 1 247,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 8 500,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 8 500,0 | ||||
13 | Прочие | 8 500,0 | |||
9 | Прочие | 8 500,0 | |||
452 | Отдел финансов района | 8 500,0 | |||
014 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 8 500,0 | |||
V. Дефицит бюджета (профицит) | -171 764,2 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 171 764,2 |
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
класс | |||||
подкласс | |||||
Наименование | |||||
7 | Поступление кредитов | 15 938,0 | |||
01 | Внутренние государственные кредиты | 15 938,0 | |||
2 | Договора на получение кредитов | 15 938,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
16 | Погашение займов | 8 373,9 | |||
1 | Погашение займов | 8 373,9 | |||
452 | Отдел финансов района | 8 373,9 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 1 247,0 | |||
021 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 7 126,9 |
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
класс | |||||
подкласс | |||||
Наименование | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 164 200,1 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 164 200,1 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 164 200,1 |