Ескерту. Қолданылу мерзімі аяқталуына байланысты күші жойылды - Ақтөбе облысы Байғанин аудандық мәслихатының 2012.02.07 № 05-11/197 Хаты.
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6 бабына, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджеттік Кодексінің 9 бабының 2 тармағына, 106 бабының 2 тармағының 4 тармақшасына, 109 бабының 5 тармағына сәйкес аудандық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:
1. "2011-2013 жылдарға арналған Байғанин ауданының бюджеті туралы" аудандық мәслихаттың 2010 жылғы 24 желтоқсандағы № 154 шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3-4-107 санымен тіркелген, 2011 жылғы 13 қаңтарда № 2 "Жем-Сағыз" газетінде жарияланған мынадай өзгерістер енгізілсін:
1) 1 тармақта:
кірістер
"2 307 757,7" деген сандар "2 306 692,7" деген сандармен ауыстырылсын;
оның ішінде:
трансферттердің түсімдері
"789 822,7" деген сандар "788 757,7" деген сандармен ауыстырылсын;
шығындар
"2 456 330,9" деген сандар "2 455 265,9" деген сандармен ауыстырылсын;
таза бюджеттік кредит беру
"26 353,9" деген сандар "7 564,1" деген сандармен ауыстырылсын;
оның ішінде:
бюджеттік кредиттер
"27 600,9" деген сандар "15 938" деген сандармен ауыстырылсын;
бюджет тапшылығы (профициті)
"-183 427,1" деген сандар "-171 764,2" деген сандармен ауыстырылсын;
бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
"183 427,1" деген сандар "171 764,2" деген сандармен ауыстырылсын;
2) 6 тармақта
1 абзацтағы "8 194" деген сандар "8 192" деген сандармен ауыстырылсын;
6 абзацтағы "29 325" деген сандар "35 563" деген сандармен ауыстырылсын;
8 абзацтағы "3 449" деген сандар "3 312" деген сандармен ауыстырылсын;
9 абзацтағы "20 474" деген сандар "15 938" деген сандармен ауыстырылсын;
3) көрсетілген шешімдегі 1 қосымшасы осы шешімдегі 1 қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2011 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы | З.Тәжімұратова |
Мәслихат хатшысы | Б.Турлыбаев |
Байғанин аудандық мәслихатының 2011 жылғы 15 қарашадағы № 195 шешіміне 1 қосымша |
2011 жылға арналған Байғанин ауданының бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Iшкi сыныбы | ||||
Атауы | ||||
I.ТҮСІМДЕР | 2 306 692,7 | |||
КІРІСТЕР | 2 306 692,7 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 1 509 281,0 | ||
01 | Табыс салығы | 76 790,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 76 790,0 | ||
03 | Әлеуметтiк салық | 80 235,0 | ||
1 | Әлеуметтік салық | 80 235,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 1 341 268,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1 328 408,0 | ||
3 | Жер салығы | 1 800,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 9 910,0 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 150,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтер көрсетуге салынатын iшкi салықтар | 9 670,0 | ||
2 | Акциздер | 925,0 | ||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 7 500,0 | ||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 1 115,0 | ||
5 | Құмар ойын бизнеске салық | 130,0 | ||
08 | Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) құжаттар бергені үшін оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар алатын міндетті төлемдер | 1 318,0 | ||
1 | Мемлекеттік баж | 1 318,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 6 334,0 | ||
01 | Мемлекет меншігінен түсетін түсімдер | 3 700,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 3 700,0 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 134,0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 134,0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 500,0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 500,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 2 320,0 | ||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 2 320,0 | ||
1 | Жерді сату | 2 320,0 | ||
4 | Трансферттерден түсетін түсімдер | 788 757,7 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 788 757,7 | ||
2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 788 757,7 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II.ШЫҒЫСТАР | 2 455 265,9 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 204 787,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 171 637,0 | |||
112 | Аудан мәслихатының аппараты | 15 745,0 | |||
001 | Аудан мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 15 383,0 | |||
003 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 362,0 | |||
122 | Аудан әкімінің аппараты | 59 434,0 | |||
001 | Аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 52 060,0 | |||
003 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 7 374,0 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 96 458,0 | |||
001 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 89 477,0 | |||
022 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 6 981,0 | |||
2 | Қаржылық қызмет | 18 349,0 | |||
452 | Ауданның қаржы бөлімі | 18 349,0 | |||
001 | Аудандық бюджетті орындау және коммуналдық меншікті саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 16 439,0 | |||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 660,0 | |||
004 | Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру | 850,0 | |||
018 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 400,0 | |||
5 | Жоспарлау және статистикалық қызмет | 14 801,0 | |||
476 | Ауданның экономика, бюджеттік жоспарлау және кәсіпкерлік бөлімі | 14 801,0 | |||
001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 14 501,0 | |||
003 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 300,0 | |||
02 | Қорғаныс | 15 390,0 | |||
1 | Әскери мұқтаждар | 2 560,0 | |||
122 | Аудан әкімінің аппараты | 2 560,0 | |||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 2 560,0 | |||
2 | Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру | 12 830,0 | |||
122 | Аудан әкімінің аппараты | 12 830,0 | |||
006 | Аудан ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 1 000,0 | |||
007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | 11 830,0 | |||
04 | Бiлiм беру | 1 642 403,9 | |||
1 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 212 740,0 | |||
471 | Ауданның білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 212 740,0 | |||
003 | Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету | 200 254,0 | |||
025 | Мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы көлемін ұлғайту | 12 486,0 | |||
2 | Бастауыш, жалпы негізгі, жалпы орта бiлiм беру | 1 383 486,9 | |||
471 | Ауданның білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 1 383 486,9 | |||
004 | Жалпы білім беру | 1 348 147,9 | |||
005 | Балалар мен жеткіншектерге қосымша білім беру | 35 339,0 | |||
9 | Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер | 46 177,0 | |||
466 | Ауданның сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі | 11 900,0 | |||
037 | Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау | 11 900,0 | |||
471 | Ауданның білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 34 277,0 | |||
008 | Ауданның мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру | 5 127,0 | |||
009 | Ауданның мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу | 7 835,0 | |||
010 | Аудандық ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу | 16 842,0 | |||
020 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері | 2 873,0 | |||
023 | Үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету | 1 600,0 | |||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 149 102,6 | |||
2 | Әлеуметтiк көмек | 130 838,6 | |||
451 | Ауданның жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 130 838,6 | |||
002 | Еңбекпен қамту бағдарламасы | 43 419,0 | |||
004 | Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет және спорт мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 10 418,0 | |||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 519,0 | |||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 41 120,6 | |||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 4 421,0 | |||
016 | 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар | 21 220,0 | |||
017 | Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді арнайы гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету | 2 753,0 | |||
023 | Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету | 6 968,0 | |||
9 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 18 264,0 | |||
451 | Ауданның жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 18 264,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 17 504,0 | |||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 360,0 | |||
021 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 400,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 190 875,3 | |||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 103 192,0 | |||
466 | Ауданның сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі | 103 192,0 | |||
003 | Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы | 35 299,0 | |||
004 | Инженерлік коммуниациялық инфрақұрылымды дамыту және жайластыру | 63 393,0 | |||
018 | Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымдардың дамуы | 4 500,0 | |||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 29 722,2 | |||
458 | Ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 24 760,0 | |||
012 | Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі | 6 000,0 | |||
027 | Ауданның коммуналдық меншігіндегі газ жүйелерін қолдануды ұйымдастыру | 5 500,0 | |||
029 | Сумен жабдықтау жүйесін дамыту | 13 250,0 | |||
032 | Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және елді-мекендерді көркейту | 10,0 | |||
466 | Ауданның сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі | 4 962,2 | |||
006 | Сумен жабдықтау жүйесін дамыту | 4 962,2 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 57 961,1 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты | 17 913,0 | |||
008 | Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру | 10 218,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 3 931,0 | |||
010 | Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу | 10,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 3 754,0 | |||
458 | Ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 40 048,1 | |||
015 | Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру | 5 000,0 | |||
018 | Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру | 35 048,1 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 148 571,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 68 337,0 | |||
455 | Ауданның мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 68 337,0 | |||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 68 337,0 | |||
2 | Спорт | 5 000,0 | |||
471 | Ауданның білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 5 000,0 | |||
014 | Аудандық деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 1 000,0 | |||
015 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 4 000,0 | |||
3 | Ақпараттық кеңiстiк | 59 250,0 | |||
455 | Ауданның мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 51 650,0 | |||
006 | Аудандық кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 51 150,0 | |||
007 | Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту | 500,0 | |||
456 | Ауданның ішкі саясат бөлімі | 7 600,0 | |||
002 | Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 5 600,0 | |||
005 | Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер | 2 000,0 | |||
9 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер | 15 984,0 | |||
455 | Ауданның мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 8 379,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 8 105,0 | |||
010 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 274,0 | |||
456 | Ауданның ішкі саясат бөлімі | 7 605,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 6 955,0 | |||
003 | Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру | 500,0 | |||
006 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 150,0 | |||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 56 470,1 | |||
1 | Ауыл шаруашылығы | 14 390,1 | |||
474 | Ауданның ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі | 10 816,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 10 816,0 | |||
476 | Ауданның экономика, бюджеттік жоспарлау және кәсіпкерлік бөлімі | 3 574,1 | |||
099 | Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру | 3 574,1 | |||
6 | Жер қатынастары | 6 517,0 | |||
463 | Ауданның жер қатынастары бөлімі | 6 517,0 | |||
001 | Аудан аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 6 517,0 | |||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау мен жер қатынастары саласындағы өзге де қызметтер | 35 563,0 | |||
474 | Ауданның ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі | 35 563,0 | |||
013 | Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу | 35 563,0 | |||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 7 581,0 | |||
2 | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 7 581,0 | |||
466 | Ауданның сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі | 7 581,0 | |||
001 | Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның аумағын оңтайлау және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 7 581,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 12 331,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 12 331,0 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты | 206,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 206,0 | |||
458 | Ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 12 125,0 | |||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 12 125,0 | |||
13 | Басқалар | 25 706,0 | |||
3 | Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау | 2 340,0 | |||
476 | Ауданның экономика, бюджеттік жоспарлау және кәсіпкерлік бөлімі | 2 340,0 | |||
005 | Кәсіпкерлік қызметті қолдау | 2 340,0 | |||
9 | Басқалар | 23 366,0 | |||
451 | Ауданның жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 1 900,0 | |||
022 | "Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау | 1 900,0 | |||
458 | Ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 6 039,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 5 905,0 | |||
013 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 134,0 | |||
471 | Ауданның білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 15 427,0 | |||
001 | Білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі қызметін қамтамасыз ету | 15 427,0 | |||
15 | Трансферттер | 2 048,0 | |||
1 | Трансферттер | 2 048,0 | |||
452 | Ауданның қаржы бөлімі | 2 048,0 | |||
006 | Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару | 2 048,0 | |||
ІII. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 7 564,1 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 15 938,0 | ||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 15 938,0 | |||
1 | Ауыл шаруашылығы | 15 938,0 | |||
476 | Ауданның экономика, бюджеттік жоспарлау және кәсіпкерлік бөлімі | 15 938,0 | |||
004 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер | 15 938,0 |
санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||
сыныбы | |||||
ішкі сыныбы | |||||
АТАУЫ | |||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 1 247,0 | |||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 1 247,0 | |||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 1 247,0 | |||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 8 500,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 8 500,0 | ||||
13 | Басқалар | 8 500,0 | |||
9 | Басқалар | 8 500,0 | |||
452 | Ауданның қаржы бөлімі | 8 500,0 | |||
014 | Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту | 8 500,0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -171 764,2 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 171 764,2 |
санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||
сыныбы | |||||
ішкі сыныбы | |||||
АТАУЫ | |||||
7 | Қарыздар түсімі | 15 938,0 | |||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 15 938,0 | |||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 15 938,0 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
16 | Қарыздарды өтеу | 8 373,9 | |||
1 | Қарыздарды өтеу | 8 373,9 | |||
452 | Ауданның қаржы бөлімі | 8 373,9 | |||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 1 247,0 | |||
021 | Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару | 7 126,9 |
санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||
сыныбы | |||||
ішкі сыныбы | |||||
АТАУЫ | |||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 164 200,1 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 164 200,1 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 164 200,1 |