В соответствии со статьями 9 и 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением областного маслихата от 31 августа 2011 года № 36/410 «О внесении изменений в решение областного маслихата от 13 декабря 2010 года № 29/331 «Об областном бюджете на 2011 - 2013 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2107 от 15 сентября 2011 года), городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение городского маслихата от 24 декабря 2010 года № 38/340 «О городском бюджете на 2011-2013 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-143 от 27 декабря 2010 года, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 30 декабря 2010 года № 215 - 216) следующие изменений и дополнения:
Утвердить бюджет города Актау на 2011 - 2013 годы согласно приложению 1, в том числе бюджет на 2011 год, в следующих объемах:
1) доходы – 15 650 549 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 8 536 747 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 378 088 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 577 045 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 6 158 669 тысяч тенге;
2) затраты – 16 403 131 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 2 705 340 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 2 705 340 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 10 000 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 10 000 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 3 467 922 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 467 922 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 2 700 000 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 767 922 тысяч тенге.
Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
Дополнить пунктом 3-4 следующего содержания:
«3 - 4. Учесть, что в городском бюджете на 2011 год предусматриваются целевые трансферты из областного бюджета на обучение студентов в высших учебных заведениях Республики Казахстан на 2011 - 2012 учебный год в сумме 14 458 тысяч тенге».
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
Председатель сессии Т. Кубегенов
Секретарь городского
маслихата Ж. Матаев
«СОГЛАСОВАНО»
Начальник государственного
учреждения «Актауский
городской отдел экономики и
бюджетного планирования»
А. Ким
12 сентября 2011 года
Приложение 1
к решению Актауского городского маслихат
от 12 сентября 2011 года № 45/425
Бюджет города Актау на 2011 год
категория |
Сумма, |
|||
класс |
||||
подкласс |
||||
Наименование |
||||
1. ДОХОДЫ |
15 650 549 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
8 536 747 |
||
01 |
Подоходный налог |
3 156 323 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
3 156 323 |
||
03 |
Социальный налог |
1 587 887 |
||
1 |
Социальный налог |
1 587 887 |
||
04 |
Налоги на собственность |
2 774 946 |
||
1 |
Налоги на имущество |
1 895 043 |
||
3 |
Земельный налог |
345 706 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
534 011 |
||
5 |
Единый земельный налог |
186 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
539 882 |
||
2 |
Акцизы |
50 160 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
242 322 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
172 127 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
75 273 |
||
07 |
Прочие налоги |
2 |
||
1 |
Прочие налоги |
2 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
477 707 |
||
1 |
Государственная пошлина |
477 707 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
378 088 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
22 323 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
5 323 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
17 000 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
751 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
751 |
||
03 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
90 |
||
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
90 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
334 068 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора |
334 068 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
20 856 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
20 856 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
577 045 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
245 185 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
245 185 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
331 860 |
||
1 |
Продажа земли |
293 106 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
38 754 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
6 158 669 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
6 158 669 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
6 158 669 |
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
2. ЗАТРАТЫ |
16 403 131 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
480 830 |
||
112 |
Аппарат маслихата города |
25 561 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
24 512 |
||
002 |
Создание информационных систем |
899 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
150 |
||
122 |
Аппарат акима города |
111 651 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
107 763 |
||
002 |
Создание информационных систем |
2 928 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
960 |
||
123 |
Аппарат акима села Умирзак |
11 565 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
11 265 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
300 |
||
452 |
Отдел финансов |
315 368 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
21 134 |
||
002 |
Создание информационных систем |
899 |
||
004 |
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов |
15 707 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
1 828 |
||
018 |
Капитальные расходы государственных органов |
800 |
||
109 |
Проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты |
275 000 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования |
16 685 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) |
15 146 |
||
002 |
Создание информационных систем |
899 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных органов |
640 |
||
02 |
Оборона |
19 519 |
||
122 |
Аппарат акима города |
19 519 |
||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
19 519 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
84 092 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
84 092 |
||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
84 092 |
||
04 |
Образование |
6 646 717 |
||
464 |
Отдел образования |
6 533 778 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
28 221 |
||
002 |
Создание информационных систем |
899 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
4 061 543 |
||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
122 126 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей |
241 836 |
||
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
14 199 |
||
009 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
1 588 532 |
||
011 |
Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
358 226 |
||
012 |
Капитальные расходы государственных органов |
640 |
||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
42 183 |
||
020 |
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому |
34 609 |
||
021 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования |
40 764 |
||
467 |
Отдел строительства |
112 939 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
112 939 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
658 809 |
||
123 |
Аппарат акима села Умирзак |
495 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
495 |
||
451 |
Отдел занятости и социальных программ |
637 634 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения |
53 690 |
||
002 |
Программа занятости |
106 753 |
||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
17 107 |
||
006 |
Жилищная помощь |
11 807 |
||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решением местных представительных органов |
295 111 |
||
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
5 352 |
||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
1 646 |
||
012 |
Создание информационных систем |
899 |
||
013 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства |
23 407 |
||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
70 049 |
||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
7 858 |
||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
26 513 |
||
021 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 240 |
||
023 |
Обеспечение деятельности центров занятости |
15 202 |
||
464 |
Отдел образования |
20 680 |
||
008 |
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов |
20 680 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
6 549 184 |
||
123 |
Аппарат акима села Умирзак |
24 009 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
4 887 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
10 778 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
8 344 |
||
467 |
Отдел строительства |
5 290 293 |
||
003 |
Строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда |
43 036 |
||
004 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
3 710 749 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
26 768 |
||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
1 185 522 |
||
007 |
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов |
61 000 |
||
031 |
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
263 218 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
1 234 882 |
||
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
130 717 |
||
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
350 097 |
||
017 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
10 152 |
||
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
743 916 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
270 135 |
||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
217 738 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
9 632 |
||
002 |
Создание информационных систем |
899 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
175 014 |
||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
31 713 |
||
010 |
Капитальные расходы государственных органов |
480 |
||
456 |
Отдел внутренней политики |
33 659 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
16 177 |
||
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
8 000 |
||
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
2 120 |
||
004 |
Создание информационных систем |
899 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание |
5 983 |
||
006 |
Капитальные расходы государственных органов |
480 |
||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
18 738 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
6 073 |
||
002 |
Создание информационных систем |
899 |
||
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
7 574 |
||
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
4 192 |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
1 174 854 |
||
467 |
Отдел строительства |
1 174 854 |
||
009 |
Развитие теплоэнергетической системы |
1 174 854 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
31 763 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования |
535 |
||
006 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов |
0 |
||
099 |
Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета |
535 |
||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии |
7 748 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
6 211 |
||
002 |
Создание информационных систем |
899 |
||
012 |
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных |
153 |
||
013 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
485 |
||
463 |
Отдел земельных отношение |
23 480 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
21 781 |
||
005 |
Создание информационных систем |
899 |
||
007 |
Капитальные расходы государственных органов |
800 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
36 686 |
||
467 |
Отдел строительства |
16 197 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
14 658 |
||
014 |
Создание информационных систем |
899 |
||
017 |
Капитальные расходы государственных органов |
640 |
||
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства |
20 489 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
19 110 |
||
002 |
Создание информационных систем |
899 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных органов |
480 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
313 592 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
313 592 |
||
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
76 061 |
||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
192 531 |
||
009 |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации региональной занятости переподготовки кадров |
45 000 |
||
13 |
Прочие |
136 639 |
||
451 |
Отдел занятости и социальных программ |
15 600 |
||
022 |
Поддержка частного предпринимательства в рамках программы "Дорожная карта бизнеса-2020" |
15 600 |
||
469 |
Отдел предпринимательства |
61 066 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
12 489 |
||
002 |
Создание информационных систем |
899 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
47 198 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных органов |
480 |
||
452 |
Отдел финансов |
13 975 |
||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
13 975 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования |
20 000 |
||
003 |
Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов |
20 000 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
25 998 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
24 459 |
||
013 |
Капитальные расходы государственных органов |
640 |
||
020 |
Создание информационных систем |
899 |
||
15 |
Трансферты |
311 |
||
452 |
Отдел финансов |
311 |
||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
311 |
||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
2 705 340 |
|||
Бюджетные кредиты |
2 705 340 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2 700 000 |
||
467 |
Отдел строительства |
2 700 000 |
||
003 |
Строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда |
2 700 000 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
5 340 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования |
5 340 |
||
006 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов |
5 340 |
||
Погашение бюджетных кредитов |
0 |
|||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
10 000 |
|||
Приобретение финансовых активов |
10 000 |
|||
13 |
Прочие |
10 000 |
||
452 |
Отдел финансов |
10 000 |
||
014 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
10 000 |
||
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0 |
|||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
-3 467 922 |
|||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА |
3 467 922 |
|||
Поступление займов |
2 700 000 |
|||
16 |
Погашение займов |
0 |
||
Используемые остатки бюджетных средств |
767 922 |