В соответствии со статьей 109 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, а также подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" от 23 января 2001 года, Сарыкольский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение маслихата "О районном бюджете Сарыкольского района на 2011-2013 годы" от 24 декабря 2010 года № 214 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 9-17-106, опубликовано 20 января 2011 года в газете "Сарыколь"):
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет Сарыкольского района на 2011-2013 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2011 год в следующих объемах:
доходы – 2146217,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговым поступлениям – 377585,0 тысяч тенге,
неналоговым поступлениям – 8613,0 тысяч тенге,
поступлениям от продажи основного капитала – 79635,0 тысяч тенге,
поступлениям трансфертов – 1680384,0 тысяч тенге;
затраты – 2153845,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 28307,7 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 29376,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 1068,3 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит бюджета – -35936,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета – 35936,4 тысяч тенге.";
Пункт 4 указанного решения изложить в новой редакций:
"4. Учесть, что в районном бюджете на 2011 год предусмотрен резерв местного исполнительного органа в сумме 39,4 тысяч тенге.";
пункт 6-1 указанного решения изложить в новой редакции:
"6-1. Учесть, что в районном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из областного бюджета в следующих размерах:
на укрепление материально-технической базы объектов образования в сумме 12000,0 тысяч тенге;
на укрепление материально-технической базы объектов коммунальной собственности в сумме 11000,0 тысяч тенге;
на приобретение компьютерной и организационной техники для внедрения системы "Казначейство-Клиент" в сумме 1108,0 тысяч тенге.";
пункт 6-2 указанного решения изложить в новой редакции:
"6-2. Учесть, что в районном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета в следующих размерах:
на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования в сумме 8194,0 тысяч тенге;
на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования в сумме 11082,0 тысяч тенге;
на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому в сумме 1507,0 тысяч тенге;
на ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), оставшегося без попечения в сумме 12398,0 тысяч тенге;
на поддержку частного предпринимательства в рамках программы "Дорожная карта бизнеса 2020" в сумме 1560,0 тысяч тенге;
на проведение противоэпизоотических мероприятий в сумме 11910,0 тысяч тенге;
на реализацию мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов в сумме 4585,0 тысяч тенге;
на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования в сумме 40663,0 тысяч тенге;
на реализацию мероприятий Программы занятости 2020 в сумме 8562,0 тысяч тенге;
на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию, учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования в сумме 8092,0 тысяч тенге.";
приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
Председатель
внеочередной сессии А. Сарсенов
Секретарь
районного маслихата В. Айгулаков
СОГЛАСОВАНО:
Начальник государственного
учреждения "Отдел финансов
акимата Сарыкольского района"
______________ Т. Лысяк
Начальник государственного
учреждения "Отдел экономики
и бюджетного планирования
акимата Сарыкольского района"
________________ И. Насыров
Приложение
к решению маслихата
от 3 ноября 2011 года № 292
Приложение 1
к решению маслихата
от 24 декабря 2010 года № 214
Бюджет Сарыкольского района на 2011 год
Категория |
Сумма, тысяч |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
I |
Доходы |
2146217,0 |
|||
1 |
00 |
0 |
Налоговые поступления |
377585,0 |
|
1 |
01 |
0 |
Подоходный налог |
164465,0 |
|
1 |
01 |
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
164465,0 |
|
1 |
03 |
0 |
Социальный налог |
120364,0 |
|
1 |
03 |
1 |
Социальный налог |
120364,0 |
|
1 |
04 |
0 |
Hалоги на собственность |
76821,0 |
|
1 |
04 |
1 |
Hалоги на имущество |
35614,0 |
|
1 |
04 |
3 |
Земельный налог |
3797,0 |
|
1 |
04 |
4 |
Hалог на транспортные средства |
31284,0 |
|
1 |
04 |
5 |
Единый земельный налог |
6126,0 |
|
1 |
05 |
0 |
Внутренние налоги на товары, |
13737,0 |
|
1 |
05 |
2 |
Акцизы |
3065,0 |
|
1 |
05 |
3 |
Поступления за использование |
6094,0 |
|
1 |
05 |
4 |
Сборы за ведение |
4478,0 |
|
1 |
05 |
5 |
Налог на игорный бизнес |
100,0 |
|
1 |
08 |
0 |
Обязательные платежи, взимаемые |
2198,0 |
|
1 |
08 |
1 |
Государственная пошлина |
2198,0 |
|
2 |
00 |
0 |
Неналоговые поступления |
8613,0 |
|
2 |
01 |
0 |
Доходы от государственной |
2301,0 |
|
2 |
01 |
1 |
Поступления части чистого дохода |
1475,0 |
|
2 |
01 |
5 |
Доходы от аренды имущества, |
825,0 |
|
2 |
01 |
7 |
Вознаграждения (интересы) по |
1,0 |
|
2 |
02 |
0 |
Поступления от реализации товаров |
4,0 |
|
2 |
02 |
1 |
Поступления от реализации товаров |
4,0 |
|
2 |
04 |
0 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, |
1800,0 |
|
2 |
04 |
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, |
1800,0 |
|
2 |
06 |
0 |
Прочие неналоговые поступления |
4508,0 |
|
2 |
06 |
1 |
Прочие неналоговые поступления |
4508,0 |
|
3 |
00 |
0 |
Поступления от продажи основного |
79635,0 |
|
3 |
03 |
0 |
Продажа земли и нематериальных |
79635,0 |
|
3 |
03 |
1 |
Продажа земли |
17306,0 |
|
3 |
03 |
2 |
Продажа нематериальных активов |
62329,0 |
|
4 |
00 |
0 |
Поступления трансфертов |
1680384,0 |
|
4 |
02 |
0 |
Трансферты из вышестоящих органов |
1680384,0 |
|
4 |
02 |
2 |
Трансферты из областного бюджета |
1680384,0 |
Функциональная группа |
Сумма, тысяч |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II |
Затраты |
2153845,7 |
|||
01 |
Государственные услуги общего |
173348,0 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные |
153111,0 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города |
13329,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
13329,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
51211,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
50906,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
305,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
88571,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
86126,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
2445,0 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
12528,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
12528,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
11618,0 |
|||
003 |
Проведение оценки имущества в |
400,0 |
|||
004 |
Организация работы по выдаче |
70,0 |
|||
010 |
Организация приватизации |
440,0 |
|||
5 |
Планирование и статистическая |
7709,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
7709,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7489,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы |
220,0 |
|||
02 |
Оборона |
2708,0 |
|||
1 |
Военные нужды |
2708,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
2708,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
2708,0 |
|||
04 |
Образование |
1082325,0 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
100373,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
92596,0 |
|||
004 |
Поддержка организаций |
92281,0 |
|||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
315,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
7777,0 |
|||
021 |
Увеличение размера доплаты за |
7777,0 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и |
956276,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
1000,0 |
|||
005 |
Организация бесплатного подвоза |
1000,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
955276,0 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
933952,0 |
|||
006 |
Дополнительное образование для |
21324,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
25676,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
25676,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5650,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка |
6033,0 |
|||
012 |
Капитальные расходы |
88,0 |
|||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных |
12398,0 |
|||
020 |
Обеспечение оборудованием, |
1507,0 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное |
83510,0 |
|||
2 |
Социальная помощь |
64543,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
64543,0 |
|||
002 |
Программа занятости |
13081,0 |
|||
005 |
Государственная адресная |
7893,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным |
6321,0 |
|||
010 |
Материальное обеспечение |
281,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи |
7990,0 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей |
21600,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся |
960,0 |
|||
023 |
Обеспечение деятельности центров |
6417,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
18967,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
18967,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
18217,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, |
450,0 |
|||
021 |
Капитальные расходы |
300,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
37325,0 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
7471,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
5100,0 |
|||
004 |
Обеспечение жильем отдельных |
5100,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, |
2371,0 |
|||
003 |
Строительство жилья |
2371,0 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
11712,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
11712,0 |
|||
012 |
Функционирование системы |
11712,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных |
18142,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
17642,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
8467,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
3495,0 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и |
149,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
5531,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
500,0 |
|||
016 |
Обеспечение санитарии населенных |
500,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
91977,0 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
32360,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
32360,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
32360,0 |
|||
2 |
Спорт |
5437,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и |
5437,0 |
|||
005 |
Развитие массового спорта и |
2137,0 |
|||
006 |
Проведение спортивных |
800,0 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов |
2500,0 |
|||
3 |
Информационное пространство |
40910,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
39110,0 |
|||
006 |
Функционирование районных |
37604,0 |
|||
007 |
Развитие государственного языка |
1506,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
1800,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению |
1500,0 |
|||
005 |
Услуги по проведению |
300,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации |
13270,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
5525,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5355,0 |
|||
010 |
Капитальные расходы |
170,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
4322,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
4022,0 |
|||
003 |
Реализация региональных программ |
300,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и |
3423,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
3343,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы |
80,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
637995,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
18423,0 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
18423,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
12738,0 |
|||
012 |
Проведение мероприятий по |
1100,0 |
|||
099 |
Реализация мер по оказанию |
4585,0 |
|||
2 |
Водное хозяйство |
604000,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, |
604000,0 |
|||
012 |
Развитие системы водоснабжения |
604000,0 |
|||
6 |
Земельные отношения |
3662,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района |
3662,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
3662,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
11910,0 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
11910,0 |
|||
013 |
Проведение противоэпизоотических |
11910,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
9715,0 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная |
9715,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, |
9715,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
8720,1 |
|||
015 |
Капитальные расходы |
994,9 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
8789,0 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
8789,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
6294,0 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования |
6294,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
2495,0 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования |
2495,0 |
|||
13 |
Прочие |
22205,4 |
|||
3 |
Поддержка предпринимательской |
3603,0 |
|||
469 |
Отдел предпринимательства района |
3603,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
3603,0 |
|||
9 |
Прочие |
18602,4 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
1560,0 |
|||
022 |
Поддержка частного |
1560,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
11039,4 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного |
39,4 |
|||
014 |
Формирование или увеличение |
11000,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
6003,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5953,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы |
50,0 |
|||
14 |
Обслуживание долга |
1,0 |
|||
1 |
Обслуживание долга |
1,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
1,0 |
|||
013 |
Обслуживание долга местных |
1,0 |
|||
15 |
Трансферты |
3947,3 |
|||
1 |
Трансферты |
3947,3 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
3947,3 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных |
3013,3 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
934,0 |
|||
III |
Чистое бюджетное кредитование |
28307,7 |
|||
Бюджетные кредиты |
29376,0 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
29376,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
29376,0 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
29376,0 |
|||
009 |
Бюджетные кредиты для реализации |
29376,0 |
Категория |
Сумма, тысяч |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
5 |
00 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
1068,3 |
|
5 |
01 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
1068,3 |
|
5 |
01 |
1 |
Погашение бюджетных кредитов, |
1068,3 |
|
IV |
Сальдо по операциям с |
0,0 |
|||
V |
Дефицит (профицит) бюджета |
-35936,4 |
|||
VI |
Финансирование дефицита |
35936,4 |
|||
7 |
00 |
0 |
Поступление займов |
29376,0 |
|
7 |
01 |
0 |
Внутренние государственные займы |
29376,0 |
|
7 |
01 |
2 |
Договоры займа |
29376,0 |
Функциональная группа |
Сумма, тысяч |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
16 |
Погашение займов |
1166,1 |
|||
1 |
Погашение займов |
1166,1 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
1166,1 |
|||
008 |
Погашение долга местного |
1068,3 |
|||
021 |
Возврат неиспользованных |
97,8 |
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
8 |
00 |
0 |
Используемые остатки бюджетных |
7726,5 |
|
8 |
01 |
0 |
Остатки бюджетных средств |
7726,5 |
|
8 |
01 |
1 |
Свободные остатки бюджетных |
7726,5 |