Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока применения - (письмо Акмолинского областного маслихата от 25.12.2014 № 2-1-683).
ПримечаниеРЦПИ:
В тексте сохранена авторская орфография и пунктуация.
В соответствии с подпунктом 5) пункта 2 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», на основании постановления Правительства Республики Казахстан «Об увеличении годовых плановых назначений соответствующих бюджетных программ за счет остатков бюджетных средств 2011 года и использовании (доиспользовании) в 2012 году неиспользованных (недоиспользованных) сумм целевых трансфертов на развитие, выделенных из республиканского бюджета в 2011 году» от 20 февраля 2012 года № 241 Акмолинский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Акмолинского областного маслихата «Об областном бюджете на 2012 – 2014 годы» от 2 декабря 2011 года № 4С-39-2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3414, опубликовано 5 января 2012 года в газете «Арка ажары», 5 января 2012 года в газете «Акмолинская правда») следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить областной бюджет на 2012 – 2014 годы, согласно
приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 104 659 709,1 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9 817 993,0 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 337 378,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 2 506,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 94 501 832,1 тысячи тенге;
2) затраты – 106 818 909,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 854 287,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 1 491 560,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 637 273,0 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 468 161,0 тысяча тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 468 161,0 тысяча тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 481 648,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 481 648,4 тысяч тенге.»;
приложения 1, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель сессии
Акмолинского областного
маслихата А.Куликов
Секретарь Акмолинского
областного маслихата Н.Дьячек
«СОГЛАСОВАНО»
Аким Акмолинской области Кожамжаров
Начальник государственного
учреждения «Управление экономики
и бюджетного планирования
Акмолинской области» М.Такамбаев
Приложение 1 к решению
Акмолинского областного
маслихата от 28 февраля
2012 года № 5С-2-2
Приложение 1 к решению
Акмолинского областного
маслихата от 2 декабря
2011 года № 4С-39-2
Областной бюджет на 2012 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
I. ДОХОДЫ |
104 659 709,1 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
9 817 993,0 |
||
01 |
Подоходный налог |
8 646 923,0 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
8 646 923,0 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
1 171 070,0 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
1 171 070,0 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
337 378,0 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
33 731,0 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
5 497,0 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
21 792,0 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
6 442,0 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
3 005,0 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
3 005,0 |
||
03 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
311,0 |
||
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
311,0 |
||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
154 843,0 |
||
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
154 843,0 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
145 488,0 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
145 488,0 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
2 506,0 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
2 506,0 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
2 506,0 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
94 501 832,1 |
||
01 |
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления |
2 285 191,1 |
||
2 |
Трансферты из районных (городских) бюджетов |
2 285 191,1 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
92 216 641,0 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
92 216 641,0 |
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
II.Затраты |
106 818 909,5 |
|||
1 |
Государственные услуги общего характера |
851 631,1 |
||
110 |
Аппарат маслихата области |
63 266,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области |
58 995,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
4 271,0 |
||
120 |
Аппарат акима области |
401 062,1 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима области |
369 333,5 |
||
002 |
Создание информационных систем |
448,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
18 930,6 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
12 350,0 |
||
257 |
Управление финансов области |
106 069,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью |
100 130,0 |
||
009 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
1 379,0 |
||
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
4 560,0 |
||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
136 550,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления области |
125 931,0 |
||
002 |
Создание информационных систем |
204,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
10 415,0 |
||
282 |
Ревизионная комиссия области |
144 684,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области |
139 684,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
5 000,0 |
||
2 |
Оборона |
417 809,0 |
||
250 |
Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области |
417 809,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки, гражданской обороны, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий |
31 963,0 |
||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
8 474,0 |
||
005 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба |
56 929,0 |
||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба |
316 018,0 |
||
009 |
Капитальные расходы государственного органа |
4 425,0 |
||
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
5 574 132,0 |
||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета |
4 428 659,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области |
3 940 423,0 |
||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка |
3 715,0 |
||
005 |
Создание информационных систем |
3 000,0 |
||
006 |
Капитальные расходы государственного органа |
226 175,0 |
||
008 |
Обеспечение безопасности дорожного движения за счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета |
15 640,0 |
||
013 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов |
42 910,0 |
||
014 |
Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке |
2 716,0 |
||
015 |
Организация содержания служебных животных |
32 684,0 |
||
019 |
Содержание, материально-техническое оснащение дополнительной штатной численности миграционной полиции за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета |
156 042,0 |
||
020 |
Содержание и материально-техническое оснащение центра временного размещения оралманов и центра адаптации и интеграции оралманов за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета |
2 083,0 |
||
021 |
Содержание штатной численности, осуществляющей обслуживание режимных стратегических объектов за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета |
3 271,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
1 145 473,0 |
||
053 |
Строительство объектов общественного порядка и безопасности за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета |
1 145 473,0 |
||
4 |
Образование |
15 953 144,4 |
||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета |
113 563,0 |
||
007 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
113 563,0 |
||
253 |
Управление здравоохранения области |
216 077,0 |
||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
9 728,0 |
||
034 |
Капитальные расходы государственных организаций образования системы здравоохранения |
29 058,0 |
||
043 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования |
177 291,0 |
||
260 |
Управление туризма, физической культуры и спорта области |
1 130 210,4 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
923 654,4 |
||
007 |
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования |
206 556,0 |
||
261 |
Управление образования области |
9 780 448,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
85 831,0 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам |
766 194,0 |
||
004 |
Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования |
57 495,0 |
||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования |
54 800,0 |
||
006 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
653 199,0 |
||
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба |
13 615,0 |
||
010 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
143 908,0 |
||
011 |
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению |
83 565,0 |
||
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
4 560,0 |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования |
4 300 389,8 |
||
027 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
1 123 275,0 |
||
033 |
Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
330 853,0 |
||
034 |
Обновление и переоборудование учебно-производственных мастерских, лабораторий учебных заведений технического и профессионального образования |
25 000,0 |
||
042 |
Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому |
42 015,0 |
||
045 |
Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования |
512 772,0 |
||
047 |
Установление доплаты за организацию производственного обучения мастерам производственного обучения организаций технического и профессионального образования за счет трансфертов из республиканского бюджета |
54 263,0 |
||
048 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования |
143 395,0 |
||
052 |
Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках реализации Программы занятости 2020 |
526 533,0 |
||
063 |
Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» за счет трансфертов из республиканского бюджета |
28 370,0 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
830 415,2 |
||
271 |
Управление строительства области |
4 712 846,0 |
||
007 |
Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования |
2 551 865,0 |
||
008 |
Целевые трансферты на развитие из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования |
2 140 981,0 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
20 000,0 |
||
5 |
Здравоохранение |
17 778 226,8 |
||
253 |
Управление здравоохранения области |
16 606 054,9 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения |
92 692,0 |
||
004 |
Оказание стационарной медицинской помощи по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и организаций здравоохранения, за исключением медицинских услуг, закупаемых центральным уполномоченным органом в области здравоохранения |
111 695,0 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения |
442 773,0 |
||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
74 573,0 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
106 251,0 |
||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан |
169 906,0 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ |
3 121 269,0 |
||
010 |
Оказание амбулаторно- |
7 159 858,0 |
||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация |
904 440,0 |
||
012 |
Реализация социальных проектов на профилактику ВИЧ-инфекции среди лиц находящихся и освободившихся из мест лишения свободы в рамках Государственной программы «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы |
4 086,0 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
13 823,0 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне |
591 513,0 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение |
5 349,0 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора |
1 057,0 |
||
018 |
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения |
19 434,0 |
||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами |
103 383,0 |
||
020 |
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами |
328 502,0 |
||
021 |
Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами |
157 087,0 |
||
022 |
Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации почек |
29 878,0 |
||
026 |
Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией |
512 072,0 |
||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения |
197 233,0 |
||
029 |
Областные базы спецмедснабжения |
36 742,0 |
||
030 |
Капитальные расходы государственных органов здравоохранения |
4 560,0 |
||
033 |
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения |
1 283 115,0 |
||
036 |
Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда |
36 880,0 |
||
037 |
Погашение кредиторской задолженности по |
102 703,9 |
||
045 |
Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения |
293 721,0 |
||
046 |
Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
701 459,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
1 172 171,9 |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
1 172 171,9 |
||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
3 289 437,8 |
||
256 |
Управление координации занятости и социальных программ области |
1 811 270,9 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
71 659,0 |
||
002 |
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа |
453 189,0 |
||
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
156 060,0 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
8 446,9 |
||
013 |
Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) |
394 306,0 |
||
015 |
Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) |
249 126,0 |
||
018 |
Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе за счет целевых трансферов из республиканского бюджета |
50 345,0 |
||
037 |
Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию мероприятий Программы занятости 2020 |
379 471,0 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
48 668,0 |
||
261 |
Управление образования области |
1 471 484,9 |
||
015 |
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
1 424 811,9 |
||
037 |
Социальная реабилитация |
46 673,0 |
||
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
6 682,0 |
||
018 |
Обучение предпринимательству участников Программы занятости 2020 |
6 682,0 |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
16 302 177,6 |
||
256 |
Управление координации занятости и социальных программ области |
35 187,0 |
||
041 |
Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на оказание жилищной помощи |
35 187,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
7 874 073,5 |
||
014 |
Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
586 000,0 |
||
024 |
Целевые трансферты на развитие из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
358 366,5 |
||
027 |
Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно- |
3 554 620,0 |
||
044 |
Целевые трансферты на развитие из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения |
559 400,0 |
||
058 |
Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах |
2 815 687,0 |
||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
8 392 917,1 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
37 563,0 |
||
002 |
Создание информационных систем |
75,0 |
||
004 |
Газификация населенных пунктов |
453 350,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
320,0 |
||
010 |
Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения |
6 678 688,0 |
||
014 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства |
832 490,0 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
248 424,1 |
||
114 |
Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов |
142 007,0 |
||
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
3 539 147,0 |
||
259 |
Управление архивов и документации области |
180 217,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом |
20 466,0 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
159 751,0 |
||
260 |
Управление туризма, физической культуры и спорта области |
1 300 360,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма, физической культуры и спорта |
57 443,0 |
||
003 |
Проведение спортивных соревнований на областном уровне |
34 536,0 |
||
004 |
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
1 151 571,0 |
||
005 |
Создание информационных систем |
20,0 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
632,0 |
||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
26 158,0 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
30 000,0 |
||
262 |
Управление культуры области |
925 889,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры |
38 922,0 |
||
002 |
Создание информационных систем |
80,0 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
195 266,0 |
||
005 |
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним |
188 967,1 |
||
007 |
Поддержка театрального и музыкального искусства |
431 195,9 |
||
008 |
Обеспечение функционирования областных библиотек |
64 002,0 |
||
011 |
Капитальные расходы государственного органа |
7 456,0 |
||
263 |
Управление внутренней политики области |
505 079,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне |
96 437,0 |
||
003 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
66 317,0 |
||
004 |
Создание информационных систем |
464,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
23 250,0 |
||
007 |
Услуги по проведению государственной информационной политики |
318 611,0 |
||
264 |
Управление по развитию языков области |
71 689,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков |
31 284,0 |
||
002 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
40 405,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
555 913,0 |
||
016 |
Развитие объектов культуры |
266 584,0 |
||
017 |
Развитие объектов спорта и туризма |
64 329,0 |
||
034 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие объектов спорта |
225 000,0 |
||
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
812 276,0 |
||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
812 276,0 |
||
011 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы |
812 276,0 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
11 195 406,1 |
||
251 |
Управление земельных отношений области |
94 612,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области |
35 187,0 |
||
003 |
Регулирование земельных отношений |
55 000,0 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
4 425,0 |
||
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области |
1 865 907,5 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне |
62 020,0 |
||
005 |
Охрана,защита,воспроизводство лесов и лесоразведение |
517 907,0 |
||
008 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
643 353,5 |
||
009 |
Создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана-Щучинск» на участках «Шортанды-Щучинск» за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета |
636 063,0 |
||
012 |
Создание информационных систем |
140,0 |
||
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
6 424,0 |
||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
7 742 695,6 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства |
81 051,0 |
||
002 |
Поддержка семеноводства |
360 561,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
6 424,0 |
||
004 |
Развитие информационно- |
1 166,0 |
||
007 |
Создание информационных систем |
120,0 |
||
010 |
Государственная поддержка племенного животноводства |
1 528 812,0 |
||
011 |
Государственная поддержка повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур |
1 143 629,0 |
||
013 |
Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства |
1 853 685,0 |
||
018 |
Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) |
4 118,8 |
||
020 |
Удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ |
2 395 630,0 |
||
026 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на проведение противоэпизоотических мероприятий |
179 314,0 |
||
028 |
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения |
2 828,0 |
||
029 |
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур |
60 050,0 |
||
031 |
Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) |
23 489,8 |
||
034 |
Cубсидирование повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства |
32 707,0 |
||
038 |
Приобретение, хранение и перемещение изделий и атрибутов ветеринарного и зоогигиенического назначения, используемых для профилактики, лечения, обработки животных, диагностики заболеваний животных |
69 110,0 |
||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
63 287,0 |
||
035 |
Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров за счет трансфертов из республиканского бюджета |
0,0 |
||
099 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
63 287,0 |
||
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
793 190,0 |
||
036 |
Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров за счет трансфертов из республиканского бюджета |
793 190,0 |
||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
635 714,0 |
||
032 |
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения |
635 714,0 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
483 092,2 |
||
271 |
Управление строительства области |
398 630,2 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
43 802,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 929,0 |
||
023 |
Создание информационных систем |
214,0 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
351 685,2 |
||
272 |
Управление архитектуры и градостроительства области |
84 462,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
28 646,0 |
||
003 |
Создание информационных систем |
126,0 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
55 690,0 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
4 664 870,1 |
||
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
4 664 870,1 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций |
41 807,0 |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
515 000,0 |
||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
2 664 752,0 |
||
008 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения (улиц города) |
250 000,0 |
||
011 |
Капитальные расходы государственных органов |
3 400,0 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
1 189 911,1 |
||
13 |
Прочие |
1 432 725,2 |
||
257 |
Управление финансов области |
194 900,0 |
||
012 |
Резерв местного исполнительного органа области |
194 900,0 |
||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
95 996,2 |
||
003 |
Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов |
44 293,2 |
||
020 |
Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на решение вопросов обустройства аульных (сельских) округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» |
51 703,0 |
||
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
656 490,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
78 666,0 |
||
002 |
Капитальные расходы государственного органа |
6 424,0 |
||
014 |
Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
420 400,0 |
||
015 |
Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
17 000,0 |
||
016 |
Сервисная поддержка ведения бизнеса в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
134 000,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
240 000,0 |
||
051 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
240 000,0 |
||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
245 339,0 |
||
024 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
245 339,0 |
||
14 |
Обслуживание долга |
58,0 |
||
257 |
Управление финансов области |
58,0 |
||
016 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета |
58,0 |
||
15 |
Трансферты |
24 524 776,2 |
||
257 |
Управление финансов области |
24 524 776,2 |
||
007 |
Субвенции |
21 141 739,0 |
||
011 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
2 532 057,2 |
||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий |
650 980,0 |
||
029 |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности административно-территориальной единицы, жизни и здоровью людей, проведения мероприятий общереспубликанского либо международного значения |
200 000,0 |
||
III. Чистое бюджетное кредитование |
854 287,0 |
|||
Бюджетные кредиты |
1 491 560,0 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
514 400,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
514 400,0 |
||
009 |
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья |
514 400,0 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
194 160,0 |
||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
194 160,0 |
||
007 |
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов |
194 160,0 |
||
13 |
Прочие |
783 000,0 |
||
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
283 000,0 |
||
009 |
Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства на селе в рамках Программы занятости 2020 |
183 000,0 |
||
010 |
Кредитование АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на реализацию государственной инвестиционной политики |
100 000,0 |
||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
500 000,0 |
||
034 |
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиум |
500 000,0 |
||
Погашение бюджетных кредитов |
637 273,0 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
637 273,0 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
637 273,0 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
637 273,0 |
||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
468 161,0 |
|||
Приобретение финансовых активов |
468 161,0 |
|||
13 |
Прочие |
468 161,0 |
||
257 |
Управление финансов области |
5 661,0 |
||
005 |
Формирование или увеличение уставного капитала |
5 661,0 |
||
260 |
Управление туризма, физической культуры и спорта области |
150 000,0 |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
150 000,0 |
||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
312 500,0 |
||
033 |
Увеличение уставных капиталов специализированных региональных организаций |
312 500,0 |
||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-3 481 648,4 |
|||
VI. Финансирование дефицита |
3 481 648,4 |
Приложение 2 к решению
Акмолинского областного
маслихата от 28 февраля
2012 года № 5С-2-2
Приложение 5 к решению
Акмолинского областного
маслихата от 2 декабря
2011 года № 4С-39-2
Целевые трансферты из областного бюджета
бюджетам районов (городов областного значения) на 2012 год
Наименование |
Сумма |
1 |
2 |
Всего |
6 192 898,1 |
Целевые текущие трансферты |
2 767 143,6 |
в том числе: |
|
Управление образования области |
830 415,2 |
На капитальные расходы объектов образования |
782 969,0 |
На содержание вновь вводимых объектов образования |
33 146,2 |
На содержание и оснащение детских дошкольных организаций |
14 300,0 |
Управление туризма, физической культуры и спорта области |
30 000,0 |
На искусственное покрытие футбольного поля и благоустройство территории стадиона в поселке Шортанды Шортандинского района |
0,0 |
На искусственное покрытие футбольного поля и текущего ремонта городского стадиона города Акколь Аккольского района |
30 000,0 |
Управление координации занятости и социальных программ области |
48 668,0 |
На оказание социальной помощи участникам и инвалидам Великой отечественной войны на расходы за коммунальные услуги |
24 027,0 |
На оплату за учебу в колледжах студентам из малообеспеченных семей Акмолинской области и многодетных семей сельской местности Акмолинской области |
24 641,0 |
Управление строительства области |
351 685,2 |
На капитальный ремонт объектов водоснабжения |
351 685,2 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
1 189 911,1 |
На благоустройство, ремонт автомобильных дорог и разработку проектно-сметной документации |
1 189 911,1 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
248 424,1 |
На разработку схем теплоснабжения |
40 000,0 |
На обеспечение стабильной работы теплоснабжающих предприятий |
173 836,0 |
На техническое обследование жилого фонда и производственных объектов поселка Красногорский Есильского района |
19 935,9 |
На благоустройство города Кокшетау |
14 652,2 |
Управление архитектуры и градостроительства области |
55 690,0 |
На разработку генеральных планов населенных пунктов |
55 690,0 |
Аппарат акима области |
12 350,0 |
На капитальные расходы государственных органов |
12 350,0 |
Целевые трансферты на развитие |
3 425 754,5 |
в том числе: |
|
Управление строительства области |
3 283 747,5 |
На строительство и реконструкцию объектов образования |
2 140 981,0 |
На развитие систем водоснабжения и водоотведения |
559 400,0 |
На развитие объектов спорта |
225 000,0 |
На проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
358 366,5 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
142 007,0 |
На развитие коммунального хозяйства |
142 007,0 |