Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока применения - (письмо Акмолинского областного маслихата от 25.12.2014 № 2-1-683).
Примечание РЦПИ.
В тексте сохранена авторская орфография и пунктуация.
В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Акмолинский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Акмолинского областного маслихата «Об областном бюджете на 2012 – 2014 годы» от 2 декабря 2011 года № 4С-39-2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3414, опубликовано 5 января 2012 года в газете «Арқа ажары», 5 января 2012 года в газете «Акмолинская правда») следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить областной бюджет на 2012 – 2014 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 115 021 614,9 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 11 983 496,7 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 643 467,3 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 4 814,4 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 102 389 836,5 тысяч тенге;
2) затраты – 117 154 239,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 855 447,7 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 1 625 045,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 769 597,3 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 718 161,0 тысяча тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 718 161,0 тысяча тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 706 232,9 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 706 232,9 тысячи тенге.»;
пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Учесть, что в областном бюджете на 2012 год предусмотрено погашение бюджетных кредитов в республиканский бюджет в сумме 616 712,7 тысяч тенге.»;
пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Утвердить резерв местного исполнительного органа области на 2012 год в сумме 252 680,0 тысяч тенге.»;
приложения 1, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель сессии
Акмолинского областного
маслихата А.Тайшытаев
Секретарь Акмолинского
областного маслихата Н.Дьячек
«СОГЛАСОВАНО»
Аким Акмолинской
области К.Кожамжаров
И.о.начальника государственного
учреждения «Управление экономики
и бюджетного планирования
Акмолинской области» Б.Малгаждаров
Приложение 1
к решению Акмолинского
областного маслихата
от 18 сентября 2012 года
№ 5С-6-2
Приложение 1
к решению Акмолинского
областного маслихата
от 2 декабря 2011 года
№ 4С-39-2
Областной бюджет на 2012 год
Категория |
Сумма |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
I. ДОХОДЫ |
115 021 614,9 |
||||
1 |
Налоговые поступления |
11 983 496,7 |
|||
01 |
Подоходный налог |
10 613 261,9 |
|||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
10 613 261,9 |
|||
01 |
Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты |
10 492 991,6 |
|||
04 |
Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты |
120 270,3 |
|||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
1 370 234,8 |
|||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
1 370 234,8 |
|||
03 |
Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников |
10 245,0 |
|||
04 |
Плата за лесные пользования |
69 983,0 |
|||
16 |
Плата за эмиссии в окружающую среду |
1 290 006,8 |
|||
2 |
Неналоговые поступления |
643 467,3 |
|||
01 |
Доходы от государственной собственности |
47 516,8 |
|||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
9 208,5 |
|||
02 |
Поступления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий |
9 208,5 |
|||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
21 792,0 |
|||
04 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности |
20 500,0 |
|||
05 |
Доходы от аренды жилищ из жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности |
1 292,0 |
|||
6 |
Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах |
4 735,0 |
|||
02 |
Вознаграждения, полученные от размещения в депозиты временно свободных бюджетных денег |
4 735,0 |
|||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
11 781,3 |
|||
03 |
Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного значения) |
360,8 |
|||
06 |
Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета банкам-заемщикам |
6 317,3 |
|||
11 |
Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета до 2005 года юридическим лицам |
0,0 |
|||
13 |
Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета физическим лицам |
0,0 |
|||
Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета социально-предпринимательским корпорациям |
5 103,2 |
||||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
3 005,0 |
|||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
3 005,0 |
|||
03 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
7 519,0 |
|||
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
7 519,0 |
|||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
344 285,9 |
|||
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
344 285,9 |
|||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
241 140,6 |
|||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
241 140,6 |
|||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
4 814,4 |
|||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
4 814,4 |
|||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
4 814,4 |
|||
4 |
Поступления трансфертов |
102 389 836,5 |
|||
01 |
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления |
2 366 331,5 |
|||
2 |
Трансферты из районных (городских) бюджетов |
2 366 331,5 |
|||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
100 023 505,0 |
|||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
100 023 505,0 |
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
II.Затраты |
117 154 239,1 |
|||
1 |
Государственные услуги общего характера |
882 849,2 |
||
110 |
Аппарат маслихата области |
58 461,7 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области |
54 243,3 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
4 218,4 |
||
120 |
Аппарат акима области |
439 063,7 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима области |
374 333,5 |
||
002 |
Создание информационных систем |
448,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
18 930,6 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
45 351,6 |
||
257 |
Управление финансов области |
108 898,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью |
100 500,0 |
||
009 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
1 379,0 |
||
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
7 019,0 |
||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
133 753,8 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления области |
121 777,8 |
||
002 |
Создание информационных систем |
286,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
11 690,0 |
||
282 |
Ревизионная комиссия области |
142 672,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области |
140 016,0 |
||
002 |
Создание информационных систем |
193,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 463,0 |
||
2 |
Оборона |
122 077,9 |
||
250 |
Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области |
122 077,9 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки, гражданской обороны, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий |
31 858,0 |
||
002 |
Создание информационных систем |
105,0 |
||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
11 015,0 |
||
005 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба |
71 569,9 |
||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба |
3 118,0 |
||
009 |
Капитальные расходы государственного органа |
4 412,0 |
||
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно- |
5 744 719,9 |
||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета |
4 463 982,5 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области |
3 939 777,5 |
||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка |
3 715,0 |
||
005 |
Создание информационных систем |
4 470,2 |
||
006 |
Капитальные расходы государственного органа |
258 398,3 |
||
008 |
Обеспечение безопасности дорожного движения за счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета |
15 640,0 |
||
013 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов |
42 570,0 |
||
014 |
Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке |
5 331,5 |
||
015 |
Организация содержания служебных животных |
32 684,0 |
||
019 |
Содержание, материально-техническое оснащение дополнительной штатной численности миграционной полиции за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета |
156 042,0 |
||
020 |
Содержание и материально-техническое оснащение центра временного размещения оралманов и центра адаптации и интеграции оралманов за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета |
2 083,0 |
||
021 |
Содержание штатной численности, осуществляющей обслуживание режимных стратегических объектов за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета |
3 271,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
1 280 737,4 |
||
003 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
34 500,0 |
||
053 |
Строительство объектов общественного порядка и безопасности |
1 246 237,4 |
||
4 |
Образование |
17 357 524,3 |
||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета |
113 563,0 |
||
007 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
113 563,0 |
||
253 |
Управление здравоохранения области |
243 832,0 |
||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
37 483,0 |
||
034 |
Капитальные расходы государственных организаций образования системы здравоохранения |
29 058,0 |
||
043 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования |
177 291,0 |
||
260 |
Управление туризма, физической культуры и спорта области |
1 136 347,4 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
926 654,4 |
||
007 |
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования |
209 693,0 |
||
261 |
Управление образования области |
10 127 575,4 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
88 930,1 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам |
765 011,5 |
||
004 |
Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования |
57 495,0 |
||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования |
50 291,6 |
||
006 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
637 694,0 |
||
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба |
112 610,6 |
||
010 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
22 547,4 |
||
011 |
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого- |
89 403,0 |
||
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
4 790,0 |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования |
4 438 508,2 |
||
027 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
1 123 275,0 |
||
029 |
Методическая работа |
67 823,0 |
||
033 |
Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
325 516,0 |
||
034 |
Обновление и переоборудование учебно-производственных мастерских, лабораторий учебных заведений технического и профессионального образования |
122 365,0 |
||
042 |
Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому |
42 015,0 |
||
045 |
Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования |
512 772,0 |
||
047 |
Установление доплаты за организацию производственного обучения мастерам производственного обучения организаций технического и профессионального образования за счет трансфертов из республиканского бюджета |
54 263,0 |
||
048 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования |
143 395,0 |
||
052 |
Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках реализации Программы занятости 2020 |
550 738,0 |
||
061 |
Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» |
26 756,0 |
||
063 |
Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» за счет трансфертов из республиканского бюджета |
1 614,0 |
||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
8 906,3 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
880 855,7 |
||
271 |
Управление строительства области |
5 736 206,5 |
||
007 |
Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования |
3 645 967,0 |
||
008 |
Целевые трансферты на развитие из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования |
2 064 969,5 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов |
25 270,0 |
||
5 |
Здравоохранение |
17 610 166,2 |
||
253 |
Управление здравоохранения области |
16 933 180,2 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения |
93 733,5 |
||
004 |
Оказание стационарной медицинской помощи по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и организаций здравоохранения, за исключением медицинских услуг, закупаемых центральным уполномоченным органом в области здравоохранения |
111 695,0 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения |
442 773,0 |
||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
74 573,0 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
106 251,0 |
||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан |
169 982,2 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ |
3 134 769,0 |
||
010 |
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению за исключением медицинской помощи, оказываемой из средств республиканского бюджета |
7 136 674,8 |
||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация |
908 940,0 |
||
012 |
Реализация социальных проектов на профилактику ВИЧ-инфекции среди лиц находящихся и освободившихся из мест лишения свободы в рамках Государственной программы «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы |
4 086,0 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
13 823,0 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне |
591 513,0 |
||
015 |
Создание информационных систем |
74,5 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение |
4 349,0 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора |
980,8 |
||
018 |
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения |
19 434,0 |
||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами |
103 383,0 |
||
020 |
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами |
328 502,0 |
||
021 |
Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами |
52 177,0 |
||
022 |
Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации почек |
29 878,0 |
||
026 |
Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией |
512 072,0 |
||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения |
197 233,0 |
||
029 |
Областные базы спецмедснабжения |
39 742,0 |
||
030 |
Капитальные расходы государственных органов здравоохранения |
4 784,5 |
||
033 |
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения |
1 546 568,0 |
||
036 |
Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда |
18 303,0 |
||
037 |
Погашение кредиторской задолженности по |
102 703,9 |
||
045 |
Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения |
293 721,0 |
||
046 |
Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
890 461,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
676 986,0 |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
676 986,0 |
||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
3 327 436,4 |
||
256 |
Управление координации занятости и социальных программ области |
1 867 457,8 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
71 659,0 |
||
002 |
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа |
464 133,2 |
||
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
157 037,8 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
8 446,9 |
||
013 |
Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) |
398 557,0 |
||
015 |
Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) |
253 816,3 |
||
018 |
Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета |
50 345,0 |
||
037 |
Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию мероприятий Программы занятости 2020 |
398 921,0 |
||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
780,4 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
63 761,2 |
||
261 |
Управление образования области |
1 452 071,6 |
||
015 |
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
1 409 102,6 |
||
037 |
Социальная реабилитация |
42 969,0 |
||
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
6 682,0 |
||
018 |
Обучение предпринимательству участников Программы занятости 2020 |
6 682,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
1 225,0 |
||
039 |
Строительство и реконструкция объектов |
1 225,0 |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
20 186 229,2 |
||
256 |
Управление координации занятости и социальных программ области |
60 051,0 |
||
041 |
Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на оказание жилищной помощи |
35 187,0 |
||
043 |
Ремонт объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Программе занятости 2020 |
24 864,0 |
||
261 |
Управление образования области |
478 179,0 |
||
062 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на развитие сельских населенных пунктов в рамках Программы занятости 2020 |
411 379,0 |
||
064 |
Ремонт объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Программе занятости 2020 |
66 800,0 |
||
262 |
Управление культуры области |
71 957,0 |
||
015 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на развитие сельских населенных пунктов в рамках Программы занятости 2020 |
49 193,0 |
||
016 |
Ремонт объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Программе занятости 2020 |
22 764,0 |
||
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
66 004,0 |
||
021 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на развитие сельских населенных пунктов в рамках Программы занятости 2020 |
66 004,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
10 419 729,0 |
||
014 |
Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
1 486 000,0 |
||
024 |
Целевые трансферты на развитие из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
323 584,1 |
||
027 |
Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
4 024 620,0 |
||
044 |
Целевые трансферты на развитие из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения |
528 176,9 |
||
058 |
Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах |
3 928 143,0 |
||
073 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие сельских населенных пунктов в рамках Программы занятости 2020 |
9 200,0 |
||
074 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Программы занятости 2020 |
120 005,0 |
||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
9 090 309,2 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
38 101,0 |
||
002 |
Создание информационных систем |
139,2 |
||
004 |
Газификация населенных пунктов |
0,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
310,0 |
||
010 |
Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения |
6 678 688,0 |
||
014 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства |
832 490,0 |
||
042 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на развитие сельских населенных пунктов в рамках Программы занятости 2020 |
17 700,0 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
1 203 510,7 |
||
114 |
Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов |
319 370,3 |
||
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
3 603 438,5 |
||
259 |
Управление архивов и документации области |
190 929,5 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом |
20 466,0 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
168 991,3 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
1 472,2 |
||
260 |
Управление туризма, физической культуры и спорта области |
1 299 197,6 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма, физической культуры и спорта |
57 443,0 |
||
003 |
Проведение спортивных соревнований на областном уровне |
34 536,0 |
||
004 |
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
1 153 408,6 |
||
005 |
Создание информационных систем |
20,0 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
632,0 |
||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
23 158,0 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
30 000,0 |
||
262 |
Управление культуры области |
944 433,4 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры |
38 874,8 |
||
002 |
Создание информационных систем |
161,5 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
194 483,0 |
||
005 |
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним |
196 561,8 |
||
007 |
Поддержка театрального и музыкального искусства |
418 048,6 |
||
008 |
Обеспечение функционирования областных библиотек |
64 456,8 |
||
011 |
Капитальные расходы государственного органа |
7 421,7 |
||
018 |
Материально-техническое оснащение объектов культуры |
9 048,4 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
15 376,8 |
||
263 |
Управление внутренней политики области |
475 735,6 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне |
102 352,4 |
||
003 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
0,0 |
||
004 |
Создание информационных систем |
104,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
23 250,0 |
||
007 |
Услуги по проведению государственной информационной политики |
350 029,2 |
||
264 |
Управление по развитию языков области |
71 689,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков |
31 284,0 |
||
002 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
40 405,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
540 486,8 |
||
016 |
Развитие объектов культуры |
196 584,0 |
||
017 |
Развитие объектов спорта и туризма |
119 305,2 |
||
034 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие объектов спорта |
224 597,6 |
||
283 |
Управление по вопросам молодежной политики области |
80 966,6 |
||
001 |
Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне |
73 172,6 |
||
002 |
Создание информационных систем |
172,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
7 622,0 |
||
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
1 552 046,0 |
||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
1 552 046,0 |
||
011 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы |
1 098 696,0 |
||
071 |
Развитие газотранспортной системы |
453 350,0 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
11 079 478,1 |
||
251 |
Управление земельных отношений области |
265 312,3 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области |
35 836,9 |
||
002 |
Создание информационных систем |
101,0 |
||
003 |
Регулирование земельных отношений |
46 059,4 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
9 925,0 |
||
015 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) Акмолинской области на возмещение убытков землепользователей или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания зеленой зоны города Астаны за счет трансфертов из республиканского бюджета |
173 390,0 |
||
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области |
1 850 507,6 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне |
62 020,0 |
||
005 |
Охрана,защита,воспроизводство лесов и лесоразведение |
568 690,7 |
||
008 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
530 665,7 |
||
009 |
Создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана-Щучинск» на участках «Шортанды-Щучинск» за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета |
636 063,0 |
||
012 |
Создание информационных систем |
124,2 |
||
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
6 424,0 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
46 520,0 |
||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
7 461 233,2 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства |
85 325,4 |
||
002 |
Поддержка семеноводства |
360 561,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
9 204,7 |
||
004 |
Развитие информационно-маркетинговой системы сельского хозяйства |
1 112,3 |
||
007 |
Создание информационных систем |
106,3 |
||
010 |
Государственная поддержка племенного животноводства |
1 518 912,0 |
||
011 |
Государственная поддержка повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур |
1 179 046,5 |
||
013 |
Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства |
1 471 210,0 |
||
018 |
Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) |
4 118,8 |
||
020 |
Удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ |
2 371 098,1 |
||
026 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на проведение противоэпизоотических мероприятий |
179 314,0 |
||
028 |
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения |
2 828,0 |
||
029 |
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур |
59 987,6 |
||
031 |
Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) |
116 591,5 |
||
034 |
Cубсидирование повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства |
32 707,0 |
||
038 |
Приобретение, хранение и перемещение изделий и атрибутов ветеринарного и зоогигиенического назначения, используемых для профилактики, лечения, обработки животных, диагностики заболеваний животных |
69 110,0 |
||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
73 521,0 |
||
099 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
73 521,0 |
||
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
793 190,0 |
||
036 |
Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров за счет трансфертов из республиканского бюджета |
793 190,0 |
||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
635 714,0 |
||
032 |
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения |
635 714,0 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
471 609,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
385 595,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
45 139,7 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 692,0 |
||
023 |
Создание информационных систем |
272,8 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
332 990,5 |
||
114 |
Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов |
3 500,0 |
||
272 |
Управление архитектуры и градостроительства области |
86 014,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
28 288,6 |
||
003 |
Создание информационных систем |
394,3 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 641,1 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
55 690,0 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
7 311 017,5 |
||
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
7 311 017,5 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций |
42 691,0 |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
507 300,0 |
||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
2 516 952,0 |
||
007 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры |
521 000,0 |
||
008 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения (улиц города) и улиц населенных пунктов |
2 337 687,0 |
||
011 |
Капитальные расходы государственных органов |
3 766,0 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
1 319 621,5 |
||
114 |
Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов |
62 000,0 |
||
13 |
Прочие |
2 944 639,0 |
||
257 |
Управление финансов области |
252 680,0 |
||
012 |
Резерв местного исполнительного органа области |
252 680,0 |
||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
265 996,2 |
||
003 |
Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов |
214 293,2 |
||
020 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» |
51 703,0 |
||
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
689 444,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
79 752,0 |
||
002 |
Капитальные расходы государственного органа |
6 694,0 |
||
014 |
Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
457 268,2 |
||
015 |
Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
11 729,8 |
||
016 |
Сервисная поддержка ведения бизнеса в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
134 000,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
270 928,3 |
||
051 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
270 928,3 |
||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
1 465 590,5 |
||
024 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
262 128,5 |
||
035 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов» |
950 600,0 |
||
036 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на решение вопросов обустройства моногородов |
252 862,0 |
||
14 |
Обслуживание долга |
379,4 |
||
257 |
Управление финансов области |
379,4 |
||
016 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета |
379,4 |
||
15 |
Трансферты |
24 960 628,5 |
||
257 |
Управление финансов области |
24 960 628,5 |
||
007 |
Субвенции |
21 141 739,0 |
||
011 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
2 566 909,2 |
||
017 |
Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов |
83 294,3 |
||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий |
646 171,0 |
||
026 |
Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства |
322 515,0 |
||
029 |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности административно-территориальной единицы, жизни и здоровью людей, проведения мероприятий общереспубликанского либо международного значения |
200 000,0 |
||
III. Чистое бюджетное кредитование |
855 447,7 |
|||
Бюджетные кредиты |
1 625 045,0 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
514 400,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
514 400,0 |
||
009 |
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья |
514 400,0 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
327 645,0 |
||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
327 645,0 |
||
007 |
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов |
327 645,0 |
||
13 |
Прочие |
783 000,0 |
||
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
283 000,0 |
||
009 |
Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства на селе в рамках Программы занятости 2020 |
183 000,0 |
||
010 |
Кредитование АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на реализацию государственной инвестиционной политики |
100 000,0 |
||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
500 000,0 |
||
034 |
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиум |
500 000,0 |
||
Погашение бюджетных кредитов |
769 597,3 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
769 597,3 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
769 597,3 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
690 157,6 |
||
2 |
Возврат сумм неиспользованных бюджетных кредитов |
79 439,7 |
||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
718 161,0 |
|||
Приобретение финансовых активов |
718 161,0 |
|||
13 |
Прочие |
718 161,0 |
||
120 |
Аппарат акима области |
5 661,0 |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
5 661,0 |
||
260 |
Управление туризма, физической культуры и спорта области |
350 000,0 |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
350 000,0 |
||
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
25 000,0 |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
25 000,0 |
||
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
25 000,0 |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
25 000,0 |
||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
312 500,0 |
||
033 |
Увеличение уставных капиталов специализированных региональных организаций |
312 500,0 |
||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-3 706 232,9 |
|||
VI. Финансирование дефицита |
3 706 232,9 |
|||
Поступления займов |
1 525 045,0 |
|||
7 |
Поступления займов |
1 525 045,0 |
||
01 |
Внутренние государственные займы |
1 525 045,0 |
||
2 |
Договоры займа |
1 525 045,0 |
||
8 |
Используемые остатки бюджетных средств |
2 797 900,6 |
||
01 |
Остатки бюджетных средств |
2 797 900,6 |
||
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
2 797 900,6 |
||
Погашение займов |
616 712,7 |
|||
16 |
Погашение займов |
616 712,7 |
||
257 |
Управление финансов области |
616 712,7 |
||
15 |
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
537 273,0 |
||
018 |
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета |
79 439,7 |
Приложение 2
к решению Акмолинского
областного маслихата
от 18 сентября 2012 года
№ 5С-6-2
Приложение 5
к решению Акмолинского
областного маслихата
от 2 декабря 2011 года
№ 4С-39-2
Целевые трансферты из областного бюджета бюджетам
районов (городов областного значения) на 2012 год
Наименование |
Сумма |
1 |
2 |
Всего |
7 780 494,6 |
Целевые текущие трансферты |
4 254 296,2 |
в том числе: |
|
Управление образования области |
880 855,7 |
На капитальные расходы объектов образования |
808 364,8 |
На содержание вновь вводимых объектов образования |
33 146,2 |
На содержание и оснащение детских дошкольных организаций |
30 107,7 |
На текущий ремонт объектов образования |
9 237,0 |
Управление туризма, физической культуры и спорта области |
30 000,0 |
На искусственное покрытие футбольного поля и текущего ремонта городского стадиона г.Акколь Аккольского района |
30 000,0 |
Управление координации занятости и социальных программ области |
63 761,2 |
На оказание социальной помощи участникам и инвалидам Великой отечественной войны на расходы за коммунальные услуги |
37 449,0 |
На оплату за учебу в колледжах студентам из малообеспеченных семей Акмолинской области и многодетных семей сельской местности Акмолинской области |
26 312,2 |
Управление строительства области |
332 990,5 |
На капитальный ремонт объектов водоснабжения |
332 990,5 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
1 319 621,5 |
На благоустройство, ремонт автомобильных дорог и разработку проектно-сметной документации |
1 319 621,5 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
1 203 510,7 |
На разработку схем теплоснабжения |
10 000,0 |
На обеспечение стабильной работы теплоснабжающих предприятий |
805 107,4 |
На техническое обследование жилого фонда и производственных объектов поселка Красногорский Есильского района |
19 935,9 |
На благоустройство города Кокшетау |
62 738,4 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
195 729,0 |
Выкуп земельных участков для государственных надобностей |
110 000,0 |
Управление архитектуры и градостроительства области |
55 690,0 |
На разработку генеральных планов населенных пунктов |
55 690,0 |
Аппарат акима области |
45 351,6 |
На капитальные расходы государственных органов |
45 351,6 |
Управление финансов области |
322 515,0 |
На компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства |
322 515,0 |
Целевые трансферты на развитие |
3 526 198,4 |
в том числе: |
|
Управление строительства области |
3 144 828,1 |
На строительство и реконструкцию объектов образования |
2 064 969,5 |
На развитие систем водоснабжения и водоотведения |
528 176,9 |
На развитие объектов спорта |
224 597,6 |
На проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
323 584,1 |
На развитие объектов государственных органов |
3 500,0 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
62 000,0 |
На развитие транспортной инфраструктуры |
62 000,0 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
319 370,3 |
На развитие коммунального хозяйства |
151 489,3 |
На развитие систем водоснабжения и водоотведения |
27 000,0 |
На увеличение уставного капитала юридических лиц |
103 881,0 |
На строительство системы электроснабжения здания районного отдела внутренних дел Целиноградского района |
37 000,0 |