В соответствии со статьей 106 "Бюджетного кодекса Республики Казахстан" от 4 декабря 2008 года, Костанайский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О бюджете города Костаная на 2012-2014 годы" от 20 декабря 2011 года № 472 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9-1-176, опубликованное 10 января 2012 года в газете "Костанай") следующие изменения:
подпункты 1), 2), 3), 4), 5), 6) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1) доходы – 20239312,6 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 13170881,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 57667,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 351700,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 6659064,6 тысяч тенге;
2) затраты – 22467607,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 12850,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 12850,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2241144,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2241144,8 тысяч тенге.";
пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:
"4. Учесть, что в городском бюджете на 2012 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета, в том числе:
на проведение противоэпизоотических мероприятий в сумме 2019,0 тысяч тенге;
на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования в сумме 106816,0 тысяч тенге;
на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей в сумме 58731,0 тысяч тенге;
на предоставление специальных социальных услуг в сумме 6880,0 тысяч тенге;
на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011–2020 годы в сумме 15487,0 тысяч тенге;
на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования в сумме 94058,0 тысяч тенге;
на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам Автономной организации образования "Назарбаев Интеллектуальные школы" в сумме 879,0 тысяч тенге;
на оказание жилищной помощи в сумме 1005,0 тысяч тенге.";
пункты 6, 7 указанного решения изложить в новой редакции:
"6. Учесть, что в городском бюджете на 2012 год предусмотрено поступление целевых трансфертов из республиканского бюджета, в том числе:
на развитие на проектирование, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сумме 1105684,0 тысяч тенге;
на развитие на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда в сумме 623150,0 тысяч тенге;
на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сумме 679924,0 тысяч тенге;
на развитие коммунального хозяйства в сумме 848083,0 тысячи тенге;
на развитие теплоэнергетической системы в сумме 420580,0 тысяч тенге.";
"7. Уменьшить кредиты, полученные из республиканского бюджета на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиума на 2012 год в сумме 226000,0 тысяч тенге;
пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
"9. Учесть, что в городском бюджете на 2012 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов и трансфертов на развитие из областного бюджета в следующих размерах:
на укрепление материально-технической базы организаций образования в сумме 4200,0 тысяч тенге;
на установку автоматической пожарной сигнализации в школах в сумме 6792,2 тысячи тенге;
на изготовление технических паспортов на объекты кондоминиума в сумме 42657,0 тысяч тенге;
на укрепление материально-технической базы объектов коммунальной собственности в сумме 30200,0 тысяч тенге;
на текущее содержание улиц и мест общего пользования города 224957,6 тысяч тенге;
на устранение недоделок по зданию аквапарка ГККП "Бассейн акимата города Костаная" в сумме 6997,7 тысяч тенге;
на приобретение машины по пересадке деревьев в городе Костанай в сумме 25000,0 тысяч тенге;
на содержание объектов культуры в сумме 3376,0 тысяч тенге;
на содержание объектов коммунальной собственности и благоустройство города в сумме 40000,0 тысяч тенге;
на развитие на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда в сумме 76829,0 тысяч тенге;
на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сумме 205386,0 тысяч тенге;
на развитие коммунального хозяйства в сумме 526562,1 тысяч тенге;
на развитие теплоэнергетической системы в сумме 234040,0 тысяч тенге;
на развитие транспортной инфраструктуры в сумме 1191045,0 тысяч тенге.".
Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель сессии, депутат
по избирательному округу № 1 М. Султангазин
Исполняющая обязанности секретаря
Костанайского городского маслихата Б. Абдрахманова
СОГЛАСОВАНО:
Начальник
государственного учреждения
"Отдел финансов акимата
города Костаная"
___________ Р. Айткужинова
Начальник государственного
учреждения "Отдел экономики
и бюджетного планирования
акимата города Костаная"
_____________ Н. Дорошок
Приложение
к решению маслихата
от 4 декабря 2012 года № 89
Приложение 1
к решению маслихата
от 20 декабря 2011 года № 472
Бюджет города Костаная на 2012 год
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
20239312,6 |
|||
1 |
00 |
0 |
Налоговые поступления |
13170881 |
1 |
01 |
0 |
Подоходный налог |
6524500 |
1 |
01 |
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
6524500 |
1 |
03 |
0 |
Социальный налог |
4663862 |
1 |
03 |
1 |
Социальный налог |
4663862 |
1 |
04 |
0 |
Hалоги на собственность |
1426161 |
1 |
04 |
1 |
Hалоги на имущество |
800000 |
1 |
04 |
3 |
Земельный налог |
141000 |
1 |
04 |
4 |
Hалог на транспортные средства |
485161 |
1 |
05 |
0 |
Внутренние налоги на товары, работы и |
400600 |
1 |
05 |
2 |
Акцизы |
130500 |
1 |
05 |
3 |
Поступления за использование природных |
38500 |
1 |
05 |
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и |
195600 |
1 |
05 |
5 |
Налог на игорный бизнес |
36000 |
1 |
08 |
0 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
155758 |
1 |
08 |
1 |
Государственная пошлина |
155758 |
2 |
00 |
0 |
Неналоговые поступления |
57667 |
2 |
01 |
0 |
Доходы от государственной собственности |
28254 |
2 |
01 |
1 |
Поступления части чистого дохода |
2254 |
2 |
01 |
5 |
Доходы от аренды имущества, |
26000 |
2 |
04 |
0 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
3000 |
2 |
04 |
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
3000 |
2 |
06 |
0 |
Прочие неналоговые поступления |
26413 |
2 |
06 |
1 |
Прочие неналоговые поступления |
26413 |
3 |
00 |
0 |
Поступления от продажи основного |
351700 |
3 |
01 |
0 |
Продажа государственного имущества, |
145000 |
3 |
01 |
1 |
Продажа государственного имущества, |
145000 |
3 |
03 |
0 |
Продажа земли и нематериальных активов |
206700 |
3 |
03 |
1 |
Продажа земли |
195000 |
3 |
03 |
2 |
Продажа нематериальных активов |
11700 |
4 |
00 |
0 |
Поступления трансфертов |
6659064,6 |
4 |
02 |
0 |
Трансферты из вышестоящих органов |
6659064,6 |
4 |
02 |
2 |
Трансферты из областного бюджета |
6659064,6 |
Функциональная группа |
Сумма, |
|||||
Функциональная подгруппа |
||||||
Администратор бюджетных программ |
||||||
Программа |
||||||
Подпрограмма |
||||||
Наименование |
||||||
II. Затраты |
22467607,4 |
|||||
01 |
Государственные услуги общего |
271108,8 |
||||
1 |
Представительные, исполнительные |
178230,1 |
||||
112 |
Аппарат маслихата района (города |
21432,3 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
15775,3 |
||||
003 |
Капитальные расходы |
5657 |
||||
122 |
Аппарат акима района (города |
156797,8 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
117241 |
||||
003 |
Капитальные расходы |
39556,8 |
||||
2 |
Финансовая деятельность |
73722,4 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города |
73722,4 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
33017,4 |
||||
003 |
Проведение оценки имущества в |
2500 |
||||
004 |
Организация работы по выдаче |
33612 |
||||
010 |
Приватизация, управление |
2287 |
||||
011 |
Учет, хранение, оценка и |
1416 |
||||
018 |
Капитальные расходы |
890 |
||||
5 |
Планирование и статистическая |
19156,3 |
||||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
19156,3 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
18517,3 |
||||
004 |
Капитальные расходы |
639 |
||||
02 |
Оборона |
27558 |
||||
1 |
Военные нужды |
26558 |
||||
122 |
Аппарат акима района (города |
26558 |
||||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
26558 |
||||
2 |
Организация работы по |
1000 |
||||
122 |
Аппарат акима района (города |
1000 |
||||
006 |
Предупреждение и ликвидация |
1000 |
||||
03 |
Общественный порядок, |
23320,3 |
||||
1 |
Правоохранительная деятельность |
23320,3 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
23320,3 |
||||
021 |
Обеспечение безопасности |
23320,3 |
||||
04 |
Образование |
5375442,9 |
||||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
1222481 |
||||
464 |
Отдел образования района (города |
1222481 |
||||
009 |
Обеспечение дошкольного |
1104760 |
||||
021 |
Увеличение размера доплаты за |
10905 |
||||
040 |
Реализация государственного |
106816 |
||||
2 |
Начальное, основное среднее и |
3515928,9 |
||||
464 |
Отдел образования района (города |
3515928,9 |
||||
003 |
Общеобразовательное обучение |
3160443,9 |
||||
006 |
Дополнительное образование для |
271453 |
||||
063 |
Повышение оплаты труда учителям, |
879 |
||||
064 |
Увеличение размера доплаты за |
83153 |
||||
9 |
Прочие услуги в области |
637033 |
||||
464 |
Отдел образования района (города |
631833 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
24755,6 |
||||
005 |
Приобретение и доставка |
48019 |
||||
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
6297 |
||||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных |
58731 |
||||
020 |
Обеспечение оборудованием, |
7299 |
||||
067 |
Капитальные расходы |
486731,4 |
||||
467 |
Отдел строительства района |
5200 |
||||
037 |
Строительство и реконструкция |
5200 |
||||
06 |
Социальная помощь и социальное |
531106,1 |
||||
2 |
Социальная помощь |
463238,5 |
||||
451 |
Отдел занятости и социальных |
463238,5 |
||||
002 |
Программа занятости |
89052 |
||||
005 |
Государственная адресная |
22600 |
||||
006 |
Оказание жилищной помощи |
51539 |
||||
007 |
Социальная помощь отдельным |
92000 |
||||
010 |
Материальное обеспечение |
2382 |
||||
013 |
Социальная адаптация лиц, не |
64533,5 |
||||
015 |
Территориальные центры |
45635 |
||||
016 |
Государственные пособия на детей |
11800 |
||||
017 |
Обеспечение нуждающихся |
60273 |
||||
023 |
Обеспечение деятельности центров |
23424 |
||||
9 |
Прочие услуги в области |
67867,6 |
||||
451 |
Отдел занятости и социальных |
67867,6 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
67367,6 |
||||
011 |
Оплата услуг по зачислению, |
500 |
||||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7501817,4 |
||||
1 |
Жилищное хозяйство |
4201272,7 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
53066 |
||||
002 |
Изъятие, в том числе путем |
961,3 |
||||
003 |
Организация сохранения |
7570,5 |
||||
004 |
Обеспечение жильем отдельных |
1877,2 |
||||
031 |
Изготовление технических |
42657 |
||||
467 |
Отдел строительства района |
4134954,8 |
||||
003 |
Проектирование,строительство и |
760495 |
||||
004 |
Проектирование, развитие, |
1108684 |
||||
019 |
Строительство жилья |
2265775,8 |
||||
479 |
Отдел жилищной инспекции (города |
13251,9 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
8006,9 |
||||
005 |
Капитальные расходы |
5245 |
||||
2 |
Коммунальное хозяйство |
2545659,2 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
2491915,2 |
||||
012 |
Функционирование системы |
57081 |
||||
028 |
Развитие коммунального хозяйства |
1603268,2 |
||||
029 |
Развитие системы водоснабжения |
831566 |
||||
467 |
Отдел строительства района |
53744 |
||||
006 |
Развитие системы водоснабжения и |
53744 |
||||
3 |
Благоустройство населенных |
754885,5 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
754885,5 |
||||
015 |
Освещение улиц в населенных |
97599 |
||||
016 |
Обеспечение санитарии населенных |
46158,7 |
||||
017 |
Содержание мест захоронений и |
1873,3 |
||||
018 |
Благоустройство и озеленение |
609254,5 |
||||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
355395,3 |
||||
1 |
Деятельность в области культуры |
95740 |
||||
455 |
Отдел культуры и и развития |
95740 |
||||
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
95740 |
||||
2 |
Спорт |
85273,7 |
||||
465 |
Отдел физической культуры и |
85273,7 |
||||
005 |
Развитие массового спорта и |
76997,7 |
||||
006 |
Проведение спортивных |
4472 |
||||
007 |
Подготовка и участие членов |
3804 |
||||
3 |
Информационное пространство |
113641,7 |
||||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
76323,7 |
||||
006 |
Функционирование районных |
73886,7 |
||||
007 |
Развитие государственного языка |
2437 |
||||
456 |
Отдел внутренней политики района |
37318 |
||||
002 |
Услуги по проведению |
32262 |
||||
005 |
Услуги по проведению |
5056 |
||||
9 |
Прочие услуги по организации |
60739,9 |
||||
455 |
Отдел культуры и и развития |
38370,3 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
11611,3 |
||||
010 |
Капитальные расходы |
250 |
||||
032 |
Капитальные расходы |
26509 |
||||
456 |
Отдел внутренней политики района |
10827,3 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
8237,3 |
||||
003 |
Реализация мероприятий в сфере |
2290 |
||||
006 |
Капитальные расходы |
300 |
||||
465 |
Отдел физической культуры и |
11542,3 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
11142,3 |
||||
004 |
Капитальные расходы |
400 |
||||
09 |
Топливно-энергетический комплекс |
655572,8 |
||||
9 |
Прочие услуги в области |
655572,8 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
377967,8 |
||||
019 |
Развитие теплоэнергетической |
377967,8 |
||||
467 |
Отдел строительства района |
277605 |
||||
009 |
Развитие теплоэнергетической |
277605 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
42922,1 |
||||
1 |
Сельское хозяйство |
21022,8 |
||||
467 |
Отдел строительства района |
2000 |
||||
010 |
Развитие объектов сельского |
2000 |
||||
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
19022,8 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
12402,8 |
||||
003 |
Капитальные расходы |
2340 |
||||
007 |
Организация отлова и уничтожения |
4280 |
||||
6 |
Земельные отношения |
19880,3 |
||||
463 |
Отдел земельных отношений района |
19880,3 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
19333,7 |
||||
007 |
Капитальные расходы |
546,6 |
||||
9 |
Прочие услуги в области |
2019 |
||||
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
2019 |
||||
013 |
Проведение противоэпизоотических |
2019 |
||||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
70091,9 |
||||
2 |
Архитектурная, градостроительная |
70091,9 |
||||
467 |
Отдел строительства района |
28215,6 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
27515,6 |
||||
017 |
Капитальные расходы |
700 |
||||
468 |
Отдел архитектуры и |
41876,3 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
31221,3 |
||||
003 |
Разработка схем |
10000 |
||||
004 |
Капитальные расходы |
655 |
||||
12 |
Транспорт и коммуникации |
2798145 |
||||
1 |
Автомобильный транспорт |
2798145 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
2798145 |
||||
022 |
Развитие транспортной |
1191045 |
||||
023 |
Обеспечение функционирования |
1607100 |
||||
13 |
Прочие |
334542,3 |
||||
3 |
Поддержка предпринимательской |
12503,3 |
||||
469 |
Отдел предпринимательства района |
12503,3 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
12053,3 |
||||
003 |
Поддержка предпринимательской |
300 |
||||
004 |
Капитальные расходы |
150 |
||||
9 |
Прочие |
322039 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города |
190554,3 |
||||
012 |
Резерв местного исполнительного |
190554,3 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
131484,7 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
46717,4 |
||||
013 |
Капитальные расходы |
9622 |
||||
020 |
Создание информационных систем |
19945,3 |
||||
067 |
Капитальные расходы |
55200 |
||||
14 |
Обслуживание долга |
174,6 |
||||
1 |
Обслуживание долга |
174,6 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города |
174,6 |
||||
013 |
Обслуживание долга местных |
174,6 |
||||
15 |
Трансферты |
4480409,9 |
||||
1 |
Трансферты |
4480409,9 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города |
4480409,9 |
||||
006 |
Возврат неиспользованных |
70949,9 |
||||
007 |
Бюджетные изъятия |
4407329 |
||||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
2131 |
||||
III. Чистое бюджетное |
0 |
|||||
IV. Сальдо по операциям с |
12850 |
|||||
Приобретение финансовых активов |
12850 |
|||||
13 |
Прочие |
12850 |
||||
9 |
Прочие |
12850 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
8700 |
||||
065 |
Формирование или увеличение |
8700 |
||||
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
4150 |
||||
065 |
Формирование или увеличение |
4150 |
||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-2241144,8 |
|||||
VI. Финансирование дефицита |
2241144,8 |