В соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Наурзумский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О районном бюджете Наурзумского района на 2012-2014 годы" от 21 декабря 2011 года № 431 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9-16-132, опубликовано 10 января 2012 года в газете "Науырзым тынысы") следующие изменения и дополнение:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Наурзумского района на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 1563225,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 149107,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 3202,0 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 9455,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 1401461,0 тысяча тенге;
2) затраты – 1573219,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 27212,9 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 28629,9 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 1417,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – –37207,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 37207,8 тысяч тенге:
поступление займов – 19416,0 тысяч тенге;
погашение займов – 1417,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 19208,8 тысяч тенге.
дополнить указанное решение пунктом 5-1 следующего содержания:
"5-1. Учесть, что в районном бюджете на 2012 год предусмотрено поступление целевого трансферта на развитие из республиканского бюджета, в том числе:
на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда в сумме 37310,0 тысяч тенге.";
абзац третий и шестой, седьмой пункта 6 указанного решения изложить в новой редакции:
"для реализации мер социальной поддержки специалистов в сумме 3542,0 тысячи тенге;
на ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей в сумме 4138,0 тысяч тенге;
на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования в сумме 7930,0 тысяч тенге.";
пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
"бюджетных кредитов местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов в сумме 19416,0 тысяч тенге;
целевого трансферта на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сумме 363584,0 тысячи тенге;
целевого трансферта на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сумме 34416,0 тысяч тенге.";
приложение 1, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель сессии
секретарь районного маслихата Б. Аманбаев
СОГЛАСОВАНО:
Начальник государственного
учреждения "Отдел финансов
Наурзумского района
____________________ Р. Будекенова
Начальник государственного учреждения
"Отдел экономики и бюджетного планирования
Наурзумского района"
____________________ Н. Дехтярева
Приложение 1
к решению маслихата
от 10 апреля 2012 года № 37
Приложение 1
к решению маслихата
от 21 декабря 2011 года № 431
Районный бюджет Наурзумского района на 2012 год
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
I. Доходы |
1563225,0 |
||||
1 |
Налоговые поступления |
149107,0 |
|||
01 |
Подоходный налог |
69896,0 |
|||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
69896,0 |
|||
03 |
Социальный налог |
58565,0 |
|||
1 |
Социальный налог |
58565,0 |
|||
04 |
Налоги на собственность |
17095,0 |
|||
1 |
Налоги на имущество |
5693,0 |
|||
3 |
Земельный налог |
1185,0 |
|||
4 |
Налог на транспортные средства |
5435,0 |
|||
5 |
Единый земельный налог |
4782,0 |
|||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы |
2894,0 |
|||
2 |
Акцизы |
246,0 |
|||
3 |
Поступления за использование |
1480,0 |
|||
4 |
Сборы за ведение |
1168,0 |
|||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые |
657,0 |
|||
1 |
Государственная пошлина |
657,0 |
|||
2 |
Неналоговые поступления |
3202,0 |
|||
01 |
Доходы от государственной |
233,0 |
|||
5 |
Доходы от аренды имущества, |
233,0 |
|||
02 |
Поступления от реализации товаров |
255,0 |
|||
1 |
Поступления от реализации товаров |
255,0 |
|||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
2714,0 |
|||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
2714,0 |
|||
3 |
Поступления от продажи основного |
9455,0 |
|||
03 |
Продажа земли и нематериальных |
9455,0 |
|||
1 |
Продажа земли |
9329,0 |
|||
2 |
Продажа нематериальных активов |
126,0 |
|||
4 |
Поступления трансфертов |
1401461,0 |
|||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
1401461,0 |
|||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
1401461,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
1573219,9 |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
146276,3 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные |
129100,3 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города |
11068,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
11068,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
55543,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
55178,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
365,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
62489,3 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
60906,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
1583,3 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
8936,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
8936,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
8936,0 |
|||
5 |
Планирование и статистическая |
8240,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
8240,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
8240,0 |
|||
02 |
Оборона |
2143,0 |
|||
1 |
Военные нужды |
1229,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
1229,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
1229,0 |
|||
2 |
Организация работы по |
914,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
914,0 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация |
914,0 |
|||
04 |
Образование |
657643,0 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
70841,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
70841,0 |
|||
009 |
Обеспечение дошкольного |
70541,0 |
|||
021 |
Увеличение размера доплаты за |
300,0 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее |
566881,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
566881,0 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
549574,0 |
|||
006 |
Дополнительное образование для |
8352,0 |
|||
063 |
Повышение оплаты труда учителям, |
1325,0 |
|||
064 |
Увеличение размера доплаты |
7630,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
19921,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
19921,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7459,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка |
7974,0 |
|||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных |
4138,0 |
|||
020 |
Обеспечение оборудованием, |
350,0 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное |
68924,0 |
|||
2 |
Социальная помощь |
59120,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
59120,0 |
|||
002 |
Программа занятости |
16724,0 |
|||
005 |
Государственная адресная |
4536,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным |
6860,0 |
|||
010 |
Материальное обеспечение |
698,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи |
4814,0 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей |
16504,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
500,0 |
|||
023 |
Обеспечение деятельности центров |
8484,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
9804,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
9804,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
9318,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, |
486,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
509263,0 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
107593,0 |
|||
472 |
Отдел строительства, архитектуры |
107593,0 |
|||
003 |
Проектирование, строительство |
73177,0 |
|||
004 |
Проектирование, развитие, |
34416,0 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
394528,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
6500,0 |
|||
026 |
Организация эксплуатации тепловых |
6500,0 |
|||
472 |
Отдел строительства, архитектуры |
388028,0 |
|||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
388028,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных |
7142,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
7142,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
3530,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
716,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
2896,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
79055,0 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
35144,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
35144,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
35144,0 |
|||
2 |
Спорт |
4265,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и |
4265,0 |
|||
006 |
Проведение спортивных |
1506,0 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов |
2759,0 |
|||
3 |
Информационное пространство |
21598,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
20688,0 |
|||
006 |
Функционирование районных |
20358,0 |
|||
007 |
Развитие государственного языка |
330,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
910,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению |
750,0 |
|||
005 |
Услуги по проведению |
160,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации |
18048,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
7323,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7323,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
5660,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5560,0 |
|||
003 |
Реализация мероприятий в сфере |
100,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и |
5065,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5065,0 |
|||
09 |
Топливно-энергетический комплекс |
2000,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
2000,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
2000,0 |
|||
019 |
Развитие теплоэнергетической |
2000,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
25153,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
7925,0 |
|||
454 |
Отдел предпринимательства |
3542,0 |
|||
099 |
Реализация мер по оказанию |
3542,0 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района (города |
4383,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
4383,0 |
|||
6 |
Земельные отношения |
7077,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района |
7077,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7077,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
10151,0 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района (города |
10151,0 |
|||
011 |
Проведение противоэпизоотических |
10151,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
6310,0 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная |
6310,0 |
|||
472 |
Отдел строительства, архитектуры |
6310,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6310,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
41089,0 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
41089,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
6185,0 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования |
6185,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
34904,0 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования |
34904,0 |
|||
13 |
Прочие |
29058,2 |
|||
9 |
Прочие |
29058,2 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
1543,0 |
|||
040 |
Реализация мероприятий для |
1543,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
1618,0 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного |
1618,0 |
|||
454 |
Отдел предпринимательства |
11755,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
11755,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
14142,2 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
14142,2 |
|||
15 |
Трансферты |
6305,4 |
|||
1 |
Трансферты |
6305,4 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
6305,4 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных |
4174,4 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты |
2131,0 |
|||
III. Чистое бюджетное |
27212,9 |
||||
Бюджетные кредиты |
28629,9 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
28629,9 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
28629,9 |
|||
454 |
Отдел предпринимательства |
28629,9 |
|||
009 |
Бюджетные кредиты для реализации |
28629,9 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
1417,0 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
1417,0 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, |
1417,0 |
|||
13 |
Погашение бюджетных кредитов, |
1417,0 |
|||
IY. Сальдо по операциям |
0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
0 |
||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-37207,8 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
37207,8 |
||||
Поступления займов |
19416,0 |
||||
7 |
Поступления займов |
19416,0 |
|||
01 |
Внутренние государственные займы |
19416,0 |
|||
2 |
Договоры займа |
19416,0 |
|||
03 |
Займы, получаемые местным |
19416,0 |
|||
Погашение займов |
1417,0 |
||||
16 |
Погашение займов |
1417,0 |
|||
1 |
Погашение займов |
1417,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
1417,0 |
|||
008 |
Погашение долга местного |
1417,0 |
|||
8 |
Используемые остатки бюджетных |
19208,8 |
|||
01 |
Остатки бюджетных средств |
19208,8 |
|||
1 |
Свободные остатки бюджетных |
19208,8 |
|||
01 |
Свободные остатки бюджетных |
19208,8 |
Приложение 2
к решению маслихата
от 10 апреля 2012 года № 37
Приложение 5
к решению маслихата
от 21 декабря 2011 года № 431
Перечень бюджетных программ Наурзумского районного бюджета
на развитие с распределением бюджетных программ
на реализацию инвестиционных проектов
на 2012-2014 годы
Функциональная группа |
2012 |
2013 год |
2014 |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||||
Администратор бюджетных программ |
|||||||
Программа |
|||||||
Наименование |
|||||||
Инвестиционные проекты |
497621,0 |
20135,0 |
219315,0 |
||||
04 |
Образование |
219315,0 |
|||||
9 |
Прочие услуги в области |
219315,0 |
|||||
472 |
Отдел строительства, |
219315,0 |
|||||
037 |
Строительство и реконструкция |
219315,0 |
|||||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
495621,0 |
20135,0 |
||||
1 |
Жилищное хозяйство |
107593,0 |
|||||
472 |
Отдел строительства, |
107593,0 |
|||||
003 |
Проектирование, строительство |
73177,0 |
|||||
004 |
Проектирование, развитие, |
34416,0 |
|||||
2 |
Коммунальное хозяйство |
388028,0 |
20135,0 |
||||
472 |
Отдел строительства, |
388028,0 |
20135,0 |
||||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
388028,0 |
20135,0 |
||||
09 |
Топливно-энергетический |
2000,0 |
|||||
9 |
Прочие услуги в области |
2000,0 |
|||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
2000,0 |
|||||
019 |
Развитие теплоэнергетической |
2000,0 |