В соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Наурзумский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О районном бюджете Наурзумского района на 2012-2014 годы" от 21 декабря 2011 года № 431 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9-16-132, опубликовано 10 января 2012 года в газете "Науырзым тынысы") следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Наурзумского района на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 1594069,6 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 154927,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 4092,0 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 2745,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 1432305,6 тысяч тенге;
2) затраты – 1604064,5 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 7814,0 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 9231,0 тысяча тенге;
погашение бюджетных кредитов – 1417,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – – 17808,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 17808,9 тысяч тенге:
поступление займов – 4225,0 тысяч тенге;
погашение займов – 5624,9 тысячи тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 19208,8 тысяч тенге.
абзац третий пункта 6 указанного решения изложить в новой редакции:
"для реализации мер социальной поддержки специалистов в сумме 2506,0 тысяч тенге;";
абзац второй пункта 9 указанного решения изложить в новой редакции:
"бюджетных кредитов местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов в сумме 4225,0 тысяч тенге;";
пункт 10 указанного решения исключить.
приложения 1 и 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель сессии,
секретарь районного
маслихата З. С. Алдажуманова
"СОГЛАСОВАНО":
Начальник государственного
учреждения "Отдел финансов
Наурзумского района"
__________ Р. Будекенова
Начальник государственного
учреждения "Отдел экономики
и бюджетного планирования
Наурзумского района"
_________ Н. Дехтярева
Приложение 1
к решению маслихата
от ноября 2012 года
№ 72
Приложение 1
к решению маслихата
от 21 декабря 2011 года
№ 431
Районный бюджет Наурзумского района на 2012 год
Категория |
Сумма |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
I. Доходы |
1594069,6 |
||||
1 |
Налоговые поступления |
154927,0 |
|||
01 |
Подоходный налог |
69404,0 |
|||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
69404,0 |
|||
03 |
Социальный налог |
56565,0 |
|||
1 |
Социальный налог |
56565,0 |
|||
04 |
Налоги на собственность |
24946,0 |
|||
1 |
Налоги на имущество |
6123,0 |
|||
3 |
Земельный налог |
1188,0 |
|||
4 |
Налог на транспортные средства |
11253,0 |
|||
5 |
Единый земельный налог |
6382,0 |
|||
05 |
Внутренние налоги на товары, |
3109,0 |
|||
2 |
Акцизы |
421,0 |
|||
3 |
Поступления за использование |
1207,0 |
|||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской |
1481,0 |
|||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
903,0 |
|||
1 |
Государственная пошлина |
903,0 |
|||
2 |
Неналоговые поступления |
4092,0 |
|||
01 |
Доходы от государственной |
558,0 |
|||
5 |
Доходы от аренды имущества, |
558,0 |
|||
02 |
Поступления от реализации товаров |
35,0 |
|||
1 |
Поступления от реализации товаров |
35,0 |
|||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
3499,0 |
|||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
3499,0 |
|||
3 |
Поступления от продажи основного |
2745,0 |
|||
03 |
Продажа земли и нематериальных |
2745,0 |
|||
1 |
Продажа земли |
1901,0 |
|||
2 |
Продажа нематериальных активов |
844,0 |
|||
4 |
Поступления трансфертов |
1432305,6 |
|||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
1432305,6 |
|||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
1432305,6 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
1604064,5 |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
159335,0 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные |
141247,0 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города |
11088,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
10954,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
134,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
62870,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
59300,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
3570,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
67289,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
61351,7 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
5937,3 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
9112,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
9112,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
9112,0 |
|||
5 |
Планирование и статистическая |
8976,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
8976,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
8976,0 |
|||
02 |
Оборона |
1756,0 |
|||
1 |
Военные нужды |
1291,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
1291,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
1291,0 |
|||
2 |
Организация работы по |
465,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
465,0 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация |
465,0 |
|||
04 |
Образование |
709319,6 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
66544,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
66544,0 |
|||
009 |
Обеспечение дошкольного |
59804,0 |
|||
021 |
Увеличение размера доплаты за |
300,0 |
|||
040 |
Реализация государственного |
6440,0 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и |
543890,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
543890,0 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
526955,0 |
|||
006 |
Дополнительное образование для |
7980,0 |
|||
063 |
Повышение оплаты труда учителям, |
1325,0 |
|||
064 |
Увеличение размера доплаты за |
7630,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
98885,6 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
98885,6 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
8069,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка |
7901,0 |
|||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных |
4272,0 |
|||
020 |
Обеспечение оборудованием, |
500,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы |
78143,6 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное |
63975,0 |
|||
2 |
Социальная помощь |
52686,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
52686,0 |
|||
002 |
Программа занятости |
10942,0 |
|||
005 |
Государственная адресная |
3735,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным |
6860,0 |
|||
010 |
Материальное обеспечение |
272,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи |
4964,0 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей |
16769,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся |
660,0 |
|||
023 |
Обеспечение деятельности центров |
8484,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
11289,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
11289,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
10903,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, |
386,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
481109,3 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
73293,0 |
|||
472 |
Отдел строительства, архитектуры |
73293,0 |
|||
003 |
Проектирование, строительство и |
38877,0 |
|||
004 |
Проектирование, развитие, |
34416,0 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
400102,0 |
|||
472 |
Отдел строительства, архитектуры |
400102,0 |
|||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
400102,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных |
7714,3 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
7714,3 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
3564,1 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
716,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
3434,2 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
80837,0 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
32663,5 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
32663,5 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
32663,5 |
|||
2 |
Спорт |
4647,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и |
4647,0 |
|||
006 |
Проведение спортивных |
1897,0 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов |
2750,0 |
|||
3 |
Информационное пространство |
22621,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
21301,0 |
|||
006 |
Функционирование районных |
20147,0 |
|||
007 |
Развитие государственного языка |
1154,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
1320,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению |
1000,0 |
|||
005 |
Услуги по проведению |
320,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации |
20905,5 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
9854,5 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7191,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы |
2663,5 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
6069,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5969,0 |
|||
003 |
Реализация мероприятий в сфере |
100,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и |
4982,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
4982,0 |
|||
09 |
Топливно-энергетический комплекс |
1950,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
1950,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
1950,0 |
|||
019 |
Развитие теплоэнергетической |
1950,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
25163,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
6474,0 |
|||
454 |
Отдел предпринимательства |
2655,0 |
|||
099 |
Реализация мер по оказанию |
2655,0 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района (города |
3819,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
3516,0 |
|||
007 |
Организация отлова и уничтожения |
60,0 |
|||
010 |
Проведение мероприятий по |
243,0 |
|||
6 |
Земельные отношения |
8538,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района |
8538,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6779,0 |
|||
006 |
Землеустройство, проводимое при |
1759,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
10151,0 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района (города |
10151,0 |
|||
011 |
Проведение противоэпизоотических |
10151,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
6191,0 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная |
6191,0 |
|||
472 |
Отдел строительства, архитектуры |
6191,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6191,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
34673,0 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
34673,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
800,0 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования |
800,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
33873,0 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования |
33873,0 |
|||
13 |
Прочие |
33450,2 |
|||
9 |
Прочие |
33450,2 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
1543,0 |
|||
040 |
Реализация мер по содействию |
1543,0 |
|||
454 |
Отдел предпринимательства и |
11225,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
10955,0 |
|||
007 |
Капитальные расходы |
270,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
20682,2 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
14064,2 |
|||
013 |
Капитальные расходы |
118,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы |
6500,0 |
|||
15 |
Трансферты |
6305,4 |
|||
1 |
Трансферты |
6305,4 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
6305,4 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных |
4174,4 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
2131,0 |
|||
III. Чистое бюджетное |
7814,0 |
||||
Бюджетные кредиты |
9231,0 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
9231,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
9231,0 |
|||
454 |
Отдел предпринимательства |
9231,0 |
|||
009 |
Бюджетные кредиты для реализации |
9231,0 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
1417,0 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
1417,0 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, |
1417,0 |
|||
13 |
Погашение бюджетных кредитов, |
1417,0 |
|||
IY. Сальдо по операциям |
0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
0 |
||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-17808,9 |
||||
VI.Финансирование дефицита |
17808,9 |
||||
Поступления займов |
4225,0 |
||||
7 |
Поступления займов |
4225,0 |
|||
01 |
Внутренние государственные займы |
4225,0 |
|||
2 |
Договоры займа |
4225,0 |
|||
03 |
Займы, получаемые местным |
4225,0 |
|||
Погашение займов |
5624,9 |
||||
16 |
Погашение займов |
5624,9 |
|||
1 |
Погашение займов |
5624,9 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
5624,9 |
|||
008 |
Погашение долга местного |
1417,0 |
|||
021 |
Возврат неиспользованных |
4207,9 |
|||
8 |
Используемые остатки бюджетных |
19208,8 |
|||
01 |
Остатки бюджетных средств |
19208,8 |
|||
1 |
Свободные остатки бюджетных |
19208,8 |
|||
01 |
Свободные остатки бюджетных |
19208,8 |
Приложение 2
к решению маслихата
от 26 ноября 2012 года
№ 72
Приложение 5
к решению маслихата
от 21 декабря 2011 года
№ 431
Перечень бюджетных программ Наурзумского районного бюджета на развитие с распределением бюджетных программ на реализацию инвестиционных проектов на 2012-2014 годы
Функциональная группа |
2012 |
2013 |
2014 |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||||
Администратор бюджетных |
|||||||
Программа |
|||||||
Наименование |
|||||||
Инвестиционные проекты |
475 345,0 |
20 135,0 |
224 315,0 |
||||
04 |
Образование |
219 315,0 |
|||||
9 |
Прочие услуги в области |
219 315,0 |
|||||
472 |
Отдел строительства, |
219 315,0 |
|||||
037 |
Строительство и |
219 315,0 |
|||||
07 |
Жилищно-коммунальное |
473 395,0 |
20 135,0 |
5 000,0 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
73 293,0 |
|||||
472 |
Отдел строительства, |
73 293,0 |
|||||
003 |
Проектирование, |
38 877,0 |
|||||
004 |
Проектирование, |
34 416,0 |
|||||
2 |
Коммунальное хозяйство |
400 102,0 |
20 135,0 |
5 000,0 |
|||
472 |
Отдел строительства, |
400 102,0 |
20 135,0 |
5 000,0 |
|||
006 |
Развитие системы |
400 102,0 |
20 135,0 |
5 000,0 |
|||
09 |
Топливно-энергетический |
1 950,0 |
|||||
9 |
Прочие услуги в области |
1 950,0 |
|||||
458 |
Отдел жилищно- |
1 950,0 |
|||||
019 |
Развитие |
1 950,0 |