Примечание РЦПИ.
В тексте сохранена авторская орфография и пунктуация.
В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" от 23 января 2001 года, Федоровский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О районном бюджете Федоровского района на 2012–2014 годы" от 22 декабря 2011 года № 508 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 9–20–206, опубликовано 7 марта 2012 года в газете "Федоровские новости") следующие изменения и дополнение:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет Федоровского района на 2012-2014 годы согласно приложению 1, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 2613541,6 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 639530,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 11785,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 3294,0 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 1958932,6 тысячи тенге;
2) затраты – 2713312,5 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 54110,0 тысяч тенге, в том числе: бюджетные кредиты – 58248,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 4138,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - - 153880,9 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 153880,9 тысячи тенге.";
дополнить указанное решение пунктом 3-4 следующего содержания:
"3-4. Установить из районного бюджета:
на оплату за теплоэнергию, в связи с повышением тарифа – 5000,0 тысяч тенге;
на резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) – 12992,0 тысячи тенге;
уменьшить капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций на сумму – 12992,0 тысячи тенге;
на обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета в сумме 5,2 тысячи тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель внеочередной сессии Т. Ратушняк
Секретарь районного маслихата Б. Бекенов
СОГЛАСОВАНО
Начальник государственного
учреждения "Отдел экономики и
финансов Федоровского района"
______________ В. Гринак
Приложение
к решению маслихата
от 9 ноября 2012 года № 68
Приложение 1
к решению маслихата
от 22 декабря 2011 года № 508
Районный бюджет Федоровского района на 2012 год
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
I |
Доходы |
2613541,6 |
|||
1 |
00 |
0 |
00 |
Налоговые поступления |
639530,0 |
1 |
01 |
0 |
00 |
Подоходный налог |
370800,0 |
1 |
01 |
2 |
00 |
Индивидуальный подоходный налог |
370800,0 |
1 |
03 |
0 |
00 |
Социальный налог |
147947,0 |
1 |
03 |
1 |
00 |
Социальный налог |
147947,0 |
1 |
04 |
0 |
00 |
Hалоги на собственность |
99347,0 |
1 |
04 |
1 |
00 |
Hалоги на имущество |
25270,0 |
1 |
04 |
3 |
00 |
Земельный налог |
10245,0 |
1 |
04 |
4 |
00 |
Hалог на транспортные средства |
40332,0 |
1 |
04 |
5 |
00 |
Единый земельный налог |
23500,0 |
1 |
05 |
0 |
00 |
Внутренние налоги на товары, |
18181,0 |
1 |
05 |
2 |
00 |
Акцизы |
3799,0 |
1 |
05 |
3 |
00 |
Поступления за использование |
5528,0 |
1 |
05 |
4 |
00 |
Сборы за ведение |
8854,0 |
1 |
08 |
0 |
00 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
3255,0 |
1 |
08 |
1 |
00 |
Государственная пошлина |
3255,0 |
2 |
00 |
0 |
00 |
Неналоговые поступления |
11785,0 |
2 |
01 |
0 |
00 |
Доходы от государственной |
1247,0 |
2 |
01 |
5 |
00 |
Доходы от аренды имущества |
1247,0 |
2 |
04 |
0 |
00 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, |
9535,0 |
2 |
04 |
1 |
00 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, |
9535,0 |
2 |
06 |
0 |
00 |
Прочие неналоговые поступления |
1003,0 |
2 |
06 |
1 |
00 |
Прочие неналоговые поступления |
1003,0 |
3 |
00 |
0 |
00 |
Поступления от продажи основного |
3294,0 |
3 |
01 |
0 |
00 |
Продажа государственного |
2740,0 |
3 |
01 |
1 |
00 |
Продажа государственного |
2740,0 |
3 |
03 |
0 |
00 |
Продажа земли и нематериальных |
554,0 |
3 |
03 |
1 |
00 |
Продажа земли |
554,0 |
4 |
00 |
0 |
00 |
Поступления трансфертов |
1958932,6 |
4 |
02 |
0 |
00 |
Трансферты из вышестоящих органов |
1958932,6 |
4 |
02 |
2 |
00 |
Трансферты из областного бюджета |
1958932,6 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II |
Затраты |
2713312,5 |
|||
1 |
Государственные услуги общего |
228203,1 |
|||
01 |
Представительные, |
209360,3 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района |
12120,8 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
12120,8 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
88240,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
62825,4 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
25414,6 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
108999,5 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
108017,1 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
982,4 |
|||
02 |
Финансовая деятельность |
737,8 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов |
737,8 |
|||
004 |
Организация работы по выдаче |
486,9 |
|||
010 |
Приватизация, управление |
137,0 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и |
113,9 |
|||
09 |
Прочие государственные услуги |
18105,0 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов |
18105,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
17994,1 |
|||
015 |
Капитальные расходы |
110,9 |
|||
2 |
Оборона |
1880,0 |
|||
01 |
Военные нужды |
1880,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
1880,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
1880,0 |
|||
4 |
Образование |
1649575,6 |
|||
01 |
Дошкольное воспитание и |
115056,0 |
|||
464 |
Отдел образования района |
115056,0 |
|||
021 |
Увеличение размера доплаты за |
435,0 |
|||
040 |
Реализация государственного |
114621,0 |
|||
02 |
Начальное, основное среднее и |
1060402,9 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
8790,7 |
|||
005 |
Организация бесплатного подвоза |
8790,7 |
|||
464 |
Отдел образования района |
1051612,2 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
1007982,2 |
|||
006 |
Дополнительное образование для |
32029,0 |
|||
063 |
Повышение оплаты труда |
1324,0 |
|||
064 |
Увеличение размера доплаты за |
10277,0 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
474116,7 |
|||
464 |
Отдел образования района |
102328,1 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
12655,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка |
11288,0 |
|||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных |
10679,0 |
|||
020 |
Обеспечение оборудованием, |
1300,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы |
66406,1 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, |
371788,6 |
|||
037 |
Строительство и реконструкция |
371788,6 |
|||
6 |
Социальная помощь и социальное |
84091,4 |
|||
02 |
Социальная помощь |
69510,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
69510,0 |
|||
002 |
Программа занятости |
13184,9 |
|||
005 |
Государственная адресная |
515,3 |
|||
006 |
Оказание жилищной помощи |
4903,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным |
8114,0 |
|||
010 |
Материальное обеспечение |
233,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи |
14786,9 |
|||
016 |
Государственные пособия на |
17141,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся |
2621,9 |
|||
023 |
Обеспечение деятельности |
8010,0 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
14506,4 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
14506,4 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
14163,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
343,4 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
138018,8 |
|||
01 |
Жилищное хозяйство |
67494,7 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
4088,5 |
|||
003 |
Организация сохранения |
138,5 |
|||
004 |
Обеспечение жильем отдельных |
3950,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, |
63406,2 |
|||
003 |
Проектирование, строительство и |
60406,2 |
|||
004 |
Проектирование, развитие, |
3000,0 |
|||
02 |
Коммунальное хозяйство |
4000,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
4000,0 |
|||
012 |
Функционирование системы |
4000,0 |
|||
03 |
Благоустройство населенных |
66524,1 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
66524,1 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
16155,3 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии |
1758,0 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и |
129,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
48481,8 |
|||
8 |
Культура, спорт, туризм и |
157109,7 |
|||
01 |
Деятельность в области культуры |
96338,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития |
96338,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
96338,0 |
|||
02 |
Спорт |
3840,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и |
3730,0 |
|||
006 |
Проведение спортивных |
1027,0 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов |
2703,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, |
110,0 |
|||
008 |
Развитие объектов спорта и |
110,0 |
|||
03 |
Информационное пространство |
35485,2 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития |
32845,2 |
|||
006 |
Функционирование районных |
28536,2 |
|||
007 |
Развитие государственного языка |
4309,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики |
2640,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению |
2140,0 |
|||
005 |
Услуги по проведению |
500,0 |
|||
09 |
Прочие услуги по организации |
21446,5 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития |
7812,5 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7632,5 |
|||
010 |
Капитальные расходы |
180,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики |
8948,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6548,0 |
|||
003 |
Реализация мероприятий в сфере |
2400,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и |
4686,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
4586,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы |
100,0 |
|||
9 |
Топливно - энергетический |
19000,0 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
19000,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, |
19000,0 |
|||
009 |
Развитие теплоэнергетической |
19000,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, |
30794,8 |
|||
01 |
Сельское хозяйство |
13598,8 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района |
5286,8 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5064,1 |
|||
010 |
Проведение мероприятий по |
222,7 |
|||
454 |
Отдел предпринимательства и |
8312,0 |
|||
099 |
Реализация мер по оказанию |
8312,0 |
|||
06 |
Земельные отношения |
7005,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений |
7005,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7005,0 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
10191,0 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района |
10191,0 |
|||
011 |
Проведение |
10191,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
6721,2 |
|||
02 |
Архитектурная, |
6721,2 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, |
6721,2 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6651,2 |
|||
015 |
Капитальные расходы |
70,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
323298,1 |
|||
01 |
Автомобильный транспорт |
323298,1 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
2420,8 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования |
2420,8 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
320877,3 |
|||
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
281317,8 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования |
39559,5 |
|||
13 |
Прочие |
62244,9 |
|||
09 |
Прочие |
62244,9 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
3684,0 |
|||
040 |
Реализация мероприятий для |
3684,0 |
|||
454 |
Отдел предпринимательства и |
14506,6 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
14506,6 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
31062,3 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
8554,3 |
|||
067 |
Капитальные расходы |
22508,0 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов |
12992,0 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного |
12992,0 |
|||
14 |
Обслуживание долга |
5,2 |
|||
1 |
Обслуживание долга |
5,2 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов |
5,2 |
|||
021 |
Обслуживание долга местных |
5,2 |
|||
15 |
Трансферты |
12444,7 |
|||
01 |
Трансферты |
12444,7 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов |
12444,7 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных |
10313,7 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
2131,0 |
|||
III |
Чистое бюджетное кредитование |
54110,0 |
|||
Бюджетные кредиты |
58248,0 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, |
58248,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
58248,0 |
|||
454 |
Отдел предпринимательства и |
58248,0 |
|||
009 |
Бюджетные кредиты для |
58248,0 |
|||
Погашение бюджетных кредитов |
4138,0 |
||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
4138,0 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
4138,0 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, |
4138,0 |
|||
13 |
Погашение бюджетных кредитов, |
4138,0 |
|||
IV |
Сальдо по операциям с |
0,0 |
|||
Приобретение финансовых активов |
0,0 |
||||
V |
Дефицит (-), профицит (+) |
-153880,9 |
|||
VI |
Финансирование дефицита |
153880,9 |
|||
7 |
Поступление займов |
58248,0 |
|||
01 |
Внутренние государственные |
58248,0 |
|||
2 |
Договоры займа |
58248,0 |
|||
03 |
Займы, получаемые местным |
58248,0 |
|||
16 |
Погашение займов |
4138,0 |
|||
1 |
Погашение займов |
4138,0 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов |
4138,0 |
|||
005 |
Погашение долга местного |
4138,0 |
|||
8 |
Используемые остатки бюджетных |
99770,9 |
|||
01 |
Остатки бюджетных средств |
99770,9 |
|||
1 |
Свободные остатки бюджетных |
99770,9 |
|||
01 |
Свободные остатки бюджетных |
99770,9 |