В соответствии со статьями 106 и 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата от 20 декабря 2012 года № 90 "О городском бюджете города Рудного на 2013-2015 годы" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под номером 3958, опубликованное 4 января 2013 года в городской газете "Рудненский рабочий") следующие изменения:
в пункте 1 указанного решения:
подпункты 1), 2) изложить в новой редакции:
"1) доходы – 10850382,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 9644609,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 13413,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 644000,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 548360,0 тысяч тенге;
2) затраты – 11082963,9 тысячи тенге;";
подпункт 4) изложить в новой редакции:
"4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 40541,0 тысяча тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 40541,0 тысяча тенге;";
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
"3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Рудного на 2013 год в сумме 49200,0 тысяч тенге.";
приложения 1, 5, 6 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года.
Председатель седьмой
очередной сессии,
секретарь городского
маслихата В. Лощинин
СОГЛАСОВАНО:
Начальник государственного
учреждения "Рудненский
городской отдел финансов"
акимата города Рудного
_________ С. Фаткуллина
Начальник государственного
учреждения "Рудненский
городской отдел
экономики и бюджетного
планирования"
акимата города Рудного
__________ С. Искуженов
Приложение 1
к решению маслихата
от 25 апреля 2013 года
№ 140
Приложение 1
к решению маслихата
от 20 декабря 2012 года
№ 90
Городской бюджет города Рудного на 2013 год
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
10850382,0 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
9644609,0 |
||
1 |
01 |
Подоходный налог |
3831159,0 |
|
1 |
01 |
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
3831159,0 |
1 |
03 |
Социальный налог |
2976171,0 |
|
1 |
03 |
1 |
Социальный налог |
2976171,0 |
1 |
04 |
Hалоги на собственность |
858868,0 |
|
1 |
04 |
1 |
Hалоги на имущество |
585000,0 |
1 |
04 |
3 |
Земельный налог |
31710,0 |
1 |
04 |
4 |
Hалог на транспортные средства |
242149,0 |
1 |
04 |
5 |
Единый земельный налог |
9,0 |
1 |
05 |
Внутренние налоги на товары, работы |
1948371,0 |
|
1 |
05 |
2 |
Акцизы |
1432413,0 |
1 |
05 |
3 |
Поступления за использование природных |
463300,0 |
1 |
05 |
4 |
Сборы за ведение предпринимательской |
50058,0 |
1 |
05 |
5 |
Налог на игорный бизнес |
2600,0 |
1 |
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
30040,0 |
|
1 |
08 |
1 |
Государственная пошлина |
30040,0 |
2 |
Неналоговые поступления |
13413,0 |
||
2 |
01 |
Доходы от государственной |
11513,0 |
|
2 |
01 |
1 |
Поступления части чистого дохода |
13,0 |
2 |
01 |
5 |
Доходы от аренды имущества, |
11500,0 |
2 |
06 |
Прочие неналоговые поступления |
1900,0 |
|
2 |
06 |
1 |
Прочие неналоговые поступления |
1900,0 |
3 |
Поступления от продажи основного |
644000,0 |
||
3 |
01 |
Продажа государственного имущества, |
30000,0 |
|
3 |
01 |
1 |
Продажа государственного имущества, |
30000,0 |
3 |
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
614000,0 |
|
3 |
03 |
1 |
Продажа земли |
313100,0 |
3 |
03 |
2 |
Продажа нематериальных активов |
300900,0 |
4 |
Поступления трансфертов |
548360,0 |
||
4 |
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
548360,0 |
|
4 |
02 |
2 |
Трансферты из областного бюджета |
548360,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
11082963,9 |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
213007,1 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные |
151426,0 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города |
14593,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
14143,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
450,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
101513,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
75718,2 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
25794,8 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
35320,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
29950,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
5370,0 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
37250,1 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
37250,1 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
33027,1 |
|||
010 |
Приватизация, управление |
220,0 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и |
1900,0 |
|||
018 |
Капитальные расходы |
2103,0 |
|||
5 |
Планирование и статистическая |
22225,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
22225,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
14930,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы |
7295,0 |
|||
9 |
Прочие государственные услуги |
2106,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города |
2106,0 |
|||
040 |
Развитие объектов государственных |
2106,0 |
|||
02 |
Оборона |
10809,0 |
|||
1 |
Военные нужды |
10809,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
10809,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
10809,0 |
|||
03 |
Общественный порядок, |
12500,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
12500,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
12500,0 |
|||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного |
12500,0 |
|||
04 |
Образование |
3696807,6 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
700666,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
700666,0 |
|||
009 |
Обеспечение деятельности |
614887,0 |
|||
040 |
Реализация государственного |
85779,0 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и |
2343584,4 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
8779,0 |
|||
005 |
Организация бесплатного подвоза |
8779,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
2334805,4 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
2116997,4 |
|||
006 |
Дополнительное образование для |
217808,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
652557,2 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
465056,2 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
16085,7 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
31244,0 |
|||
012 |
Капитальные расходы |
2262,0 |
|||
015 |
Ежемесячная выплата денежных |
39975,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы |
375489,5 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города |
187501,0 |
|||
037 |
Строительство и реконструкция |
187501,0 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное |
558436,0 |
|||
2 |
Социальная помощь |
466916,4 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
466916,4 |
|||
002 |
Программа занятости |
80236,0 |
|||
005 |
Государственная адресная |
3900,0 |
|||
006 |
Оказание жилищной помощи |
60000,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным |
110810,4 |
|||
010 |
Материальное обеспечение |
3739,0 |
|||
013 |
Социальная адаптация лиц, не |
102060,0 |
|||
015 |
Территориальные центры социального |
73134,0 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей |
4800,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
26829,0 |
|||
023 |
Обеспечение деятельности центров |
1408,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной |
91519,6 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
91519,6 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
61352,3 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, |
1129,0 |
|||
021 |
Капитальные расходы |
26538,3 |
|||
067 |
Капитальные расходы |
2500,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1163846,3 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
363600,3 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
120069,0 |
|||
003 |
Организация сохранения |
113069,0 |
|||
031 |
Изготовление технических паспортов |
7000,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города |
227693,0 |
|||
003 |
Проектирование, строительство и |
173998,0 |
|||
004 |
Проектирование, развитие, |
53621,0 |
|||
072 |
Строительство и (или) приобретение |
74,0 |
|||
479 |
Отдел жилищной инспекции района |
15838,3 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7681,3 |
|||
005 |
Капитальные расходы |
8157,0 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
545102,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
270238,0 |
|||
026 |
Организация эксплуатации тепловых |
2600,0 |
|||
028 |
Развитие коммунального хозяйства |
264201,0 |
|||
029 |
Развитие системы водоснабжения и |
3437,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города |
274864,0 |
|||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
274864,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
255144,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
15372,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
6848,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
613,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
7911,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
239772,0 |
|||
015 |
Освещение улиц в населенных |
41142,0 |
|||
017 |
Содержание мест захоронений и |
3981,0 |
|||
018 |
Благоустройство и озеленение |
194649,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
715457,0 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
91889,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
91889,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
91889,0 |
|||
2 |
Спорт |
372633,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
250700,0 |
|||
005 |
Развитие массового спорта |
237700,0 |
|||
006 |
Проведение спортивных соревнований |
13000,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города |
121933,0 |
|||
008 |
Развитие объектов спорта и |
121933,0 |
|||
3 |
Информационное пространство |
112662,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
75662,0 |
|||
006 |
Функционирование районных |
57290,0 |
|||
007 |
Развитие государственного языка |
18372,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
37000,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению |
16000,0 |
|||
005 |
Услуги по проведению |
21000,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации |
138273,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
72904,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
8961,0 |
|||
010 |
Капитальные расходы |
6235,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы |
57708,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
27665,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
16060,0 |
|||
003 |
Реализация мероприятий в сфере |
4000,0 |
|||
006 |
Капитальные расходы |
7605,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
37704,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5260,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы |
1444,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы |
31000,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
40480,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
19947,0 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
19947,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6780,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
4700,0 |
|||
005 |
Обеспечение функционирования |
4837,0 |
|||
007 |
Организация отлова и уничтожения |
3381,0 |
|||
012 |
Проведение мероприятий по |
249,0 |
|||
6 |
Земельные отношения |
16889,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района |
16889,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
10704,0 |
|||
007 |
Капитальные расходы |
6185,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области сельского, |
3644,0 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
3644,0 |
|||
013 |
Проведение противоэпизоотических |
3644,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
128420,0 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и |
128420,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города |
27797,8 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
18333,0 |
|||
017 |
Капитальные расходы |
9464,8 |
|||
468 |
Отдел архитектуры и |
100622,2 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
8968,9 |
|||
003 |
Разработка схем градостроительного |
85900,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы |
5753,3 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
468284,0 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
468284,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
21968,0 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования |
21968,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
446316,0 |
|||
022 |
Развитие транспортной |
129121,0 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования |
317195,0 |
|||
13 |
Прочие |
154208,0 |
|||
3 |
Поддержка предпринимательской |
6767,0 |
|||
469 |
Отдел предпринимательства района |
6767,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6767,0 |
|||
9 |
Прочие |
147441,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
410,0 |
|||
040 |
Реализация мер по содействию |
410,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
49200,0 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного |
49200,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
97831,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
31693,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы |
4120,0 |
|||
085 |
Реализация бюджетных |
62018,0 |
|||
15 |
Трансферты |
3920708,9 |
|||
1 |
Трансферты |
3920708,9 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
3920708,9 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных |
645,9 |
|||
007 |
Бюджетные изъятия |
3917932,0 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
2131,0 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
20000,0 |
||||
Бюджетные кредиты |
20000,0 |
||||
13 |
Прочие |
20000,0 |
|||
9 |
Прочие |
20000,0 |
|||
469 |
Отдел предпринимательства района |
20000,0 |
|||
008 |
Кредитование на содействие |
20000,0 |
|||
IV. Сальдо по операциям с |
40541,0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
40541,0 |
||||
13 |
Прочие |
40541,0 |
|||
9 |
Прочие |
40541,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
19152,0 |
|||
065 |
Формирование или увеличение |
19152,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
15819,0 |
|||
065 |
Формирование или увеличение |
15819,0 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
5570,0 |
|||
065 |
Формирование или увеличение |
5570,0 |
|||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-293122,9 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
293122,9 |
Приложение 2
к решению маслихата
от 25 апреля 2013 года
№ 140
Приложение 5
к решению маслихата
от 20 декабря 2012 года
№ 90
Перечень бюджетных программ поселка Горняцкий на 2013 год
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
01 |
Государственные услуги общего |
12702,0 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные |
12702,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
12702,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
12537,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
165,0 |
|||
04 |
Образование |
8779,0 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и |
8779,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
8779,0 |
|||
005 |
Организация бесплатного подвоза |
8779,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2784,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
2784,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
2784,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
2434,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
350,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
1127,0 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
1127,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
1127,0 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования |
1127,0 |
|||
13 |
Прочие |
410,0 |
|||
9 |
Прочие |
410,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
410,0 |
|||
040 |
Реализация мер по содействию |
410,0 |
Приложение 3
к решению маслихата
от 25 апреля 2013 года
№ 140
Приложение 6
к решению маслихата
от 20 декабря 2012 года
№ 90
Перечень бюджетных программ поселка Качар на 2013 год
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
01 |
Государственные услуги общего |
22618,0 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и |
22618,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
22618,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
17413,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
5205,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
12588,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
12588,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
12588,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
4414,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
263,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
7911,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
20841,0 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
20841,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
20841,0 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования |
20841,0 |