Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока действия (письмо маслихата города Лисаковска Костанайской области от 10.01.2014 № 6).
В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Лисаковский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата от 21 декабря 2012 года № 72 "О бюджете города Лисаковска на 2013-2015 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3955, опубликовано 17, 24 января 2013 года в газете "Лисаковская новь") следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города Лисаковска на 2013-2015 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2013 год в следующих объемах:
1) доходы – 2697024,6 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2016628,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 22175,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 17000,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 641221,6 тысяч тенге;
2) затраты – 2822793,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 25000,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 25000,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 12000,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - -162769,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 162769,0 тысяч тенге.";
пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:
"4. Утвердить резерв акимата города Лисаковска на 2013 год в сумме 4148,0 тысяч тенге, в том числе:
на неотложные затраты – 4071,0 тысяча тенге;
на исполнение обязательств по решениям судов – 77,0 тысяч тенге.";
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
"5. Учесть, что в бюджете города Лисаковска на 2013 год предусмотрены трансферты на развитие из областного бюджета, в том числе:
на строительство и реконструкцию объектов образования в сумме 193549,0 тысяч тенге;
на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы в сумме 19127,0 тысяч тенге.";
пункт 6 указанного решения изложить в новой редакции:
"6. Учесть, что в бюджете города Лисаковска на 2013 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета, в том числе:
на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования в сумме 19704,0 тысячи тенге;
на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей, в сумме 11511,0 тысяч тенге;
на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования в сумме 13765,0 тысяч тенге;
на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе, в сумме 6959,0 тысяч тенге;
на развитие сети отделений дневного пребывания в медико-социальных учреждениях в сумме 4466,0 тысяч тенге;
на проведение противоэпизоотических мероприятий в сумме 2665,6 тысяч тенге;
на решение вопросов обустройства аульных (сельских) округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" в сумме 280,0 тысяч тенге;
на увеличение штатной численности местных исполнительных органов в сумме 1266,0 тысяч тенге.";
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
"7. Учесть, что в бюджете города Лисаковска на 2013 год предусмотрены целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета, в том числе:
на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда в сумме 101571,0 тысяча тенге;
на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сумме 66670,0 тысяч тенге;
на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы в сумме 199688,0 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
приложение 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года.
Председатель
внеочередной
сессии, секретарь
городского маслихата Г. Жарылкасымова
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель государственного
учреждения "Отдел экономики и
бюджетного планирования
акимата города Лисаковска"
______________ Н. Турлубекова
Приложение 1
к решению маслихата
от 10 июля 2013 года № 136
Приложение 1
к решению маслихата
от 21 декабря 2012 года № 72
Бюджет города Лисаковска
на 2013 год
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
2697024,6 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
2016628,0 |
||
1 |
01 |
Подоходный налог |
707481,0 |
|
1 |
01 |
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
707481,0 |
1 |
03 |
Социальный налог |
516300,0 |
|
1 |
03 |
1 |
Социальный налог |
516300,0 |
1 |
04 |
Hалоги на собственность |
214511,0 |
|
1 |
04 |
1 |
Hалоги на имущество |
129040,0 |
1 |
04 |
3 |
Земельный налог |
16831,0 |
1 |
04 |
4 |
Hалог на транспортные средства |
68640,0 |
1 |
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и |
571809,0 |
|
1 |
05 |
2 |
Акцизы |
369689,0 |
1 |
05 |
3 |
Поступления за использование природных и |
187937,0 |
1 |
05 |
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и |
13816,0 |
1 |
05 |
5 |
Налог на игорный бизнес |
367,0 |
1 |
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
6527,0 |
|
1 |
08 |
1 |
Государственная пошлина |
6527,0 |
2 |
Неналоговые поступления |
22175,0 |
||
2 |
01 |
Доходы от государственной собственности |
20775,0 |
|
2 |
01 |
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося |
10775,0 |
2 |
01 |
9 |
Прочие доходы от государственной |
10000,0 |
2 |
06 |
Прочие неналоговые поступления |
1400,0 |
|
2 |
06 |
1 |
Прочие неналоговые поступления |
1400,0 |
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
17000,0 |
||
3 |
01 |
Продажа государственного имущества, |
14000,0 |
|
3 |
01 |
1 |
Продажа государственного имущества, |
14000,0 |
3 |
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
3000,0 |
|
3 |
03 |
1 |
Продажа земли |
2000,0 |
3 |
03 |
2 |
Продажа нематериальных активов |
1000,0 |
4 |
Поступления трансфертов |
641221,6 |
||
4 |
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
641221,6 |
|
4 |
02 |
2 |
Трансферты из областного бюджета |
641221,6 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
2822793,6 |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
148471,0 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и |
111421,0 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города |
12713,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
12635,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
78,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
74427,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
66889,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
7538,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
24281,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
23970,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственного |
311,0 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
21391,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
21391,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
18156,0 |
|||
010 |
Приватизация, управление |
890,0 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
900,0 |
|||
018 |
Капитальные расходы государственного |
1445,0 |
|||
5 |
Планирование и статистическая |
15659,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
15659,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
15131,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственного |
528,0 |
|||
02 |
Оборона |
3566,0 |
|||
1 |
Военные нужды |
3566,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
3566,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
3566,0 |
|||
03 |
Общественный порядок, безопасность, |
4728,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
4728,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
4728,0 |
|||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного |
4728,0 |
|||
04 |
Образование |
1420618,0 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
286061,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
286061,0 |
|||
009 |
Обеспечение деятельности организаций |
266357,0 |
|||
040 |
Реализация государственного |
19704,0 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее |
715360,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
715360,0 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
617670,0 |
|||
006 |
Дополнительное образование для детей |
97690,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
419197,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
213619,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
8428,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
14749,0 |
|||
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
1787,0 |
|||
015 |
Ежемесячная выплата денежных средств |
11511,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных |
177144,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города |
205578,0 |
|||
037 |
Строительство и реконструкция |
205578,0 |
|||
05 |
Здравоохранение |
133,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
133,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
133,0 |
|||
002 |
Организация в экстренных случаях |
133,0 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное |
135441,7 |
|||
2 |
Социальная помощь |
105326,1 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
105326,1 |
|||
002 |
Программа занятости |
21220,0 |
|||
005 |
Государственная адресная социальная |
1357,0 |
|||
006 |
Оказание жилищной помощи |
26921,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным |
25087,0 |
|||
010 |
Материальное обеспечение |
1309,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи |
10772,0 |
|||
015 |
Территориальные центры социального |
9095,1 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей до |
2960,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
6605,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной |
30115,6 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
30115,6 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
29509,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате |
387,0 |
|||
021 |
Капитальные расходы государственного |
219,6 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
306884,0 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
174856,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
2208,0 |
|||
003 |
Организация сохранения |
2208,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города |
168717,0 |
|||
003 |
Проектирование, строительство и |
101841,0 |
|||
004 |
Проектирование, развитие, |
66876,0 |
|||
479 |
Отдел жилищной инспекции района |
3931,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
3931,0 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
8432,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
2494,0 |
|||
012 |
Функционирование системы |
2494,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города |
5938,0 |
|||
006 |
Развитие системы водоснабжения и |
5938,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
123596,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
8204,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
4477,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
2735,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
992,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
112529,0 |
|||
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
13659,0 |
|||
016 |
Обеспечение санитарии населенных |
19740,0 |
|||
017 |
Содержание мест захоронений и |
208,0 |
|||
018 |
Благоустройство и озеленение |
78922,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города |
2863,0 |
|||
007 |
Развитие благоустройства городов и |
2863,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
187518,0 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
45650,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
45650,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
45650,0 |
|||
2 |
Спорт |
25895,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
17165,0 |
|||
005 |
Развитие массового спорта и |
5525,0 |
|||
006 |
Проведение спортивных соревнований |
3697,0 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов сборных |
7943,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города |
8730,0 |
|||
008 |
Развитие объектов спорта и туризма |
8730,0 |
|||
3 |
Информационное пространство |
64707,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
39736,0 |
|||
006 |
Функционирование районных |
35464,0 |
|||
007 |
Развитие государственного языка и |
4272,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
24971,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению государственной |
5438,0 |
|||
005 |
Услуги по проведению государственной |
19533,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации |
51266,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
33689,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
5897,0 |
|||
010 |
Капитальные расходы государственного |
370,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных |
27422,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
11820,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
7486,0 |
|||
003 |
Реализация мероприятий в сфере |
4334,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
5757,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
5757,0 |
|||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и |
3268,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
3268,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города |
3268,0 |
|||
009 |
Развитие теплоэнергетической системы |
3268,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
19593,6 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
10575,0 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
10575,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
6557,0 |
|||
005 |
Обеспечение функционирования |
2665,0 |
|||
007 |
Организация отлова и уничтожения |
1353,0 |
|||
6 |
Земельные отношения |
6353,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района |
6353,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
6353,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области сельского, |
2665,6 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
2665,6 |
|||
013 |
Проведение противоэпизоотических |
2665,6 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
21493,0 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и |
21493,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города |
8625,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
8425,0 |
|||
017 |
Капитальные расходы государственного |
200,0 |
|||
468 |
Отдел архитектуры и |
12868,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
6351,0 |
|||
003 |
Разработка схем градостроительного |
6223,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственного |
294,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
77426,0 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
77426,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
4815,0 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования |
4815,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
72611,0 |
|||
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
14082,0 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования |
58529,0 |
|||
13 |
Прочие |
244768,0 |
|||
3 |
Поддержка предпринимательской |
8066,0 |
|||
469 |
Отдел предпринимательства района |
8066,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
6277,0 |
|||
003 |
Поддержка предпринимательской |
1697,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственного |
92,0 |
|||
9 |
Прочие |
236702,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
280,0 |
|||
040 |
Реализация мер по содействию |
280,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
4148,0 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного |
4148,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
92528,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
9668,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственного |
731,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных |
2142,0 |
|||
085 |
Реализация бюджетных инвестиционных |
79987,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города |
139746,0 |
|||
085 |
Реализация бюджетных инвестиционных |
139746,0 |
|||
15 |
Трансферты |
248885,3 |
|||
1 |
Трансферты |
248885,3 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
248885,3 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных |
2169,3 |
|||
007 |
Бюджетные изъятия |
244567,0 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
2149,0 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
25000,0 |
||||
Бюджетные кредиты |
25000,0 |
||||
13 |
Прочие |
25000,0 |
|||
9 |
Прочие |
25000,0 |
|||
469 |
Отдел предпринимательства района |
25000,0 |
|||
008 |
Кредитование на содействие развитию |
25000,0 |
|||
Погашение бюджетных кредитов |
0 |
||||
IV. Сальдо по операциям с |
12000,0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
12000,0 |
||||
13 |
Прочие |
12000,0 |
|||
9 |
Прочие |
12000,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
12000,0 |
|||
065 |
Формирование или увеличение |
12000,0 |
|||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-162769,0 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
162769,0 |
Приложение 2
к решению маслихата
от 10 июля 2013 года № 136
Приложение 2
к решению маслихата
от 21 декабря 2012 года № 72
Перечень бюджетных программ аппаратов
акима поселка, аула (села), аульного
(сельского) округа на 2013 год
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
Государственное учреждение "Аппарат акима поселка |
|||||
01 |
Государственные услуги общего |
15309,0 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и |
15309,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
15309,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
15164,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственного |
145,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7085,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
7085,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
7085,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
4379,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
1753,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
953,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
4815,0 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
4815,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
4815,0 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования |
4815,0 |
|||
Государственное учреждение "Аппарат акима села |
|||||
01 |
Государственные услуги общего |
8972,0 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и |
8972,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
8972,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
8806,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственного |
166,0 |
|||
05 |
Здравоохранение |
133,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
133,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
133,0 |
|||
002 |
Организация в экстренных случаях |
133,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1119,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
1119,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
1119,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
98,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
982,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
39,0 |
|||
13 |
Прочие |
280,0 |
|||
9 |
Прочие |
280,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
280,0 |
|||
040 |
Реализация мер по содействию |
280,0 |