Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением Мангистауского областного маслихата от 5 сентября 2014 года № 19/292 «О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 10 декабря 2013 года № 13/188 «Об областном бюджете на 2014-2016 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2494), Мангистауский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мангистауского районного маслихата от 12 декабря 2013 года № 14/114 «О районном бюджете на 2014-2016 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2335, опубликовано в информационно-правовой системе «Әділет» от 17 января 2014 года) следующие изменения и дополнение:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1.Утвердить районный бюджет на 2014-2016 годы согласно приложению соответственно, в том числе на 2014 год в следующих объемах:
1) доходы – 6 496 599,4 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 4 256 799,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 22 269,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 14 211,0 тысяча тенге; поступлениям трансфертов – 2 203 320,4 тысячи тенге;
2) затраты – 6 531 128,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 62 544,0 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 72 228,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 9 684,0 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге.
5) дефицит (профицит) бюджета – 97 073,3 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
97 073,3 тысячи тенге, в том числе:
поступление займов – 69 450,0 тысячи тенге;
погашение займов – 9 684,0 тысяч тенге;
использование остатков бюджетных средств – 37 307,3 тысячи тенге.
в пункте 2:
подпункт 1), подпункт 4) изложить в новой редакции:
«1) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;»;
4) социальный налог – 100 процентов.».
пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Учесть, что в районном бюджете на 2014 год предусмотрены в следующем объеме бюджетные кредиты из республиканского бюджета:
на реализацию мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов – 69 450 тысяч тенге.».
2.Руководителью аппарата Мангистауского районного маслихата (Е.Калиев) после государственной регистрации в департаменте юстиции Мангистаукой области обеспечить официальное опубликование настоящего решения в информационно-правовой системе «Әділет».
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя акима Мангистауского района (А.Сарбалаев).
4.Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2014 года.
Председатель сессии С.Капашулы
Секретарь районного
маслихата Т.Кыланов
«СОГЛАСОВАНО»:
Шабикова Рима Нерражимовна
Руководитель государственного
учреждения «Мангистауский районный
отдел экономики и финансов»
15 сентября 2014
Приложение
к решению Мангистауского районного маслихата
от 15 сентября 2014 года № 20/166
Районный бюджет на 2014 год
Кат. |
Кл. |
Пдк |
Наименование |
Сумма, тыс.тенге |
I.Доходы |
6 496 599,4 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
4 256 799,0 |
||
1 |
Подоходный налог |
345 989,0 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
345 989,0 |
||
3 |
Социальный налог |
293 917,0 |
||
1 |
Социальный налог |
293 917,0 |
||
4 |
Hалоги на собственность |
3 573 808,0 |
||
1 |
Hалоги на имущество |
3 519 948,0 |
||
3 |
Земельный налог |
10 062,0 |
||
4 |
Hалог на транспортные средства |
43 263,0 |
||
5 |
Единый земельный налог |
535,0 |
||
5 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
36 870,0 |
||
2 |
Акцизы |
3 140,0 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
27 667,0 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
6 034,0 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
29,0 |
||
7 |
Прочие налоги |
55,0 |
||
1 |
Прочие налоги |
55,0 |
||
8 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
6 160,0 |
||
1 |
Государственная пошлина |
6 160,0 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
22 269,0 |
||
1 |
Доходы от государственной собственности |
5 118,0 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
2 582,0 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
2 520,0 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
16,0 |
||
2 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
2 575,0 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
2 575,0 |
||
3 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
26,0 |
||
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
26,0 |
||
4 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
14 550,0 |
||
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
14 550,0 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
14 211,0 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
3 000,0 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
3 000,0 |
||
3 |
Продажа земли и нематериальных активов |
11 211,0 |
||
1 |
Продажа земли |
11 211,0 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
2 203 320,4 |
||
2 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
2 203 320,4 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
2 203 320,4 |
Фгр |
Адм |
Пр |
Наименование |
Сумма, тыс. тенге |
ІІ.Затраты |
6 531 128,7 |
|||
1 |
Государственные услуги общего характера |
357 006,0 |
||
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
25 643,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
19 843,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
5 800,0 |
||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
72 557,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
70 557,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 000,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
211 465,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
206 596,0 |
||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
4 869,0 |
||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
42 341,0 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
450,0 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
8 834,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
29 557,0 |
||
015 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 500,0 |
||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
5 000,0 |
||
040 |
Развитие объектов государственных органов |
5 000,0 |
||
2 |
Оборона |
13 471,0 |
||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
13 471,0 |
||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
13 471,0 |
||
4 |
Образование |
2 812 625,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
397 423,0 |
||
004 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
174 226,0 |
||
041 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
223 197,0 |
||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
2 073 919,0 |
||
009 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
24 989,0 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
1 835 513,0 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей |
47 644,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
15 593,0 |
||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
29 425,0 |
||
007 |
Проведение школьных олимпиад и внешкольных мероприятий районного (городского) масштаба |
1 326,0 |
||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
5 351,0 |
||
012 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 000,0 |
||
040 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
15 660,0 |
||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
96 418,0 |
||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
341 283,0 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
341 283,0 |
||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
328 851,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
6 357,0 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
6 357,0 |
||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
322 349,0 |
||
002 |
Программа занятости |
28 840,0 |
||
004 |
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
28 380,0 |
||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
14 377,0 |
||
006 |
Жилищная помощь |
6 110,0 |
||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
201 499,0 |
||
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
1 872,0 |
||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
9 703,0 |
||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
2 714,0 |
||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
5 697,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
20 540,0 |
||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
957,0 |
||
021 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 660,0 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
145,0 |
||
050 |
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов |
145,0 |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1 224 903,0 |
||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
1 076 471,0 |
||
004 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
649 914,0 |
||
006 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
317 028,0 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
8 930,0 |
||
003 |
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
100 599,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
76 382,0 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
33 678,0 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 950,0 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
25 657,0 |
||
027 |
Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 |
14 097,0 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
47 764,0 |
||
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
1 000,0 |
||
033 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
6 367,0 |
||
028 |
Развитие коммунального хозяйства |
40 397,0 |
||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
11 304,0 |
||
026 |
Ремонт объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 |
11 304,0 |
||
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
12 982,0 |
||
016 |
Изъятие земельных участков для государственных нужд |
12 982,0 |
||
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
600 300,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
125 220,0 |
||
006 |
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне |
125 220,0 |
||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
272 403,0 |
||
011 |
Развитие объектов культуры |
272 403,0 |
||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
84 111,0 |
||
005 |
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
61 675,0 |
||
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
3 854,0 |
||
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
6 879,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области физической культуры и спорта |
11 482,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
221,0 |
||
478 |
Отдел внутренней политики, культуры и развития языков, района (города областного значения) |
118 566,0 |
||
006 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание |
2 140,0 |
||
007 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
37 281,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры |
15 829,0 |
||
004 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
8 228,0 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
55 088,0 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
125 711,0 |
||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
94 077,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
11 586,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
660,0 |
||
013 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
59 014,0 |
||
012 |
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных |
22 817,0 |
||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
21 322,0 |
||
099 |
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
21 322,0 |
||
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
10 312,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
9 912,0 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
400,0 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
16 376,0 |
||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
16 376,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) |
15 876,0 |
||
015 |
Капитальные расходы государственного органа |
500,0 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
897 616,0 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
897 616,0 |
||
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
557 382,0 |
||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
246 617,0 |
||
045 |
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов |
93 617,0 |
||
13 |
Прочие |
145 950,0 |
||
469 |
Отдел предпринимательства района (города областного значения) |
9 663,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
9 513,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
150,0 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
123 787,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
15 227,0 |
||
040 |
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» |
66 060,0 |
||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
42 500,0 |
||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
12 500,0 |
||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
12 500,0 |
||
14 |
Обслуживание долга |
16,0 |
||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
16,0 |
||
021 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
16,0 |
||
15 |
Трансферты |
8 303,7 |
||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
8 303,7 |
||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
8 303,7 |
||
007 |
Бюджетные изъятия |
0,0 |
||
III.Чистое бюджетное кредитование |
62 544,0 |
|||
Бюджетные кредиты |
72 228,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
72 228,0 |
||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
72 228,0 |
||
018 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов |
72 228,0 |
||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
9 684,0 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов |
9 684,0 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
9 684,0 |
||
ІV.Сальдо по операциям с финансовыми активами |
0,0 |
|||
Приобретение финансовых активов |
0,0 |
|||
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0,0 |
|||
V.Дефицит (профицит) бюджета |
-97 073,3 |
|||
VІ.Финансирование дефицита (использование профицита) |
97 073,3 |
|||
7 |
Поступления займов |
69 450,0 |
||
1 |
Внутренние государственные займы |
69 450,0 |
||
2 |
Договоры займа |
69 450,0 |
||
16 |
Погашение займов |
9 684,0 |
||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
9 684,0 |
||
005 |
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
9 684,0 |
||
022 |
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета |
0,0 |
||
Используемые остатки бюджетных средств |
37 307,3 |