В соответствии с пунктом 4 статьи 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Арысского городского маслихата от 20 ноября 2018 года № 28/201-VІ "О внесении изменений в решение Арысского городского маслихата от 22 декабря 2017 года № 18/118-VІ "О городском бюджете на 2018-2020 годы", зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4801, Арысский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Арысского городского маслихата от 29 декабря 2017 года № 19/132-VІ "О бюджетах сельских округов на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4402, опубликовано 20 января 2018 года в газете "Арыс ақиқаты" и в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 25 января 2018 года) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Акдала на 2018-2020 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 27 891 тысяч тенге:
налоговые поступления – 2 849 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 4 522 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 20 520 тысяч тенге;
2) затраты – 27 891 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.".
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Утвердить бюджет сельского округа Байыркум на 2018-2020 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 42 241 тысяч тенге:
налоговые поступления – 4 199 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 680 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 37 362 тысяч тенге;
2) затраты – 42 241 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.".
пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Утвердить бюджет сельского округа Жидели на 2018-2020 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 72 872 тысяч тенге:
налоговые поступления –2 910 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 56 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 69 906 тысяч тенге;
2) затраты – 72 872 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.".
пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Утвердить бюджет сельского округа Кожатогай на 2018-2020 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2018 год следующих объемах:
1) доходы – 83 498 тысяч тенге:
налоговые поступления –10 182 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 7133 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 66 183 тысяч тенге;
2) затраты – 83 498 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.".
пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Утвердить бюджет сельского округа Монтайтас на 2018-2020 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 42 060 тысяч тенге:
налоговые поступления –5 893 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 987 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 35 180 тысяч тенге;
2) затраты – 42 060 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.".
Приложения 1, 4, 10, 13, 16 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.
2. Государственному учреждению "Аппарат Арысского городского маслихата" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в территориальном органе юстиции;
2) направление копии настоящего решения в течение десяти
календарных дней после его государственной регистрации в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
3) направление копии настоящего решения в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации на официальное опубликование в периодические печатные издания, распространяемых на территории города Арыс.
4) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе Арысского городского маслихата после его официального опубликования
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.
Секретарь городского маслихата | А.Байтанаев |
Приложение 1 к решению Арысского городского маслихата от 4 декабря 2018 года № 29/203-VІ |
|
Приложение 1 к решению Арысского городского маслихата от 29 декабря 2017 года № 19/132-VI |
Бюджет сельского округа Акдала на 2018 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Подкласс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. ДОХОДЫ | 27891 | ||||
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2849 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2849 | |||
01 | Подоходный налог | 169 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 169 | |||
04 | Hалоги на собственность | 2680 | |||
1 | Hалоги на имущество | 108 | |||
3 | Земельный налог | 537 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2035 | |||
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4522 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 4522 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 4522 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 4522 | |||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 20520 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 20520 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 20520 | |||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 20520 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 27891 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 23971 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 23971 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23971 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22344 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1627 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 161 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 161 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 161 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 161 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 20 | |||
2 | Спорт | 20 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 | |||
028 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 20 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3739 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3739 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3739 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3739 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0 |
Приложение 2 к решению Арысского городского маслихата от 4 декабря 2018 года № 29/203-VІ |
|
Приложение 4 к решению Арысского городского маслихата от 29 декабря 2017 года № 19/132-VI |
Бюджет сельского округа Байыркум на 2018 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Подкласс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. ДОХОДЫ | 42241 | ||||
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4199 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4199 | |||
01 | Подоходный налог | 134 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 134 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4065 | |||
1 | Hалоги на имущество | 118 | |||
3 | Земельный налог | 248 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3699 | |||
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 680 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 680 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 680 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 680 | |||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 37362 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 37362 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 37362 | |||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 37362 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 42241 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 23881 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 23881 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23881 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21977 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1904 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 663 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 663 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 663 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 240 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 423 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 20 | |||
2 | Спорт | 20 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 | |||
028 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 20 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 17677 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 17677 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17677 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 17677 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0 |
Приложение 3 к решению Арысского городского маслихата от 4 декабря 2018 года № 29/203-VІ |
|
Приложение 10 к решению Арысского городского маслихата от 29 декабря 2017 года № 19/132-VI |
Бюджет сельского округа Жидели на 2018 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Подкласс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. ДОХОДЫ | 72872 | ||||
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2910 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2910 | |||
01 | Подоходный налог | 128 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 128 | |||
04 | Hалоги на собственность | 2782 | |||
1 | Hалоги на имущество | 172 | |||
3 | Земельный налог | 154 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2456 | |||
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 56 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 56 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 56 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 56 | |||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 69906 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 69906 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 69906 | |||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 69906 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 72872 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24813 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24813 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24813 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23318 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 660 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 835 | |||
04 | Образование | 26035 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 26035 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26035 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 26035 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 786 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 786 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 786 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 272 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 514 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 20 | |||
2 | Спорт | 20 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 | |||
028 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 20 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 21218 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 21218 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21218 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 21218 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0 |
Приложение 4 к решению Арысского городского маслихата от 4 декабря 2018 года № 29/203-VІ |
|
Приложение 13 к решению Арысского городского маслихата от 29 декабря 2017 года № 19/132-VI |
Бюджет сельского округа Кожатогай на 2018 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Подкласс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. ДОХОДЫ | 83498 | ||||
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 10182 | ||||
1 | Налоговые поступления | 10182 | |||
01 | Подоходный налог | 2331 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2331 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7851 | |||
1 | Hалоги на имущество | 301 | |||
3 | Земельный налог | 310 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 7240 | |||
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 7133 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 7133 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 7133 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 7133 | |||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 66183 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 66183 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 66183 | |||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 66183 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 83498 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31689 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31689 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31689 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28532 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3092 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 65 | |||
04 | Образование | 35050 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 35050 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35050 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 35050 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2877 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2877 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2877 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 480 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2397 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 13882 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 13882 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13882 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 13882 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0 |
Приложение 5 к решению Арысского городского маслихата от 4 декабря 2018 года № 29/203-VІ |
|
Приложение 16 к решению Арысского городского маслихата от 29 декабря 2017 года № 19/132-VI |
Бюджет сельского округа Монтайтас на 2018 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Подкласс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. ДОХОДЫ | 42060 | ||||
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 5893 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5893 | |||
01 | Подоходный налог | 169 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 169 | |||
04 | Hалоги на собственность | 5724 | |||
1 | Hалоги на имущество | 351 | |||
3 | Земельный налог | 297 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5076 | |||
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 987 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 987 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 987 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 987 | |||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 35180 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 35180 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 35180 | |||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 35180 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 42060 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24733 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24733 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24733 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24468 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 265 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 367 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 367 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 367 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 145 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 222 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 20 | |||
2 | Спорт | 20 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 | |||
028 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 20 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 16940 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 16940 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16940 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 16940 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0 |