Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Зайсанского районного маслихата от 22 декабря 2017 года № 20-1 "О бюджете Зайсанского района на 2018-2020 годы" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5381) Зайсанский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Айнабулакского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы - 51899,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 4560 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 657,6 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 46682 тысяч тенге;
2) затраты - 51899,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Зайсанского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 18.09.2018 № 30-1 (вводится в действие с 01.01.2018).2. Учесть, что в бюджете Айнабулакского сельского округа на 2018 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 38986 тысяч тенге.
3. Утвердить бюджет Дайырского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 4, 5, 6 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы - 42711,1 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 4705 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 307,1 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 37699 тысяч тенге;
2) затраты - 42711,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 3 - в редакции решения Зайсанского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 18.09.2018 № 30-1 (вводится в действие с 01.01.2018).4. Учесть, что в бюджете Дайырского сельского округа на 2018 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 36655 тысяч тенге.
5. Утвердить бюджет города Зайсан на 2018-2020 годы согласно приложениям 7, 8, 9 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы - 279295 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 102725 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 17083 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 159487 тысяч тенге;
2) затраты - 279295 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 5 - в редакции решения Зайсанского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 18.09.2018 № 30-1 (вводится в действие с 01.01.2018).6. Учесть, что в бюджете города Зайсан Зайсанского района на 2018 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 158943 тысяч тенге.
7. Утвердить бюджет Карабулакского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 10, 11, 12 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы - 23969,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 3666 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 3831,8 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 16472 тысяч тенге;
2) затраты - 23969,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 7 - в редакции решения Зайсанского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 18.09.2018 № 30-1 (вводится в действие с 01.01.2018).8. Учесть, что в бюджете Карабулакского сельского округа на 2018 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 15427 тысяч тенге.
9. Утвердить бюджет Каратальского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 13, 14, 15 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы - 43186,7 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 8360 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 2480,7 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 32346 тысяч тенге;
2) затраты - 43186,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 9 - в редакции решения Зайсанского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 18.09.2018 № 30-1 (вводится в действие с 01.01.2018).10. Учесть, что в бюджете Каратальского сельского округа на 2018 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 30781 тысяч тенге.
11. Утвердить бюджет Кенсайского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 16, 17, 18 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы - 22627,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 4920 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1055,8 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 16652 тысяч тенге;
2) затраты - 22627,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 11 - в редакции решения Зайсанского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 18.09.2018 № 30-1 (вводится в действие с 01.01.2018).12. Учесть, что в бюджете Кенсайского сельского округа на 2018 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 15201 тысяч тенге.
13. Утвердить бюджет Сартерекского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 19, 20, 21 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы - 41658,9 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 3970 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 2077,9 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 35611 тысяч тенге;
2) затраты - 41658,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 13 - в редакции решения Зайсанского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 18.09.2018 № 30-1 (вводится в действие с 01.01.2018).14. Учесть, что в бюджете Сартерекского сельского округа на 2018 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 33616 тысяч тенге.
15. Утвердить бюджет Шиликтинского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 22, 23, 24 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы - 26747,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 3810 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 3941,6 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 18996 тысяч тенге;
2) затраты - 26747,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 15 - в редакции решения Зайсанского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 18.09.2018 № 30-1 (вводится в действие с 01.01.2018).16. Учесть, что в бюджете Шиликтинского сельского округа на 2018 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 17951 тысяч тенге.
17. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года
Председатель сессии | В. Адилбаева |
Секретарь районного маслихата | Д. Ыдырышев |
Приложение 1 к решению Зайсанского районного Маслихата от 26 декабря 2017 года за № 21-1 |
Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2018 год
Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Зайсанского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 29.11.2018 № 32-3 (вводится в действие с 01.01.2018).
Категория | Сумма (тыс тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 51899,6 | |||
1 | Налоговые поступления | 4560 | ||
01 | Подоходный налог | 300 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 300 | ||
04 | Налоги на собственность | 4260 | ||
1 | Налоги на имущество | 44 | ||
3 | Земельный налог | 159 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4057 | ||
2 | Неналоговые поступления | 657,6 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 218 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 218 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 20 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 20 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 419,6 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 419,6 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 46682 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 46682 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 46682 |
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 51899,6 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 19455,6 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 19455,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19455,6 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18735,6 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 720 | |||
4 | Образование | 27312 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 27312 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27312 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 27312 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2652 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2652 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2652 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1902 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 450 | |||
012 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 300 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 300 | |||
2 | Спорт | 300 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 300 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 260 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 260 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 260 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 260 | |||
13 | Прочие | 1920 | |||
9 | Прочие | 1920 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1920 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 1920 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 2 к решению Зайсанского районного Маслихата от 26 декабря 2017 года за № 21-1 |
Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2019 год
Категория | Сумма (тыс тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
I. ДОХОДЫ | 43460 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 4873 | |||||
01 | Подоходный налог | 715 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 715 | |||||
04 | Налоги на собственность | 4158 | |||||
1 | Налоги на имущество | 55 | |||||
3 | Земельный налог | 203 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 3900 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 188 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 135 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 135 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 53 | |||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 53 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 38399 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 38399 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 38399 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
II.ЗАТРАТЫ | 43460 | ||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 18350 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 18350 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18350 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18100 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 250 | |||||
4 | Образование | 22210 | |||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 21900 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21900 | |||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 21900 | |||||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 310 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 310 | |||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 310 | |||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2150 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2150 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2150 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1200 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 600 | |||||
012 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 350 | |||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 350 | |||||
2 | Спорт | 350 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 350 | |||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 350 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 400 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 400 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 400 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 400 | |||||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
Поступление займов | 0 | ||||||
Погашение займов | 0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 3 к решению Зайсанского районного Маслихата от 26 декабря 2017 года за № 21-1 |
Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2020 год
Категория | Сумма (тыс тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
I. ДОХОДЫ | 45310 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 5130 | |||||
01 | Подоходный налог | 757 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 757 | |||||
04 | Налоги на собственность | 4373 | |||||
1 | Налоги на имущество | 60 | |||||
3 | Земельный налог | 213 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 4100 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 199 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 143 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 143 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 56 | |||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 56 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 39981 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 39981 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 39981 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
II. ЗАТРАТЫ | 45310 | ||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 18980 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 18980 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18980 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18700 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 280 | |||||
4 | Образование | 23030 | |||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 22700 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22700 | |||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 22700 | |||||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 330 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 330 | |||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 330 | |||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2500 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2500 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2500 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1300 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 800 | |||||
012 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 400 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 400 | |||||
2 | Спорт | 400 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 400 | |||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 400 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 400 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 400 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 400 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 400 | |||||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
Поступление займов | 0 | ||||||
Погашение займов | 0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 4 к решению Зайсанского районного Маслихата от 26 декабря 2017 года за № 21-1 |
Бюджет Дайырского сельского округа на 2018 год
Сноска. Приложение 4 - в редакции решения Зайсанского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 29.11.2018 № 32-3 (вводится в действие с 01.01.2018).
Категория | Сумма (тыс тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 42711,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 4705 | ||
01 | Подоходный налог | 800 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 800 | ||
04 | Налоги на собственность | 3905 | ||
1 | Налоги на имущество | 55 | ||
3 | Земельный налог | 305 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 3545 | ||
2 | Неналоговые поступления | 307,1 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 60 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 60 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 60 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 60 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 187,1 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 187,1 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 37699 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 37699 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 37699 |
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 42711,1 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 20653 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 20653 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20653 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20308 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 345 | |||
4 | Образование | 18871 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 18871 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18871 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 18871 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2627,1 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2627,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2627,1 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1730 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 560 | |||
012 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 337,1 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 300 | |||
2 | Спорт | 300 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 300 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 260 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 260 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 260 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 260 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 5 к решению Зайсанского районного Маслихата от 26 декабря 2017 года за № 21-1 |
Бюджет Дайырского сельского округа на 2019 год
Категория | Сумма (тыс тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
I. ДОХОДЫ | 42950 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 4985 | |||||
01 | Подоходный налог | 1300 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1300 | |||||
04 | Налоги на собственность | 3685 | |||||
1 | Налоги на имущество | 60 | |||||
3 | Земельный налог | 325 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 3300 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 130 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 65 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 65 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 65 | |||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 65 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 37835 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 37835 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 37835 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
II.ЗАТРАТЫ | 42950 | ||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 19950 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 19950 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19950 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19700 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 250 | |||||
4 | Образование | 20000 | |||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 20000 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20000 | |||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 20000 | |||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2250 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2250 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2250 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1300 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 600 | |||||
012 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 350 | |||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 350 | |||||
2 | Спорт | 350 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 350 | |||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 350 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 400 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 400 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 400 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 400 | |||||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
Поступление займов | 0 | ||||||
Погашение займов | 0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 6 к решению Зайсанского районного Маслихата от 26 декабря 2017 года за № 21-1 |
Бюджет Дайырского сельского округа на 2020 год
Категория | Сумма (тыс тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
I. ДОХОДЫ | 44680 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 5285 | |||||
01 | Подоходный налог | 1370 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1370 | |||||
04 | Налоги на собственность | 3915 | |||||
1 | Налоги на имущество | 65 | |||||
3 | Земельный налог | 350 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 3500 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 140 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 70 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 70 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 70 | |||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 70 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 39255 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 39255 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 39255 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
II.ЗАТРАТЫ | 44680 | ||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 20580 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 20580 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20580 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20300 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 280 | |||||
4 | Образование | 20700 | |||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 20700 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20700 | |||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 20700 | |||||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2600 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2600 | |||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 2600 | |||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1500 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 700 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 400 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 400 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 400 | |||||
012 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 400 | |||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 400 | |||||
2 | Спорт | 400 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 400 | |||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 400 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 400 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | |||||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
Поступление займов | 0 | ||||||
Погашение займов | 0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 7 к решению Зайсанского районного Маслихата от 26 декабря 2017 года за № 21-1 |
Бюджет города Зайсан на 2018 год
Сноска. Приложение 7 - в редакции решения Зайсанского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 29.11.2018 № 32-3 (вводится в действие с 01.01.2018).
Категория | Сумма (тыс тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 279295 | |||
1 | Налоговые поступления | 102725 | ||
01 | Подоходный налог | 39500 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 39500 | ||
04 | Налоги на собственность | 63225 | ||
1 | Налоги на имущество | 1300 | ||
3 | Земельный налог | 9625 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 52300 | ||
2 | Неналоговые поступления | 17083 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 10000 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 10000 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 7083 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 7083 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 159487 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 159487 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 159487 |
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 279295 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 48693,5 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 48693,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48693,5 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47165,5 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1528 | |||
4 | Образование | 141346 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 141346 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 141346 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 141346 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 76528,5 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 76528,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 76528,5 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 19319,9 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 22727,9 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 35 | |||
012 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 34445,7 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 12727 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 12727 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12727 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 12727 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 8 к решению Зайсанского районного Маслихата от 26 декабря 2017 года за № 21-1 |
Бюджет города Зайсан на 2019 год
Категория | Сумма (тыс тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
I. ДОХОДЫ | 288280 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 107241 | |||||
01 | Подоходный налог | 42265 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 42265 | |||||
04 | Налоги на собственность | 64976 | |||||
1 | Налоги на имущество | 1391 | |||||
3 | Земельный налог | 10299 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 53286 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 10675 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 8000 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 8000 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 2675 | |||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 2675 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 170364 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 170364 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 170364 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
II.ЗАТРАТЫ | 288280 | ||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 38042 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 38042 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38042 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36943 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1099 | |||||
4 | Образование | 147739 | |||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 147739 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 147739 | |||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 147739 | |||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 88340 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 88340 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 88340 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 14275 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 26236 | |||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 214 | |||||
012 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 47615 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 14159 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 14159 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14159 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 14159 | |||||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
Поступление займов | 0 | ||||||
Погашение займов | 0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 9 к решению Зайсанского районного Маслихата от 26 декабря 2017 года за № 21-1 |
Бюджет города Зайсан на 2020 год
Категория | Сумма (тыс тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
I. ДОХОДЫ | 308460 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 114748 | |||||
01 | Подоходный налог | 45224 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 45224 | |||||
04 | Налоги на собственность | 69524 | |||||
1 | Налоги на имущество | 1488 | |||||
3 | Земельный налог | 11020 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 57016 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 8862 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 6000 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 6000 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 2862 | |||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 2862 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 184850 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 184850 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 184850 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
II.ЗАТРАТЫ | 308460 | ||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 40705 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 40705 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40705 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39529 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1176 | |||||
4 | Образование | 158081 | |||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 158081 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 158081 | |||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 158081 | |||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 94524 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 94524 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 94524 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15274 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 28073 | |||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 229 | |||||
012 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 50948 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 15150 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 15150 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15150 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 15150 | |||||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
Поступление займов | 0 | ||||||
Погашение займов | 0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 10 к решению Зайсанского районного Маслихата от 26 декабря 2017 года за № 21-1 |
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2018 год
Сноска. Приложение 10 - в редакции решения Зайсанского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 29.11.2018 № 32-3 (вводится в действие с 01.01.2018).
Категория | Сумма (тыс тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 23969,8 | |||
1 | Налоговые поступления | 3666 | ||
01 | Подоходный налог | 360 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 360 | ||
04 | Налоги на собственность | 3306 | ||
1 | Налоги на имущество | 38 | ||
3 | Земельный налог | 162 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 3106 | ||
2 | Неналоговые поступления | 3831,8 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 179 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 179 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 3652,8 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3652,8 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 16472 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 16472 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 16472 |
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 23969,8 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 19172,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 19172,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19172,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18932,7 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 240 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3322,1 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3322,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3322,1 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2462,1 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 560 | |||
012 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 300 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 300 | |||
2 | Спорт | 300 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 300 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 245 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 245 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 245 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 245 | |||
13 | Прочие | 930 | |||
9 | Прочие | 930 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 930 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 930 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 11 к решению Зайсанского районного Маслихата от 26 декабря 2017 года за № 21-1 |
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2019 год
Категория | Сумма (тыс тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
I. ДОХОДЫ | 20274 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 3812 | |||||
01 | Подоходный налог | 382 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 382 | |||||
04 | Налоги на собственность | 3430 | |||||
1 | Налоги на имущество | 40 | |||||
3 | Земельный налог | 172 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 3218 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 264 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 190 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 190 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 74 | |||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 74 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 16198 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 16198 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 16198 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
II.ЗАТРАТЫ | 20274 | ||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 17736 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 17736 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17736 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17482 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 254 | |||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1784 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1784 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1852 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1216 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 318 | |||||
012 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 318 | |||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 318 | |||||
2 | Спорт | 318 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 318 | |||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 318 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 368 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 368 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 368 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 368 | |||||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
Поступление займов | 0 | ||||||
Погашение займов | 0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 12 к решению Зайсанского районного Маслихата от 26 декабря 2017 года за № 21-1 |
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2020 год
Категория | Сумма (тыс тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
I. ДОХОДЫ | 21488 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 4040 | |||||
01 | Подоходный налог | 405 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 405 | |||||
04 | Налоги на собственность | 3635 | |||||
1 | Налоги на имущество | 42 | |||||
3 | Земельный налог | 182 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 3411 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 279 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 201 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 201 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 78 | |||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 78 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 17169 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 17169 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 17169 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
II.ЗАТРАТЫ | 21488 | ||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 18799 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 18799 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18799 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18530 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 269 | |||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1962 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1962 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1962 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1217 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 337 | |||||
012 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 408 | |||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 337 | |||||
2 | Спорт | 337 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 337 | |||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 337 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 390 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 390 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 390 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 390 | |||||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
Поступление займов | 0 | ||||||
Погашение займов | 0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 13 к решению Зайсанского районного Маслихата от 26 декабря 2017 года за № 21-1 |
Бюджет Каратальского сельского округа на 2018 год
Сноска. Приложение 13 - в редакции решения Зайсанского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 29.11.2018 № 32-3 (вводится в действие с 01.01.2018).
Категория | Сумма (тыс тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 43186,7 | |||
1 | Налоговые поступления | 8360 | ||
01 | Подоходный налог | 2500 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2500 | ||
04 | Налоги на собственность | 5860 | ||
1 | Налоги на имущество | 65 | ||
3 | Земельный налог | 895 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4900 | ||
2 | Неналоговые поступления | 2480,7 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 98 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 98 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 2382,7 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 2382,7 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 32346 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32346 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 32346 |
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 43186,7 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 37418,4 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37418,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37418,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21606,2 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 15812,2 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3016 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3016 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3016 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2124 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 560 | |||
012 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 332 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 300 | |||
2 | Спорт | 300 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 300 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1022 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1022 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1022 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1022 | |||
13 | Прочие | 1430,3 | |||
9 | Прочие | 1430,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1430,3 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 1430,3 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 14 к решению Зайсанского районного Маслихата от 26 декабря 2017 года за № 21-1 |
Бюджет Каратальского сельского округа на 2019 год
Категория | Сумма (тыс тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
I. ДОХОДЫ | 24195 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 8756 | |||||
01 | Подоходный налог | 2650 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2650 | |||||
04 | Налоги на собственность | 6106 | |||||
1 | Налоги на имущество | 69 | |||||
3 | Земельный налог | 949 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 5088 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 210 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 104 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 104 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 106 | |||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 106 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 15229 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 15229 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 15229 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
II.ЗАТРАТЫ | 24195 | ||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 21132 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 21132 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21132 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20932 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 200 | |||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2374 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2374 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2374 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1213 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 742 | |||||
012 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 419 | |||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 318 | |||||
2 | Спорт | 318 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 318 | |||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 318 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 371 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 371 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 371 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 371 | |||||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
Поступление займов | 0 | ||||||
Погашение займов | 0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 15 к решению Зайсанского районного Маслихата от 26 декабря 2017 года за № 21-1 |
Бюджет Каратальского сельского округа на 2020 год
Категория | Сумма (тыс тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
I. ДОХОДЫ | 26309 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 9281 | |||||
01 | Подоходный налог | 2809 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2809 | |||||
04 | Налоги на собственность | 6472 | |||||
1 | Налоги на имущество | 73 | |||||
3 | Земельный налог | 1006 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 5393 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 222 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 110 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 110 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 112 | |||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 112 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 16806 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 16806 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 16806 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
II.ЗАТРАТЫ | 26309 | ||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 23062 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 23062 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23062 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22862 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 200 | |||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2517 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2517 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2517 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1286 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 787 | |||||
012 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 444 | |||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 337 | |||||
2 | Спорт | 337 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 337 | |||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 337 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 393 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 393 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 393 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 393 | |||||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
Поступление займов | 0 | ||||||
Погашение займов | 0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 16 к решению Зайсанского районного Маслихата от 26 декабря 2017 года за № 21-1 |
Бюджет Кенсайского сельского округа на 2018 год
Сноска. Приложение 16 - в редакции решения Зайсанского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 29.11.2018 № 32-3 (вводится в действие с 01.01.2018).
Категория | Сумма (тыс тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 22627,8 | |||
1 | Налоговые поступления | 4920 | ||
01 | Подоходный налог | 410 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 410 | ||
04 | Налоги на собственность | 4510 | ||
1 | Налоги на имущество | 110 | ||
3 | Земельный налог | 300 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4100 | ||
2 | Неналоговые поступления | 1055,8 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 135 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 135 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 100 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 100 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 820,8 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 820,8 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 16652 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 16652 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 16652 |
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 22627,8 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 18986,8 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 18986,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18986,8 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18746,8 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 240 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3091 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3091 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3091 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1752 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 435 | |||
012 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 904 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 300 | |||
2 | Спорт | 300 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 300 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 250 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 250 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 250 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 250 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 17 к решению Зайсанского районного Маслихата от 26 декабря 2017 года за № 21-1 |
Бюджет Кенсайского сельского округа на 2019 год
Категория | Сумма (тыс тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
I. ДОХОДЫ | 21852 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 5216 | |||||
01 | Подоходный налог | 647 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 647 | |||||
04 | Налоги на собственность | 4569 | |||||
1 | Налоги на имущество | 117 | |||||
3 | Земельный налог | 318 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 4134 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 376 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 143 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 143 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 106 | |||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 106 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 127 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 127 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 16260 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 16260 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 16260 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
II. ЗАТРАТЫ | 21852 | ||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 19212 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 19212 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19212 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18958 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 254 | |||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1951 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1951 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1951 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1103 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 530 | |||||
012 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 318 | |||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 318 | |||||
2 | Спорт | 318 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 318 | |||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 318 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 371 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 371 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 371 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 371 | |||||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
Поступление займов | 0 | ||||||
Погашение займов | 0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 18 к решению Зайсанского районного Маслихата от 26 декабря 2017 года за № 21-1 |
Бюджет Кенсайского сельского округа на 2020 год
Категория | Сумма (тыс тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
I. ДОХОДЫ | 22825 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 5525 | |||||
01 | Подоходный налог | 686 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 686 | |||||
04 | Налоги на собственность | 4839 | |||||
1 | Налоги на имущество | 124 | |||||
3 | Земельный налог | 333 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 4382 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 399 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 152 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 152 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 112 | |||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 112 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 135 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 135 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 16901 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 16901 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 16901 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
II. ЗАТРАТЫ | 22825 | ||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 20364 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 20364 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20364 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20095 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 269 | |||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1731 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1731 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1731 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1169 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 562 | |||||
012 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0 | |||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 337 | |||||
2 | Спорт | 337 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 337 | |||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 337 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 393 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 393 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 393 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 393 | |||||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
Поступление займов | 0 | ||||||
Погашение займов | 0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 19 к решению Зайсанского районного Маслихата от 26 декабря 2017 года за № 21-1 |
Бюджет Сартерекского сельского округа на 2018 год
Сноска. Приложение 19 - в редакции решения Зайсанского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 29.11.2018 № 32-3 (вводится в действие с 01.01.2018).
Категория | Сумма (тыс тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 41658,9 | |||
1 | Налоговые поступления | 3970 | ||
01 | Подоходный налог | 400 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 400 | ||
04 | Налоги на собственность | 3570 | ||
1 | Налоги на имущество | 35 | ||
3 | Земельный налог | 225 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 3310 | ||
2 | Неналоговые поступления | 2077,9 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 400 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 400 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1677,9 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1677,9 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 35611 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 35611 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 35611 |
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 41658,9 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 18753 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 18753 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18753 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18295,9 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 457,1 | |||
4 | Образование | 18131 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 18131 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18131 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 18131 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4213,9 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 706 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 706 | |||
014 | Организацияводоснабжениянаселенныхпунктов | 706 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3507,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3507,9 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1350,7 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 929,7 | |||
012 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1227,5 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 300 | |||
2 | Спорт | 300 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 300 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 261 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 261 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 261 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 261 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 20 к решению Зайсанского районного Маслихата от 26 декабря 2017 года за № 21-1 |
Бюджет Сартерекского сельского округа на 2019 год
Категория | Сумма (тыс тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
I. ДОХОДЫ | 41130 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 4115 | |||||
01 | Подоходный налог | 950 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 950 | |||||
04 | Налоги на собственность | 3165 | |||||
1 | Налоги на имущество | 35 | |||||
3 | Земельный налог | 230 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 2900 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 1070 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 430 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 430 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 110 | |||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 110 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 530 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 530 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 36125 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 36125 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 36125 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
II. ЗАТРАТЫ | 41310 | ||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 18460 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 18460 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18460 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18200 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 260 | |||||
4 | Образование | 20130 | |||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 19400 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19400 | |||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 19400 | |||||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 730 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 730 | |||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 730 | |||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2000 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2000 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2000 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1300 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 350 | |||||
012 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 350 | |||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 350 | |||||
2 | Спорт | 350 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 350 | |||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 350 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 370 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 370 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 370 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 370 | |||||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
Поступление займов | 0 | ||||||
Погашение займов | 0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 21 к решению Зайсанского районного Маслихата от 26 декабря 2017 года за № 21-1 |
Бюджет Сартерекского сельского округа на 2020 год
Категория | Сумма (тыс тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
I. ДОХОДЫ | 44070 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 4375 | |||||
01 | Подоходный налог | 1000 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1000 | |||||
04 | Налоги на собственность | 3375 | |||||
1 | Налоги на имущество | 35 | |||||
3 | Земельный налог | 240 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 3100 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 1140 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 460 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 460 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 120 | |||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 120 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 560 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 560 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 38555 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 38555 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 38555 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
II.ЗАТРАТЫ | 44070 | ||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 19580 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 19580 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19580 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19300 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 280 | |||||
4 | Образование | 21580 | |||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 20800 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20800 | |||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 20800 | |||||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 780 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 780 | |||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 780 | |||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2140 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2140 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2140 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1400 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 370 | |||||
012 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3770 | |||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 370 | |||||
2 | Спорт | 370 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 370 | |||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 370 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 400 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 400 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 400 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 400 | |||||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
Поступление займов | 0 | ||||||
Погашение займов | 0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 22 к решению Зайсанского районного Маслихата от 26 декабря 2017 года за № 21-1 |
Бюджет Шиликтинского сельского округа на 2018 год
Сноска. Приложение 22 - в редакции решения Зайсанского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 29.11.2018 № 32-3 (вводится в действие с 01.01.2018).
Категория | Сумма (тыс тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 26747,6 | |||
1 | Налоговые поступления | 3810 | ||
01 | Подоходный налог | 449 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 449 | ||
04 | Налоги на собственность | 3361 | ||
1 | Налоги на имущество | 56 | ||
3 | Земельный налог | 205 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 3100 | ||
2 | Неналоговые поступления | 3941,6 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 435 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 435 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 70 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 70 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 3436,6 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3436,6 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 18996 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 18996 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 18996 |
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 26747,6 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 19108,2 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 19108,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19108,2 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18868,2 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 240 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2503 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2503 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2503 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1799 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 504 | |||
012 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 200 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 300 | |||
2 | Спорт | 300 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 300 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 223,3 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 223,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 223,3 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 223,3 | |||
13 | Прочие | 4613,1 | |||
9 | Прочие | 4613,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4613,1 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 4613,1 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 23 к решению Зайсанского районного Маслихата от 26 декабря 2017 года за № 21-1 |
Бюджет Шиликтинского сельского округа на 2019 год
Категория | Сумма (тыс тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
I. ДОХОДЫ | 23602 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 4039 | |||||
01 | Подоходный налог | 476 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 476 | |||||
04 | Налоги на собственность | 3563 | |||||
1 | Налоги на имущество | 59 | |||||
3 | Земельный налог | 217 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 3286 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 535 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 461 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 461 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 74 | |||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 74 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 19028 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 19028 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 19028 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
II. ЗАТРАТЫ | 23602 | ||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 18635 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 18635 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18635 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18380 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 255 | |||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4278 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4278 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4278 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1004 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3062 | |||||
012 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 212 | |||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 318 | |||||
2 | Спорт | 318 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 318 | |||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 318 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 371 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 371 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 371 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 371 | |||||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
Поступление займов | 0 | ||||||
Погашение займов | 0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 24 к решению Зайсанского районного Маслихата от 26 декабря 2017 года за № 21-1 |
Бюджет Шиликтинского сельского округа на 2020 год
Категория | Сумма (тыс тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
I. ДОХОДЫ | 25018 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 4281 | |||||
01 | Подоходный налог | 505 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 505 | |||||
04 | Налоги на собственность | 3777 | |||||
1 | Налоги на имущество | 63 | |||||
3 | Земельный налог | 230 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 3483 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 567 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 489 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 489 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 78 | |||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 78 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 20170 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 20170 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 20170 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
II. ЗАТРАТЫ | 25018 | ||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 19753 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 19753 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19753 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19483 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 270 | |||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4535 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4535 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4535 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1064 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3246 | |||||
012 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 225 | |||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 337 | |||||
2 | Спорт | 337 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 337 | |||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 337 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 393 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 393 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 393 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 393 | |||||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
Поступление займов | 0 | ||||||
Погашение займов | 0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |