В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением областного маслихата от 16 мая 2018 года № 18/217 "О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 13 декабря 2017 года № 15/173 "Об областном бюджете на 2018-2020 годы" Каракиянский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Каракиянского районного маслихата от 26 декабря 2017 года № 13/167 "О районном бюджете на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3510, опубликовано 18 января 2018 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:
"1. Утвердить районный бюджет на 2018-2020 годы согласно приложению соответственно, в том числе на 2018 год, в следующих объемах:
1) доходы - 10 251 470,3 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 9 314 258,1 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 9 472,2 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 93 441,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 834 299,0 тысяч тенге.
2) затраты – 10 288 300,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 59 918,8 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 104 515,5 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 44 596,7 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 96 748,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 96 748,9 тысяч тенге;
поступление займов – 104 515,5 тысяч тенге;
погашение займов – 44 596,7 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 36 830,1 тысяч тенге.";
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:
"5. Утвердить резерв местного исполнительного органа в размере 32 388,0 тысяч тенге.".
Приложение 1 и 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложением 1 и 2 к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Каракиянского районного маслихата по вопросам экономики и бюджета (председатель комиссии Е.Есенкосов).
3. Государственному учреждению "Аппарат Каракиянского районного маслихата" (руководитель аппарата Р.Ибраева) после государственной регистрации настоящего решения в Департаменте юстиции Мангистауской области обеспечить его официальное опубликование в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.
Председатель сессии | Д. Сабытова |
Секретарь районного маслихата | А.Мееров |
Приложение 1 к решению Каракиянского районного маслихата от 4 июня 2018 года 17/201 |
Районный бюджет на 2018 год
Категория | класс | подкласс | Наименование | Сумма тысяч тенге | ||||
1 | 2 | 3 | ||||||
І. ДОХОДЫ | 10 251 470,3 | |||||||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 9 314 258,1 | ||||||
01 | Подоходный налог | 400 368,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 400 368,0 | ||||||
03 | Социальный налог | 314 707,1 | ||||||
1 | Социальный налог | 314 707,1 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 8 477 292,0 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 8 349 391,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 62 134,0 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 64 515,0 | ||||||
5 | Единый земельный налог | 1 252,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 112 914,0 | ||||||
2 | Акцизы | 1 761,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 92 000,0 | ||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 19 153,0 | ||||||
07 | Прочие налоги | 1 902,0 | ||||||
1 | Прочие налоги | 1 902,0 | ||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 7 075,0 | ||||||
1 | Государственная пошлина | 7 075,0 | ||||||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 9 472,2 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 5 379,2 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 5 324,0 | ||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 55,2 | ||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 247,0 | ||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из гос ударственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 1 247,0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 2 846, 0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 2 846,0 | ||||||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛ | 93 441,0 | ||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 586,0 | ||||||
02 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 586,0 | ||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 92 855,0 | ||||||
1 | Продажа земли | 80 611,0 | ||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 12 244,0 | ||||||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 834 299,0 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 834 299,0 | ||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 834 299,0 | ||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | программа | Наименование | Сумма тысяч тенге | ||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2.ЗАТРАТЫ | 10 288 300,4 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 406 441,7 | ||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 23 804,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 23 084,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 720,0 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 144 167,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 143 090,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1077,0 | ||||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 76 926,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 76 926,0 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 27 749,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 27 749,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 43 326,7 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 40 549,0 | ||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 777,7 | ||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 2 000,0 | ||||||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 29 863,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 29 863,0 | ||||||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 23 473,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 23 473,0 | ||||||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 37 133,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния | 37 133,0 | ||||||
02 | Оборона | 2 675,0 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 2 675,0 | ||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 2 675,0 | ||||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 1 500,0 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 500,0 | ||||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 1 500,0 | ||||||
04 | Образование | 3 876 277,0 | ||||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 3 731 285,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 40 776,0 | ||||||
003 | Общеобразовательное обучение | 2 695 369,0 | ||||||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 122 720,0 | ||||||
006 | Дополнительное образование для детей | 121 550,0 | ||||||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 4 460,0 | ||||||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 706 478,0 | ||||||
015 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 4 012,0 | ||||||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 22 390,0 | ||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 13 530,0 | ||||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 144 992,0 | ||||||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 144 992,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 350 249,0 | ||||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 5 202,0 | ||||||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 5 202,0 | ||||||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 344 907,0 | ||||||
010 | Государственная адресная социальная помощь | 52 444,0 | ||||||
004 | Программа занятости | 67 726,0 | ||||||
006 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 20 570,0 | ||||||
009 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 3 204,0 | ||||||
011 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 133 530,0 | ||||||
014 | Оказание соцальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 3 364,0 | ||||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 21 342,0 | ||||||
018 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 790,0 | ||||||
023 | Обеспечение деятелности центров занятости населения | 31 784,0 | ||||||
050 | Реализация Плана мероприятии на 2012-2018 годы по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 10 153,0 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 140,0 | ||||||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 140,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 130 768,0 | ||||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 35 626,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 35 626,0 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 207 730,0 | ||||||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 25 519,0 | ||||||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 157 508,0 | ||||||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 14 703,0 | ||||||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 10 000,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района(города областного значения) | 887 412,0 | ||||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 277 543,0 | ||||||
004 | Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
| ||||||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 29 912,0 | ||||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 389 904,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 275 309,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района(города областного значения) | 8 982,0 | ||||||
011 | Развитие объектов культуры | 8 982,0 | ||||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 208 126,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта | 23 997,0 | ||||||
004 | Функционирование районных (городских) библиотек | 50 913,0 | ||||||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 108 515,0 | ||||||
006 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 2 208,0 | ||||||
007 | Проведение спортивных соревновании на районном (города областного значения) уровне | 8 626,0 | ||||||
008 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 13 867,0 | ||||||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 58 201,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирование социального оптимизма граждан, развития языков | 33 196,0 | ||||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 25 005,0 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельных отношения | 94 054,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 31 016,0 | ||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 31 016,0 | ||||||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветернарии района (города областного значения) | 63 038,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии | 59 538,0 | ||||||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 3 500,0 | ||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 30 896,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района(города областного значения) | 30 896,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 30 896,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 204 323,0 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 204 323,0 | ||||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 151 528,0 | ||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 52 795,0 | ||||||
13 | Прочие | 32 388,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 32 388,0 | ||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 32 388,0 | ||||||
14 | Обслуживание долга | 55,2 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 55,2 | ||||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 55,2 | ||||||
15 | Трансферты | 3 883 364,5 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 883 364,5 | ||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 862,5 | ||||||
007 | Бюджетные изъятия | 3 480 274,0 | ||||||
038 | Субвенции | 402 228,0 | ||||||
3.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 59 918,8 | |||||||
10 | Бюджетные кредиты | 104 515,5 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 104 515,5 | ||||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 104 515,5 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 44 596,7 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 44 596,7 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 44 596,7 | ||||||
4.САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||||||
13 | Прочие | 0,0 | ||||||
5.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -96 748,9 | |||||||
6.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 96 748,9 | |||||||
07 | Поступление займов | 104 515,5 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 104 515,5 | ||||||
2 | Договоры займа | 104 515,5 | ||||||
16 | Погашение займов | 44 596,7 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 44 596,7 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 44 596,7 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 36 830,1 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 36 830,1 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 36 830,1 |
Приложение 2 к решению Каракиянского районного маслихата от 4 июня 2017 года № 17/201 |
Перечень бюджетных программ развития направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) на 2018 год
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | программа | Наименование |
1 | 2 | ||
Инвестиционные проекты (программы) | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | ||
467 | Отдел строительства района(города областного значения) | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | ||
004 | Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | ||
005 | Развитие коммунального хозяйства | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | ||
028 | Развитие коммунального хозяйства | ||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | ||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | ||
467 | Отдел строительства района(города областного значения) | ||
011 | Развитие объектов культуры | ||
12 | Транспорт и коммуникации | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры |