В соответствии с пунктом 4 статьи 109 - 1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Каракиянского районного маслихата от 10 декабря 2018 года №22/254 "О внесении изменений в решение Каракиянского районного маслихата от 26 декабря 2017 года №13/167 "О районном бюджете на 2018 - 2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3730), Каракиянский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Каракиянского районного маслихата от 5 января 2018 года №14/171 "О бюджетах сел на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3526, опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан от 6 апреля 2018 года) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания :
"1. Утвердить бюджеты сел на 2018 - 2020 годы согласно приложениям 1,2, 3, и 4 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 446 687,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговым поступлениям – 87 338,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 9 254,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 350 095,0 тысяч тенге;
2) затраты – 446 687,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;
приобретения финансовых активов – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тенге;
погашение займов – 0 теңге;
внутренние государственные займы – 0 теңге;
договоры займа – 0 теңге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тенге;
остатки бюджетных средств – 0 теңге.".
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Каракиянского районного маслихата по вопросам экономики и бюджета (председатель комиссии Е.Есенкосов).
3. Государственному учреждению "Аппарат Каракиянского районного маслихата" (руководитель аппарата Р.Ибраева) после государственной регистрации настоящего решения в Департаменте юстиции Мангистауской области обеспечить его официальное опубликование в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.
Осуществляющий полномочия председателя сессии, | |
секретарь районного маслихата | А.Мееров |
Приложение 1 | |
к решению Каракиянского районного маслихата | |
от 5 января 2018 года № 14/171 | |
Приложение 1 | |
к решению Каракиянского районного маслихата | |
от 21 декабря 2018 года № 22/256 |
Бюджет села Жетыбай на 2018 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма тысяч тенге | ||||
1 | 2 | 3 | ||||||
І. ДОХОДЫ | 153 869,0 | |||||||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 22 402,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 4 060,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 060,0 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 18 342,0 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 480,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 512,0 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 17 350,0 | ||||||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 385,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 2 385,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 2 385,0 | ||||||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 129 082,0 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 129 082,0 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 129 082,0 | ||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма тысяч тенге | ||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2.ЗАТРАТЫ | 153 869,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 46 876,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 876,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 436,0 | ||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 6 440,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 6 753,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 753,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 6 753,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 97 176,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 97 176,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 62 100,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 35 076,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 3 064,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 064,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 000,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 2 064,0 | ||||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | |||||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | |||||||
Погашение займов | 0 | |||||||
Внутренние государственные займы | 0 | |||||||
Договоры займа | 0 | |||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||||||
Остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 2 | |
к решению Каракиянского районного маслихата | |
от 5 января 2018 года № 14/171 | |
Приложение 2 | |
к решению Каракиянского районного маслихата | |
от 21 декабря 2018 года № 22/256 |
Бюджет села Курык на 2018 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма тысяч тенге | ||||
1 | 2 | 3 | ||||||
І. ДОХОДЫ | 139 279,0 | |||||||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 50 206,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 13 174,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 13 174,0 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 37 032,0 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 168,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 27 242,0 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 9 622,0 | ||||||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 430,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 200,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 200,0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 3 230,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3 230,0 | ||||||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 84 643,0 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 84 643,0 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 84 643,0 | ||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма тысяч тенге | ||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2.ЗАТРАТЫ | 139 279,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 45 407,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 407,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 407,0 | ||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 8 440,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 440,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 8 440,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 82 491,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 82 491,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 60 475,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 22 016,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 941,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 941,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 416,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 2 525,0 | ||||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | |||||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА | 0 | |||||||
Погашение займов | 0 | |||||||
Внутренние государственные займы | 0 | |||||||
Договоры займа | 0 | |||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||||||
Остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 3 | |
к решению Каракиянского районного маслихата | |
от 5 января 2018 года № 14/171 | |
Приложение 3 | |
к решению Каракиянского районного маслихата | |
от 21 декабря 2018 года № 22/256 |
Бюджет села Мунайшы на 2018 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма тысяч тенге | ||||
1 | 2 | 3 | ||||||
І. ДОХОДЫ | 88 142,0 | |||||||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 7 030,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 1 043,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 043,0 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 5 987,0 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 98,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 89,0 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 5 800,0 | ||||||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 900,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 900,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 900,0 | ||||||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 79 212,0 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 79 212,0 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 79 212,0 | ||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма тысяч тенге | ||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2.ЗАТРАТЫ | 88 142,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31 740,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 740,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 040,0 | ||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 700,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 145,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 145,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 145,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 53 352,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 352,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 41 232,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12 120,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 905,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 905,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 500,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1 405,0 | ||||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | |||||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | |||||||
Погашение займов | 0 | |||||||
Внутренние государственные займы | 0 | |||||||
Договоры займа | 0 | |||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||||||
Остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 4 | |
к решению Каракиянского районного маслихата | |
от 5 января 2018 года № 14/171 | |
Приложение 4 | |
к решению Каракиянского районного маслихата | |
от 21 декабря 2018 года № 22/256 |
Бюдет села Сенек на 2018 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма тысяч тенге | ||||
1 | 2 | 3 | ||||||
І. ДОХОДЫ | 65 397,0 | |||||||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 7 700,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 76,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 76,0 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 7 624,0 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 70,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 70,0 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 7 484,0 | ||||||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 539,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 539,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 539,0 | ||||||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 57 158,0 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 57 158,0 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 57 158,0 | ||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма тысяч тенге | ||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2.ЗАТРАТЫ | 65 397,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31 483,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 483,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 483,0 | ||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 485,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 485,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 485,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 30 272,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 272,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 15 500,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 14 772,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 157,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 157,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 500,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 657,0 | ||||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | |||||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | |||||||
Погашение займов | 0 | |||||||
Внутренние государственные займы | 0 | |||||||
Договоры займа | 0 | |||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||||||
Остатки бюджетных средств | 0 |