В соответствии c Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мангистауского областного маслихата от 12 ноября 2018 года №21/259 "О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 13 декабря 2017 года №15/173 "Об областном бюджете на 2018 - 2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3718 ), Тупкараганский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Тупкараганского районного маслихата от 27 декабря 2017 года №15/131 "О районном бюджете на 2018 - 2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3505, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан от 16 января 2018 года) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2018-2020 годы согласно приложению, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы - 5 660 111,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 5 058 339,4 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 12 249,2 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 106 493,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов - 483 030,0 тысяч тенге;
2) затраты - 5 693 164,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 20 578,7 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 40 317,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 19 738,3 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - 53 631,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета (использование профицита) - 53 631,3 тысяч тенге, в том числе:
поступления займов - 40 317,0 тысяч тенге;
погашение займов - 19 738,3 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 33 052,6 тысяч тенге.".
Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Государственному учреждению "Аппарат Тупкараганского районного маслихата" (руководитель аппарата Э.Кельбетова) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Тупкараганского районного маслихата по вопросам бюджета (председатель комиссии К.Озгамбаев).
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.
Председатель сессии | К.Озгамбаев |
Секретарь районного маслихата | А.Досанова |
Приложение 1 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата №25/207 | |
от 12 декабря 2018 года |
Районный бюджет на 2018 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. ДОХОДЫ | 5 660 111,6 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 5 058 339,4 | ||||||
01 | Подоходный налог | 668 858,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 668 858,0 | ||||||
03 | Социальный налог | 656 736,4 | ||||||
1 | Социальный налог | 656 736,4 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 3 527 126,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 3 428 310,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 54 237,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 44 232,0 | ||||||
5 | Единый земельный налог | 347,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 197 553,0 | ||||||
2 | Акцизы | 1 706,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 172 407,0 | ||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 23 312,0 | ||||||
5 | Налог на игорный бизнес | 128,0 | ||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 8 066,0 | ||||||
1 | Государственная пошлина | 8 066,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 12 249,2 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 5 859,2 | ||||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 791,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 4 908,0 | ||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 160,2 | ||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 360,0 | ||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 360,0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 6 030,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 6 030,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 106 493,0 | ||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 378,0 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 378,0 | ||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 105 115,0 | ||||||
1 | Продажа земли | 97 231,0 | ||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 7 884,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 483 030,0 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 483 030,0 | ||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 483 030,0 | ||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 5 693 164,2 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 375 284,9 | ||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 24 382,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 24 382,0 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 124 615,3 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 123 649,9 | ||||||
009 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 965,4 | ||||||
123 | Аппарат акима села Кызылозен | 24 272,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима села Кызылозен | 24 272,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 724,0 | ||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 724,0 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 77 632,1 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 73 893,1 | ||||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 3 739,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 44 080,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 43 284,0 | ||||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 796,0 | ||||||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 29 375,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 29 375,0 | ||||||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 19 978,5 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 19 978,5 | ||||||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 30 226,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния | 30 226,0 | ||||||
02 | Оборона | 9 826,0 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 9 826,0 | ||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 9 826,0 | ||||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 3 185,0 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 185,0 | ||||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 3 185,0 | ||||||
04 | Образование | 2 890 165,2 | ||||||
123 | Аппарат акима села Кызылозен | 21 716,0 | ||||||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 21 716,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 19 687,0 | ||||||
037 | Строительство и реконструкция обьектов дошкольного воспитания и обучения | 19 687,0 | ||||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 6 535,0 | ||||||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 6 535,0 | ||||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 2 560 616,0 | ||||||
003 | Общеобразовательное обучение | 2 379 616,0 | ||||||
006 | Дополнительное образование для детей | 181 000,0 | ||||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 98 615,0 | ||||||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 98 615,0 | ||||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 182 996,2 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 37 362,2 | ||||||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 99 966,0 | ||||||
007 | Проведение школьных олимпиад и внешкольных мероприятий районного (городского) масштаба | 6 295,0 | ||||||
012 | Капитальные расходы государственного органа | 500,0 | ||||||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 5 357,0 | ||||||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 181,0 | ||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 33 335,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 225 128,0 | ||||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 3 661,0 | ||||||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 3 661,0 | ||||||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 21 023,0 | ||||||
010 | Государственная адресная социальная помощь | 21 023,0 | ||||||
123 | Аппарат акима села Кызылозен | 990,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 990,0 | ||||||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 199 131,0 | ||||||
004 | Программа занятости | 20 199,0 | ||||||
006 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 10 855,0 | ||||||
007 | Оказание жилищной помощи | 200,0 | ||||||
009 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 2 299,0 | ||||||
011 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 128 977,0 | ||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 535,0 | ||||||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы | 11 169,0 | ||||||
018 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 107,0 | ||||||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 22 790,0 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 323,0 | ||||||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы | 323,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 564 701,9 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 20 000,0 | ||||||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 20 000,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 521 977,9 | ||||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 2 500,0 | ||||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 131 057,0 | ||||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 388 420,9 | ||||||
123 | Аппарат акима села Кызылозен | 22 724,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 17 000,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 724,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 000,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 190 105,2 | ||||||
123 | Аппарат акима села Кызылозен | 13 500,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 13 500,0 | ||||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 59 476,0 | ||||||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 47 541,0 | ||||||
006 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 4 500,0 | ||||||
007 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 2 653,0 | ||||||
008 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 4 782,0 | ||||||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 55 011,6 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности, формирования социального оптимизма граждан и развития языков | 26 952,6 | ||||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 20 859,0 | ||||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 7 200,0 | ||||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 49 437,6 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта | 18 922,6 | ||||||
004 | Функционирование районных (городских) библиотек | 30 515,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 12 680,0 | ||||||
023 | Развитие объектов туризма | 12 680,0 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 84 085,4 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 14 481,0 | ||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 14 481,0 | ||||||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 69 604,4 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии | 63 604,4 | ||||||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 6 000,0 | ||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 22 683,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 22 683,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 22 683,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникация | 103 754,8 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 103 754,8 | ||||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 2 000,0 | ||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 23 537,0 | ||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 78 217,8 | ||||||
13 | Прочие | 0,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,0 | ||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 0,0 | ||||||
14 | Обслуживание долга | 160,2 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 160,2 | ||||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 160,2 | ||||||
15 | Трансферты | 1 224 084,6 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 224 084,6 | ||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 143,0 | ||||||
038 | Субвенции | 1 223 941,6 | ||||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 20 578,7 | |||||||
Бюджетные кредиты | 40 317,0 | |||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 40 317,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 40 317,0 | ||||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 40 317,0 | ||||||
05 | Погашение бюджетных кредитов | 19 738,3 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 19 738,3 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 10 180,0 | ||||||
2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 9 558,3 | ||||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -53 631,3 | |||||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 53 631,3 | |||||||
07 | Поступления займов | 40 317,0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 40 317,0 | ||||||
2 | Договоры займа | 40 317,0 | ||||||
16 | Погашение займов | 19 738,3 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 19 738,3 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 10 180,0 | ||||||
034 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 9 558,3 | ||||||
08 | Используемые остатки бюджетных средств | 33 052,6 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 33 052,6 | ||||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 33 052,6 |