О внесении изменений в решение Тупкараганского районного маслихата от 30 декабря 2017 года №16/133 "О бюджете города районного значения, сел, сельского округа на 2018-2020 годы"

Решение Тупкараганского районного маслихата Мангистауской области от 21 декабря 2018 года № 26/215. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 25 декабря 2018 года № 3755

      В соответствии c Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Тупкараганского районного маслихата от 12 декабря 2018 года №25/207 "О внесении изменений в решение Тупкараганского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 15/131 "О районном бюджете на 2018 - 2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3732), Тупкараганский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Тупкараганского районного маслихата от 30 декабря 2017 года №16/133 "О бюджете города районного значения, сел, сельского округа на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3519, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан от 2 февраля 2018 года) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города районного значения, сел, сельского округа на 2018 - 2020 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      доходы – 1 359 015,6 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 130 633,9 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 11 147,1 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;

      поступления трансфертов – 1 217 234,6 тысяч тенге;

      2) затраты – 1 359 015,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0 тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тенге, в том числе:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тенге.";

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Учесть, что из районного бюджета в бюджеты города районного значения, сел, сельского округа на 2018 год выделена субвенция в сумме 1 217 234,6 тысяч тенге.";

      приложение 1, 4, 7, 10 и 13 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 и 5 к настоящему решению.

      2. Государственному учреждению "Аппарат Тупкараганского районного маслихата" (руководитель аппарата Э.Кельбетова) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и средствах массовой информации.

      3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Тупкараганского районного маслихата по вопросам бюджета (председатель комиссии К.Озгамбаев).

      4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.

      Председатель сессии М.Шырақбай
      Секретарь районного маслихата А.Досанова

  Приложение 1
  к решению Тупкараганского районного
  маслихата № 26/215 от 21 декабря 2018 года
  Приложение 1
  к решению Тупкараганского районного
  маслихата № 16/133 от 30 декабря 2017 года

Бюджет села Акшукур на 2018 года

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

1. ДОХОДЫ

425 571,1

1



Налоговые поступления

35 819,8


01


Подоходный налог

16 309,0



2

Индивидуальный подоходный налог

16 309,0


04


Hалоги на собственность

19 510,8



1

Hалоги на имущество

265,0



3

Земельный налог

588,0



4

Hалог на транспортные средства

18 657,8

2



Неналоговые поступления

3 340,2


01


Доходы от государственной собственности

436,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

436,0


06


Прочие неналоговые поступления

2 904,2



1

Прочие неналоговые поступления

2 904,2

4



Поступления трансфертов

386 411,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

386 411,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

386 411,1

Функцио-нальная группа

Админис- тратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

425 571,1

01



Государственные услуги общего характера

32 716,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 716,9



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 188,9



022

Капитальные расходы государственного органа

528,0

04



Образование

264 658,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

264 658,2



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

232 219,2



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

32 439,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

3 200,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 200,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

3 200,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

91 403,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

91 403,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

60 420,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

27 983,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

23 849,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 849,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

23 100,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

749,0

12



Транспорт и коммуникации

9 744,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 744,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

9 744,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

05



Бюджетные кредиты

0,0


01


Погашение бюджетных кредитов

0,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета


 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

07



Поступления займов

0,0


01


Внутренние государственные займы

0,0



2

Договоры займа

0,0

16



Погашение займов

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0,0

08



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Cвободные остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 2
  к решению Тупкараганского районного
  маслихата № 26/215 от 21 декабря 2018 года
  Приложение 4
  к решению Тупкараганского районного
  маслихата № 16/133 от 30 декабря 2017 года

Бюджет села Баутино на 2018 года

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

1. ДОХОДЫ

191 271,4

1



Налоговые поступления

15 533,7


01


Подоходный налог

10 763,0



2

Индивидуальный подоходный налог

10 763,0


04


Hалоги на собственность

4 770,7



1

Hалоги на имущество

130,0



3

Земельный налог

392,0



4

Hалог на транспортные средства

4 248,7

2



Неналоговые поступления

1 486,3


01


Доходы от государственной собственности

260,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

260,0


06


Прочие неналоговые поступления

1 226,3



1

Прочие неналоговые поступления

1 226,3

4



Поступления трансфертов

174 251,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

174 251,4



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

174 251,4

Функцио-нальная группа

Админис-тратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

191 271,4

01



Государственные услуги общего характера

29 703,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 703,4



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 175,4



022

Капитальные расходы государственного органа

528,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0

04



Образование

127 605,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

127 605,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

96 605,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

31 000,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

4 041,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 041,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

4 041,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

28 991,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 991,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

18 000,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

8 751,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 240,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

931,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

931,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

931,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

05



Бюджетные кредиты

0,0


01


Погашение бюджетных кредитов

0,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

07



Поступления займов

0,0


01


Внутренние государственные займы

0,0



2

Договоры займа

0,0

16



Погашение займов

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0,0

08



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Cвободные остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 3
  к решению Тупкараганского районного
  маслихата № 26/215 от 21 декабря 2018 года
  Приложение 7
  к решению Тупкараганского районного
  маслихата № 16/133 от 30 декабря 2017 года

Бюджет села Таушык на 2018 года

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

1. ДОХОДЫ

153 732,0

1



Налоговые поступления

14 742,4


01


Подоходный налог

10 763,0



2

Индивидуальный подоходный налог

10 763,0


04


Hалоги на собственность

3 979,4



1

Hалоги на имущество

132,0



3

Земельный налог

196,0



4

Hалог на транспортные средства

3 651,4

2



Неналоговые поступления

2 026,6


01


Доходы от государственной собственности

210,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

210,0


06


Прочие неналоговые поступления

1 816,6



1

Прочие неналоговые поступления

1 816,6

4



Поступления трансфертов

136 963,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

136 963,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

136 963,0

Функцио-нальная группа

Админис-тратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

153 732,0

01



Государственные услуги общего характера

38 716,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 716,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 182,0



022

Капитальные расходы государственного органа

8 534,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 000,0

04



Образование

75 384,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

75 384,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

75 384,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

1 162,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 162,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 162,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

24 807,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 807,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

18 000,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 701,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 106,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

13 663,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 663,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

13 663,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

05



Бюджетные кредиты

0,0


01


Погашение бюджетных кредитов

0,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

07



Поступления займов

0,0


01


Внутренние государственные займы

0,0



2

Договоры займа

0,0

16



Погашение займов

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0,0

08



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Cвободные остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 4
  к решению Тупкараганского районного
  маслихата № 26/215 от 21 декабря 2018 года
  Приложение 10
  к решению Тупкараганского районного
  маслихата № 16/133 от 30 декабря 2017 года

Бюджет сельского округа Сайын Шапагатова на 2018 года

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

1. ДОХОДЫ

255 292,0

1



Налоговые поступления

21 856,6


01


Подоходный налог

10 763,0



2

Индивидуальный подоходный налог

10 763,0


04


Hалоги на собственность

11 093,6



1

Hалоги на имущество

132,0



3

Земельный налог

392,0



4

Hалог на транспортные средства

10 569,6

2



Неналоговые поступления

529,4


01


Доходы от государственной собственности

318,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

318,0


06


Прочие неналоговые поступления

211,4



1

Прочие неналоговые поступления

211,4

4



Поступления трансфертов

232 906,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

232 906,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

232 906,0

Функцио-нальная группа

Админис-тратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

255 292,0

01



Государственные услуги общего характера

27 293,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 293,2



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 765,2



022

Капитальные расходы государственного органа

528,0

04



Образование

115 091,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

115 091,6



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

94 875,6



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

20 216,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

1 061,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 061,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 061,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

111 648,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

111 648,2



008

Освещение улиц в населенных пунктах

70 000,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

25 267,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16 381,2

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

198,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

198,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

198,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

05



Бюджетные кредиты

0,0


01


Погашение бюджетных кредитов

0,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

07



Поступления займов

0,0


01


Внутренние государственные займы

0,0



2

Договоры займа

0,0

16



Погашение займов

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0,0

08



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Cвободные остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 5
  к решению Тупкараганского районного
  маслихата № 26/215 от 21 декабря 2018 года
  Приложение 13
  к решению Тупкараганского районного
  маслихата № 16/133 от 30 декабря 2017 года

Бюджет города Форт-Шевченко на 2018 года

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

1. ДОХОДЫ

333 149,1

1



Налоговые поступления

42 681,4


01


Подоходный налог

32 947,0



2

Индивидуальный подоходный налог

32 947,0


04


Hалоги на собственность

9 734,4



1

Hалоги на имущество

661,0



3

Земельный налог

392,0



4

Hалог на транспортные средства

8 681,4

2



Неналоговые поступления

3 764,6


01


Доходы от государственной собственности

990,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

990,0


06


Прочие неналоговые поступления

2 774,6



1

Прочие неналоговые поступления

2 774,6

4



Поступления трансфертов

286 703,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

286 703,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

286 703,1

Функцио-нальная группа

Админис-тратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

333 149,1

01



Государственные услуги общего характера

30 780,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 780,1



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 252,1



022

Капитальные расходы государственного органа

528,0

04



Образование

200 002,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

200 002,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

200 002,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

1 694,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 694,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 694,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

100 673,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

100 673,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

72 539,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

23 334,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 800,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

05



Бюджетные кредиты

0,0


01


Погашение бюджетных кредитов

0,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

07



Поступления займов

0,0


01


Внутренние государственные займы

0,0



2

Договоры займа

0,0

16



Погашение займов

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0,0

08



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Cвободные остатки бюджетных средств

0,0


Түпқараған аудандық мәслихатының 2017 жылғы 30 желтоқсандағы №16/133 "2018 - 2020 жылдарға арналған аудандық маңызы бар қаланың, ауылдардың, ауылдық округтің бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Түпқараған аудандық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы № 26/215 шешімі. Маңғыстау облысы Әділет департаментінде 2018 жылғы 25 желтоқсанда № 3755 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару туралы" Заңына және Түпқараған аудандық мәслихатының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы № 25/207 "Түпқараған аудандық мәслихатының 2017 жылғы 27 желтоқсандағы № 15/131 "2018 - 2020 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3732 болып тіркелген) сәйкес,Түпқараған аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫҚ:

      1. Түпқараған аудандық мәслихатының 2017 жылғы 30 желтоқсандағы №16/133 "2018 - 2020 жылдарға арналған аудандық маңызы бар қаланың, ауылдардың, ауылдық округтің бюджеті туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №3519 болып тіркелген, 2018 жылғы 2 ақпанда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) келесідей өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1 тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2018-2020 жылдарға арналған аудандық маңызы бар қаланың, ауылдардың, ауылдық округтің бюджеті тиісінше 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 және 15 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2018 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 1 359 015,6 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 130 633,9 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 11 147,1 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      трансферттер түсімдері – 1 217 234,6 мың теңге;

      2) шығындар –1 359 015,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 теңге;

      6) бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру – 0 теңге, оның ішінде:

      қарыздар түсімі – 0 теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 0 теңге;

      2 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "2. 2018 жылға арналған аудандық маңызы бар қаланың, ауылдардың, ауылдық округтің бюджеттеріне аудандық бюджеттен 1 217 234,6 мың теңге сомасында субвенция бөлінгені ескерілсін.";

      көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10 және 13 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4 және 5 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. "Түпқараған аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі (аппарат басшысы Э.Кельбетова) осы шешімнің әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін, оның Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкі мен бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін.

      3. Осы шешімнің орындалуын бақылау Түпқараған аудандық мәслихатының бюджет мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына (комиссия төрағасы К.Озгамбаев) жүктелсін.

      4. Осы шешім 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы М.Шырақбай
      Аудандық мәслихат хатшысы А.Досанова

  Түпқараған аудандық мәслихатының 2018 жылғы
  21 желтоқсандағы № 26 /215 шешіміне
  1 қосымша
  Түпқараған аудандық мәслихатының 2017 жылғы
  30 желтоқсандағы №16 /133 шешіміне
  1 қосымша

2018 жылға арналған Ақшұқыр ауылының бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге


 

 

 

1. КIРIСТЕР

425 571,1

1



Салықтық түсiмдер

35 819,8


01


Табыс салығы

16 309,0



2

Жеке табыс салығы

16 309,0


04


Меншікке салынатын салықтар

19 510,8



1

Мүлікке салынатын салықтар

265,0



3

Жер салығы

588,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

18 657,8

2



Салықтық емес түсiмдер

3 340,2


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

436,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

436,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

2 904,2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

2 904,2

4



Трансферттердiң түсiмдерi

386 411,1


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

386 411,1



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер

386 411,1

Функцио-налдық топ

Бюджеттік бағдарла-малардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге


 

 

 

2. ШЫҒЫНДАР

425 571,1

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

32 716,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 716,9



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32 188,9



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

528,0

04



Бiлiм беру

264 658,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

264 658,2



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

232 219,2



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

32 439,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

3 200,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 200,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

3 200,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

91 403,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

91 403,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

60 420,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

27 983,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

23 849,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 849,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

23 100,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

749,0

12



Көлік және коммуникация

9 744,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 744,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда,ауылдарда,кенттерде,ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

9 744,0

 

 

 

3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0

05



Бюджеттік кредиттер

0,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

 

 

 

4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

 

 

 

5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0

 

 

 

6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

0,0

07



Қарыздар түсімі

0,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0,0

16



Қарыздарды өтеу

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0,0

08



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражатының қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

  Түпқараған аудандық мәслихатының 2018 жылғы
  21 желтоқсандағы № 26 /215 шешіміне
  2 қосымша
  Түпқараған аудандық мәслихатының 2017 жылғы
  30 желтоқсандағы №16 /133 шешіміне
  4 қосымша

2018 жылға арналған Баутин ауылының бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге


 

 

 

1. КIРIСТЕР

191 271,4

1



Салықтық түсiмдер

15 533,7


01


Табыс салығы

10 763,0



2

Жеке табыс салығы

10 763,0


04


Меншікке салынатын салықтар

4 770,7



1

Мүлікке салынатын салықтар

130,0



3

Жер салығы

392,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

4 248,7

2



Салықтық емес түсiмдер

1 486,3


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

260,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

260,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

1 226,3



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

1 226,3

4



Трансферттердiң түсiмдерi

174 251,4


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

174 251,4



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер

174 251,4

Функцио-налдық топ

Бюджеттік бағдарла-малардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге


 

 

 

2. ШЫҒЫНДАР

191 271,4

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

29 703,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 703,4



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29 175,4



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

528,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

0,0

04



Бiлiм беру

127 605,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

127 605,0



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

96 605,0



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

31 000,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4 041,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 041,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

4 041,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

28 991,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 991,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

18 000,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

8 751,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 240,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

931,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

931,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

931,0

 

 

 

3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0

05



Бюджеттік кредиттер

0,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

 

 

 

4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

 

 

 

5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0

 

 

 

6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

0,0

07



Қарыздар түсімі

0,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0,0

16



Қарыздарды өтеу

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0,0

08



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражатының қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

  Түпқараған аудандық мәслихатының 2018 жылғы
  21 желтоқсандағы № 26 /215 шешіміне
  3 қосымша
  Түпқараған аудандық мәслихатының 2017 жылғы
  30 желтоқсандағы №16 /133 шешіміне
  7 қосымша

2018 жылға арналған Таушық ауылының бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге


 

 

 

1. КIРIСТЕР

153 732,0

1



Салықтық түсiмдер

14 742,4


01


Табыс салығы

10 763,0



2

Жеке табыс салығы

10 763,0


04


Меншікке салынатын салықтар

3 979,4



1

Мүлікке салынатын салықтар

132,0



3

Жер салығы

196,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

3 651,4

2



Салықтық емес түсiмдер

2 026,6


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

210,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

210,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

1 816,6



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

1 816,6

4



Трансферттердiң түсiмдерi

136 963,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

136 963,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер

136 963,0

Функцио-налдық топ

Бюджеттік бағдарла-малардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге


 

 

 

2. ШЫҒЫНДАР

153 732,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

38 716,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 716,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29 182,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

8 534,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

1 000,0

04



Бiлiм беру

75 384,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

75 384,0



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

75 384,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 162,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 162,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1 162,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

24 807,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 807,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

18 000,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

5 701,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 106,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

13 663,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13 663,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

13 663,0

 

 

 

3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0

05



Бюджеттік кредиттер

0,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

 

 

 

4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

 

 

 

5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0

 

 

 

6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

0,0

07



Қарыздар түсімі

0,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0,0

16



Қарыздарды өтеу

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0,0

08



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражатының қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

  Түпқараған аудандық мәслихатының 2018 жылғы
  21 желтоқсандағы № 26 /215 шешіміне
  4 қосымша
  Түпқараған аудандық мәслихатының 2017 жылғы
  30 желтоқсандағы №16 /133 шешіміне
  10 қосымша

2018 жылға арналған Сайын Шапағатов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге


 

 

 

1. КIРIСТЕР

255 292,0

1



Салықтық түсiмдер

21 856,6


01


Табыс салығы

10 763,0



2

Жеке табыс салығы

10 763,0


04


Меншікке салынатын салықтар

11 093,6



1

Мүлікке салынатын салықтар

132,0



3

Жер салығы

392,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

10 569,6

2



Салықтық емес түсiмдер

529,4


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

318,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

318,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

211,4



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

211,4

4



Трансферттердiң түсiмдерi

232 906,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

232 906,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер

232 906,0

Функцио-налдық топ

Бюджеттік бағдарла-малардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге


 

 

 

2. ШЫҒЫНДАР

255 292,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

27 293,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 293,2



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26 765,2



022

Мемлекеттік органнын күрделі шығыстары

528,0

04



Бiлiм беру

115 091,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

115 091,6



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

94 875,6



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

20 216,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 061,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 061,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1 061,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

111 648,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

111 648,2



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

70 000,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

25 267,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

16 381,2

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

198,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

198,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

198,0

 

 

 

3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0

05



Бюджеттік кредиттер

0,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

 

 

 

4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

 

 

 

5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0

 

 

 

6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

0,0

07



Қарыздар түсімі

0,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0,0

16



Қарыздарды өтеу

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0,0

08



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражатының қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

  Түпқараған аудандық мәслихатының 2018 жылғы
  21 желтоқсандағы № 26 /215 шешіміне
  5 қосымша
  Түпқараған аудандық мәслихатының 2017 жылғы
  30 желтоқсандағы №16 /133 шешіміне
  13 қосымша

2018 жылға арналған Форт-Шевченко қаласының бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге


 

 

 

1. КIРIСТЕР

333 149,1

1



Салықтық түсiмдер

42 681,4


01


Табыс салығы

32 947,0



2

Жеке табыс салығы

32 947,0


04


Меншікке салынатын салықтар

9 734,4



1

Мүлікке салынатын салықтар

661,0



3

Жер салығы

392,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

8 681,4

2



Салықтық емес түсiмдер

3 764,6


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

990,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

990,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

2 774,6



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

2 774,6

4



Трансферттердiң түсiмдерi

286 703,1


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

286 703,1



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер

286 703,1

Функци-оналдық топ

Бюджеттік бағдарла-малардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге


 

 

 

2. ШЫҒЫНДАР

333 149,1

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

30 780,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30 780,1



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30 252,1



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

528,0

04



Бiлiм беру

200 002,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

200 002,0



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

200 002,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 694,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 694,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1 694,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

100 673,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

100 673,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

72 539,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

23 334,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

4 800,0

 

 

 

3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0

05



Бюджеттік кредиттер

0,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

 

 

 

4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

 

 

 

5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0

 

 

 

6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

0,0

07



Қарыздар түсімі

0,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0,0

16



Қарыздарды өтеу

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0,0

08



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражатының қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0