В соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Айыртауский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Айыртауского районного маслихата от 22 декабря 2017 года № 6-15-1 "Об Айыртауском районном бюджете на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 4475, опубликовано 18 января 2018 года в газетах "Айыртау таңы" и "Айыртауские зори") следующие изменения и дополнение:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить Айыртауский районный бюджет на 2018-2020 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 5 752 279,9 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 810 489,3 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 4 936,6 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 11 503,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 4 925 351,0 тысяч тенге;
2) затраты – 5 742 197,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 71 460,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 101 010,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 29 550,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 23 790,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 23 790,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -85 167,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 85 167,4 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 101 010,0 тысяч тенге;
погашение займов – 29 550,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 13 707,4 тысяч тенге.";
пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Учесть в районном бюджете на 2018 год поступление целевых трансфертов из республиканского бюджета, в том числе на:
1) на выплату государственной адресной социальной помощи;
2) на внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в центрах занятости населения;
3) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы;
4) развитие рынка труда;
5) на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам;
6) на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника;
7) на развитие системы водоснабжения и водоотведения;
8) на доплату учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования по обновленному содержанию образования, и возмещение сумм, выплаченных по данному направлению расходов за счет средств местных бюджетов;
9) на доплату за квалификацию педагогического мастерства учителям, прошедшим национальный квалификационный тест и реализующим образовательные программы начального, основного и общего среднего образования.
Распределение указанных целевых трансфертов из республиканского бюджета определяется постановлением акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области о реализации решения Айыртауского районного маслихата об Айыртауском районном бюджете на 2018-2020 годы.";
дополнить пунктом 14-2 следующего содержания:
"14-2. Предусмотреть в районном бюджете на 2018 год распределение целевых трансфертов из районного бюджета, в том числе на:
1) приобретение видеокамер;
2) благоустройство Володарского сельского округа.
Распределение указанных целевых трансфертов из районного бюджета определяется постановлением акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области о реализации решения Айыртауского районного маслихата об Айыртауском районном бюджете на 2018-2020 годы.".
Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению (прилагается).
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.
Приложение к решению Айыртауского районного маслихата от 31 мая 2018 года № 6-20-1 | |
Приложение 1 к решению Айыртауского районного маслихата от 22 декабря 2017 года № 6-15-1 |
Айыртауский районный бюджет на 2018 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
| Класс | |||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1) Доходы | 5 752 279,9 | ||
1 | Налоговые поступления | 810 489,3 | ||
01 | Подоходный налог | 2 556,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 556,0 | ||
| 03 | Социальный налог | 396 417,3 | |
| 1 | Социальный налог | 396 417,3 | |
| 04 | Налоги на собственность | 144 912,0 | |
| 1 | Налоги на имущество | 126 627,0 | |
| 3 | Земельный налог | 2 045,0 | |
| 4 | Налог на транспортные средства | 10 450,0 | |
| 5 | Единый земельный налог | 5 790,0 | |
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 261 454,0 | |
| 2 | Акцизы | 4 200,0 | |
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 240 725,0 | |
| 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 16 400,0 | |
| 5 | Налог на игорный бизнес | 129,0 | |
| 08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 5 150,0 | |
| 1 | Государственная пошлина | 5 150,0 | |
2 | Неналоговые поступления | 4 936,6 | ||
| 01 | Доходы от государственной собственности | 3 986,6 | |
| 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 3 909,0 | |
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 77,6 | ||
| 06 | Прочие неналоговые поступления | 950,0 | |
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 950,0 | |
3 | Поступления от продажи основного капитала | 11 503,0 | ||
| 01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 760,0 | |
| 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 760,0 | |
| 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 9 743,0 | |
| 1 | Продажа земли | 8 900,0 | |
2 | Продажа нематериальных активов | 843,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 4 925 351,0 | ||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 4 925 351,0 | |
2 | Трансферты из областного бюджета | 4 925 351,0 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
| Администратор | |||
| Программа | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2) Затраты | 5 742 197,3 | ||
01 | Государственные услуги общего характера | 282 340,0 | ||
| 112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 15 595,0 | |
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 15 595,0 | |
| 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 140 218,0 | |
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 108 693,0 | |
003 | Капитальные расходы государственного органа | 30 925,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 600,0 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 61 530,0 | |
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка,села,сельского округа | 61 530,0 | |
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 21 488,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 16 488,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 5 000,0 | ||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 43 509,0 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 30 053,0 | |
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 950,0 | ||
| 010 | Приватизация,управление коммунальным имуществом ,постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 856,0 | |
028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 10 650,0 | ||
02 | Оборона | 10 730,0 | ||
| 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 10 730,0 | |
| 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 8 793,0 | |
| 006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 1 580,0 | |
| 007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 357,0 | |
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность. | 2 500,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 500,0 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 2500,0 | ||
04 | Образование | 3 399 638,2 | ||
| 464 | Отдел образования района (города областного значения) | 3 363 179,2 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 13 448,0 | |
| 003 | Общеобразовательное обучение | 2 901 334,2 | |
| 005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 62 716,0 | |
| 006 | Дополнительное образование для детей | 34 036,0 | |
| 009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 125 645,0 | |
| 015 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам(попечителям)на содержание ребенка-сироты(детей-сирот) и ребенка(детей), оставшегося без попечения родителей | 21 615,0 | |
| 022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 1 536,0 | |
023 | Методическая работа | 8 630,0 | ||
| 029 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 16 108,0 | |
| 040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 151 211,0 | |
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 26 900,0 | ||
| 465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 36 459,0 | |
| 017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 36 459,0 | |
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 379 416,7 | ||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 363 809,7 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 28 812,0 | |
| 002 | Программа занятости | 179 771,0 | |
| 005 | Государственная адресная социальная помощь | 26 112,0 | |
| 006 | Оказание жилищной помощи | 797,0 | |
| 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 20 582,0 | |
| 010 | Материальное обеспечение детей -инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 650,0 | |
| 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 982,0 | |
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 48 263,0 | ||
| 023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 34 062,0 | |
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 23 778,7 | ||
| 464 | Отдел образования района (города областного значения) | 15 607,0 | |
| 030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 12 607,0 | |
031 | Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях | 3 000,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 642 796,1 | ||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 483 193,0 | |
| 012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 28 330,0 | |
| 026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 85 800,0 | |
028 | Развитие коммунального хозяйства | 14 258,0 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 354 805,0 | ||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 159 603,1 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 156 583,6 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 312,5 | ||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 2 707,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 171 709,0 | ||
| 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 111 801,0 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 10 189,0 | |
| 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 63 318,0 | |
| 006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 37 716,0 | |
| 007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 578,0 | |
| 456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 27 688,0 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 13 363,0 | |
| 002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 6 000,0 | |
| 003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 8 325,0 | |
| 465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 19 579,0 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 8 537,0 | |
| 006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 1 600,0 | |
| 007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 5 977,0 | |
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 465,0 | ||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 12 641,0 | ||
008 | Развитие объектов спорта | 10 000,0 | ||
011 | Развитие объектов культуры | 2 641,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 172 110,5 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 24 483,0 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 24 483,0 | ||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 20 738,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 20 738,5 | ||
| 463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 16 970,0 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 12 021,0 | |
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 4 749,0 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 200,0 | ||
| 473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 109 919,0 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 16 225,0 | |
| 006 | Организация санитарного убоя больных животных | 390,0 | |
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 525,0 | ||
| 008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 3 040,0 | |
009 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 9 061,0 | ||
010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 3 784,0 | ||
| 011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 76 894,0 | |
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 12 406,0 | ||
| 472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 12 406,0 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 12 206,0 | |
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 200,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 311 771,0 | ||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 311 771,0 | |
| 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 50 800,0 | |
051 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 260 971,0 | ||
13 | Прочие | 29 138,0 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 150,0 | |
| 040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 1 150,0 | |
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 17 200,0 | |
| 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 17 200,0 | |
| 469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 10 788,0 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 10 788,0 | |
14 | Обслуживание долга | 77,6 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 77,6 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджтета | 77,6 | ||
15 | Трансферты | 327 564,2 | ||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 327 564,2 | |
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 89,2 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 184 981,0 | ||
038 | Субвенции | 132 214,0 | ||
| 051 | Трансферты органам местного самоуправления | 10 280,0 | |
| 3) Чистое бюджетное кредитование | 71 460,0 | ||
| Бюджетные кредиты | 101 010,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 101 010,0 | ||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 101 010,0 | |
| 018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 101 010,0 | |
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
| Класс | |||
| Подкласс | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 29 550,0 | ||
| 01 | Погашение бюджетных кредитов | 29 550,0 | |
| 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 29 550,0 | |
| 4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 23 790,0 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
| Администратор | |||
| Программа | |||
| Приобретение финансовых активов | 23 790,0 | ||
13 | Прочие | 23 790,0 | ||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 23 790,0 | |
| 065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 23 790,0 | |
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
| Класс | |||
| Подкласс | |||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||
| 01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |
| 1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0,0 | |
| 5) Дефицит (профицит) бюджета | -85 167,4 | ||
| 6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 85 167,4 | ||
7 | Поступления займов | 101 010,0 | ||
| 01 | Внутренние государственные займы | 101 010,0 | |
| 2 | Договоры займа | 101 010,0 | |
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
| Администратор | |||
| Программа | |||
16 | Погашение займов | 29 550,0 | ||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 29 550,0 | |
| 005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 29 550,0 | |
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
| Класс | |||
| Подкласс | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 13 707 ,4 | ||
| 01 | Остатки бюджетных средств | 13 707 ,4 | |
| 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 13 707 ,4 |