В соответствии с пунктом 4 статьи 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Сайрамского районного маслихата от 13 сентября 2018 года за № 31-208/VI "О внесении изменений в решение Сайрамского районного маслихата от 21 декабря 2017 года № 22-149/VI о районном бюджете на 2018-2020 годы", зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4734, Сайрамский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Сайрамского районного маслихата от 28 декабря 2017 года № 23-159/VІ " О бюджете Аксукентского, Акбулакского, Арысского, Жибек Жолинского, Кайнарбулакского, Карабулакского, Карамуртского, Карасуского, Кутарысского, Колкентского, Манкентского сельских округов Сайрамского района на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4400, опубликованного 16, 30 марта, 6, 13, 20 апреля 2018 года в газете "Пульс Сайрама" и в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 15 февраля 2018 года) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет государственного учреждения "Аксукентского сельского округа Сайрамского района" на 2018-2020 годы в соответствии с приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 355 566 тысяч тенге;
налоговые поступления – 148 961 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 636 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов– 205 969 тысяч тенге;
2) затраты – 355 566 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета– 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 ;
поступление займов– 0;
погашение займов– 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
пункт 3 изложить в следующей редакции:
3. Утвердить бюджет государственного учреждения "Акбулакского сельского округа Сайрамского района" на 2018-2020 годы в соответствии с приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 62 872 тысяч тенге;
налоговые поступления – 10 531 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 70 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 52 271 тысяч тенге;
2) затраты – 62 872 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0;
приобретение финансовых активов– 0;
поступления от продажи финансовых активов государства– 0;
5) дефицит (профицит) бюджета– 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0;
поступление займов– 0;
погашение займов– 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
пункт 5 изложить в следующей редакции:
5. Утвердить бюджет государственного учреждения "Арысского сельского округа Сайрамского района" на 2018-2020 годы в соответствии с приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 39 272 тысяч тенге;
налоговые поступления – 12 135 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 100 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 27 037 тысяч тенге;
2) затраты – 39 272 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0;
приобретение финансовых активов– 0;
поступления от продажи финансовых активов государства– 0;
5) дефицит (профицит) бюджета– 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0;
поступление займов– 0;
погашение займов– 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
пункт 7 изложить в следующей редакции:
7. Утвердить бюджет государственного учреждения "Жибек Жолинского сельского округа Сайрамского района" на 2018-2020 годы в соответствии с приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 33 661 тысяч тенге;
налоговые поступления – 6 166 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 832 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 26 663 тысяч тенге;
2) затраты – 33 661 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетное кредитование – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0;
приобретение финансовых активов– 0;
поступления от продажи финансовых активов государства– 0;
5) дефицит (профицит) бюджета– 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0;
поступление займов– 0;
погашение займов– 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
пункт 9 изложить в следующей редакции:
9. Утвердить бюджет государственного учреждения "Кайнарбулакского сельского округа Сайрамского района" на 2018-2020 годы в соответствии с приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 84 994 тысяч тенге;
налоговые поступления – 13 277 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 40 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов– 71 677 тысяч тенге;
2) затраты – 84 994 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетное кредитование – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета–0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0;
поступление займов– 0;
погашение займов– 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
пункт 11 изложить в следующей редакции:
11. Утвердить бюджет государственного учреждения "Карабулакского сельского округа Сайрамского района" на 2018-2020 годы в соответствии с приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 192 912 тысяч тенге;
налоговые поступления – 84 903 тысяч тенге;
неналоговые поступления– 1 087 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 106 922 тысяч тенге;
2) затраты – 192 912 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетное кредитование – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0;
приобретение финансовых активов– 0;
поступления от продажи финансовых активов государства– 0;
5) дефицит (профицит) бюджета– 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0;
поступление займов– 0;
погашение займов– 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0;
пункт 13 изложить в следующей редакции:
13. Утвердить бюджет государственного учреждения "Карамуртского сельского округа Сайрамского района" на 2018-2020 годы в соответствии с приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 108 367 тысяч тенге;
налоговые поступления – 16 712 тысяч тенге;
неналоговые поступления– 430 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 91 225 тысяч тенге;
2) затраты – 108 367 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетное кредитование – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0;
приобретение финансовых активов– 0;
поступления от продажи финансовых активов государства– 0;
5) дефицит (профицит) бюджета– 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0;
поступление займов– 0;
погашение займов– 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0;
пункт 15 изложить в следующей редакции:
15. Утвердить бюджет государственного учреждения "Карасуского сельского округа Сайрамского района" на 2018-2020 годы в соответствии с приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 123 321 тысяч тенге;
налоговые поступления– 87 453 тысяч тенге;
неналоговые поступления– 7 732 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 28 136 тысяч тенге;
2) затраты – 123 321 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетное кредитование – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета– 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0;
поступление займов– 0;
погашение займов– 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
пункт 17 изложить в следующей редакции:
17. Утвердить бюджет государственного учреждения "Кутарысского сельского округа Сайрамского района" на 2018-2020 годы в соответствии с приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 60 260 тысяч тенге;
налоговые поступления – 5 342 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 100 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 54 818 тысяч тенге;
2) затраты – 60 260 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетное кредитование – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета– 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0;
поступление займов– 0;
погашение займов– 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
пункт 19 изложить в следующей редакции:
19. Утвердить бюджет государственного учреждения "Колкентского сельского округа Сайрамского района" на 2018-2020 годы в соответствии с приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 124 809 тысяч тенге;
налоговые поступления– 23 899 тысяч тенге;
неналоговые поступления– 828 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов– 100 082 тысяч тенге;
2) затраты – 124 809 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетное кредитование – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета– 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0;
поступление займов– 0;
погашение займов– 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
пункт 21 изложить в следующей редакции:
21. Утвердить бюджет государственного учреждения "Манкентского сельского округа Сайрамского района" на 2018-2020 годы в соответствии с приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 105 938 тысяч тенге;
налоговые поступления– 69 215 тысяч тенге;
неналоговые поступления– 35 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов– 36 688 тысяч тенге;
2) затраты – 105 938 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетное кредитование – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета– 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0;
поступление займов– 0;
погашение займов– 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.".
Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 к настоящему решению.
2. Государственному учреждению "Аппарат Сайрамского районного маслихата" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в территориальном органе юстиции;
2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего решения маслихата направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
3) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего решения направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания, распространяемых на территории Сайрамского района;
4) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе Сайрамского районного маслихата после его официального опубликования.
3. Настоящее решение ввести в действие с 1 января 2018 года.
Председатель сессии | |
районного маслихата | Н.Ирсалиев |
Секретарь районного маслихата | Ж.Сулейменов |
Приложение 1 к решению Сайрамского районного маслихата от 27 сентября 2018 года № 32-215/VІ |
|
Приложение 1 к решению Сайрамского районного маслихата от 28 декабря 2017 года № 23-159/VІ |
Сельский бюджет Аксукентского сельского округа на 2018 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
1 | 2 | 3 | |||
І. Доходы | 355 566 | ||||
1 | Налоговые поступления | 148 961 | |||
01 | Подоходный налог | 70 001 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 70 001 | |||
04 | Hалоги на собственность | 77 569 | |||
1 | Hалоги на имущество | 2 500 | |||
3 | Земельный налог | 4 342 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 70 727 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 391 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 391 | |||
2 | Неналоговые поступления | 636 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 29 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 29 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 607 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 607 | |||
3 | Поступление от продажи оснавного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 205 969 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 205 969 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 205 969 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 355 566 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 34 609 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 34 609 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 609 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 009 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 600 | |||
04 | Образование | 143 508 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 143 508 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 143 508 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 143 508 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 169 104 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 169 104 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 169 104 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 59 139 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 679 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 243 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 103 043 | |||
15 | Трансферты | 8345 | |||
1 | Трансферты | 8345 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8345 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 8345 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 4 к решению Сайрамского районного маслихата от 27 сентября 2018 года № 32-215/VІ |
|
Приложение 4 к решению Сайрамского районного маслихата от 28 декабря 2017 года № 23-159/VІ |
Сельский бюджет Акбулакского сельского округа на 2018 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
1 | 2 | 3 | |||
І. Доходы | 62 872 | ||||
1 | Налоговые поступления | 10 531 | |||
01 | Подоходный налог | 1 000 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 000 | |||
04 | Hалоги на собственность | 9 531 | |||
1 | Hалоги на имущество | 108 | |||
3 | Земельный налог | 701 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 722 | |||
2 | Неналоговые поступления | 70 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 70 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 70 | |||
3 | Поступление от продажи оснавного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 52 271 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 52 271 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 52 271 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 62 872 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 22 235 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 22 235 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 235 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 635 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 600 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 39 743 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 39 743 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 743 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 11 316 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 350 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 28 077 | |||
15 | Трансферты | 894 | |||
1 | Трансферты | 894 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 894 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 894 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 7 к решению Сайрамского районного маслихата от 27 сентября 2018 года № 32-215/VІ |
|
Приложение 4 к решению Сайрамского районного маслихата от 28 декабря 2017 года № 23-159/VІ |
Сельский бюджет Арысского сельского округа на 2018 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
1 | 2 | 3 | |||
І. Доходы | 39 272 | ||||
1 | Налоговые поступления | 12 135 | |||
01 | Подоходный налог | 2 656 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 656 | |||
04 | Hалоги на собственность | 9 459 | |||
1 | Hалоги на имущество | 57 | |||
3 | Земельный налог | 966 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 436 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 20 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 20 | |||
2 | Неналоговые поступления | 100 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 100 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 100 | |||
3 | Поступление от продажи оснавного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 27 037 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 27 037 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 27 037 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 39 272 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 20 651 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 20 651 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 651 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 051 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 600 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 660 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 17 660 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 660 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 11 864 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 589 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 207 | |||
15 | Трансферты | 961 | |||
1 | Трансферты | 961 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 961 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 961 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 10 к решению Сайрамского районного маслихата от 27 сентября 2018 года № 32-215/VІ |
|
Приложение 10 к решению Сайрамского районного маслихата от 28 декабря 2017 года № 23-159/VІ |
Сельский бюджет Жибек Жолинского сельского округа на 2018 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
1 | 2 | 3 | |||
І. Доходы | 33 661 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6 166 | |||
01 | Подоходный налог | 2 137 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 137 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 024 | |||
1 | Hалоги на имущество | 98 | |||
3 | Земельный налог | 600 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 326 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 5 | |||
2 | Неналоговые поступления | 832 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 801 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 801 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 31 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 31 | |||
3 | Поступления от продажи оснавного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 26 663 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 26 663 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 26 663 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 33 661 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 20 400 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 20 400 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 400 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 700 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 600 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 100 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 573 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6 573 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 573 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 313 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 460 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 800 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 5 469 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 5 469 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 469 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 5 469 | |||
15 | Трансферты | 1219 | |||
1 | Трансферты | 1219 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1219 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 1219 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 13 к решению Сайрамского районного маслихата от 27 сентября 2018 года № 32-215/VІ |
|
Приложение 13 к решению Сайрамского районного маслихата от 28 декабря 2017 года № 23-159/VІ |
Сельский бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2018 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
1 | 2 | 3 | |||
І. Доходы | 84 994 | ||||
1 | Налоговые поступления | 13 277 | |||
01 | Подоходный налог | 3 047 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 047 | |||
04 | Hалоги на собственность | 10 230 | |||
1 | Hалоги на имущество | 455 | |||
3 | Земельный налог | 3 222 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 553 | |||
2 | Неналоговые поступления | 40 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 40 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 40 | |||
3 | Поступление от продажи оснавного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 71 677 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 71 677 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 71 677 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 84 994 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26 258 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26 258 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 258 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 658 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 600 | |||
04 | Образование | 30 168 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 30 168 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 168 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 30 168 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 22 177 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 22 177 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 177 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6416 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2644 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13117 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 3329 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 3329 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3329 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне"; | 3329 | |||
15 | Трансферты | 3062 | |||
1 | Трансферты | 3062 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3062 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 3062 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 16 к решению Сайрамского районного маслихата от 27 сентября 2018 года № 32-215/VІ |
|
Приложение 16 к решению Сайрамского районного маслихата от 28 декабря 2017 года № 23-159/VІ |
Сельский бюджет Карабулакского сельского округа на 2018 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
1 | 2 | 3 | |||
І. Доходы | 192 912 | ||||
1 | Налоговые поступления | 84 903 | |||
01 | Подоходный налог | 28 500 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 28 500 | |||
04 | Hалоги на собственность | 56 189 | |||
1 | Hалоги на имущество | 750 | |||
3 | Земельный налог | 6 096 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 49 343 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 214 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 214 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 087 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 900 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 900 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 95 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 95 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 92 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 92 | |||
3 | Поступление от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 106 922 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 106 922 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 106 922 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 192 912 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 90 618 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 90 618 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 90 618 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 886 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 51 732 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 63 242 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 63 242 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 242 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 33 968 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 865 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 26 409 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 4 997 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 4 997 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 997 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 4 997 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 32 034 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 32 034 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 034 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 32 034 | |||
15 | Трансферты | 2021 | |||
1 | Трансферты | 2021 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2021 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 2021 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 19 к решению Сайрамского районного маслихата от 27 сентября 2018 года № 32-215/VІ |
|
Приложение 19 к решению Сайрамского районного маслихата от 28 декабря 2017 года № 23-159/VІ |
Сельский бюджет Карамуртского сельского округа на 2018 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
1 | 2 | 3 | |||
І. Доходы | 108 367 | ||||
1 | Налоговые поступления | 16 712 | |||
01 | Подоходный налог | 6 306 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 306 | |||
04 | Hалоги на собственность | 10 385 | |||
1 | Hалоги на имущество | 260 | |||
3 | Земельный налог | 1 978 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 147 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 21 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 21 | |||
2 | Неналоговые поступления | 430 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 387 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 387 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 43 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 43 | |||
3 | Поступление от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 91 225 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 91 225 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 91 225 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 108 367 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 25 857 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25 857 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 857 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 257 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 600 | |||
04 | Образование | 15 933 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 15 933 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 933 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 15 933 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 53 340 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 53 340 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 340 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 556 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 462 | |||
010 | 148 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 49 174 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 11 866 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 11 866 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 866 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 11 866 | |||
15 | Трансферты | 1 371 | |||
1 | Трансферты | 1 371 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 371 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 1 371 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 22 к решению Сайрамского районного маслихата от 27 сентября 2018 года № 32-215/VІ |
|
Приложение 22 к решению Сайрамского районного маслихата от 28 декабря 2017 года № 23-159/VІ |
Сельский бюджет Карасуского сельского округа на 2018 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
1 | 2 | 3 | |||
І. Доходы | 123 321 | ||||
1 | Налоговые поступления | 87 453 | |||
01 | Подоходный налог | 24 546 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 24 546 | |||
04 | Hалоги на собственность | 62 586 | |||
1 | Hалоги на имущество | 801 | |||
3 | Земельный налог | 3 855 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 57 930 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 321 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 321 | |||
2 | Неналоговые поступления | 7 732 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 56 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 56 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 7 655 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 7 655 | |||
3 | Поступление от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 28 136 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 28 136 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 28 136 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 123 321 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26 837 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26 837 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 837 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 237 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 600 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 21 037 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 21 037 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 037 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 18 580 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 937 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 520 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 74 148 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 74 148 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 74 148 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 74 148 | |||
15 | Трансферты | 1 299 | |||
1 | Трансферты | 1 299 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 299 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 1 299 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 25 к решению Сайрамского районного маслихата от 27 сентября 2018 года № 32-215/VІ |
|
Приложение 25 к решению Сайрамского районного маслихата от 28 декабря 2017 года № 23-159/VІ |
Сельский бюджет Кутарысского сельского округа на 2018 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
1 | 2 | 3 | |||
І. Доходы | 60 260 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5 342 | |||
01 | Подоходный налог | 1 078 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 078 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 264 | |||
1 | Hалоги на имущество | 118 | |||
3 | Земельный налог | 702 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 444 | |||
2 | Неналоговые поступления | 100 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 100 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 100 | |||
3 | Поступление от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 54 818 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 54 818 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 54 818 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 60 260 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 21 003 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 21 003 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 003 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 403 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 600 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 35 989 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 35 989 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 989 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 13 669 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 806 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 806 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 279 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 2 279 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 279 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 2 279 | |||
15 | Трансферты | 989 | |||
1 | Трансферты | 989 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 989 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 989 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 28 к решению Сайрамского районного маслихата от 27 сентября 2018 года № 32-215/VІ |
|
Приложение 28 к решению Сайрамского районного маслихата от 28 декабря 2017 года № 23-159/VІ |
Сельский бюджет Колкентского сельского округа на 2018 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
1 | 2 | 3 | |||
І. Доходы | 124 809 | ||||
1 | Налоговые поступления | 23 899 | |||
01 | Подоходный налог | 4 155 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 155 | |||
04 | Hалоги на собственность | 19 714 | |||
1 | Hалоги на имущество | 457 | |||
3 | Земельный налог | 3 161 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 16 096 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 30 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 30 | |||
2 | Неналоговые поступления | 828 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 23 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 23 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 805 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 805 | |||
3 | Поступление от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 100 082 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 100 082 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 100 082 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 124 809 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 49 261 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 49 261 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 261 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 381 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 25 780 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 100 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 71 394 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 71 394 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 394 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 055 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 601 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 61 738 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2854 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 2854 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2854 | |||
001 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне"; | 2854 | |||
15 | Трансферты | 1300 | |||
1 | Трансферты | 1300 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1300 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 1300 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 31 к решению Сайрамского районного маслихата от 27 сентября 2018 года № 32-215/VІ |
|
Приложение 31 к решению Сайрамского районного маслихата от 28 декабря 2017 года № 23-159/VІ |
Сельский бюджет Манкентского сельского округа на 2018 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
1 | 2 | 3 | |||
І. Доходы | 105 938 | ||||
1 | Налоговые поступления | 69 215 | |||
01 | Подоходный налог | 23 500 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 23 500 | |||
04 | Hалоги на собственность | 45 679 | |||
1 | Hалоги на имущество | 451 | |||
3 | Земельный налог | 4 593 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 40 635 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 36 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 36 | |||
2 | Неналоговые поступления | 35 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 35 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 35 | |||
3 | Поступление от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 36 688 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 36 688 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 36 688 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 105 938 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33 239 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33 239 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 239 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 639 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 600 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 25 656 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 25 656 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 656 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 346 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 396 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 18 914 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 3 342 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 3342 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3342 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 3342 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 41 986 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 41 986 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 986 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 41 986 | |||
15 | Трансферты | 1715 | |||
1 | Трансферты | 1715 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1715 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 1715 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |