В соответствии со статьей 109-1, 110 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Целиноградский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Целиноградского районного маслихата "О бюджетах сельских округов Целиноградского района на 2019-2021 годы" от 25 декабря 2018 года № 271/39-6 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7050, опубликовано 22 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Акмол на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы –136 249,7 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 33 514,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 102 735,7 тысяч тенге;
2) затраты –144 249,7 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 8 000,0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8 000,0 тысяч тенге, в том числе:
используемые остатки бюджетных средств – 8 000,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета сельского округа Акмол предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 29 478,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета сельского округа Акмол предусмотрены трансферты, передаваемые из республиканского бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 1 373,7 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета сельского округа Акмол предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 71 884,0 тысяч тенге.";
пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Утвердить бюджет сельского округа Кабанбай батыра на 2019-2021 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 28 968,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 26 473,6 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 189,4 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 2 305,0 тысяч тенге;
2) затраты – 42 816,4 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 13 848,4 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 13 848,4 тысяч тенге, в том числе:
используемые остатки бюджетных средств – 13 848,4 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета сельского округа Кабанбай батыра предусмотрены трансферты, передаваемые из республиканского бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 1 805,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета сельского округа Кабанбай батыра предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 500,0 тысяч тенге.";
пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. Утвердить бюджет Караоткельского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 68 431,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 23 819,1 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 764,9 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 42 847,6 тысяч тенге;
2) затраты – 74 765,6 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 6 334,0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 334,0 тысяч тенге, в том числе:
используемые остатки бюджетных средств – 6 334,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Караоткельского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 12 138,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Караоткельского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из республиканского бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 1 537,6 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Караоткельского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 29 172,0 тысяч тенге.";
пункт 4 изложить в новой редакции:
"4. Утвердить бюджет Косшынского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 76 511,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 42 618,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 136,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 32 757,3 тысяч тенге;
2) затраты – 84 011,3 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 7 500,0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 500,0 тысяч тенге, в том числе:
используемые остатки бюджетных средств – 7 500,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Косшынского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 11 097,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Косшынского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из республиканского бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 2 425,3 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Косшынского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 19 235,0 тысяч тенге.";
пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Утвердить бюджет Кояндинского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 43 579,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7 805,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 3 500,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 32 274,2 тысяч тенге;
2) затраты – 46 079,2 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 2 500,0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 500,0 тысяч тенге, в том числе:
используемые остатки бюджетных средств – 2 500,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Кояндинского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 20 941,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Кояндинского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из республиканского бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 1 833,2 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Кояндинского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 9 500,0 тысяч тенге.";
пункт 6 изложить в новой редакции:
"6. Утвердить бюджет Жарлыкольского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 19 997,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 417,3 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 14 579,7 тысяч тенге;
2) затраты – 20 289,5 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 292,5 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 292,5 тысяч тенге, в том числе:
используемые остатки бюджетных средств – 292,5 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Жарлыкольского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 13 288,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Жарлыкольского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из республиканского бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 1 291,7 тысяч тенге.";
пункт 7 изложить в новой редакции:
"7. Утвердить бюджет Арайлынского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 24 309,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7 944,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 662,8 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 15 702,2 тысяч тенге;
2) затраты – 24 738,1 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 429,1 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 429,1 тысяч тенге, в том числе:
используемые остатки бюджетных средств – 429,1 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Арайлынского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 14 252,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Арайлынского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из республиканского бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 1 450,2 тысяч тенге.";
пункт 8 изложить в новой редакции:
"8. Утвердить бюджет Жанаесильского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 24 552,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9 232,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 15 320,3 тысяч тенге;
2) затраты – 24 897,3 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 345,0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 345,0 тысяч тенге, в том числе:
используемые остатки бюджетных средств – 345,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Жанаесильского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 13 734,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Жанаесильского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из республиканского бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 1 586,3 тысяч тенге.";
пункт 9 изложить в новой редакции:
"9. Утвердить бюджет Нуресильского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 16 806,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 810,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 12 996,0 тысяч тенге;
2) затраты – 18 906,0 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 2 100,0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 100,0 тысяч тенге, в том числе:
используемые остатки бюджетных средств – 2 100,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Нуресильского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 11 933,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Нуресильского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из республиканского бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 1 063,0 тысяч тенге.";
пункт 10 изложить в новой редакции:
"10. Утвердить бюджет Оразакского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 20 914,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 209,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 120,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 16 585,0 тысяч тенге;
2) затраты – 22 229,0 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 1 315,0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 315,0 тысяч тенге, в том числе:
используемые остатки бюджетных средств – 1 315,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Оразакского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 14 747,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Оразакского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из республиканского бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 938,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Оразакского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 900,0 тысяч тенге.";
пункт 11 изложить в новой редакции:
"11. Утвердить бюджет сельского округа Рахымжана Кошкарбаева на 2019-2021 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 19 289,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 505,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 98,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 13 686,0 тысяч тенге;
2) затраты – 19 454,0 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 165,0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 165,0 тысяч тенге, в том числе:
используемые остатки бюджетных средств – 165,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета сельского округа Рахымжана Кошкарбаева предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 12 463,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета сельского округа Рахымжана Кошкарбаева предусмотрены трансферты, передаваемые из республиканского бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 1 223,0 тысяч тенге.";
пункт 12 изложить в новой редакции:
"12. Утвердить бюджет Софиевского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 22 323,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 653,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 939,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 16 731,2 тысяч тенге;
2) затраты – 22 534,5 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 211,3 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 211,3 тысяч тенге, в том числе:
используемые остатки бюджетных средств – 211,3 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Софиевского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 15 678,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Софиевского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из республиканского бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 1 053,2 тысяч тенге.";
пункт 13 изложить в новой редакции:
"13. Утвердить бюджет Талапкерского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 30 681,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 13 409,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 382,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 15 890,3 тысяч тенге;
2) затраты – 36 381,3 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 5 700,0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 700,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Талапкерского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 12 703,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Талапкерского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из республиканского бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 1 848,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Талапкерского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 1 339,3 тысяч тенге.".
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель сессии Целиноградского районного маслихата |
И.Саденова |
Секретарь Целиноградского районного маслихата |
Б.Ибраев |
"СОГЛАСОВАНО"
Аким Целиноградского района |
Приложение 1 к решению Целиноградского районного маслихата от 10 декабря 2019 года № 365/53-6 |
|
Приложение 1 к решению Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 271/39-6 |
Бюджет на 2019 год сельского округа Акмол Целиноградского района
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 136 249,7 | ||||
1 | Налоговые поступления | 33 514,0 | |||
01 | Подоходный налог | 14 485,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 14 485,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 19 029,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 231,0 | |||
3 | Земельный налог | 1 985,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 16 813,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 102 735,7 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 102 735,7 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 102 735,7 |
Функциональная группа | СУММА тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 144 249,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 23 118,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 23 118,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 118,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 118,7 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 107 000,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 107 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 107 000,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 22 000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 85 000,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 8 354,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 8 354,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 354,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 8 354,0 | |||
13 | Прочие | 5 777,0 | |||
9 | Прочие | 5 777,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 777,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 5 777,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 8 000,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 8 000,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 8 000,0 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 8 000,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 8 000,0 |
Приложение 2 к решению Целиноградского районного маслихата от 10 декабря 2019 года № 365/53-6 |
|
Приложение 4 к решению Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 271/39-6 |
Бюджет на 2019 год сельского округа Кабанбай батыра Целиноградского района
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 28 968,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 26 473,6 | |||
01 | Подоходный налог | 16 789,6 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 16 789,6 | |||
04 | Hалоги на собственность | 9 684,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 200,0 | |||
3 | Земельный налог | 581,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 903,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 189,4 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 189,4 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 189,4 | |||
4 | Поступления трансфертов | 2 305,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2 305,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 2 305,0 |
Функциональная группа | СУММА тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 42 816,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 22 689,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 22 689,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 689,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 689,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 084,4 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8 084,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 084,4 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 5 734,4 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 350,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 7 500,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 7 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 500,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 7 500,0 | |||
13 | Прочие | 4 543,0 | |||
9 | Прочие | 4 543,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 543,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 4 543,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 13 848,4 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 13 848,4 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 13 848,4 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 13 848,4 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 13 848,4 |
Приложение 3 к решению Целиноградского районного маслихата от 10 декабря 2019 года № 365/53-6 |
|
Приложение 7 к решению Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 271/39-6 |
Бюджет на 2019 год Караоткельского сельского округа Целиноградского района
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 68 431,6 | ||||
1 | Налоговые поступления | 23 819,1 | |||
01 | Подоходный налог | 4 019,1 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 019,1 | |||
04 | Hалоги на собственность | 19 800,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 530,0 | |||
3 | Земельный налог | 9 696,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 574,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 764,9 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 764,9 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 1 764,9 | |||
4 | Поступления трансфертов | 42 847,6 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 42 847,6 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 42 847,6 |
Функциональная группа | СУММА тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 74 765,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 21 275,6 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 21 275,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 275,6 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 275,6 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 39 132,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 39 132,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 132,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 37 882,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 250,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 7 740,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 7 740,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 740,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 7 740,0 | |||
13 | Прочие | 6 618,0 | |||
9 | Прочие | 6 618,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 618,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 6 618,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 6 334,0 | ||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 6 334,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 6 334,0 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 6 334,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 6 334,0 |
Приложение 4 к решению Целиноградского районного маслихата от 10 декабря 2019 года № 365/53-6 |
|
Приложение 10 к решению Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 271/39-6 |
Бюджет на 2019 год Косшынского сельского округа Целиноградского района
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 76 511,3 | ||||
1 | Налоговые поступления | 42 618,0 | |||
01 | Подоходный налог | 19 530,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 19 530,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 23 088,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 771,0 | |||
3 | Земельный налог | 5 791,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 15 526,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 136,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 136,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 1 136,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 32 757,3 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32 757,3 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 32 757,3 |
Функциональная группа | СУММА тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 84 011,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 34 042,3 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 34 042,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 042,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 647,3 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 5 395,0 | |||
04 | Образование | 1 400,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 400,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 400,0 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 1 400,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20 500,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 20 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 500,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 14 500,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 000,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 19 010,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 19 010,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 010,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 19 010,0 | |||
13 | Прочие | 9 059,0 | |||
9 | Прочие | 9 059,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 059,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 9 059,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 7 500,0 | ||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 7 500,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 7 500,0 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 7 500,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 7 500,0 |
Приложение 5 к решению Целиноградского районного маслихата от 10 декабря 2019 года № 365/53-6 |
|
Приложение 13 к решению Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 271/39-6 |
Бюджет на 2019 год Кояндинского сельского округа Целиноградского района
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 43 579,2 | ||||
1 | Налоговые поступления | 7 805,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2 200,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 200,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 5 605,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 466,0 | |||
3 | Земельный налог | 2 163,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 976,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 3 500,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 3 500,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 3 500,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 32 274,2 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32 274,2 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 32 274,2 |
Функциональная группа | СУММА тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 46 079,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 20 878,2 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 20 878,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 878,2 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 878,2 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 000,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 000,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 4 000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 000,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 11 500,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 11 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 500,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 11 500,0 | |||
13 | Прочие | 5 701,0 | |||
9 | Прочие | 5 701,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 701,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 5 701,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 2 500,0 | ||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) | 2 500,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 500,0 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 2 500,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 500,0 |
Приложение 6 к решению Целиноградского районного маслихата от 10 декабря 2019 года № 365/53-6 |
|
Приложение 16 к решению Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 271/39-6 |
Бюджет на 2019 год Жарлыкольского сельского округа Целиноградского района
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 19 997,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5 417,3 | |||
01 | Подоходный налог | 1 621,1 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 621,1 | |||
04 | Hалоги на собственность | 3 796,2 | |||
1 | Hалоги на имущество | 123,7 | |||
3 | Земельный налог | 218,7 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 453,8 | |||
4 | Поступления трансфертов | 14 579,7 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 14 579,7 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 14 579,7 |
Функциональная группа | СУММА тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 20 289,5 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 16 214,5 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 16 214,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 214,5 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 214,5 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 000,0 | |||
13 | Прочие | 2 075,0 | |||
9 | Прочие | 2 075,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 075,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 2 075,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 292,5 | ||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) | 292,5 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 292,5 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 292,5 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 292,5 |
Приложение 7 к решению Целиноградского районного маслихата от 10 декабря 2019 года № 365/53-6 |
|
Приложение 19 к решению Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 271/39-6 |
Бюджет на 2019 год Арайлынского сельского округа Целиноградского района
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 24 309,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 7 944,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2 832,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 832,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 5 112,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 80,0 | |||
3 | Земельный налог | 1 038,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 994,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 662,8 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 662,8 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 662,8 | |||
4 | Поступления трансфертов | 15 702,2 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 15 702,2 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 15 702,2 |
Функциональная группа | СУММА тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 24 738,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 18 665,6 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 18 665,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 665,6 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 665,6 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 822,5 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 822,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 822,5 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2 822,5 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 600,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 600,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 600,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 600,0 | |||
13 | Прочие | 2 650,0 | |||
9 | Прочие | 2 650,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 650,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 2 650,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 429,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 429,1 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 429,1 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 429,1 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 429,1 |
Приложение 8 к решению Целиноградского районного маслихата от 10 декабря 2019 года № 365/53-6 |
|
Приложение 22 к решению Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 271/39-6 |
Бюджет на 2019 год Жанаесильского сельского округа Целиноградского района
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 24 552,3 | ||||
1 | Налоговые поступления | 9 232,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1 100,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 100,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 8 132,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 60,0 | |||
3 | Земельный налог | 351,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 721,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 15 320,3 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 15 320,3 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 15 320,3 |
Функциональная группа | СУММА тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 24 897,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 19 443,3 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 19 443,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 443,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 443,3 | |||
04 | Образование | 765,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 765,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 765,0 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 765,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 865,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 865,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 865,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 865,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 300,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 300,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 300,0 | |||
13 | Прочие | 2 524,0 | |||
9 | Прочие | 2 524,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 524,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 2 524,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 345,0 | ||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) | 345,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 345,0 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 345,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 345,0 |
Приложение 9 к решению Целиноградского районного маслихата от 10 декабря 2019 года № 365/53-6 |
|
Приложение 25 к решению Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 271/39-6 |
Бюджет на 2019 год Нуресильского сельского округа Целиноградского района
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 16 806,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 810,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1 177,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 177,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 2 633,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 66,0 | |||
3 | Земельный налог | 130,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 437,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 12 996,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 12 996,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 12 996,0 |
Функциональная группа | СУММА тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 18 906,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 15 547,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 15 547,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 547,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 547,7 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 000,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 000,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 504,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 504,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 504,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 504,0 | |||
13 | Прочие | 1 854,3 | |||
9 | Прочие | 1 854,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 854,3 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 1 854,3 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 2 100,0 | ||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) | 2 100,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 100,0 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 2 100,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 100,0 |
Приложение 10 к решению Целиноградского районного маслихата от 10 декабря 2019 года № 365/53-6 |
|
Приложение 28 к решению Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 271/39-6 |
Бюджет на 2019 год Оразакского сельского округа Целиноградского района
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 20 914,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 209,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1 920,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 920,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 2 289,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 54,0 | |||
3 | Земельный налог | 468,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 767,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 120,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 120,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 120,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 16 585,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 16 585,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 16 585,0 |
Функциональная группа | СУММА тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 22 229,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 13 829,6 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 13 829,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 829,6 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 829,6 | |||
04 | Образование | 268,4 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 268,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 268,4 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 268,4 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 935,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 900,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 900,0 | |||
007 | Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа | 900,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 035,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 035,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 4 035,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 543,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 543,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 543,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 543,0 | |||
13 | Прочие | 1 653,0 | |||
9 | Прочие | 1 653,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 653,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 1 653,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 1 315,0 | ||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 315,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 315,0 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 1 315,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 315,0 |
Приложение 11 к решению Целиноградского районного маслихата от 10 декабря 2019 года № 365/53-6 |
|
Приложение 31 к решению Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 271/39-6 |
Бюджет на 2019 год сельского округа Рахымжана Кошкарбаева Целиноградского района
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 19 289,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5 505,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1 100,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 100,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 405,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 64,0 | |||
3 | Земельный налог | 777,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 564,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 98,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 98,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 98,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 13 686,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 13 686,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 13 686,0 |
Функциональная группа | СУММА тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 19 454,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 15 140,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 15 140,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 140,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 140,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 407,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 407,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 407,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 407,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 000,0 | |||
13 | Прочие | 1 907,0 | |||
9 | Прочие | 1 907,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 907,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 1 907,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 165,0 | ||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 165,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 165,0 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 165,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 165,0 |
Приложение 12 к решению Целиноградского районного маслихата от 10 декабря 2019 года № 365/53-6 |
|
Приложение 34 к решению Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 271/39-6 |
Бюджет на 2019 год Софиевского сельского округа Целиноградского района
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 22 323,2 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 653,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1 500,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 500,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 3 153,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 108,0 | |||
3 | Земельный налог | 264,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 781,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 939,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 74,3 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 74,3 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 864,7 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 864,7 | |||
4 | Поступления трансфертов | 16 731,2 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 16 731,2 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 16 731,2 |
Функциональная группа | СУММА тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 22 534,5 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 17 831,3 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 17 831,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 831,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 831,3 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 498,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 498,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 498,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 498,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 245,2 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 245,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 245,2 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 245,2 | |||
13 | Прочие | 1 960,0 | |||
9 | Прочие | 1 960,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 960,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 1 960,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 211,3 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 211,3 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 211,3 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 211,3 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 211,3 |
Приложение 13 к решению Целиноградского районного маслихата от 10 декабря 2019 года № 365/53-6 |
|
Приложение 37 к решению Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 271/39-6 |
Бюджет на 2019 год Талапкерского сельского округа Целиноградского района
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 30 681,3 | ||||
1 | Налоговые поступления | 13 409,0 | |||
01 | Подоходный налог | 3 270,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 270,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 10 139,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 625,0 | |||
3 | Земельный налог | 3 911,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 603,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 382,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 382,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 1 382,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 15 890,3 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 15 890,3 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 15 890,3 |
Функциональная группа | СУММА тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 36 381,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24 201,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24 201,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 201,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 201,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 239,3 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 239,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 239,3 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 239,3 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 950,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 4 950,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 950,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4 950,0 | |||
13 | Прочие | 4 991,0 | |||
9 | Прочие | 4 991,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 991,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 4 991,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 5 700,0 | ||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 5 700,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5 700,0 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 5 700,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 700,0 |